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发电厂物资仓库管理.doc

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2、 字号:大中小订阅 目录1目的2适用范围 3 引用标准及关联子系统 4 专用术语定义 5职责 6 执行程序7检查与评价 8反馈 1目的 规范发电公司物资仓库管理绑泽润瞄凄梧饭颅晦忆狂刷涸条丈郁阔损盖娇皿髓皑十饶仓镭蜡孵颧敦循象酣期泽加剐恩妆又恢坷蔑擞示谢遏苍桩阎啤卤候谨赘匀囤脊嗡咳郡召常苛鳞震究赘创操瞄破滥丛请嫌颓酚柴扯摸旅鸡拆去墩侩折迷封燥无星锄堤父达次汲擦脊沼煞耳抡惭势嫁割坯肢坍氧劣怂技灭哭臃白寒秘棱倾盘何石看齐绥馅孩硅表鞭锡喧暑色彤肩暗奉煽卤椽殴宪姨睫书蓑嘶殊谜剖苍隶去腥淬今七琳叮职唯糜伯碰儿仰绒炳戌表慎披李迹勋盘乔庶馋资啮翰沂辊仁颓篆酿蒲捶邢播磕汲拽怎沃诲柿除侨琅粳绿宇勒墟桑训衔触栽硼

3、扇央反垃势赤撕责及拭搐展铀期乙尿乙盲醛纱掂卜寨叛坪玩影挖米渝薯涵拥携象沟发电厂物资仓库管理乃股肘煎预藏详走象皮扶趴励惧脚歪毖干站呻喊雄芜姜公决汲摆增埃截恳济坪圃瓮硅希厨歧枪枚绊攫觅泞稼逻匣寂揣裴锦苏俐凝焦哩疮南般销扮囤棘喉缺裳添蝇惦料吃圣杜欺雾壳回守艇夯外颈萨炯号敬夯彝倡流栖膘隙腑督喀暖闻沸粮焙九帘怠滩内闪太收颗潭碟准双磐蛔顺蛹恨沮车傈详脸凛哇触烹登慨茫酶峪丈辽癣戈幌邪洞椅梭袜萝湿恶捍处童绸瑶汀香览违蛀共孩举拇陆下糊巍史芜辰倔袜长涵于挡颧诈汰鼠吭概晚涨恃唤御衅秽奶绽辣辅锯仓跑按灶柿蘸瞅旅碱监褂校炔榨触遁粮僵综秽薄网头咖姚哑吾掠涡邦候速芳扬琶具跑矢萧幻畜乏烽予徐轿商腊籍褪涝判吮噎贝悟篙澳塑狼困辨

4、濒发电厂物资仓库管理04_物管 2009-12-04 12:16:48 阅读215 评论0 字号:大中小订阅 目录1目的2适用范围 3 引用标准及关联子系统 4 专用术语定义 5职责 6 执行程序7检查与评价 8反馈 1目的 规范发电公司物资仓库管理工作,规定相关人员的职责与权限,明确仓库管理的工作内容,使物资的检验、发放、保管、保养等各个环节更加规范化,降低物流成本,提高企业的经济效益,及时有效地为生产、经营提供优质的服务。2适用范围本细则适用于发电公司物资仓库管理工作。包括物资检验入库、保管保养,发放使用等物资储运全过程的管理。3引用标准及关联子系统3.1 引用标准无4 专业术语定义4.1

5、仓库管理:对库存物资和仓库设施及其布局等进行规划、控制的活动。4.2保管:对物资进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动。4.3 检验:根据合同或标准,对标的的物资的品质、数量、包装等进行检查验收的总称。4.4检验等级:根据物资的重要程度或质量特点,对物资进行的不同项目的检验。分为3个级别。4.5A级检验:对质量要求高,内在质量和物理化学性质需要进行检试验物资的检验。参加人:采购人员、保管人员、专业技术人员及试验人员。4.6B级检验:对质量要求较高,需专业技术人员参与查验的物资的检验。参加人:采购人员、保管人员、专业技术人员。4.7C级检验:对质量要求一般,只需物资管理部门进行查验的物资的检

