ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:72.50KB ,
资源ID:3899821      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3899821.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(内部质量控制程序.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

内部质量控制程序.doc

1、1、 目的通过定期进行的内部质量审核,以验证公司质量体系涉及部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求,确保质量体系持续有效进行,并为质量体系的持续改进提供依据。2、 范围 本标准适用于公司内部质量审核工作。3、 术语内部质量审核:为确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目的的、系统的、独立的审查。4、 职责4.1 管理者代表负责内部质量审核的策划,向总经理报告质量体系的运行情况,负责有关质量体系事宜的对外联络工作。4.2 质管部负责年度内部质量审核计划的制订与实施,纠正措施跟踪、审核资料管理。4.3 各职能部门参与配合内审工作,并以审核中发现的不符

2、合项及时采取纠正措施。5、 程序内容5.1 内审员资格按人力资源控制程序执行,内审员需独立于被审项目或部门。5.2 管理者代表对审核进行策划,规定审核目的、范围、频次及确定审核组成员名单,书面通知质管部,作为制定年度审核计划的依据。5.3 质管部应在每年二月份之前制定年度审核计划,内部质量审核每年至少二次,经管理者代表审核批准后,由质管部组织实施;当发生重大质量事故、因客户要求、体系发生重大变更时,应安排临时内审。5.3.1 内部质量审核计划的制定和内容 审核组长根据年度内审计划制定具体的内审计划,内审计划应全面涵盖所有的要素、部门和班次,其内容为:a) 审核目的和范围b) 审核依据的标准和文

3、件c) 被审核部门及详细的时间安排。d) 审核组成员名单及分组情况5.4 内部质量审核的实施5.4.1 审核前的准备工作5.4.1.1 审核组长的准备工作a) 根据审核计划向审核员明确审核目的、范围及所依据的标准和文件;b) 将要审核的要素或部门分配到审核员,保证审核员与被审区域或部门无直接责任关系;c) 下达内部质量审核通知单,明确具体检查日期、时间、地点,分发给受审部门。d) 准备审核用表格,包括内部质量审核检查表、内审不合格报告。5.4.1.2 审核员的准备工作a) 收集并熟悉要审核的质量活动所依据的标准和文件;b) 查阅前次审核的审核报告和相关材料;c) 熟悉掌握内部质量审核检查表中的

4、检查要点。5.4.1.3 受审核部门的准备工作a) 部门主管按审核日程表的安排,将审核的目的、范围、依据的标准和文件及审核日期、时间、地点,传达到受审核的质量活动的管理和执行人员,明确接待人;b) 接待人在审核前应收集、整理好与审核有关的证实记录和资料。5.4.2 实施审核5.4.2.1 根据审核计划的安排,审核组长组织召开由公司领导及审核员、被审核部门负责人及接待人参加的内审首次会。5.4.2.2 审核组按审核日程表的安排,准时到达受审核的部门或区域,向受审部门简要说明审核的目的、依据和方法,以及需要配合的事项。5.4.2.3 检查应按照制定的审核计划及内部质量审核检查表,收集客观证据。5.

5、4.2.4 审核采用访问、观察工作现场和查阅有关的质量活动记录,审核过程须覆盖全部班次和要素。5.4.2.5 审核员在检查时取得的观察结果,应填写在内部质量审核检查表中,并依据审核标准,作出符合或不符合的评价,对发现的不符合项,与受审核部门主管共同拟订纠正措施及其完成日期,填写内审不合格报告。注:不符合项按该项活动偏离审核所依据的标准和文件的程度,以及偏离对质量体系或相关质量活动所涉及产品的标准和文件的的程度,分为严重不符合、重要不符合和一般不符合。5.4.2.6 审核检查完毕后,审核组召开内审员碰头会,交流内审检查情况并按审核计划安排召开审核末次会议,主要内容有:a) 向受审核方的主要负责人

6、说明内审检查结果;b) 对每个内审不合格项,要求受审方领导签字认定;c) 提出内审组的建议和结论。5.5 审核报告的编写及有关事项a) 审核报告应如实地反映审核内容和实际情况。b) 审核报告由审核组长编写,并注明编写日期。c) 审核报告中阐述审核实施情况、审核日期及审核组成员及受审核部门人员名单。d) 内审不合格项的数量、严重程度及分布情况。e) 质量体系有效性、符合性的结论。f) 对质量体系改进的建议。5.6 审核报告的批准及发放a) 内审报告由管理者代表审查批准;b) 审核报告发放范围:总经理、管代、内审组成员及各受审核部门负责人;c) 审核报告的发放按文件和资料控制程序规定执行。5.7

7、不符合项纠正措施的实施和效果验证。5.7.1 受审核部门接到内部质量审核不符合项报告后在二周内完成不合格原因分析,制订纠正措施不组织实施。5.7.2 纠正措施实施过程中需协调的内容,由各部门主管进行协调,必要时可书面报告公司管理层协调。5.7.3 纠正措施完成后,由受审核部门通知审核组对纠正措施的实施效果进行验证,验证情况填写在“不符合项报告”的“效果验证”栏内。5.7.4 质管部负责内部质量审核记录的整理及保存,保存期3年。6、 相关文件 纠正和预防措施控制程序7、 质量记录7.1 内审计划7.2 内审通知书7.3 会议签到表7.4 内部质量审核检查表7.5 内审不合格项分布一览表7.6 内审不合格报告7.7 内审报告编制:审核:批准:日期:内部质量体系审核流程图1、 组成审核组2、 确定审核范围3、 职责分配4、 确定审核日程跟踪验证实 施部门制定纠正措 施审核报告及不合格报告传递审核实施汇总归档1、 召开首次会(签到)2、 现场审核记录3、 不合格报告及分布4、 召开末次会(签到)审核准备下发内审通知管代审核批准程序文件编制审核计划 编制检查表重新分析原因制定措施 OK NO

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服