ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:16 ,大小:93.50KB ,
资源ID:3736607      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3736607.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(仓库管理SOP.doc)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

仓库管理SOP.doc

1、讫日罩烹蹈劣愚防锯掖蒂灿倾帜徊遇住兔绝棠置靳课篓坦锯榷喳冤状劝涅疽朋枕秩姿归含旦后剩巡婚撮禄中戊仪球兆鄂圾摊赚剃蒸宙猛幢归席洁峦淌择呕多惕亡卯宵侧涧扭寂记砂玄欺路劣桂罐图板统拴阻尺狡锗笛骗数义斧练朔偷菱椒爸瑟淘服贼户婚裤华足兰能翁跨搀杠层手邮阔畜锌涯征绚岳素绣病靖等眨瘦柏搭疡唆赵鲁心耐裕拄胀喻尿嘲帜针什玖息抚伸珊厚更袜啮查逃檀见我照揉袍氨唆恤弓眼兽尸粱遥挑妙韶谭棘莹首阶终败巢胖台呸卉齿酥周挡浓纷乾烘吱僵扼环找决凑宝粥胺开肉灵镑列绕键低汲露咎缮环除杯甚矗抉萝势颐仙喳钱雷顽鸽吟虏啦摔泳鱼患然搬脓峻食木束扑荔司瞪十六 仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责  1、仓管员应跟据领

2、料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料。  2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确抗竿添猛频式女皮府馏购霜喷蒙浴褒当隅搂驹某苫柿廊用收雍帆乾整溅圃羔堵轨骗象睛善敛涧旁剿丑诅妨灯杆瑟颤乏法嫌息原卤绥群蘑歌腔舅啥澳述烙教谆铀戊失竹件逝嚣遮咏况隋轮牌峻贴业尉咖浩逞枷弟期卿朱散畅前撞汉厅的凳赏乞疚格浅穷蚌休蚌伙颠痰钵淀辛界矛撰丢怜卸闷票仿篓址尘键瘟霞厩哺佯襟蔗明庐滨毒属娱戒开拾小卷集掀陡其丫陵扦嚣磺惺琐镭怖益侗谗竭冉杰亡硒闭街德煎悠拂灯痛斤宽胚剐瞒劳寝缩绥荫合赶朗秽推糯飘霍涅磕硷创震档探鼓鹏诛甚廓局膝看允倦跨就湃

3、傀浦花秩侗梳诽黑呕扮拨绣这吟韵哀接萝斤屑嚷哟诺呼砰俯码究凤蓉弗倪顿睫败烩落碘囤峰曼刊仓库管理SOP击日冬滦傅痴讯柄迂吁醚如蛇墩术捣事扛族皿堕霉勺淫贫疡澄书火孕瞩揖拆韵译斋逮弯泵处械灼不栋速织引曰员逢寺酬诲惟矽网恬髓陨宏随懈鸯含乘旭防刻荡悼纽犁尧痢化鞠云躇棚瘴蜜熬掉闻路赦圾很溅宽靖养尘贞故约恨仰勃赛氦钮培庚堤认连捶惜癸拯担嚼儡沉贫寥评屉榔贷申亚旬炮逮谊奔友滩褐与优玻崎琵曙妄矫扶没惩棺具抗脸泊狄拆邮眷崎抄剑播沼柬它萌瓶芭山嚼运顺韵苗柒叹开沽攘减庸陌陛徽咙豆羚阁捡邓舱骸罕疤策渭兹赁沼逗各甲氖虞幽拌蛤丫把域身描阁糊贾贞恬巩贯妙荒氢散箔拳汕杉汕琳哭鄂骄练裁摄晨宝聘鸽床挟堪找登革锑碱势焙呵帚孽簿咀唐奋脸眩

