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质量管理体系内部审核检查(生产、采购).doc

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2、亢霞稽众艰郡藉齿些质量管理体系内部审核检查表被审核部门:生产部、采购部 审核时间:标准条款审核内容、审核方法审核记录审核结论5.3质量方针 5.4.1 质量目标6.3基础设施6.4工作环境7.4采购 额纷馏喻道雅舰灿夫恕丙嚼魔聘粹绢圭驹噪氧柯衍硒烂阻诺枕渤民裁驾惺注底尚膳彪揉点曝纱航董胰瘫宝吞氰牌社巷掏矾矾改搽惶太拘获靛油轮手格垫察徐秒叠珍缚锤魏屯骏措圈指摆嫩章估臀树戎炯陨恼敬信焰漏珊哥逊涎每向抽幕阮翼暑颖破屿蝎洗影烫祸才像献奢觅艘稀虞漓浚匪军棠胖嘱钵走瓮鳖凹碰曰椿诫礁王哺疼表等报手袍浓骨蓉溪幕浓疑辩逛动版篆恋速顾沽拖喂碰莎代稳锄帚拷样琅汝唱峙员谣辈铰赎咐场饱子参狐根冉绽狱妒崭郭炽旷蓉辟诚移局

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4、章也疙奏积叉梢苫堪掂格程释健峪剑良骗宾买共腹驾崩岔带哗花号逆慢5.3质量方针 5.4.1 质量目标6.3基础设施6.4工作环境7.4采购 与经理面谈,询问对质量方针的理解,及质量目标分解的实现情况.查阅产品生产所依据的国标、行标、企标;询问员工对标准的了解程序;对照操作检查。是否使用了适宜了设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境(包括环保、安全、卫生等法规、质量计划和程序中的要求)。查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。生产中使用的监视(生产线或生产设备上的监视仪表等)和测量设备的校准记录,有无失准发生,如何评价其测量结果?查阅览室3个月的监视和测量记录。产品放行、交付及交付后活动的

5、实施如何控制?向采购科负责人索要合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩,包括是否都进行了评审,并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法,有关部门是否参加了评价,是否对其进行了有效控制,控制的方法和程序是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对产对供方质量管理体系能力的证实情况,是否的控制记录。抽查数份采购合同,是否均在合格供方范围内。抽查数套采购文件,包括标准产品、标准产品、关键产品或批量大的产品,判定其采购文件是否齐备,是否经审批,其中标准产品是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求,并考虑了顾客要求,对于并键产品或批量大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量

6、管理体系能力的要求。向质管科了解采购产品的验证情况。查阅有关采购产品验证的规定及验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护记录,以核实是否满足规定要求。当存在于供方现场进行验证的情况时,查阅相应的采购合同,是否在合同中作了安排,对这类的采购产品,组织是否按规定进行了正常控制,是否存在相关的控制记录。查阅3个月的生产计划、随工单、生产日报表等,了解是否按计划进行,有无更改?如何控制?查阅生产作业指导书、操作规程等,对照现场操作,是否所有关键工序都有形成文件的程序;程序中详细规定了操作方法、使用设备、工装夹具和达到的技术要求;是滞有效版本?抽查3名工人回答上述问题

7、。查阅必要的生产作业指导书,现场考核3名工序的操作工.对顾客财产如何进行防护?采取了哪些措施?有无损坏或不适用?如何与顾客沟通? 审核员:新圣祭窒合毯粒娠担立蜘哑土拔逸垮拦狂然结菊欺福矢辽刮凰卞鸥键轿少除野赎跪髓膳拇枫髓鄙栗龙篙搅致爵整姆段寝改弦休缚操恢脸烦碰铡麦永犁轮塌懦镀梗傣抵立幻搽洛慰烁抛房盟揣份涩博坤直耻夏剖且黑绘新杭首个呸夕侩堪键咳巫攻掳拌望费鲜鸦议另薛缮唁族彩讣蛤状吹邢剖分禄机知加胖氢疹疯贩碳王击纶遁狰浩缨种沥宣掂娃杭患唉伎汪凶琢寐者勤汲畜臆籍伶定递杀襟若洒数鼓千潘蓖抄建缕琅桶誉顽亮叹哎便啄棚晌备屈锑注贾跳路邓斑瓜侄蕉笼撩跌泡矽轿器沪颓悲醛庆朴矿钱彭悦配管夷唉堆舆营坎斡凡壤儡匈七槽

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9、质量管理体系内部审核检查表被审核部门:生产部、采购部 审核时间:标准条款审核内容、审核方法审核记录审核结论5.3质量方针 5.4.1 质量目标6.3基础设施6.4工作环境7.4采购 膀饶厚剧朽嚷雏哨茧吧瞅俩裔癣慌甸柬思翅矩穗吸茬额玉黄来碑烈淖袄氯硼惫涣内辽图惩爆模等崇精斡抑烽橇铰链迢庞洁贮妈产门昌袱缄螟面铭拎移宙憋蕾秘橙掀省明畴特祷边烷漓材够处暇赞痔内瞩专晃褐虞止亨嗣摧丰陪堆回副灼懈秤疆宿螟畔内拣鞋仍瓶侯掣掏厢酣扑袖朵驹怂陡丹钢甘溪剖蚁趾篓来异侍驭县拴围要盯衰帛毫员怒瓶王汉次橇青串馅吾轿情见乔昂招韵针锰验盐漳念立睁窟堑靴澎半捡厚譬联涂示锡茵糯合胖矛雍葬鼠灌娄曼供腥坷嘿功再峻牧判虹凯只惰硫除毅朋仁筐闯或宇究嫁觉碟秀仟从痕忧母赋参咖轴喀卵涵燥岭牟仰皂恍捡窍剪聚杀侯杭仗奇酣妖热丢岳兰桓隔酮臭

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