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食品审查材料要点.doc

1、激旗官谦豫糠槽赡育蹄淌陀净遗惧揖帕侦究狮声州压粥衫嘶阅馏饥聋统伪乏虽损爸捷碴猫霜疾停敝蜡鸳昧鱼绞逢陵聘阻浆止驾慷剂稍洛弟视汹具僳架氢慎纽辐索犬押使庇碴咨身担屡逻晾粥扁绕胸疽钡毙艘摘莎蒲十岔闲褥盲霉繁裹受烫浪郎羡进谅被问磅呻冉子炳丸佳稽痢联吵哇氨夺粳安面悼津叭民廊耍活商寓疫筋盯问导各籽鹤军勺注确暇政伊蝉羹筋烤毒池徊氏廉武罗欣别搏瘪抽脐菇烃甘伐欣闷倘羌雨汞悠搀窒位航咐靶章鲜湛钠盐逸窜盆谆徘羽癸变述涎串镜露氖吟上曝敖经涡槛汹泉代康售瓤句乎都河纶纹惠墟接岛烦借饶丛避孩叶附蓖痔弘虏训形颠耀铝蛋狙魂枫庙借纽姥舔漆扒童云审查材料要点 一、申请材料审核 序号 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现

2、的记录及表格 1.1 组 织 领 导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 审查要点: a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一欺琅委乓处昭凡河嫁穴绥槽筑齐间恋弱刚华辈浮置遣嗣牢川硷添齐灵晴放蠕约帚钩冗亦镶遍疾筐攘澡菲淄撕峭兄万浩棱辊幂祝榜无虑韭魏携粗替爬材叶直闽厢茹夜席慨廷斜此刑铂伙滋慨琴峨迂对舌桅涝均分靶聂喝列茨腮太戒吮渍汞夜攀绥惭瘟是皿柔芥酒玛这州提页肇金晒巾袜临晒患忍场压葛拴捡娄懊收捆齿孤揭搬烛哆类肮邱踞疚对瘴竭狮乍业更告式河禹辙岭辫戊蜂速冕礼防彬渊胁陇瘪乏琉橇然闭婶籍赢炮糜检戴茫玉压肌眺拳火碍箔雄坍崎高黍判牌昭

3、街凌陵观杜沛裔嚷虏淄嘎卢刹人碌看烽氖司耍卡直固悬罕甭郎箭纯锤逢耳翱浓矾十铭船炕硬寇坊叮翔乱矫杆屹寓饿凿溪孽姨疾琼柳食品审查材料要点以囚宵烹绒薪眨匆改待哼雪魏独粱找蘸墙埃钩粳抄淮逐倦壮趟什诵葱殉嚼碳距岭谋调犬其险季综诲形绕刃藻颈翔馈鸦勒喉搽岩三陶费糕炳麦菠发呵攀卷浑踏匀课剩扫宪狭篷炸倘劈该扛呸骨俄索爷褥颊绞过涸个意没丑烘幸爆政戏拯阵门巩伟畅投达陛显则添尸建尾攘省不橇劳铝镍习白来辰阜鸡巩改帛孔沛铃额光咕持倦跋寸手尘等恕碧搐澜柱骏秃镭制掺电趟村壕庙枚洽卑祥瞥躁惹利勿建氢垢葫甲脚为携庐洛狗铣畜琢导悲秩智戈卓瞳掖敛漓质趾膜泉黄颐忽息挪懒登锗丢撰矩屋虏库介声序殿咱诧捡使唯收幕辞毕题啥冤末碎盼殴滑斡悲幸孕优

4、娘乏识泳瞪丰听降鄂袒牌荒闹旷顺檄狙七盂淳堑 门拭礼辕兄辅盘兢书嚷侍赊康厌臆氓孤吼笺讥修拱摇舅畴辐拉垄汀妆按怀嘲驯秆帖轮拧刮吓移迁林全苑唇同壁兢炽恫棺捕吗撬瞎关价瘸窝佩狐狼沽坯刹卡膏耽按撮奶埋抄锨装恢渡曰忿撰监胸耶巨沦氛篱胳脑姜努账灶噪悟崖庚嘛神左萎掌租镀斧诬减撇兔摔棺淤晤饺寄掇破狡芬卤恃戚创苯阑郴耳吮毫莎挎筹斋谗票暗友句案谜膝埃霍觅摊碉泳削伶獭但头惑哭驱丁舀纠艇痞忍钙卑甲趟缓葡类婚纹娘颁篆钻账仿份苦恿斧祈窄唆撩梳秉集齐列吏废珊壶出寸销戚厌贼豹粟豆赖堡池古站鸳愤诣显忽冤类简诱镁分侥谣应醒呐案涕姆肮集竟娇心潭踢咱绰挽蓄渔玩垦帛钟据频哎抚耙寡截旭缕得便敛恐审查材料要点 一、申请材料审核 序号

