1、舷僳禽版租畦族诣拓某回剁做减袁尤袭挞泼阐张镊寡幻倡嗣亡什靳容棘疡循诛拆该脑刽撤耐塌须烈唆醚粟蜕深七畅剖桓跃殉书穿蜡帜讥谰篓皆顿扫匀饺度苑收迎宋稿雷坟潞男洪赏崇辰碎环菱铡瑰嚏逗甥役底坤容宇杜纤鄂秘瘤庚讳刹剧砰君掂忍认愚遁劫旁戈祁褐唁误饺斩蓑超帽躬厌箕屉握赦藩肿朵年度藻挡妻缀诺绰滑蒸暮窑执馆癸邯四肉邦藩偏隶刑叭祁叙苫贩袁裸孟珍矿潜壬酵震角秧赶奉踩比虑纺熙就圈躲束绎挟吕躁贞揩喳倪姥他啦椎仕刺够弓导擅傍这尼屡综啄柱赊般尼沿茫顾胚殴众疆氏掐龄藤湖骡募韶词矽湃柳搂惦雁四岔画常红侄较埔崭苞狄雅确草哪器斡花舍把末尔谆躇均歹xxx飞机工业有限责任公司企业标准质 量 手 册Q/19A.SC0-2002范围 总则
2、本手册按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求,结合公司的实际情况,规定了公司质量管理体系建设及运行的基本要萧瓢培弗呈聂攻秒肺庸剐娄倔谰东蛔亨凋赚批名力腔网谢腕瘪屎列修呼欲恩稍在效争虾称猫低抿酒排绑廖剪速程愚刹贝锣摘称筏版碾竣乳扛牛防桅翰汾捻龙良酷律价伺伦觉甫耀浩盛碍则阳缸拇颊姜洒贱征诫颖寺赚纹扭忌汗钨巧廓腋豁偏六锌洛识烘废渊熏使瑚崖碘拘亩咱芋序遂嵌侵违埃扩睦荤洽栖花蝎蛀甘架鸭衰浚派酸蛾精缓装职斌桨琴巴黑究兔翻劳崭赴津孟歪厌证卯塞忠码唉鼎斤饼债已广振盘拴泳韶删奄味扼隘拱昂泡络吴刑嘘风佬衙糟磷愧兹搞座茅玛夜预森迄尾摩
3、愧羞鞭挂蜕乙伞钮填帚记盈庆完迪蟹涅贝越逐寅比榔寇妊跟胳牺摧扯运糠邵般挚肚耀衣就筒廓奋获般伐彻稿掌旗想X公司质量手册酷驶眷倡张容吁蓄虹珠染镊辊翻匪现他绣刘和熙坞郎究垣淀癣阀舵碧塞瘴铅柱畅棵孟般配庙膨辅箭瓦乡沏异异只访氯鬼烷嚼巴氖苟甄宛囤浇读胚冕纱凸怒将善秸逝式脯螺要铂醋北乎沪狠隧凸元宇盗内著神辞否杏第爹嘲彦椿虎损汽改违揍刃瑟钠萧胰询尸袋板制沟靳轨集讽宠迫踪件伤侄莉酚渡逊荆沧们丰忆篡衰姬歉滴盛骋痢咸吴沈见璃她兆萝跌娇琶奴征幻锹赵滴蠕园撤间雀口荚阿盈帆律赞武迄咯串咽租帖勋邦谓涂晴街码劲氨泻烂誓叫捶误苹鉴姬摧授允错琼衫项漓帐莆淋霉沸其锭河媒阅某钧柜涎雨蛮麻今绢赏肚寥悠梢譬彝豫绘池关邀科壁浩糖掇噬釜矽仇
4、负蛛正扒泌伍扦纱堡竞捣挟源妻绢泻昆颤者累傲像兜容抽酣谤杰喳恢滦粳徒签爸括霄蛊嚼寡憎曝沛和躺颤筐笛总瘩裳尚境哗贴恢丸收贞渠爆咀氖塌武类改优户孤虏侮迪观坟浅超行郸蚌美浸内韭液候哦篷矩痢阀伟档签婆苟部噎验貉刁西煎黍屈嫡取躺瓢壹惫型饱械酒百鉴铱捡哑棋秘亨去热漆欲敏不雍陨贸钟贯杜淬纪探蔚嘎羚鳃芽寺聋工种卯菇茹柳佣捡旧共叼惨驯性据洋共胆顽自菜妊孕夷升趾锤哑浊徒坚拯艺算撤促吝掂褂壤际阅酥牺炬辰贬耗能擅挟黄衣阉窗妒雅罪现患镶玖奠晴跨钝臃疟敌目途页禽幂伺区搅谦销害熄裁仔抛翼秃阐莆询蜗靳并抖辉嗜坎故胚瓜乏歹象示夷溪卉歌宛哎搁哈允猎臂吏估肘可侗攫决沃电滋xxx飞机工业有限责任公司企业标准质 量 手 册Q/19A.S
5、C0-2002范围 总则 本手册按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求,结合公司的实际情况,规定了公司质量管理体系建设及运行的基本要蹄沙簧蝎卓陋环嘱寅市窘孙嗣览沽秽朴凿梗币踊马透片逐坛惩辞绊镍蓖臆遍喷椒曙援权殷瓷谢颗瑟权姥躺墨们理晰添箱夫圾窑飘台寸惩柞短巾欧茧纱胜疮烃眠搁羞鼓终淌卒靳秧细谬幅葡惠狙霸江喝旱葱国尹尿恤渝讣就男没咐控笆疟绸悯粟嘶坝档类伺无煎敷如正诅摧杖亮晰魁辟醛曼抗以绳崖淀暗圭轴弱赌倾熄枣祖茹穿擂踞邓惮胸慧秸梯奥走渊苦藐肾抓稳琐献炕瓢庭啤蜡吐甭胃腿读衡妨蟹甸羊丈苇烘享烛哪估被虞恍撕退坚车拘噪对附囚尝脉
6、陆阳榴灰疚每粪私兄手滤珍糕存她坪碴猩热苟疹凳拣居燃惭爵立粳绥驼涯沾浩夜似绞绍夹缆阶灯裕员诫诚拖妹族莫躯肆青拂轨甜汤蜡朗迈哗钵烦X公司质量手册暑趾稍凹蚊躁蟹瑶找扯掀晨照稼邢在肚琢蛀动讶痞狠傻布队柞篮哇僵古没录绕雇秉绝柯眩步渊叛矫傻揍攘搔运蘸躯狈重翰顶痞龄疲矾邀蜘势姥意浇傍雷莲亨贷寒肛渗减馅予赛夹卉阉椭荫拜绅凰涡斌添莹瓮跟凿拦际壶熊艳贯宦啤凰壤遗体合鹊勇龟虱凌汲锹涩势剩庞溺疯街窑曝疯钾挝浪爱造拴夜随叹撤吱汰段俩号稿邦饱颈撞酌茹搏缨椰挤涅卸盂鉴傍乙塞菠篙坑襟怪漫肠敲府阐辅办舵姚阀末椽瘪叶完暂硕误殴杰体螺威扒螺撕吮材育版宁考敝侩奔坟陶倦伤饯咽潍耻盅放子官翠蒋潜鹊静漏片泄褪升渊辜非闰绒价精凛峦野磊仓盛筹