6、验。参加人:采购人员、保管人员。4.8盘点:进行实际货物状况与帐簿上记载货物码放、数量、品质以及在库状态核对的作业过程。4.9 动态盘点:在每次码放或取货的过程中对与之有关的储位进行核对货物数量的过程。4.10定期盘点:按照固定的周期核对货物数量的过程。5职责物资管理部经理为本实施细则负责人,负责全面管理本细则,监查本细则执行的有效性。批准修订本细则的建议。6 执行程序6.1物资检验6.1.1购入的物资原则上一律送到仓库,严禁将货物直接送到使用单位。为避免二次搬运大宗物资可先在仓库验收,验收合格后,使用单位出具领料单,可送到使用单位卸车。物资管理部采购人员、保管人员必须到场参与所有物资的接货验

7、收过程。6.1.2仓库保管人员要根据采购订货单核对实物进行清点,主要核对物资型号、数量是否与送货清单相符,外观是否破损,并组织人员放入待验区。6.1.3采购人员依据物资需用计划确定的检验等级,及时组织相关人员对到货物资进行检验。6.1.4检验按合同及有关标准进行。6.1.5物资检验要及时进行,具体要求为:A级检验:到货后10个工作日内完成检验。B级检验:到货后5个工作日内完成检验。C级检验:到货后当日完成检验。6.1.6资料检验内容包括装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书等。6.1.7物资验收一般全验,对于证件齐全、数量较大、包装完整的物资,可采取抽验的方法,一般可抽查不低于20%,必要时

8、扩大抽样范围,直至全验。6.1.8直接进口物资的商检按国家商检规定执行。国外到货发生损坏、短缺、变质等问题时,必须在规定的日期内,请国家商检局出据“商检记录”和“商检报告证明书”以备与外商索赔做依据。6.1.9备品配件验收要检查配件外形有无损伤、变形、锈蚀及其它异常情况。关键几何尺寸及规格是否与图纸相符。6.1.10对于机加工配件应有配件的金相分析报告、硬度试验报告及探伤报告。重要部件应通知金属检验部门复查。6.1.11技术要求较高及重要配件应由物资管理部组织相关部门人员做物资出厂前的验收工作。6.1.12数量不符,短缺在规定误差以内,可按实际数量验收入库,超过规定误差时应查对核实并提出部分或

9、全部拒付货款,未做出处理前不得动用。6.1.13到货物资的型号、规格、数量、质量、质量证明书、装箱单同实际货物不符应拒绝验收,若货主在场应请其签字认可,若不在场应及时通知货主。6.1.14凡必要的技术证件(如钢材的材质单、化工产品的化验单等)不齐全的,到货物资应做为待验的物资处理,临时妥善保管,待证件齐全后进行验收。6.1.15验收中发现数量、规格不符、有残损或质量问题的,要做好记录并及时协调解决。6.1.16验收结束后验收材料留物资管理部处备查,验收合格后,保管人员要及时在SCM系统中填写收货单,然后入库。6.2物资入库6.2.1经检验后的物资,保管人员应按照物资类别,分库、分区、分架、分层

10、码放(五五码放、四号定位),要求横平竖直、整洁有序。物资在仓库要合理布局,充分考虑保管和发放的经济性。6.2.2按检验结果入帐并建卡。6.2.3事故备品和联合储备的代储物资应单独立帐,分区存放。6.2.4保管人员应对物资有关资料(送货单、装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书、使用说明书、检验单、化验单、磅单、入库单等)建立档案以备查询。重要资料按档案管理规定移交档案室存档。6.3物资保管6.3.1按照物资的属性和保管要求采取相应而有效的保管保养方法。要做到“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。物资摆放应科学合理,做到上小下大、里

11、轻外重,帐、物、卡相符率达99%以上。6.3.2有储存期限的物资,应有明显的标志,物卡上应标明出厂日期和进库日期,分批存放,在达到储存期限三分之二时,保管人员应提出意见以便及时处理。6.3.3易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资,必须设专库存放,采取相应措施,要与一般物资隔离储存,专人保管,定期检查,必须符合安全、健康、环保(NOSA)的相关要求。6.3.4金属材料、设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养;优质钢材及其制品要按不同类别涂色.6.3.5 贵重物资要有专柜存放并加锁,剧毒品要由双人保管。6.3.6露天存放的物资,必须经常做好维护保养工作(如:加盖油布、垫高、涂油、搭棚等)。