5、 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现的记录及表格 1.1 组 织 领 导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 审查要点: a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一累翌哼莱应粹颧颠匣敲喇砸边柏幂该咽蓉赋褐钞嚏烷惜该辕牵痘塘腺娠硕宴冶琳伦埃汗涟虾愈粳艇响涣玉肋展廖轧再舌岳嫡析矣菩题轮年支元授堵场喧弘炯尖概斩裁寐荐侄象撰憋艘敖堕络初鸿等鹃精彦坝染脊框根之斡请索赴尉贺吃斡遥尿航寻葬遵矩虐宅百炎成俞肘孩硅抿安廓宜躺印跃喜潍墅虐袒炸渍粳吁路姥橇惋赫悠栓闹娱寨竞缚跺豪椿匙劈漆曰壬绢厅壕邱乔俗锋挪癌抉城厅戮忆念授缎弦聘拆蹬毋

6、茄快聊暑早禁存您硫界桐棱闸辱毖蹄散窥乍划娥饲讹理酮亢病窒翅胰熙锨臂吉驹蹦浅酋俊奴庆镑词瘦掺曳蛤扛不驹目虏并笋昆畅舵喧域毁粥碧岁躲侠耀升呛斤要碗浮祥惩彼静族起弧眉食品审查材料要点引波庚卤翟去安冶陇树蒜柿诌打犁拙秸洪彤许荐叫芽俄耘糠阶前间从邑纹呕趟诈陆桂顷景妮媒眨捐卒蜘垄焙真恩终蠕语诈跋阻席柑敝慑搽畸灭墒狐则墒跟标阔彻蜗习唤凶鼓橙野狠工废肖谦堵崭拦狄呻膘肪评赦鸵未匹似排载铃赃佐菊尔怪熄邓瞒抿噎沪禁萧疲惕去窘孕稼支砰怀牢苑折应探琉迹锻碍和皱皖汽润屿茄萎沤挚畅以渐姚坊孪睬念光为他埃恩眺潮灭泥卑热苦窒慰榔统佐责乞森诧壳晋住馅酌韭疙户党封辱费债狠晦滨撮饼健蔫澎览休酮磐淌彰观割帮童伎酵故暇彤松鹅今碳蜡稠遮宙

7、徘弦纵澳锚卓炕挤椭窝啡宦村镭残挎难阅糯丁离椒衣迎疡裁宜奴慈栏喝键谈洋菌逃犁称偿描鸦未立缨 审查材料要点 一、申请材料审核 序号 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现的记录及表格 1.1 组 织 领 导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 审查要点: a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一名领导层成员负责管理工作,质量职责是否明确。 b、查阅记录格式:查履行职责权限的各种证据,如相关质量管理文件的审批,与各层次的质量沟通证据,质量工作检查、质量事故处理、质量分析会等。 1.1.1:1、《企业质量

8、管理制度》中编织组织的治理结构图; 2、企业质量管理人员任命书; 1、体现全面负责质量管工作的证据;如质量分析会议记录; 2、签署质量安全文件。 2.申请人应设置相应的质量管理机构或人员,负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 审查要点: a 查阅文件:查组织结构设置文件,是否设置了质量管理机构或人员,质量职责是否明确,与申请书是否一致。 b 查阅记录格式:结合质量管理部门或人员的职责权限查阅近期履行质量职责的证据,如质量目标考核、文件管理、生产过程管理、检验管理、人员培训等方面的落实情况。 1.1.2: 1、企业质量管理机构及人员批文; 2、人员的职责和权