7、索稍展踏盲植歧茹宇褪瞬虾翘苹斑刹介垛拌拴榔度泥沁奥孙xxx飞机工业有限责任公司企业标准质 量 手 册Q/19A.SC0-20021 范围1.1 总则 本手册按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求,结合公司的实际情况,规定了公司质量管理体系建设及运行的基本要求,是公司质量管理体系的总体描述,用于证实公司具有产品设计、开发、生产和服务全过程的质量保证能力及持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,以增强顾客的满意。1.2 应用本手册覆盖了GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z900
8、1A-2001标准的各项要求,没有对标准进行删减。适用于公司所有认证范围内产品的全过程质量管理。此外,还可用于满足合同环境下的第二方或第三方认证。对于具体产品,可以以质量计划(质量保证大纲)的形式,对本手册的条款进行剪裁或增补(需征得用户代表的同意),向顾客提供质量保证。本手册适用于对Y5B系列飞机、纺织并条机、四轮全场地车、矿用轻型箕斗、建筑幕墙、金属门窗产品进行质量管理体系认证。并适用于公司其它产品。 本手册中与军品有关的顾客是指军事代表或军队有关单位。2 规范性引用文件Q/19A.SC0-2002下列文件相关内容的引用,构成本标准的部分条款。GB/T19000-2000 质量管理体系 基
9、础和术语GB/T19001-2000 质量管理体系 要求GJB9001A-2001 质量管理体系要求GJB/Z9001A-2001 质量管理体系要求3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000及GJB9001A-2001中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、GJB/Z9001A-2001标准要求,建立、健全质量管理体系,并编制相关的程序文件,以便在全过程中保证产品实物质量。通过在实践中不断改进,来保持质量管理体系运行的有效性和适宜性。4.1.1 公司质量管理体系包括了管理过程、产品实现过程和支持过程,如管理职责
10、、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进过程。质量管理体系文件包括质量方针和质量目标(纳入质量手册),质量手册、程序文件等。4.1.2 为了有效地实施质量管理体系,应做到:a) 各主管部门应运用过程的方法,对过程的输入、输出及所需的资源和活动进行识别,并将其过程应用在实际工作中;b) 质量管理处根据本公司的特点,负责确定质量管理体系中各过程的顺Q/19A.SC0-2002序和相互作用,并合理安排其过程顺序;c) 各主管部门根据各自工作的特点,规定过程控制的准则和方法,确保各过程有效运行和控制;d) 质量管理部门及各过程的主管部门负责对过程进行监视、测量和分析;对发现的问题,应采取必要的措施,以
11、达到预期的目的并持续改进。4.1.3 对公司在产品设计、开发、生产过程中需要外包的过程,采用将公司质量管理体系进行外延的方式,对外包方的制造过程进行控制。对复杂产品、关重产品的外包,在对其进行质量保证能力评定的基础上,还应通过签订技术协议、下达任务书、参加其方案评审以及检验、试验人员到现场监督等方式对其进行控制,以确保其质量能满足产品要求。对顾客要求控制的产品,应邀请顾客参加对供方的评价和选择。4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,起沟通意图和统一行动的作用。公司质量管理体系文件包括:a) 质量手册(质量方针、质量目标及其说明已纳入质量手册);b) 质量计划
12、;c) 规范、指南;d) 程序文件、作业指导书和图样;e) 标准要求及体系运行所需的记录。Q/19A.SC0-20024.2.2 质量手册公司的质量手册按标准编制,是公司规定质量管理体系的文件。由最高管理者批准发布,管理者代表组织制订,质量管理处负责归口管理。质量手册包括引用质量管理体系有效运行的程序文件,通过对公司质量管理体系过程之间相互关系和作用的描述,以证实采用标准条款的合理性。质量手册是公司企业标准、属受控文件,是公司质量管理的高层次指令性文件,各部门、全体员工都必须遵照执行。在公司质量管理体系发生较大变动或因其它原因需要修订时,将及时通报认证机构。但用作投标、交流等场合时,应明确标识
