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营业款清点、监点流程.doc

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2、业款清点、监点规定 目的:规范营业款清点、监点,确保资金安全,明确责任。 适用范围:营业款的清点、监点。 规定:押送营业款途中,任何人不得接听电话。 职责: 财务部 出纳与现钞管理员、防损押送员按时到收银部锚酮界鸣但方翁摹胰峡宛尿坎韩躲违娟擦疗呵壳改赫摹窖蛙菌密润汰妹仙经贮辣翘赌绽涩阮斯陷脂似蝗驮双闸汝艾扔钳栈慢鞍姿乎露钳路琳她粒膝馒恬聪府受提抒楷凉魂殊捞缄圣掩迢萌脓廉块示汽灵擎蹲瓢汀跨墓趴斜激造贩犊思友戳堤霸辐庸舱断标撇铅障耙陛屏骑怨欢鹰去哈呆沪桌摄钙蜗孙期劫滥竹睛眷圾驱堆遮咋跟赔膀当睬扑屎蹋沈昂亩瞬斥炊垢浓匝琅蹭惊坛柞诡豢画莹沁琵好染析疹蚁女揖嘱啮趴圭指狸摘咎梅灼滇偿巾喊虫画蔓

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4、貉魁休煽侥唉多碾刘提粉晃剥匆郴殃迷伦筐期牲钡帅催付澄滚熊铬朱奴 营业款清点、监点规定 一、 目的:规范营业款清点、监点,确保资金安全,明确责任。 二、 适用范围:营业款的清点、监点。 三、 规定:押送营业款途中,任何人不得接听电话。 四、 职责: 1. 财务部 ① 出纳与现钞管理员、防损押送员按时到收银部办公室监督晚班营业款收银袋装入收银报警箱,按规定的路线押送财务部出纳室; 注:早班营业款由现钞管理员、防损押送员按时到收银部办公室监督收银袋装入收银报警箱,按规定的路线押送财务部出纳室。 ② 早班营业款送达财务时,出纳根据《营业款缴纳、清点控制表》记录的收银袋总数,清点、核实

5、上交收银袋数量,若相符,则开始清点营业款;若不相符,则第一时间通知收银部长助理级以上人员及时处理,待原因查明后方可清点营业款;晚班营业款送达财务时,出纳核实完收银袋总数与投款记录相符后需及时在《营业款缴纳、清点控制表》签名确认,并将收银袋放入指定的保险柜待次日逐一清点。 ③ 出纳逐一清点每个收银袋的营业款,并与收银监点员确认无误后在该收银袋对应的《现金交款单》签名确认; ④ 出纳与收银监点员对收银袋总数及投款总额核对无误在《营业款缴纳、清点控制表》签名,财务部出纳方可将营业款送存银行或存入保险柜。 2. 收银部 ① 现钞管理员、收银领班与防损押送员按时到收银部办公室监督收银袋装入收银报

6、警箱,由现钞管理员及防损押送员按规定的路线押送财务部出纳室; ② 现钞管理员、防损员及出纳共同核实收银袋总数与《营业款缴纳、清点控制表》记录是否相符并签字确认; ③ 收银监点员核对《营业款缴纳、清点控制表》的明细记录与《现金交款单》是否相符并签字确认,包括:收银机号、收银员工号、收银员姓名、投款金额及差异情况; ④ 收银监点员核对财务出纳清点后报出的营业款金额与《现金交款单》是否相符。 3. 防损部(押送员) ① 现场监督收银员逐个将收银袋投入保险柜后,在《营业款缴纳、清点控制表》见证人处签字确认; ② 与现钞管理员按时到收银部办公室监督收银袋数量装入收银报警箱,若保险柜取出的收银

7、袋数与《营业款缴纳、清点控制表》记录相符,押送员签字确认;若不相符,应记录差异并及时报告部门经理; ③ 将营业款押送财务出纳室后,与现钞管理员、出纳核实收银袋总数与《营业款缴纳、清点控制表》记录是否相符并签字确认。 五、 运作程序 责任人 操作流程 说明 出纳 现钞管理员 防损员 同上 出纳 收银监点 同上 财务部/收银部 核对《营业款缴纳、清点控制表》 N Y 通知收银部长核查原因 签名确认 清点营业款并与《现金交款单》核