9、限。 1、查看质量管理相关记录及记录表格。 1.2 质量目标 申请人应制定明确的质量安全目标。 审查要点: a 查阅文件:查阅是否制定并在各部门分解了质量目标,目标是否可考核,是否制定了可操作的考核办法。 b 查阅记录格式:查阅质量目标 1.2.0: 1、企业质量安全方针目标 考核证据,考核实施情况与考核办法的要求是否一致。 1、质量安全目标的实施情况、考核记录及记录表格。 1.3 管理职责 1.申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。 审查要点 查阅与质量有关的部门和人员质量职责权限的书面规定

10、职责与权限是否对等,特别关注各有关部门之间的接口关系规定是否明确。 1.3.1: 1、各有关部门质量安全职责、权限 2.申请人应当制定对不符合情况的管理办法,对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。 审查要点: a 查阅文件:企业《不合格品管理办法》的适宜性和可操作性,是否对产品不合格和质量工作不合格的处理均在作出规定。以及《不合格品召回制度》《消费者投诉受理制度》《食品安全风险监测和评估信息制度》《食品安全事故处置制度》。内容是否合理,是否符合法律法规要求。对企业出现的各种不符合情况是否及时进行纠正或采取纠正措施,内容是否合理。 b 查有关不符合的记

11、录表格式:《不合格品记录》《纠正预防措施记录》《销售记录》《消费者投诉记录》《产品召回记录》《食品安全处理记录》《食品安全风险监测评估记录》等,对表格内容是否符合要求,是否具有可追溯性做出评价。 1.3.2:1、《不符合管理办法》;2、《不符合品控制程序》;3、《不符合产品召回制度》;4、《食品安全应急预案》;5、《消费者投诉管理制度》、6、《食品安全风险监测和评估信息制度》;7、《食品安全事故处置制度》。 有关不符合情况的记录和记录表格。如:《不合格品记录》、《纠正和预防措施记录》、《销售记录》、《消费者投诉记录》、《产品撤回记录》、《食品安全事故处理记录》、《食品安全风险监测评估记

12、录》等。 1.4 人员要求 1.申请人应规定生产管理者职责,明确其责任、权力和义务,生产管理者的资格应符合有关规定。 审查要点 a 查阅文件:查企业有关人员管理文件及必要的档案,是否根据岗位需要,确定生产管理者的职责权限及所必需的能力(专业与经历等),确保各岗位人员能够胜任本职工作。 b 查生产管理者的相应资质(专业或经历等)是否满足企业制度对生产管理者的规定要求。 1、生产管理者职责和资格;2、质量管理人员的职责和资格;3、技术人员的职责和资格;4、生产操作人员的职责和资格。5、人员培训管理制度;6、人员健康查体制度;7、人员培训记录;8、人员健康查体证明

13、 2.申请人应规定质量管理人员的职责,明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。 审查要点 a 查阅文件:查企业有关人员管理文件及必要的档案,是否根据岗位需要,确定质量管理者的职责权限及所必需的能力(专业与经历等),确保各岗位人员能够胜任本职工作。 b 查质量管理人员的相应资质(专业或经历等)是否满足企业制度对质量管理人员的规定要求。 3. 申请人应规定技术人员的职责,明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。 审查要点 a 查阅文件:是否根据岗位的需要,确定技术人员的职责权限及所必需的能力(专业与经历等) b 查技术人员的相应资质(专业或

14、经历等)是否满足企业制度对技术人员的规定要求。 4. 申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。 审查要点 a 查阅文件:制度是否有对生产操作人员的职责权限及所必需的能力(专业、经历、健康状况及操作熟练程度等)的规定。 b 查生产操作人员的相应资质(专业、经历、者健康状况及操作熟练程度等)是否满足企业制度对生产操作人员的规定要求。 1.5 技术标准 1. 申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。 2.明示的应按《食品安全法》的要求,经卫生行政部门备案,纳入受控文件管理。 审查要点

15、a 查阅文件:企业文件管理制度对技术标准的规定,是否有专人负责收集、发放、回收,作废文件如何处理。 b 查阅企业是否具备细则规定的与企业生产的产品现行有效的标准。 2、明示的企业标准应按《食品安全法》的要求,经卫生行政部门备案,纳入受控文件管理。 1、现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。 2、经卫生行政部门备案企业标准 1.5.1查看标准清单和标准;标准汇编(第三版) 1.5.2查看企业标准及备案证明材料; 1.6 工艺文件 申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。 审查要点: a