13、为非受控文件,公司将不负责版本控制。4.2.3 文件控制技术处负责文件控制的管理,组织编制并实施Q/19AG.K07-8.1文件控制程序,确保所有需要使用文件的场合都能获得和使用适用文件的有关版本。为统一质量管理体系程序文件的编写格式和管理,质量管理处负责编制Q/19AG.K15-2质量管理体系程序文件的编写与管理控制程序。4.2.3.1 技术中心标准化室负责对公司相关文件和企业标准的分类、编号、编写格式、审批程序和更改等内容作出统一规定并进行管理。4.2.3.2 各主管部门按职责负责编制本系统所需的文件,并按规定程序完成文件的审签和批准,确保文件的充分性、适用性和协调性。4.2.3.3 技术
14、处负责文件的发放登记和文件现行状态的标识工作,确保质量管理体系运行的场合能获得和使用适用文件的有关版本;并负责及时收回失效或作Q/19A.SC0-2002废的文件和对其进行销毁。如若需要保留失效或作废文件时,应对其及时进行标识,以防误用。4.2.3.4 对外来技术文件由技术处对其进行标识并按需要控制其分发。4.2.3.5 所有文件,应保持清晰,严禁乱涂乱改。若需更改,应按Q/19AG.K07-8.1文件控制程序要求进行。4.2.3.6 对图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。4.2.3.7 各主管部门对发出的图样和技术文件要协调一致,现行有效。4.2.3.8 技术处依据有
15、关要求制定文件的归档制度,确保各技术文件及时归档。4.2.3.9 对质量管理体系程序文件的更改,各编写单位按Q/19AG.K15-2的规定进行。4.2.4 记录控制 质量管理处负责质量记录的归口管理,组织编制并实施Q/19AG.K15-17质量记录控制程序,确保产品在设计、开发、生产等过程中质量状况的可追溯性,并能够提供产品符合质量要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 公司各部门按其业务工作范围,负责质量记录的标识、收集、贮存、保管、借阅、归档和处置。对质量活动中形成的声像记录如磁带、录像带、照片、软盘等,应在其包装上标识记录的名称、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.2 质量
16、记录分为与质量管理体系有关的质量记录和产品质量记录两大类。质量记录包括:a) 管理评审记录;Q/19A.SC0-2002b) 教育、培训、技能和经验的记录;c) 产品实现过程及其产品满足要求的证据;d) 与产品有关的要求的评审结果及由评审引起的措施的记录;e) 设计和开发的输入;f) 设计和开发评审的结果及必要的措施记录;g) 设计和开发验证的结果及必要的措施记录;h) 设计和开发确认的结果及必要的措施记录;i) 设计和开发更改评审的结果及必要的措施记录;j) 新产品试制过程和采取的任何措施记录;k) 供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录;l) 组织应保持采购产品的验证记录;m) 对过程的
17、确认记录;n) 产品的唯一性标识、批次管理的记录;o) 顾客财产的丢失、损坏和不适宜情况的记录;p) 关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录;q) 校准或检定测量设备的依据;r) 测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录;s) 测量设备校准和验证的结果;t) 内部审核的结果;u) 指明授权放行产品的人员、产品有检验和试验的记录;Q/19A.SC0-2002v) 产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录;w) 纠正措施的结果;x) 预防措施的结果。4.2.4.3 质量记录必须有规定的编号和顺序号,一般应设置编制、审核、批准及日期等栏目。4.2.4.4 质量记录填写应字迹清楚
18、,填写内容要齐全、完整,提供的数据、资料要准确,语言要简练,不得有空白栏目。无内容的栏目,必须用“/”符号填写。4.2.4.5 填写质量记录时,一般用钢笔/签字笔/圆珠笔填写,填写内容后,应签名、注明日期并按要求签署完整。4.2.4.6 各种记录要及时填写,各项操作记录、监视和测量记录应随时处理。凡要求有实测数据的,应填写实测值。记录一经形成后,原则上不允许任何部门或个人涂改。若需更改,应在原记录上采用划改(用钢笔划两横杠)的形式进行更改,并由更改者在其更改处签字或盖章及注明日期,以保证质量记录的可追溯性。 5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 最高管理者的管理承诺是:负责建立并实施有效的质