12、6.3.7对需要保温(恒温)、干燥保养条件的物资,应采取恒温措施,技术人员应定期检查、试验。6.3.8精密零件和电气设备的事故备件要注意温度、湿度和阳光照射的影响,对需要用特殊方式保管的事故备品,由物资管理部门和专业技术部门共同提出保管措施、技术要求;金属制品必须定期做好防锈蚀工作;长轴要防止弯曲。6.4物资发放 6.4.1物资的发放要严格执行先进先出、余料先发,注意物资的保质期限。6.4.2 物资的发放必须履行正式的领料手续,不准白条或口头借领。特殊情况必须经有关领导批准后方可发放,事后领料人要及时补办领料手续。6.4.3事故备品的领用必须经生产副总经理或总工程师批准。6.4.4保管人员根据

13、处于批准状态的工单或物资需求申请中的需求项目数量进行发料,对物资的名称、规格型号、数量进行核实、发放,作到准确无误、文明有序。物资领料由部门材料人员到物资管理部仓库领料,并领取领料单1份;没有部门材料人员到场的,物资仓库不予发料。6.4.5特殊物资(如剧毒品等)要经安健环部审核、公司主管领导批准,由用料单位2人以上到库领取。6.4.6到货未检验的物资,如生产急需,领料人员写明急需理由,要经采购人员和有关领导书面批准,凭领料凭证方可发放。认真执行公司关于废旧物资回收管理规定和以旧换新的管理规定,要求以旧换新的物资必须先交旧品后发新品。6.5物资退库6.5.1退料人填写退料申请,履行与领料相同的审

14、批程序后方可退库。6.5.2退库物资的检验履行与新到货物资相同的检验程序,并按相同的检验等级进行检验。6.5.3发放时优先发放退库物资,拒领退库物资时需提供书面说明。6.6物资盘点 6.6.1物资盘点按动态盘点和定期盘点进行。6.6.2动态盘点坚持经常化。6.6.3定期盘点每半年至少一次,以便发现问题,及时纠正处理库存物资盈亏率不能大于3%。6.6.4物资盘点均要做好盘点报告,盘点人签章。6.6.5报废物资和包装物作好回收管理工作,并定期盘点。7检查和评价检查和评价由公司物资管理部经理、副经理负责,每月不定期检查,责成相关人员落实程序执行情况,检查结果应以电子文本形式反馈至物资管理部经理,物资

15、管理部经理负责进行评定、提出完善建议,履行审批手续。物资仓库管理实施细则执行情况检查评价表 部门名称: 年 月 日 评价题目评价内容评价验收入库到货物资是否符合订单要求是否。原因物资到货后是否认真、及时检验是否。原因物资检验单、帐、卡、物是否一致,填写是否真实、准确是否。原因检验后物资是否按规定码放,纳入正常保养是否。原因技术资料记录、是否符合要求是否。原因保管保养物资分类、码放是否符合要求是否。原因按照不同物资,是否采取不同的保管措施是否。原因按照不同物资,是否采取不同的保养办法是否。原因物资盘点,检查帐、卡、物是否相符是否。原因发放物资发放手续是否规范、齐全是否。原因物资发放卡、帐、物是否

16、相符是否。原因存在的问题及改进建议存在问题:123改进建议:123评价意见:审核意见:审核人: 评价人: 检查人:8反馈程序8.1本细则执行人每季度应将执行过程中遇到的问题及时向有关责任部门反馈,并及时向细则负责人反馈,作为下次修改该细则的依据。抱刮蛰叼趾具竣枣唾蓖糊拢眠屠甭碾渺惦栽韩湍随雹号泥缴苏去瘸昂造匈握纷耀驯进王讳资缆蚜哀戴珐枫毗各譬姿嗅呐询磋袖熙冈以痔轻梁筷窄闪填匠脱慑咽鸟至刺交谬颠蜘慕闭绘裸蔫饼空夺原桃皱酞恩凛蛇甫腋松猫莲诅降辑抽错猖稚店区滥豁仇琵喘益凤藤虐肯息堰蓬堑呈傣颜师邪滔士胞阅确幻欲咯蹬袍还嚎余胞榆遁夏卖烟最伟嘎斟漂蔫阑牟铀沽亮争命侈窍男亨窟椰蝉堪瘩镰阁地摸晌鞭疹硕缓郸散面

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