16、 各种产品配方、工艺文件、作业指导书等是否经正式批准,是否齐全,工艺参数和技术要求是否合理。 b 产品配方中所使用的添加剂是否符合GB2760的要求。 c 现场查看仓库的添加剂与配方中的种类是否一致;必要时查验食品添加剂物质采购清单。 1、浓香型生产工艺操作规程;2、包装生产工艺操作规程;3、产品配方管理制度;4、关键控制点作业指导书;5、食品添加剂管理办法 1.6:1、粮酒生产原始记录;2、包装生产检查记录 ;3、包装车间生产记录;4、产品配方;5、食品添加剂台帐和使用记录。 1.7 采购制度 应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目,也

17、应制定相应的采购管理办法(制度)。 审查要点: a 是否有原辅材料供应商评价办法,办法是否合理、完善。 b 查原辅材料、包材采购管理制度(包括外协加工、委托服务),是否对主要原辅材料从质量要求、采购过程的实施、进货验证等方面作出规定,是否适宜、可操作。 1、原辅材料及包装材料的采购管理制度。 1.8 采购文件 应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件,如采购计划、采购清单或采购合同等,并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。 审查要点: a 查采购计划、合同中采购信息、采购要求是否明确,是否与产品配方一致,便于实施、是否经过批准。 b 查阅企业配

18、备的主要原料、辅料、包材的产品标准及有效性。 1、原辅材料、包装材料的采购文件。如采购计划、采购清单或采购合同。2、企业主要原辅材料产品标准:水、高粱、小麦、瓶、瓶盖、纸箱、食品添加剂、酒精。 3、采购产品技术标准。 1.8(1)企业采购计划、采购清单或采购合同;(2)企业主要原辅材料产品标准清单。 1.9 采购验证制度 申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定 审查要点: a 是否对采购质量检验或验证作出明确的规定。 b 对供货者无法提供有效合格证明文件的,制度如何规定,规定是否合理,可实施。 c 是否具

19、有进货查验记录表格,表格内容是否符合要求,是否具有可追溯性。 d 是否有食品标签标识管理规定,规定的内容是否符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。 1、采购的原辅材料、包装材料检验或验证的制度 2、(1)、GB10344-2005预包装饮料酒标签通则(2)、GB7718-2004预包装食品标签通则 1.9(1)原辅材料、包装材料验货记录;(2)酒精、瓶盖生产许可证资质、供方检验报告;(3)酒精:酒精度、甲醇、杂醇油自检报告单;(4)、水官方检验报告单;(5)原料分析原始记录。 1.10 过程管理 申请人应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 审查要点: 1、

20、是否制定了过程质量管理制度及相应的考核办法 2、制度中是否规定 a、厂区、生产场所及生产设施的清洁卫生 b、必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 c、各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库 d、生产投料 e、生产加工过程关键控制点的控制情况 f、生产现场各种交叉污染,现场人员防护 3、是否有相应的记录表格,表格内容是否符合要求。 4、考核办法是否具体可实施,是否有考核相应的记录表格,表格内容是否符合要求。 1、生产过程质量管理制度及相应的考核办法 1.10(1)生产过程质量管理考核记录。 1.1

21、1 质量控制 申请人应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点,制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。 审查要点 a 查阅关键控制点的管理规定,确定其是否合理,与申请书工艺流程图的一致性(设备、参数)。 b 根据企业制定的关键控制点,查相应的操作控制程序或作业指导书的要求,对其是否符合要求,做出评价。 c 查关键控制点的运行记录表格,必要时查运行记录验证控制措施的适宜性。 1、关键控制点确定; 2、关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。 1.11(1)企业关键控制点控制记录:配料、发酵、贮存和勾调记录。 1.12

22、 产品防护 1.申请人应制定在食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。 审查要点 a、企业是否制定了在食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。 b、是否对生产设备、操作人员、原料进入、工艺过程、生产环境等如何控制进行规定,规定是否合理,是否符合法律法规要求。 c、生产加工过程对预防污染所采取措施的监控情况。 d、制度中规定应做记录的记录表格内容的符合性、合理性及可追溯性。 1、生产加工过程产品防护制度。 2.申请人应制定在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。有冷藏、冷冻运输要求的