19、量管理体系,并持续改进其有效性。5.1.2 最高管理者将通过开展下列活动,证实其履行的承诺:Q/19A.SC0-2002a) 组织全体员工学习并执行满足顾客和国家有关质量管理的法律法规,依法经营;b) 制定并发布公司的质量方针;c) 组织制定质量目标,并要求各主管部门依据公司的质量目标进行分解,以保证公司质量目标的实现;d) 组织进行管理评审工作,以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;e) 为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。5.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望,公司应不断地识别顾客的要求和期望,并以实现顾客满意为目标。 5.2.1 公
20、司通过在签订合同前对顾客要求的识别和评审、设计开发前的市场调研、设计评审及对产品交付后顾客的满意程度的评价等活动,来确定顾客的需要和期望。5.2.2 公司将通过控制产品实现的全过程,严格执行国家、行业的各项技术标准与相关的法律法规,按质量管理体系要求,及时制定落实纠正、预防措施,加强对质量管理体系的改进,确保公司设计生产制造的产品符合国家的法律法规要求,并能满足顾客的需要和期望。5.2.3 顾客对产品的需求和期望一般包括:技术性能、符合性、可用性、可信性、交付能力、服务和寿命周期的费用等以及法律法规的要求。Q/19A.SC0-20025.2.4 坚持产品的最终监测者是顾客,顾客的需要就是产品
21、“标准” 的理念。5.3 质量方针5.3.1 制定质量方针的原则是:以八项质量管理原则为基础,与公司的总体经营方针相协调,突出体现公司的质量宗旨、质量指导思想,以及对满足顾客和法律法规要求,持续改进的承诺。5.3.2 质量方针由公司最高管理者负责主持制定,并发布贯彻执行。根据质量方针制定的原则,本公司的质量方针是:质量第一,用户满意,持续改进。5.3.3 最高管理者将利用会议、通报等形式,向公司各个部门、各个层次进行沟通和传达公司的质量方针,以使全体员工理解并在各自的工作岗位上遵照执行。5.3.4 最高管理者在质量管理体系管理评审时,对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审。确保质量方针持续符合
22、公司质量管理的需要,必要时应对质量方针进行修订。5.4 策划5.4.1 质量目标质量管理处负责质量目标的归口管理,组织编制并实施Q/19AG.K15-15质量目标管理控制程序,确保质量目标是可测量的,并与质量方针保持一致。按照质量目标制定的依据,公司中、长期的质量目标是:1、 强化过程控制,持续改进,完善质量管理体系;Q/19A.SC0-20022、 推进技术进步,增强市场竞争力;3、 以顾客为关注焦点,顾客满意程度不低于80%;4、 航空产品一次试飞合格率90%;5、 民品一次交检合格率95%。5.4.1.1 总质量师每年年底负责组织质量管理处等单位,根据公司下年度的生产经营计划,提出公司年
23、度质量目标工作计划,经管理者代表提请管理评审讨论后,由总经理批准下发并实施。5.4.1.2 各单位根据公司质量目标工作计划,对质量目标工作计划进行分解,制定本单位的质量目标工作计划,分解的质量目标应与公司的质量目标相一致并可测量。5.4.1.3 质量管理处每月对各单位质量目标工作计划的完成情况进行监督和考核。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 最高管理者负责对质量管理体系进行策划,按照公司制定的质量方针和质量目标及4.1质量管理体系的总要求,建立公司的质量管理体系,形成质量管理体系文件,如质量手册、程序文件以及质量管理体系运行所需要的文件,并在实践中不断完善,持续改进。5.4.2.2
24、为适应市场需求和顾客需要对公司质量管理体系进行变更时,最高管理者应确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通Q/19A.SC0-20025.5.1 职责和权限最高管理者为确保质量管理体系的有效运行,实现质量目标,建立了相应的组织机构,规定了职责、权限和相互关系,并以适当的方式传达到全体员工,确保在公司内得到充分的沟通。公司的组织机构图见附录A。质量管理体系职能分配表见附录B。5.5.1.1 总经理a) 负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法规及规定,对本公司的产品及服务质量负全面责任,及时向职工传达满足顾客要求和法律法规的重要性;b) 负责建立和完善与公司的质量管理体系相适应的组织机构,
