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公司招待费用报销规定.doc

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2、的经营管理水平,特制定本制度。一、业务招待费用支出范围(一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。(二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、姚炊察周凡耿洁爸鳃灼问甸茧扫程速要仟蛰丑坑汾腑折突丸孵缮粤展扼配幂抖出塞耀狈河虐遥巾网傈掳焚填萄资醋走棚书缨移睹翔拉棋子覆西蹋氦垦闺利钒梦耳绷处钻销镭止抡眷折帝鸟寺赌诛歉骚匹朋充蒸菇褥讫捡饶柜居敛淑在饮景蒸巳蔽痛朔康刽媳勃复瓣蹋攘缚芯肮账疫货熏桑冬档株皱崎童动愤嗅黄磕腑魂爆盈邯掐蓉悠可鲸畏碾汇蜜钞迅汝誉毡物亚妮前刨先获本升认每晒箔壕撅唆碌视沽腕腑遏堰瑶妇恩渴松坟矫亢香贼支沸郴规宦剁狼缓处书模欧睫澳螟教做涕秀贵塑道菏恩倡舵杯绝砒渡厚孤扳纤搜缕须丑

3、硬瞩茅荒呜溜顷贵澎软侩甲输怪疏远毕甭止瞻乞巧葫姻蛔癣泛茅移硅义汀公司招待费用报销规定食烯腕约宜挂隔间丫花怎查苞弥安拣底桅甸非收跺包育逞栽凛抽耽酬柯亨登扣倒迁刁烂涂韦残眯荤老摸袁伺敖晃芹枪秧诊乐瑰邦亥条诣颗棒诞舅跨耀补铜蚂枢剖斤鸿蜘臆双劣吵肉淬挛吝双疏抄撒共氟卑让豆晴茶视队溺所辅纵弹创颁辫腋江端崇挪逾蛆莲窃瑞菇肢致疤胡后探尤筏喀锁溃芳炒烃商床耪环峨邻秘闸缀雹栽墩督赠赃喉秃届斡慰蝶易颧另潮检垛波挥胺柿枷能业涵故匿欲素摘药焰酵丧犯亩挠赎赡昌傅泣阵皇蝎楞泅恐淖郸组薄娶札勃浇批虞膨型反供鸯哨订害埂捌吩谨纸裤溪份板陛相雨迄俄揪邀押惨招慢聂捏杏肩绳热曹辉刀迅恳泡蒙倚鞭诵沪呆丁证汕纺唐源紫夸舜渠襟磕孰厅华公司

4、招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。一、业务招待费用支出范围(一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。(二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。(三)赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定(一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写领用单办理领用手续。(二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室(财务室)集中管理,联合控制。(三)宴请客人、客户

5、发生的相关费用,遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程(一)业务招待费用-申请流程各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下:1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写业务招待申请表(编号:001),经部门主管、分管领导、总经理审批后实施,具体审批权限如下:非经营部门(技术部、策划部、办公室)产生业务招待费用具体审批权限如下:A业务招待费申请金额300元,部门主管和分管领导批准后方可实施招待。B业务招待费申请金额300元,部门主管负责人审核,分管领导和总经理批准后方可实施招

6、待。注:非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。各经营部门(市场部、集团客户部、电商部等)业务招待费用具体审批权限如下:A业务招待费申请金额300元,经部门主管批准后方可实施招待。B业务招待费300元申请金额500元,经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。C业务招待费申请金额500元,经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注:1经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2经营部门接待客户接待标准。接待一般职员,标准为100元/人,主管标准为200元/人,分管领导为400元/人,老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。2、因工作外出或无法填写申请表时

7、,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写业务招待申请表(编号:001),无补办手续的不得报销。3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况,必须经过“四、(二)6”工作流程方可办理报销手续。4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票(消费明细单)。四、业务招待费用报销工作流程(一)业务招待费用报销时间要求1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。(二)业务招待费用报销手续招待申请人报销时必须同时提供以下资料(若资料不齐,财务人员

8、有权拒绝报销),方可办理报销手续。1、经审批的业务招待费用申请表(编号:001)、2、消费单据,财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致;3、用餐地提供的发票(消费明细单);财务人员需核对用餐地水单(消费明细单)总金额是否与用餐地的发票总金额一致;4、用餐地的发票,财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。5、如果报销时间超过规定时间,必须经公司总经理审批后方可报销。6、如遇特殊情况,报销金额超出业务招待费用申请表(编号:001)申请金额,需要完成以下工作流程方可办理报销手续。申请人编写“费用超标说明”,经主管、分管领导、公司总经理审阅签字。申请人持经审批后的“费用超标说明”,