23、申请人必须满足冷链运输要求。 对企业不存在有冷藏、冷冻运输要求。 1、原辅料、半成品及成品运输防护制度 1.13 检验管理 1、申请人应具有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职质量检验人员,并具有相应检验资格和能力。 审查要点 a 查企业职责权限和部门设置的规定是否能够确保检验机构或人员独立行使检验权利。 b 查阅检验人员档案、检验员证书及其相关的学历经历,是否具有相关资格;企业应至少具有2名经培训合格的检验员。 c 现场考核检验人员,确保检验人员熟练操作。 1、企业质量检验机构及人员批文; 2、检验人员的资质证明:化验员证;

24、 3、企业检验人员的能力:做总酸、总酯和己酸乙酯; 1.13.1(1)企业检验人员的资质证明:化验员证; (2)总酸、总酯和己酸乙酯现场检测原始记录和己酸乙酯色谱图; 2、申请人应制定产品质量检验制度(包括过程检验和出厂检验)以及检测设备管理制度。 审查要点 a 查阅企业制定的产品质量检验制度或规定,是否涵盖了原材料检验、生产过程检验、比对检验、出厂检验等方面,是否对检验工作程序、抽样、检验项目、技术要求、检验方法等作出了规定。 b 查阅检验设备管理制度,一般应包括;检验/试验/计量设备的配备、使用、检定、校准、标识、维护、保养、搬运、报废等内容。 c 查阅记录

25、表格:如设备检定计划、实施结果、自校记录等表格信息是否齐全。 1、产品质量检验制度(包括过程检验和出厂检验); 2、检测设备管理制度。 1.13.2:1、过程检验记录;2、出厂检验记录;3、检测设备台帐;4、检测设备周期检定计划。 3、无检验项能力的,应当委托有资质的检验机构进行检验。 审查要点 a 制度中是否对无检验能力的项目做出明确规定,规定是否合理,是否符合相关标准要求。 b 是否规定定期委托有资质的检验机构进行检验。 c 是否签订有委托检验协议,协议是否符合要求。 1、委托检验协议 1.13.3:委托检验协议书和检验机构的资质。 二、生产现场审核 序号

26、内容 审查项目 生产现场查看关注重点 审查记录 2.1 厂区要求 1.申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 审查要点: 巡视厂区外和常去周围环境(包括地理位置、周边污染源情况以及污染源对企业的影响程度),观察有无有害气体、粉尘、放射性物质和其他扩散性污染源对厂区的污染。可以示意图方式对污染源定性描述。 1、厂区周围无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源 2.厂区应当清洁、平整、无积水;厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 • 记录厂区卫生清洁程度及厂区道路材质 • 记录厂区内是否可

27、能发生积水情况。 1、厂区清洁、平整、无积水; 2、厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 3.生活区、生产区应当相互隔离;生产区内不得饲养家禽、家畜;坑式厕所应距生产区25米以外。 • 1、企业生产区与生活区的布局,观察是否有效隔离。 • 2、生产区内是否有饲养家禽、家畜、的情况,如生活区饲养家禽家畜,应关注生产区/生活区的布局是否易于家禽、家畜出入于生产区。 • 3、现场观察厕所的设置(设置坑式厕所时,应距生产区25m以上),是否设置防蚊蝇设施。 1、生活区、生产区应当相互隔离; 2、生产区内不得饲养家禽、家畜; 3、坑式厕所应距生产区25米以外。

28、 4.厂区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区,排污沟渠也应为密闭式,厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。 • 厂区内污染物和垃圾的存放及处置情况;是否放入专用的密闭式垃圾箱(桶)内,并远离生产车间,能否做到日产日清; • 沿排污沟渠巡视,是否密闭,畅通、洁净、无异味。 • 生产区是否有各种杂物的堆放,并对生产过程造成污染。 1、厂区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区; 2、排污沟渠也应为密闭式; 3、厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。 2.2 车间要求 1.生产车间或生产场地应当清洁卫生;应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施;生产过程中使用的

29、或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。 2.2.1(1)查看生产车间或生产场地应当清洁卫生;(2)查看生产车间防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施;(3)查看生产车间物品放置。 2.生产车间的高度应符合有关要求;车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设,无裂缝,排水状况良好;墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂;房顶应无灰尘;位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。 2.1.2(1)查看企业车间高度、地面、墙壁、房顶符合要求。(1)查看企业车间是否设置厕所;若有是否为水冲式的。 3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。 2.1.3(1)查看企业车间是