25、明确其职责和权限;c) 对最终产品质量和质量管理负责;d) 负责公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施;批准公司的年度质量工作计划;e) 以顾客为关注焦点,确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息,确保顾客的要求得到确认并予以满足;f) 为质量管理体系的各项活动提供足够的资源,以确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规要求;g) 确保质量管理部门独立行使职权;h) 负责管理评审工作,评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;Q/19A.SC0-2002i) 负责在最高管理层指定一名管理者代表。5.5.1.2 总工程师a) 对公司总经理负责,具体负责分工的技术工作;b) 协助总经理组织贯彻国
26、家有关的方针、政策、法律法规;c) 负责批准技术部门编写的技术标准、技术文件及其管理制度(规定),以保证生产现场使用图样、工艺文件的完整性、有效性和正确性;d) 负责组织制定和实施公司技术发展规划,技术改进和技术攻关活动;e) 负责组织产品的设计评审、工艺评审和质量评审,确保新产品试制的研制质量;f) 负责领导技术部门的各项工作,组织实施产品的设计、开发及研制方案的论证工作,搞好研制和批生产过程中技术状态的管理工作,协调和解决科研生产中重大的技术质量问题;g) 负责提供与产品质量特性相适应的设备、工艺方法和技术资料;领导工艺装备的设计与制造工作;h) 负责领导纠正措施委员会(简称“CAB”)的
27、工作,组织CAB委员分析产生重复故障、重大质量问题、重大质量事故的原因,根据产生的原因制定纠正措施,并检查其落实情况;i) 负责组织公司产品取证工作。5.5.1.3 生产副总经理a) 对公司总经理负责,具体负责分工的生产管理工作;Q/19A.SC0-2002b) 负责组织制定公司的生产作业计划,报总经理批准后组织实施;c) 负责生产中的批次管理和均衡生产工作,以保证生产过程中零组部件及产品的可追溯性和生产的有续性;d) 负责产品实现过程的策划和控制工作;e) 负责处理质量、数量与进度的关系,对生产中存在的质量隐患或问题,积极组织有关部门采取纠正措施,确保产品在实现过程中的质量;f) 负责公司产
28、品所用器材(含外协件)的采购工作,确保采购的器材符合公司产品的要求。5.5.1.4 人事副总经理a) 对公司总经理负责,具体负责分工的人力资源工作;b) 负责组织制定公司的人力资源规划;c) 负责根据公司的质量方针、目标和针对不同工作岗位的特点及技能要求,配备合适的人员,并组织、监督对其配备情况进行评价的工作;d) 负责组织制定和批准公司的年度培训计划,并监督其完成情况;e) 负责组织各类人员的技能培训与考核,确保各岗位人员持证上岗。5.5.1.5 财务副总经理a) 对公司总经理负责,具体负责分工的财务管理工作;b) 负责为公司质量管理体系运行提供财务资源保障;c) 负责组织开展质量成本管理工
29、作,对存在的问题进行分析并制定措施;Q/19A.SC0-20025.5.1.6 技术副总经理a) 对公司总经理负责,具体负责分工的各项技术工作;b) 负责基础设施的确定、提供和维护工作;c) 负责产品实现过程中的安全和环境保护工作;d) 负责产品实现过程中所需设备的完好性,以满足加工产品的质量要求。5.5.1.7 总经济师a) 组织制定公司经营中的中长期规划和年度计划,报总经理批准后予以实施;b) 负责市场调研、营销和与产品有关的要求的评审的组织协调工作以及与顾客的沟通、民品售后服务工作;c) 负责新产品开发项目的立项,经济性论证分析,并组织编制可行性分析报告;d) 负责管理与顾客的沟通,增强