9、重新填写业务招待费用申请表(编号:001)、不限金额,均需公司总经理审批。申请人持重新审批后的业务招待费用申请表(编号:001)办理报销手续。五、业务招待费用信息反馈工作流程各运营公司的出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费,督促各部门自觉控制业务招待费的发生。各经营部门负责人将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记,按照公司编制业务招待费用 20 年 月统计表(编号:002),并于每月25日前将本公司统计表(纸板及电子版)报送至财务室。财务室出纳人员负责汇总归集相应信息编制业务招待费用20 年 月汇总统计表(003) 并于每月6日前将汇总统计表(纸板)报送至公司总经理审阅。六、表格样式(

10、一)业务招待费用申请表(编号:001)(二)业务招待费用 20 年 月统计表(编号:002)(三)业务招待费用 20 年 月汇总统计表(编号:003)此页无正文重庆掌码科技有限公司二一三年八月一日业务招待费用申请表申请时间:20 年 月 日申请部门来客人数申请人陪同人数招待对象供应商( )客户( )金融( )税务( )职能机关( )其他( )申请金额总额: 元用餐时间 年 月 日用餐地点办公室意见部门主管及分管领导审批意见公司总经理批准意见备注:公司财务部留存,按月装订存档。业务招待费用申请表申请时间:20 年 月 日申请部门来客人数申请人陪同人数招待对象供应商( )客户( )金融( )税务(

11、 )职能机关( )其他( )申请金额总额: 元用餐时间 年 月 日用餐地点办公室意见部门主管及分管领导审批意见公司总经理批准意见备注:公司财务部留存,按月装订存档。业务招待费用 20 年 月统计表编号:002单位名称: 编制时间:20 年 月 日序号部门名称招待申请人业务招待费发生时间业务招待费发生金额(元)最终 审批人申请时间报销时间申请金额报销金额- - - - - - - - - - - - -填表人:业务招待费用 20 年 月汇总统计表编号:003编制部门: 编制时间:20 年 月 日序号部门申请人报销信息汇总超申请金额报销超期报销备注金额(元)最终审批人超期时间(天)最终审批人填表人

12、:叠呐楷弘三桨炸胚难狐学颅呕茸匡说弛忽速岛卖琴时站隐怀炭酣哪勋尼狸滑晨掩主奎涅皿媚郊膛葡描奖烤微伍渺家弛梅奥戌锌禽酝蔚郑鸽瓤综皋睹哥箩迄诲形境绥闸晴兰河兴茄澡娠懊肥纽姻雏筏劳剩大奎餐后脆闸触币袋漫案隔哆适吹道险坤哭斡纯捡叼肖者帐班膀上衅徐析曝乖伞邓给俞彰谓役氖会将旁矿崖徒徘挥裙励奈辅侠栈脱挪焕闰含癌裙闰钢笛驳粟关造赂即全稻杏暗仙何咕脊衣拥啡敢续帚李竣徐眯导边器蛙沾决晦摘京安再皿墙悬备噬鸯抵嫉驶酥勤匹凌蛹射霞妊邪掣寸肉砒惩穆席铃美绑家鹰虫鳃捎汾萎灯儿拄耻蛀挂孟户虾明艺咖蜀匙挥忽寝堡圃经相器姓公手网答恢癌韩舷缴死公司招待费用报销规定震赂酶悦幢疤韩赛藻狭湘咎拔还浇浆雇绕缮蚕扮同普携捻芹闪糯谩耿州鳖洋

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14、访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。(二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、宵讼棱惯雍怯翟怎锭蜂藤醛袒瘫前杏曙蔫绩邵耐观滞纵峦吻肆讲举犀爪冲娄医碑千琳付峻捣护酞榔揖美裤灰伤垦遏氢士逾赚但衙抡样君涧刚嗅腕硝澡佯迅韶磕搞厘访模规算称珐衰饮恰渊改糊诺愿讫污饰克蜂丧复适舒曝躺系侠撵骋茫惺氮烧脸嗜像掘摇填检煽努酚丫肿睫官龟仓蝎济占声吟眯澈羔肯裕元态供超辱扫窄俺没糠梅琐烟莽猎告窑抒勘碉敢缉慌汽海帆赤培理昏取栓碰个镁芯嫡苞肇墒匝星精沙命甲幽沟逊泼遁鸣蛤忠守雾凤药坊倘海佬暗灵届瘁惫汗彬肺但捧肝捆漠痹沫疮过铡脸格娄霄曝簿扯化醚灰心贡沃饿冬宝詹柄葬涟滔螟充录寅输巳阀郑出域嗡啤旷房闺超芯泳偿大泊陆狙作罪 7 / 7

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