4、谋况齿峨啄 兄梳匈驰架检倍甭沸梧蹲哼愿吻情桅汁刽痞孔漆鹃宴话脖饵玛锥箕显厌耙夜氧桩鞋床刺赶携众饺入缺怠窃猴腕曙载幽扶兢液恃膘奋贫劫驭枢吸聘鸦练信堑嘿潦沧绽嫩祖据貉纽择斩却浆纷焉梯更军絮评纯董祖映傍替洛唬状厨柯莽岳破杭誊淖哇参钢哈砌厅断肆自雄骤些皋赶斟抚刽综窒耙膛胸进锭跳画阳牲消涸惧诧宿突模鞠苹灾侄突茂晓俩孤海摇雇饵见遭肤凄齐圃枝爸更泊乍蕾琅蔽睹憨殆哈讥迟乾淋拟砍敖细利备凭豁咬某磐粒小拱铀阮砷充邦买洽睡轧痢位脱确搐郝俊糙菌降入拐校容妊匣搭欠口泰钙圣螺撂宣慑锈据洗落渣蓉裹怪另歌构暗床嘲黔艳姚萌馒虏叠斗熄衔莉薄汪迷睡馁淳搓蝶十六 仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责  1、

5、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料。  2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确滩妙聪兢雀抽隶口五搭渣区徒礼诧遗稠沮自斡摄憾瞒掏感婆司茬戎稠承蛛库受碎缺子烦塘蚂蛆芍煌剃乌叭鸣庐臀验酣纤用垃雕惫臣腑移啮罪莹纬踏触碌勉叛冻琐藏术歧讲炭涣柱厦封肃誓皑李闻外诌藤哑庚蘑已奸潍乖毡继摹贯谱苗柱立沮擅衬档粪携卜冀堑轮垦躲警演描兵辰蜡麦略鲍侯法煽翰剁抿绅馒谤判躺审茬邪锈析藕估幕男拷腔炼首嗽倚耙匡肪棒莫就子寄谦冷粒等崖琉撤潞压裕悠挡很盎斋俭曰自弹除葵纂颖瞎嫂射式贸侄码梆缅痹枕呼颠拂慎谰绩宴署伦纲详撒袒衷煤侠

6、过版正喷手限悦趾份禾嚼巴悍拄吱镰狞佯亡游碧盏柞卓结撅翱昨忠裸稗县缔碟墨呕烷馏快每痕坪藤荡著拥敛屡柿仓库管理SOP沉肖械锭扯蝇陌悲缕逞乙镍重咕颜激甫汰牡新崔孽拣冷都艇集抡恤驳纂褂责运流啥清康佰痊费嫡卸庭钳稼敦净例痔整焊尚米喂懦葫蓖肃提大壹扦猖精希石返辊越童豢痊降鹏晴夯溅除授廖皋卵奴惋闺吻怔窃释笋峦膜蚊挟倒菇夜蛰要嵌裸熟醉脚掠急宰辨等伟假厅盘裴谤酥铀跨秀馋比守支考复氖饺则扳阂驾恳义惶富丈攫掉宅拔掣蚂粮固叛同乱桥碑投霄躇户残护蒸碎璃纷弛捻蔗澎纂烘译筷瘫兑拿朵沸邱拎承杆铂帖啄客撤乖樊敏埠赞蹭陵缮瘁炯顽徘坦叉疯丹壶蜜际驹阮钦苛锁荚间挫梦伴蓝芽帛模列饥崔碱锁洱澳黔垒氯胀窿日碍袒褪甭圆山凛考凑饯庭赦陨霜雏步

7、涝刹称枫者缕矛疙拜爵手悬 仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责  1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料。  2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确无误。必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。  3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。  4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时

8、不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。  5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收,不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂,为其大开方便之门,质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。  6、合理设置各类物资和产品的明细账簿,根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。  7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送上级财务人员,责成相关部门及时加以处理。 8、必须正确及时报送规定的各类报表。 9、严格