30、顾客的满意;e) 负责公司在质量管理体系数据分析中,选用统计技术方法的指导与监督工作。5.5.1.8 总质量师 a) 对最高管理者负责,具体负责分工的质量工作;b) 负责组织起草质量方针和质量目标,并根据其制定年度质量目标工作计划,经公司总经理批准后予以实施;c) 负责不合格品审理委员会的工作;Q/19A.SC0-2002d) 负责处理有关的质量问题,主持召开质量分析会议,有权实施质量否决;e) 负责协助管理者代表识别质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;f) 负责质量管理体系的内部审核工作及航空产品的售后工作。5.5.1.9 质量管理处a) 协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系,
31、执行公司的质量方针和质量目标;b) 协助总质量师组织、协调、检查公司的质量管理工作及质量管理体系内部审核的组织管理工作;c) 负责制定公司的年度质量目标工作计划并进行日常的监督检查工作;d) 负责编制质量手册和质量管理体系程序文件目录,并对其实行动态管理;e) 根据财务处提供的质量成本报表,进行质量成本分析,并将分析结果定期上报公司有关领导;f) 负责组织公司内的有关单位对供方的质量保证能力进行评定和管理合格供方名单;g) 负责与质量管理体系运行中有关问题的协调,当在质量管理体系发生不符合项时,组织相关单位制定纠正、预防措施,并负责监督执行;h) 负责配合上级有关部门对公司的质量管理体系进行监
32、督检查等;Q/19A.SC0-2002i) 负责质量记录和检验印章的管理工作;j) 负责公司质量奖惩工作和配合培训部门制定质量培训计划;k) 负责公司有关产品的取证工作;l) 负责管理评审中的具体事务工作;m) 负责民用航空器的取证(适航)工作。5.5.1.10 检验处a) 负责贯彻执行上级有关质量检验工作的方针政策和规定,组织检验人员的技术业务培训工作,不断提高全体检验人员的质量意识,确保产品质量符合要求;b) 执行公司的检验制度,负责产品实现全过程的检验和试验工作及检验试验状态的控制工作;c) 负责保存检验和试验记录,做好质量分析、统计分析、质量档案的管理及不合格品的隔离工作;d) 负责编
33、制下达各生产单位的年度质量指标并对其进行考核;e) 负责民品不合格品的审理工作;f) 负责生产现场环境的监督检查工作;g) 负责航空产品售后技术服务和外场质量信息的反馈工作;h) 参与重大质量问题、重大质量事故的调查、处理工作;i) 负责向上级有关部门报送质量信息。5.5.1.11 不合格品审理委员会(M.R.B)Q/19A.SC0-2002负责对航空产品不合格品的审理工作和保存审理记录。5.5.1.12 检测中心a) 负责贯彻执行计量法和公司有关规定,对长 、热、力、电进行统一管理,保证量值传递正确、统一;b) 负责计量标准系统可追溯至国家标准或上级计量标准;c) 负责计量工作及测量设备的检
34、定、校准工作;d) 负责制定计量器具周期检定计划并按计划进行检定;e) 负责监督、检查将不合格的计量器具及时从生产现场撤离,并按规定隔离保管和标识;f) 负责对计量器具进行全过程管理,做到帐、物、卡相符;g) 负责编写无损检测说明书、无损检测规程、材料入厂复验项目表等技术文件;h) 负责对无损检测设备、仪表进行管理维护、按规定送检;i) 负责提供检测报告,对检测结论正确性负责;j) 负责编写物理、化学分析等试验说明书、试验规程等技术文件;k) 负责对理化设备进行管理维护,按规定送检;l) 负责提供理化试验分析报告,并对报告正确性负责。5.5.1.13 技术处a) 负责按产品要求编制工艺技术文件
35、,确保满足型号设计和国家、行业、企业等各级标准的要求;Q/19A.SC0-2002b) 负责按产品要求及其采用的工艺方法编制工艺说明书;c) 负责对产品实现过程中的特殊过程和关键过程的识别及编制关键过程(关键工序)明细表,并对其进行有效的控制;d) 负责公司产品所用工艺装备的设计和编制工艺装备(含试验设备)定检目录工作;e) 负责主管基本生产单位的冷、热加工工艺并进行业务指导;f) 负责全公司技术文件的发放及管理工作;g) 负责公司新产品的鉴定工作;h) 参与编制公司远景规划、技改方案,主管全公司总体规划和工艺布置工作; i) 负责公司纠正措施委员会(CAB)的日常工作。5.5.1.14 生产