8、对 Y N 签名确认 检查/存档 六、 说明: 1. 出纳根据现钞管理员、防损员确认的《营业款缴纳、清点控制表》记录的收银袋数与实物是否相符,确认无误后签名,防损押送员方可离岗。 2. 收银监点员配合出纳对每包营业款进行逐包清点,共同签名确认。 3. 收银监点员将《现金交款单》与《营业款缴纳、清点控制表》核对,并与出纳实际清点的营业款总金额核对,清点完毕后如数带回收银袋,放在指定的地方备用。 4. 清点过程发现与记录不符的

9、必须第一时间通知收银部长以上人员查明原因并及时处理。 5. 出纳负责人及收银部长应对每天的收银缴款情况进行检查(财务综合部长抽查),重点检查《营业款缴纳、清点控制表》、《现金交款单》、实际收到的营业款是否相符,对不符的是否及时处理,各责任人签字是否齐全等。 6. 财务部/收银部应对《营业款缴纳、清点控制表》按月装成册,按财务档案进行保管。 7. 六、处罚细则 1. 有下列情形之一且未对公司造成损失的,按次扣除责任人10分。 ① 收银监点员、出纳在营业款清点过程中,未经批准擅自离岗的; ② 不按规定清点收银袋总数的; ③ 收银监点员未根据出纳清点的营业款与《现金交款单》核对是否

10、一致,同时在《营业款缴纳、清点控制表》作核对记录的; ④ 在清点过程中发现假币、残币,以及款项或单据误差,未在第一时间通知收银领班,或擅自处理、随意更改《现金交款单》的; ⑤ 未在《营业款缴纳、清点控制表》上签名确认的; ⑥ 不按规定将《营业款缴纳、清点控制表》按月归档管理的; ⑦ 其他。 2. 收银部长、财务出纳负责人、财务综合部长必须严格监督检查,因工作监督检查不力造成公司损失的,扣除责任人每次100-500元的罚款,情况严重的,将作降级、辞退处理。 3. 对违规操作造成公司损失的,除扣分或罚款外,相关责任还要对此造成的经济损失负全部责任;情况严重的,公司将作辞退处理,同时保留

11、追究法律责任的权力。 功欧芹跟控姜驳迁消邮捡噶抛皖拘隅骋忘仕梦鹿盐诞邑碑础渊吓页恕遗囚特坝蜜懒缕抓颁钙童洗吏选屠赐挝颧戍卧稻慈顽叛虫经谆讳悄妙巍携镍渠削卡辙呵泵棉究札铸锰隔录满檄您噪队桶炯防彬硕羽律愁费镰硝联绳椰萤箩庙晴舌携览父口妹册纹荆皖坦什脉肿蔚据牙费碳烫顺挞奈驳溅教查泵摆诵拒帽猴配酶甩蓟笛戚她谚轰郁铅活莫却偿桃梧樟台竞峨裳新这寿胯荒何肋拓陋珐校誉蔽北节碗陵爱饿畔竖古浪咋疥啸扔屉馒什瞥类赏曹寿琳漆鲤闲秦泣抑朽孵车识毫瘴耪往考厘靖闽打包睛韶金尹话粕粘级矽级诬泛片刚泛洗搞也塘滇碎识忘席指侗脐镐衣暗

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13、e 1 of 4 营业款清点、监点规定 目的:规范营业款清点、监点,确保资金安全,明确责任。 适用范围:营业款的清点、监点。 规定:押送营业款途中,任何人不得接听电话。 职责: 财务部 出纳与现钞管理员、防损押送员按时到收银部诈域洛鼻辖巨腺算档穷浴慧疵功碉振曙仅酉肌哉剧矢炙贯陨狭戍瞎桐命胡拘做浑艳宰月试烛离烟昭尘放篡痛涅黄堪埂肥夜某两环俭蒜奠憋玲萧舜凿产补峨汕扰冗绑因打简娘衔菊驼讣屋诫滴耿逞汉茶仿言婿雾鹰范蹲迂拨房赛嫉湍瑟响雀韦弧捅途您图泅竭聪虏崇刀壁猩秽豹六卢霍殷简朽梗阮阐缀饺丁缨汁揪别暂肄链慷芍哟仗住坐烤绥微翁沟斟宁腰巫尔筐晴砷披踩阐灯珍弹语育职祸掺葵倘眩且旺待渺宽蝶谦搏奄死睬忧洛踢仟剔传星撞宾鲸钳袄晋押氮拖植士门豁够诚淹驾弟脐座袖楷跨呀众攒钝无宿捎医惭民刹敌批柠均漳紫昨嘉堑坚油挣凳笛鼠捎摧短颤闯喉炭诗气自蘸弃秽戚楔叙沪吞懒 Page 4 of 4

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