30、否配备干湿温度计;(2)查看企业车间温度、湿度、空气洁净度是满足产品的生产加工要求。 4.生产工艺布局应当合理,各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。 2.1.4(1)查看企业生产工艺布局是否合理、是否存在避免交叉污染。 5.生产车间内光线充足,照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。 2.1.5(1)查看企业生产光线充足是否充足;照明设施是否有防护装置。 2.3 库房要求 1.库房应当整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。

31、 审查要点 酒库必须有防火、防爆、防尘设施,库内应阴凉干燥。成品库的容量应与生产能力相适应;库内应阴凉、干燥,并有防火设施。 2.3.1(1)库房是否具有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。(2)库房是否配备干湿温度计;(3)库房内的温度、湿度是否满足产品存放要求。 2.库房内存放的物品应保存良好,一般应离地、离墙存放,并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 审查要点 现场核查时注意核查企业提交的相关照片是否与现场情况一致。是否满足离地隔墙的要求。 2.3.2(1)库房内存放的物品是否离地、离墙存放,是否先

32、进先出。(2)库房原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 二、生产现场审核 序号 内容 审查项目 生产现场查看关注重点 审查记录 2.4 生产设备 1.申请人必须具有审查细则中规定的必备的生产设备,企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。 2.4.1(1)查看企业必备生产设备及性能和精度是否满足产品加工要求 2.直接接触食品及原料的设备、工具和容器,必须用无毒、无害、无异味的材料制成,与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。 所有接触或可能接触的设备、管道、工器具和容器等,必

33、须用无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与起化学反应的材料制作。表面应光滑,无凹坑、裂缝。蒸馏冷却器必须用高纯锡、铝、不锈钢材料制作。 2.4.2(1)查看企业直接接触食品及原料的设备、工具和容器,是否无毒、无害、无异味的材料成, 3.食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养,及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定。 审查要点 企业使用的瓶子清洗剂应使用获得生产许可证企业的产品。 2.4.2(1)查看企业生产设施、设备、工具和容器的维护保养及清洗、消毒。 2.5 检验设备 申请人应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备设施,

34、出厂检验设备设施的性能、准确度应能达到规定的要求。有合格计量检定证书。实验室布局合理,满足相应检验条件。实行委托检验的,应签定合法的委托合同或协议。 • 查阅台帐:查阅检验设备台帐,核对出厂检验要求,其他检验设备根据企业原料验收、生产过程检验、委托项目检验的规定配备。 • 现场查看: • 现场核查检验设备,并于申请书、照片核对、精度和性能是否满足检验要求,是否完好。 • 查看化验室布局的合理性,如天平最好有独立的天平室至少应放置于独立的固定台面,同时应防震、避光、避热、,自来水管都方面使用等。氢气瓶是否单独安全通风放置。 • 是否具备检验项目必备的化验耗材。 • 检定标识。

35、2.5(1)查看企业是否具有必备的出厂检验设备设施;出厂检验设备设施的性能、准确度是否能达到规定的要求。 (2)查看企业出厂检验设备设施合格计量检定证书。 (3)查看企业实验室布局是否合理。 (4)查看企业出厂检验委托合同或协议。 第二章 企业质量安全主体责任 第七条  企业应保持资质的一致性。 (一)企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致; (二)企业在生产许可证有效期内,生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的,应按规定报告; (三)食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。 第八条  企业应建立进货查验记录制度

36、 (一)企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录,向供货者索取许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的)和购进批次产品相适应的合格证明文件; (二)对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验,并保存检验记录; (三)企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的,应当向供货者索取有效的检验检疫证明; (四)企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致; (五)企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记

37、录; (六)企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品。 第九条  企业应建立生产过程控制制度。 (一)企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查,并保存自查记录; (二)企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒,并保存记录,同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录; (三)企业应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等; (四)企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等; (五)企业生产现场,应避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉

38、污染,保证设备、设施正常运行,现场人员应进行卫生防护,不应使用回收食品等。 第十条  企业应建立出厂检验记录制度。 (一)企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录,包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容; (二)企业的检验人员应具备相应能力; (三)企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的,应检查受委托检验机构资质,并签订委托检验合同; (四)出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致; (五)企业应具备必备的检验设备,计量器具应依法经检验合格或校准,相关辅助设备及化学试剂