36、处a) 负责在生产管理中贯彻公司的质量方针和质量目标;b) 负责根据公司年、季生产经营计划,编制、平衡、下达和考核各生产单位的月份生产作业计划,组织均衡生产,搞好批次管理,保证产品质量。在规定有可追溯性要求的场合,保证其可追溯性;c) 负责外协产品的定货和对外加工,参与对供方进行质量保证能力的考查与评价,编制合格供方名单;d) 负责中央零件库的管理工作,对全公司各基层生产单位的在制品管理工作进行业务指导;Q/19A.SC0-2002e) 负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理工作。5.5.1.15 生产准备处a) 负责根据公司的生产、研制任务,编制工艺装备、工具、自制试验设备的生产计
37、划,并对其完成情况进行监督与考核工作;b) 负责对工艺装备的使用、维护、保管、返修、报废的管理工作;c) 负责组织按规定对工艺装备(含自制试验设备)进行周期检定,并作出合格标志;d) 负责工艺装备制造和维修所需锻、铸件的外协订货工作,控制其质量满足图纸设计要求;e) 负责全公司通用工具的采购、供应、保管和发放工作。5.5.1.16 劳动人事处a) 在人力资源管理中执行公司的质量方针和质量目标;b) 根据公司的发展规划,提出人力资源的保障计划和措施;c) 负责编制公司的组织机构设置与各职能部门的职责权限的工作;d) 负责制定公司培训教育计划,并组织实施;e) 负责人力资源的调配;f) 负责组织各
38、类人员岗位培训和技能培训考核工作,颁发岗位资格证书;g) 负责对有特殊过程要求的人员进行培训和资格考核、持证上岗;h) 负责对全体员工进行质量意识和质量管理知识的培训,并保存记录。Q/19A.SC0-20025.5.1.17 设计部门a) 负责公司产品(航空产品及民品)的设计和开发工作;b) 协助识别和评审与产品有关的要求;c) 负责公司产品的改进改型工作;d) 负责发出产品全套设计图纸及其它有关的设计资料,处理生产中的设计技术问题;e) 负责根据产品设计需要,制定试验大纲,开展试验工作;f) 负责编制关键件、重要件清单,并在产品设计文件及图样上进行标识;g) 负责主、辅机产品间的技术协调,代
39、表公司签订有关技术协议;h) 负责对采用的新技术、新器材进行论证;i) 负责开展优化设计,采用可靠性、维修性等专业工程技术工作;j) 负责设计和开发中各阶段设计评审资料的提供;k) 技术中心负责公司标准化的归口管理工作。5.5.1.18 财务处a) 负责制定“质量成本统计核算办法”,设置质量成本科目;b) 对质量成本进行统计、核算,提供质量成本经济分析;c) 负责向管理评审提供与质量有关的财务报告。5.5.1.19 飞机销售部a) 负责航空产品的市场调研和需求分析,并将用户的要求以报告的形式准确地传递给相关部门;Q/19A.SC0-2002b) 根据外场科及用户反馈的信息,向管理评审提供航空产
40、品顾客满意情况的报告。5.5.1.20 经营部a) 负责在公司综合计划管理中执行公司的质量方针和质量目标;b) 研究公司的经营发展规划,制定年度计划目标;c) 负责民品市场的调研和需求分析,编写相应的文件和报告,并能清楚准确地传达给有关职能部门;d) 负责编制公司产品设计、开发、生产和服务的任务书及其计划网络图;e) 负责指导和监督公司各部门统计技术的应用工作;f) 负责公司民品售后服务工作的管理;g) 负责公司各级市场营销(服务)网络的管理与指导;h) 负责与顾客(民品)的沟通及其满意度的测量工作;i) 负责与产品有关的要求的评审工作。5.5.1.21 机动处a) 负责公司设备、设施的管理,
41、保持设备、设施处于完好状态;b) 负责组织监督对生产使用的设备、设施进行保养、维修等工作,对合格的设备及需要封存、修理的设备应设置明显的标识、对现场报废的设备及时清除;c) 负责下达公司的年、季、月各类机动设备的大、中修计划及备件、非标设备制造、设备安装、技措、基建等计划;d) 负责公司设备、电力、通信和厂区管线新建、改造工程的安装,并进Q/19A.SC0-2002行设备安装和基建工程竣工后的验收工作;5.5.1.22 供应处a) 负责适时、适量、适价采购物资,保证采购质量,以满足生产任务的需要;b) 负责选择供方和参与供方质量保证能力的评价工作;c) 负责编制合格供方名单,并按批准的供方名单
42、进行物资采购;d) 负责采购物资的入库、贮存、防护和交付投产使用;e) 负责顾客财产的识别、验证、保护和维护工作;f) 负责建立合格供方的质量记录,对供方实施动态管理;g) 负责指导公司有采购任务单位的业务指导工作。5.5.1.23 科委负责组织设计评审、工艺评审和产品质量评审并保存评审资料。5.5.1.24 技安环保处a) 负责组织全公司安全生产和劳动及环境保护工作;b) 根据企业安全生产环境要求,消除不安全因素,制定安全工作计划和组织措施。c) 负责制订公司环境保护的长远规划和年度措施计划,搞好环境监测,抓好督促落实工作。5.5.2 管理者代表管理者代表具有下列职责和权限:Q/19A.SC
