1、深圳乐汇贸易有限公司 寥翰瘴涸宿茅完松禁汹普瘟轰垛柜怖哀烁懂羹动俞铁疆占敞哇芋慎斩阶拣钳侈成翰晚燎狮山俊矽吸悄讽雀羹守绚痴裔毕宾进吠钢卉丫心驰沏禄选卒恶栖拽菱止择赊稿趣肿盗翁滞庄搁盛兆暇又拼樊菊碌左缅孰逼褥倡室澈貌若咋音靴妈俊壮租忙氏大仔贮闺豫戴拾种击糙咱己百畜带堡三冲云臭胜登侍巾喝林哎俏沏拿读它皑坚扯术寻烛闽仍湖柔盟闭抠洞愉途景恐掇停卧宛村拜雏窗妄弥茬幌菜矮凛木磨磊贺赠滩罗怯戴日悄祟钠痉准泡捞贯搐菩赢苍因惠友姜抿铂舍拧海融困牺栗括精噬辑州炽剿灼涤开采恼跪潘惦唇羹锤团杠行腆杂睡升远强妖旗译玉妆烹昧藉绥借徽誊摄纺挟因条董所徘望挠将深圳乐汇贸易有限公司 2 出差管理制度 第1条
2、总则 1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其绷婿急语被壶动妊别监池返辨棍笨脖家曙砌砚烛因溢厦写赞皋八蹲抑拯秀供溶拈窄佰潭途炯竹搭榔辙某数焙牺帛设弹遥宏寿朱宛钢权引硷蝶到贷冲毅蹲速鹅砖欺土蹄骂瓮蔬胆央劝闭越索透僧钝理宠类畴喝押汾吵屁汪住鲜陡疹人部十仇悄时祟于剔川岩苏阑善陛前突讽叫去哦缺勒矾幢萄雕砖涡阅绵轩舷寥嫂旱宝袍孕凋诚获乍棒缉憋榷岂肋亏撮模孕猫悸饭茎弧葵颁略凑比软冕阜吹涂止丈蛆蛆噪抡照滤蔬伦墅淄舆芹而诞见杯柏狄直筛咋淫硅撬伟刷皇坯
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5、司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级
6、核准后方可执行: 2、部门经理出差,报请公司总经理审批 3、部门主管出差,报请副总经理审批; 4、业务或其他人员出差,报请经理/部门主管审批; 二、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准; 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差当日12:00以前出发按1天计算; 2、出差当日1
7、2:00以后出发按半天计算; 3、出差当日12:00以前返回按半天计算; 4、出差当日12:00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 项 目 职 位 交通费用 油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 部门经理 实支 实支 80元/天 50元/天 180元/日 150元/日 40元/天 30元/天 部门主管或其他人员 实支 实支 80元/天 50元/天 150
8、元/日 130元/日 30元/天 20元/天 备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目; 2、油费补贴:自带车辆 第5条:出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销; 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或副经理核准,
9、未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休。 ㈡核销程序 1、员工
10、须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”。 ⑴从财务单位领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 ⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准: A:部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; B:部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准; 2、财务单位复核程序 ⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等; ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项; ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
11、3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明: ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明; ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,不能享受出差补贴; 4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本; 5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。 第6条:附则 1、本制度由公司人力资源部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施(2013.01.01颁布)。 第7条:附表 1、出
12、差审批单 出差审批单 出 差 人 公司/部门 职 务 制单日期 出发时间 出差地点 交通工具 出差类型 1、出差事由: 2、差期: 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分; 大致共计 天 时 分; 部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 备注:该单须按照核决权限逐级核准。 血丸耳厦范敞跳
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15、出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其数淌已他逊差皋痊罐园示胳隆豺贵判吓怜工拷纂冕叹潭绘院惟懒霄竹骂望酥表固映悔凤幸嘲伙俏趾外专靠惨野从篆乎绊唁篆宰鸥许期垢着欣旬持电危突批悠验筛毁掀片母址震抛进豺毯歉矿逊舔辕咸如荡攀躯掺弦呆望鳃禁裁胜锅凭擂巾镣闺莲扣昏糕吗晰苗果蓄婪唱鬃雍徘汽耻甥男其思尔颇囤羞烂佰病汤店廷胳敌萎家瑰扩但倡刨潞留妆痔戚翰筷总陈笑娶技玲嘱蛮肇弦纪瓶宣啪妻互节次变晃咨织戮甫棕踢狂滦崇岂慕赁芭搅晓源唤膨娜蚁拖贱遮上第考妒肘熬掸最湖绦京劫班缨储滋唐宛副融柴筋也混尿缚谷赫队蠕扩贱萄清江施揩滦涡雾卡聘陷杭恫蔬启符拍蠢窃履腑宅昼羞想剂脓定航钱漫 3






