ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:3 ,大小:11.22KB ,
资源ID:3832471      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3832471.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(年度内审检查计划方案.docx)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

年度内审检查计划方案.docx

1、年度内审检查计划方案1. 背景介绍为了确保公司生产经营的规范运行,保证产品的质量和安全,并提升公司的品牌形象,按照公司的要求,制定了年度内审检查计划方案。2. 目的和意义本方案的目的是规范公司内部管理,加强对各部门运作过程的监督,发现问题及时整改,确保公司的生产经营活动合法合规,提高经营效益,增强公司竞争力。3. 检查内容和范围3.1 环境管理系统审查根据公司环境管理体系文件编排的审查计划,对公司环境管理系统运作情况进行审查,采用问卷、记录、观察等方式,并收集证据,查明事实,对已经确定的缺陷进行整改,使环境管理体系运作更加完善。3.2 质量管理系统审查根据公司质量管理体系文件编排的审查计划,对

2、公司质量管理体系进行审查。评价质量管理体系的实际运作情况,发现不符合标准的地方,及时纠正,以保证各个生产环节的质量符合规定标准。3.3 安全管理系统审查根据公司安全管理体系文件编排的审查计划,对公司安全管理体系进行审查,包括对生产工艺、安全设施、应急预案等方面进行全面检查,发现问题及时整改。3.4 信息化安全管理系统审查根据公司信息化安全管理体系文件编排的审查计划,对公司信息化安全管理体系运作情况进行审查,发现数据泄漏、数据损毁、网络攻击等安全事件,及时采取控制措施,确保公司信息安全。3.5 其他重点审查根据公司的具体情况,针对其它重点进行审查。4. 审查结果处理4.1 筛选审查结果对审查结果

3、逐一评估,将问题分为重要问题和一般问题。重要问题需要立即整改,将问题整改到位后再报告检查处理情况。4.2 针对性的提出整改措施根据审查结果,针对性地提出整改措施,并分配落实整改责任人和整改期限。4.3 监督整改情况对整改措施进行监督,确保问题得到有效解决,并在规定时间内完成整改。4.4 审查报告整理审查结果和整改情况,撰写审查报告,报告主要包括审查情况、评价结果、问题整改措施和进展情况等,报告送交公司管理层进行审定。5. 审查周期此次审查计划为年度内审检查计划,计划每年进行一次。6. 结束语年度内审检查计划方案的制定和实施是推动公司全面质量管理,提高产品品质、服务质量和公司内部管理水平的有效措施。为此,全体员工都需要积极配合,确保每次内审检查的顺利进行和最终的圆满完成。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服