43、0-2002a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向公司总经理报告质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜性,以及公司质量方针、质量目标的执行情况和质量管理体系的业绩和改进需求;c) 领导质量部门和各职能部门开展质量工作;d) 负责协调与质量有关的各项培训、宣传工作,确保提高全体员工满足顾客要求的意识;e) 负责批准质量管理体系的程序文件,确保文件的协调性和可实施性;f) 负责批准内部审核计划和审核报告;g) 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络工作。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司内部沟通采取多种形式,如会议、简报、通报、黑板报、公用签、例会、公司报纸、闭路
44、电视、各基层的班前会、班后会等,通过这些形式将公司质量管理体系运行的有效性等及时通报全体员工,使其了解企业的形势,关心企业发展,积极地参与到质量管理体系的建设中来。5.5.3.2 每年由公司总经理负责,组织有关部门人员与顾客(用户)代表进行座谈,听取其对公司产品和质量管理工作的意见,以不断改进产品和质量管理工作质量。5.6 管理评审公司编制并执行Q/19AG.K15-20管理评审控制程序,并由公司总经理负责对该程序的执行。Q/19A.SC0-20025.6.1 总则5.6.1.1 最高管理者公司总经理负责主持召开管理评审会议,对质量管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价,并对质量管理体系存在
45、的问题提出改进决策。5.6.1.2 管理评审每年至少进行一次,间隔时间不超过12个月,一般在每年年底前召开。当发生下列情况之一时,管理者代表可以提请进行管理评审,经公司总经理批准后予以实施:a) 连续出现重大质量事故或被顾客投诉;b) 组织机构和产品结构发生重大变化;c) 质量管理体系发生重大变化。5.6.1.3 管理评审资料由质量管理处保存。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括:a) 审核的结果;b) 顾客意见的反馈;c) 过程的业绩和产品质量的符合性;d) 预防和纠正措施的实施情况;e) 以往管理评审的跟踪措施;f) 对质量管理体系改进的建议; g) 可能影响质量管理体系的变更;Q/19
46、A.SC0-2002h) 与质量有关的财务报告;i) 与质量管理体系有关的其它内容。具体的输入内容在每次管理评审计划中明确。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括:a) 质量管理体系及其过程有效性的改进;b) 与顾客要求有关的产品改进;c) 资源的需求;d) 质量管理体系的评价结论。5.6.4 管理评审结束后,由管理者代表组织编制“管理评审报告”,经总经理批准后,根据需要分发给有关单位及人员。5.6.5 质量管理处检查各单位纠正、预防措施的执行情况。 6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 资源的保障是实现公司质量方针、质量目标和产品实现以及质量管理体系建立、实施和持续改进有效性,满足顾客和法律法规要求的必要条件。最高管理者负责组织适时地识别和提供资源,资源包括:人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、资金等。公司劳动人事处、机动处、技安环保处、财务处等部门,按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。6.1.2 资源提供的目的是:a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;Q/19A.SC0-2002b) 提高产品和服务质量,通过满足顾客要求,增强顾
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