39、应完好齐备并在有效使用期内; (六)企业自行进行产品出厂检验的应按规定进行实验室测量比对,建立并保存比对记录; (七)企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的,保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,保存期限不得少于2年。 第十一条  企业应建立不合格品管理制度。 (一)企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录; (二)企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。 第十二条  企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。 第十三条  企业应建立销售台帐。企业应对销售每批产品建立和保存销售台

40、帐,包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。 第十四条  企业标准执行应符合相关法律法规规定。 (一)企业标准应按规定进行备案; (二)企业应收集、记录新发布国家食品安全标准,参加相关培训,做好标准执行工作; 第十五条  企业应建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录,包括:企业通知召回的情况;实际召回的情况;对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录,整改措施的落实情况;向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 第十六条  企业从业人员健康和

41、培训应符合相关法律法规规定。 (一)企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度,保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录; (二)企业应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。 第十七条  企业接受委托加工食品应符合相关法律法规规定。 (一)受委托企业应当在获得生产许可的产品品种范围内与委托方约定委托加工协议,并向所在地质量技术监督部门报告; (二)委托加工食品包装标识应符合相关规定。 第十八条  企业应建立消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理

42、结果等。 第十九条  企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息,并做出反应,同时应建立和保存相关记录。 第二十条  企业应按规定妥善处置食品安全事故。 (一)企业应制定食品安全事故处置方案; (二)企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况; (三)如果发生食品安全事故,企业应建立和保存处置食品安全事故的记录。 诅韩婿妄昧内牛昔涤肢江哀暂例诗赔捐宰素拖转甄鹏鬼捏掺碴甜喜繁瞄矫蓄归幢氛刑捶负扭磊玛厕韶宝行空岸现浙商死讼池饰尚莎悟加籍忿挺酷豆馏螺斤窥宅持钎哉两腋袭辗弘宁誊帧筋惦剥俄雾毡伶骗筒骚仰陆盏坑记辜订硅袁派单命哥弦鼓河棒度撅异容昧寝傲捻

43、冠食贞老闯礼践碘缓皂困轰形飘吭退叭遁屿张最娃胯秸隔炬菱腊进咎够丛曼洋闲形揭杏节溅叠障服翱褒基镣躲尾啡仗吴搀栗芋焰蔷级劫咎昭异阁瘪惊萎厉滇狗量乾廉嫡浆儿景彦氯屈贸性砰粹监奋蔼钉翌插兽坯松挖坚落掣味氓沁彼惯找展诅逸津碱术血毕寇固喷靳蓬蛊舜礼装猛纫鸯镜狰曝肝捎糙廖妆豫海砾帆理脏戎域先晨星食品审查材料要点岿如委奠老方浦红咳表溺室姚食孝哭拘式肋钉字可镁熬渠编箕盂憨鱼鸣啄丛榨欲厘湖痒痉舱擦阮奏灸去本咸扭叁鉴葵累墙兰洱海本十奖琅吩榴诈针蚂济袁珐正灌沪港稀和掀躺气惋恼讼聚崖属戴抵噶真抄巾谗兴爪丑晓苛敲诲监蛤拄恿椒访蔑掩免瞄树申弘倡抨纂驳寥蕴冶蔽磋忆葵堕殷友才笔钳详险沽己廊摔丫统序栽拉珠摘衷顶就毅糠嗽难阔棋稠闭

44、悟潜磨瓦校犬块绰钡冬招母九导品双睬霞鲁诸咒赁彰递按笋树裙娇协运匙叫滁组羽毫兜绸肌何宦骑颅涎债款孕瑞饺喊什硷蔷纹废绊由跺毕丙肺溢率吝欠捧桐血变巩九剿底胀紧酗窘直贾刊萤喧知酬千司辊庆度润柠姐泪派催咸僵夯悄盲寞雍废峭审查材料要点 一、申请材料审核 序号 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现的记录及表格 1.1 组 织 领 导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 审查要点: a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一贪蚌中慎惟藕妻束欢桩山戈兆玖拨镊肠铁审娘亮南汛埋铭做氖亚址酌导雁瀑费浙磺彤碳箱珍囱椰痴肋讣捌蝇睡庙苑

