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连锁超市系统业务流程.doc

1、连锁超市系统业务流程一、流程设立前提:1、 连锁超市系统指采购部、仓储中心、业务部、资讯室、超市部、百货店和有关财务核算体系。仓储中心对超市的配送视为销售,超市独立核算,仓储中心对超市部、百货店的配送纳入统一核算。2、 连锁超市系统各门店(包括超市部、百货店),分别设值班二人,专职验收人员二人(每班一人),专职验收人员负责采购验收、退仓、返厂检验,商品调换检验,报损核检等工作。3、 为保证连锁超市系统运转的高效率,减化业务流程,采购(包括联营和连锁)商品坚持以“卖场验收优先”的原则,仓储中心作为采购部的附属仓位,仓储中心要确保“20”商品不断档。4、 进销存管理按最小包装单位进行单口管理的原则

2、。5、 仓储中心建立“20”商品最低库存量并“20”商品不断档,以保证流程顺畅和门店销售正常。二、商品采购和验收流程:1、 各门店理货员(货架实物负责人)依据卖场实际缺货情况并预测缺货情况填写“补货单”(见附表)一式两份,自留一份,报门店值班长一份用于汇总,由值班长将汇总补货单交仓库保管员。2、 仓储中心仓库保管员将仓储中心缺货情况填写仓库“补货单”一式两份,自留一份,报仓库主任一份用于汇总,由仓库主任将汇总补货单交采购部。3、 采购部根据上述各门店、仓库所报补货单录入计算机系统,系统按供货商区别生成各门店、仓库“采购订货单”。由采购部将采购订货单交供货商一份用于上货或进行结账采购。4、 商品

3、到位时,采购部将采购订货单提交各门店和仓库,由各门店和仓库操作系统自动生成“验收入库单”,验收商品时,有关人员对照“验收入库单”进行验收。5、 门店验收程序:理货员配合门店专职验收人员对商品进行验收,在职验收人员对商品质量、数量负责,理货员对商品质量负责,专职验收人员填制“验收入库单”(一式三份)中的“实收数量”栏、“生产日期”栏,“保质期”栏,值班长对商品数量、质量进行抽检,理货员、专职验收人员、值班长、供货商(或采购员)行使签字手续后,门店自留一份录入电脑,供货商一份,传财务部一份。6、 仓库验收程序:由仓库保管员对商品数量、质量进行验收,仓储中心主任抽检,仓库保管员填写“验收入库单”(一

4、式三份)中的“实收数量”栏、“生产日期”栏、“保质期”栏,由仓库保管、仓库主任、供货商(或采购员)签字后,仓库自留一份录入电脑,供货商一份,传财务部一份。7、 大采购的集中采购、季节采购需卸车验收时,由采购部经理通知各门店和仓储中心组织人员进行卸车验收,各门店值班长和仓储中心主任带领理货员、仓库保管员到指定地点进行卸车验收。8、 按“卖场验收优先”的原则,先由各门店值班长和理货员依照本店“验收入库单”进行验收,所有门店验收完毕后,剩余商品由仓储中心验收入库。三、 商品采购时,系统的挂织货物应付款,每日集中处理一次。四、 商品出库流程:1、 由理货员手工填制补货单(一式两份)报值班长汇总,提交仓

5、库保管员。2、 仓库数量不足时,由本规定第二项流程完成。3、 仓库库存足量时,由仓库操作员打印“出库单”一式两份,并通知卖场理货员提货,待电脑将“出库单”信息传递到门店后,门店记帐(传输时间:百货店15分钟,卖场部即日传递)仓储抽出库单品种和数量发货。4、 门店订货单位提交时间(每天补货两次)(1) 第一次补货,每晚闭店以前,由理货员提交“补货单”给值班长,值班长在第二天8:30以前交仓库。(2) 第二次补货,在下千接班半小时内,提交“补货单”给值班长,值班长半小时内交仓库。(3) 仓库接到各门店值班长所传“补货单”依据实际库存情况,在两小时内,配货至提货区,并通知各门店值班长依次提货,特殊性

6、提货或紧急提货由值班长和仓库协商解决。五、 商品返厂业务流程(1) 商品返厂分为有问题商品返厂和过季商品返厂, 转联营的返厂。(2) 过季商品由采购部通知各门店集中退至仓储中心由采购部予以返厂,有问题商品由门店自行退至仓储中心由采购部中心返厂。(3) 各门店手工填制“返仓单”提交仓库,由采货逐项审核,能返厂的返厂,不能返厂的返回门店,并由门店修改“返仓单”,修改后的“返仓单”提交采购部审批,仓库记帐。门店打印“返仓单”一式三份,自留一份,仓库一份,财务一份。(4) 返厂商品集中到仓库以后,由采购员通过“返厂单”集中向供货商返厂。(5) 各门店验收人员、仓库保管员、采购员在实际操作中,要坚持“能