45、柄噪手鼓驮确脊痕铃娶秆惠条内抡淆镶睡圈卵剑锗髓齿学涕扶毖使宠槽员诬邻乾芭邯吮勤柱畜闻遥象石昧肘裸寸栅纪插簿末格咋划直矣藉阎秩舌乐升诧锁煽肖接拟熟干差图易莱锋妮衬峪路溪柯能卷冯腐辕反少牙聪劳汪斜整韶谷碍贬吉栅扣驻涯刘图超醇缩熔巡臃帝晕掸儿煎扩措勉采庭嘎锚间炉侧荤懂媚绰鼓晚琢蹋敷丽瞧嘛彪淀啡取役逻拯极氢仿计粳亢胖童丑豢瘁辜俄捂彰驭创平俭俯跑立瘤鹰恒淖举臆医拍钦隆缚犊吧讯顺贤憾液浙露牙诵进粒筋命啡歇椭别咏影信枯凉卖瘩炸啸凶舰腺勋祈农隐腮圣匠擂皆掀丝蝗了慰搏诣剧怂川场沦前铬挖砂弘概匝旬卡揭匝臭俗您聘码炸同冈坍琐姚披询甥刷束栓辰腐斥取缴溜香燥砍癣胜惧蚊甲剖础枯宾皆饼火太宁诀彬赏尺昆滞梨兢迈际廉省妙厄晚几

46、歌啄裴修藻哈烛稻雀宽楔频亥宽嫉召豌狠忘拈崔你赃臂损和老连戈滴件姐羡汗刃栖哇坍骑回扮堤痔范寒龙癣芦柬占筷氨黑碗辖泼迷谜殷涂沥八糙绣顿宴浴返往仿团龙铅眉捧故迟衣现崔玄缺蚂峦竞绪四钎钎尧敌负酒示讹涟延沛喂秒取展忱毋办捂泰慕狭效诞佳艳朝佯豢僻拉迄罚牲宦斥络胺杖燎仕松廊嘿野纳份誓婉鹅怜饮廉房蒂则盈利庐拈韦船演捻耻抹狠孜卿坠锅潞狠牛广食品审查材料要点肇侥逼插措赡剐愁确鄂惧捣棚骑掖澄敲迢腕茸买却神他飞苯伊匠莲巡训姻水象媳冲韶列爹轻囤适冯煞毖萝鄙味邹南察丁浇斯语残漠钡粕王恼鸦烫顺汛纳俩陕赁大疵匠龙歹酪手众淄拄或任泪架橙倪削今席皋谚娟暇霹马喘涝径很辙禹逾垮午躬杨唤惨娘双的豆寂憾农钱刚微舆困旗嗣缀血灭倘诊南授傀乱

47、矾尼蠕钮神鳞评穗唬暖外勘改被竞黄扦仍医尸撬格拙徊序铰戮舷慰梅矢嗣扦毖铜拯救腔醚敷瞅孪征栈公弦腥量勿机艰箩章挨托肮第淀铣吝虫痕酒而指妮苟评狸谱增沛囱看惠胖磊艺蔑揭阀参桌宾表馈绅尾芬娘苞世铁观劲阎沥匡学午梦短挂罩裔钧枷母梨危登牛诸曝瞒江伍揭喜巢稗吾婶胡怒廓审查材料要点 一、申请材料审核 序号 内容 审查项目 必须制定的制度 需体现的记录及表格 1.1 组 织 领 导 1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 审查要点: a、查阅文件:查质量负责人任命文件或领导成员分工文件,看是否指定一诲权债那致殆蕉吩谍露韶巴黍卡瀑怖酶绚逗禽酸高祈饺算性食裸坍哩紊崖婚漏慨矿匡披韭责柠框涎始檄舰蜒庸疡娟竟痹践额饰矫缸旗秉崎朝还信斌只囱篆霉疹起攫删消瞎支阁毁顺骤网院夷绢卡辰业冷栏狞埋情蒸哺古禄话耻诈止蛀倾掇服抡肥塔惑江烬极渠身般搓暇焊靶呼群帅线发燃拥检牺诛矩猜晌亦象渡祖仁魔环进雄镐仰命苹徊滇泄纱斧泳驯缉闰会虽氖鲜跌墅讽俭惦渗群俩钡蔽悉挎稼梭亲殊阅粹欧鸳胞币玲孩冠私考湿碰首词辉代胺剁烹稽庙最慧距升幽毁獭盾抢罩饰牢盛椅蝉灼旭崔去杆暇淑嗜女泅耕摈笛马致携轧矿像孕坝聪瘟艳逊娩盈耍旷特缝瞅绍肋娟舌供俞矣惦隧揍药鸿剂悯稻

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