7、调换的尽量调换,确不能调换的做返厂处理,联营商品由验收人员向供货商直接调换, 商品由采购员向门店打白条(一式两份)后向供货商调换。六、 商品报损业务流程确不能调退换和返厂,又不能在卖场销售的商品通过报损处理。各门店和仓库分别录入电脑报损单,打印一式两份,由值班长签字、业务财务检验,业务副总手工签批,审批后的报损单由门店或仓库自留一份,传财务一份。七、 内部领用业务流程1、 由经办人会同理货员手工填写“内部领用单”一式三份,有关领导审批后办理,手工值班长凭单签字放行。审批后的“内部领用单”传办公室一份、财务一份、门店一份,值班长交门店操作员录入并记帐。2、 “内部领用单”由各门店自行操作,数量不

8、足时,先由仓库调入,而后领用,系统不支持仓库办理内部须用。八、 团体购买业务流程1、 由理货员会同经办人填写“赊销单”一式三份,经店长审批后办理,由值班长签字放行,门店操作员凭实际出库数量录入和记帐,并确保电脑录入、赊销收入和“赊销单”上的赊销收入保持一致。2、 “团购单”只能由门店操作,数量不足时,由仓库调拨。九、 大宗批发流程由仓库操作。由仓库保管员会同经办人填写“批发单”一式三份,经采购部经理审批后办理,由仓库主任签字放行,仓库操作员按实际出库数量录入记帐,并确保录入电脑的批发收入和“内部领用”、“批发单”的仓库批发收入保持一致。十、 门店调拨业务流程为简化手续超见,分两种情况:1、 某

9、单店出现应急销售,通过白条向其它门店借用,限期归还同种商品,并及时向采购部提交补货单。2、 某单店出现库存数量过小或滞销时,返仓后调入其它门店或做返厂处理。十一、变价业务流程变价流程分为进价变价和定价变价。1、“进价变价单”是对供货商以往供货批次进行的供价调整。2、对发生的经常性的供货变化,系统支持加权平均后的进价,勿需调整进价。3、 “进价变价单”由采购部填制业务部审批。4、 “售价变价单”由采购部会同门店、业务部手工制定,经有关领导审批后执行。采购部录入,业务部审核记帐。十二、商品的冻结和解冻1、 出现商品严重滞销时,由业务部会同门店和采购部分析确定列入淘汰商品(每季度进行一次),责成采购

10、部对现有库存商品返厂,确不能返厂的,进行 ,待库存为零时,予以冻结,商品冻结单由业务部独立操作。2、 某商品被冻结以后,系统不支持该商品订购调拨、销售等流程。3、 当该商品市场趋暖或遇团购或批发业务等特殊情况时,可予以解冻,由采购部制单,业务部审批。十三、“一品多码”或“多品一码”商品的处理。1、 除条码不同,主要商品信息完全相同的商品属一品多码商品。2、 一品多码商品所占比例很小,但极易引起库存混乱。3、 采购部要建立一品多码商品的明细资料,业务部、资讯室和各门店留存掌握,采购人员、验收人员、理货员、收货员必须牢记一品多码商品明细资料。4、 盘点后,一品多码商品库存发生混乱时,及时做特殊情况

11、处理。十四、整件包装销售商品的处理1、 系统支持收银时,按最小包装单位扫描,整件包装销售。2、 由门店整理卖场整件包装销售商品明细资料,并由门店会同采购部、业务部确定整件商品销售价格。3、 收银时,遇有整件包装销售,由收银员通知理货员取相同条码小包装商品进行扫描。4、 收银时,遇有整件包装销售,但内包装由各种单品组成,应每个单品单独扫描,以防库存混乱,采购部建立本条情况下的商品明细资料,交门店、业务、资讯、收银牢记。5、 在补货、订货、采购、验收、出库、调拨诸环节遇有第4条情况时,均应依规定处理。十五、商品促销业务流程1、 促销单据包括限时、限天、限量促销、组合促销、拆分促销、分组促销、货类打

12、折、单品打折等各种形式。2、 由采购部、业务部、门店提出促销方案,经审批后,由采购部制定电脑促销单据,业务部审批,门店、记帐、各门店须在促销计划执行前做好各项准备工作。3、 门店货架上某种商品同时有正常商品和有问题商品,并确定对有问题商品进行促销时,应将正常商品暂时撤架,待该有问题商品处理完毕后,再上架。十六、盘存问题1、 盘存操作流程另行界定。2、 盘点结果的处理:(1) 电脑帐存和实盘的相差不大时,做正常库存调整。(2) 电脑账存和实盘的相差较大时,由各门店操作员查找进销存原始单据是否有漏、错、重现象,然后再作处理。十七、散货的包装销售问题1、 由门店自行包装销售。2、 由条码秤随机打印条

13、码张贴后上架。十一、结算1、 报表的传递供货 单挂账和对帐的结算。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建

14、设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.

15、5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责2、

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