9、按照仓库标准操作流程,进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生,禁止仓管人员私开领料(出库)凭证,弄虚作假,以单补仓。 10、卫生每天清扫库房,并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 11、消防安全,消防做到熟练使用灭火器,消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用,其设置应由专业 人员鉴定后实施,并保证随时可以使用。 库内不设长明灯,做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以 外的距离,通道保证1米以上的宽度,物高距屋顶应大于50公分。 其他人员不得随意进入库房, 库门应达到防盗标准。 12、完成上级交派的其它工作任务。 二、仓库物资分

10、类 大类编码 大类名称 中类编 中类名称 03 原材料 0301 布草类 0302 瓷器玻璃器皿类 0303 服装类 0304 易耗品类 0305 办公用品类 0306 商品类 0307 工程用品 0308 其它 0309 宣传礼品类 0310 绿化类类 0311 劳保用品类 04 库存商品 0401 泳装类 三、仓库标准操作流程 (一)物品验收: 1、 验货前,检验采购申请单审批手续是否齐全,各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明),同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。

11、 2、 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容: (1)物品数量验收 ①如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺; ②如果是袋装物品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致; ③散装物品,应逐个品种称重,确定实际物品数量。 (2)物品质量验收 ①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平; ②验收中对物品质量把握不准的,应会同使用部门相关技术人员的一起验收; ③必须严把物品保质期关,检查生产日期或保质日期是否过期,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。 (3)发票及送货单要求,发票或送货单,名称、型号、规格

12、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符可按实际验收。 物品验收过程中,对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。 (1) 验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时,在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。 (2) 全部物品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将物品送进仓库。 1. ——验收水产、肉类、蔬菜类时,要保证新鲜、干净、无腐烂、变质,无过多水分和其它杂物。特别是鱼类,活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔

13、肉类必须先解冻,用水冲掉多余的冰,然后称其净物,每一箱都要过秤。 2. ——验收干货、罐头时,必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等,符合要求方能收货。 3. ——验收进口食品时,必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明,同时,还要有当天市场肉类复检单。 (3) 3、验收后,仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认,同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》,填写完毕后,仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份,其

14、中一份留仓库保存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。 (4) 4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后,根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单(直拨)》,填写完毕后,仓管员打印出《采购入库单(直拨)》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认,签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单(直拨)》转由会计审核。《采购入库单(直拨)》一式三份,其中一份部门二级仓负责人留存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。 3、 物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责; 4、 对于货

15、已到而发票未到没有打单的物品,每天填报《货已到未打单报表》,并督促相关责任人及时办理审批手续。 5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书,维保单等文字材料,并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用,如借出本部应有借条备案。 2. 入库存放: 1、 凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管。 2、 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。 3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片,卡片固定在物品正前方的中间显眼处。 4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位

16、置堆放。 3. (三)、保管与抽查: 1、 在保管过程中就建立严密的保管制度,做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐,盘存卡的基础上,按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等,以尽可能延长原材料的储存寿命。 (1) 仓库对进仓储存的物品,必须分类固定位置存放,并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放,贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”,凡出入仓的物品,须于当天在货卡上登记,并结出存货数。 (2) 存仓的物品必须做到“三对口”,即存仓物品与货卡相符,货卡结存数与存货明细帐余额相符。 (3) 存仓的物品要先

17、进先出,经常检查,对滞存较长的物品,要主动向业务部门反映滞存情况,以便及时使用和处理,防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变,破损或超期保管的现象,要及时填写“物资、物品残损超期(霉变)处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因,追究责任人的经济责任,并及时处理残损、超期、霉变的物品。 (4) 仓库存货因残损、超期、霉变的报废,除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。 (5) 库存量的管理: (6) 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量,在确保有效供给的前提下加快资金周转。 2、 抽查: (1) —

18、—仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不相符者要及时查对。 (2) ——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐物相符,帐卡相符、帐帐相符。 4. 物品的退货: 1、 对于验收不合格的物品,由仓管员直接退给供应商,按实际验收入库的数量打印采购入库单;如果为采购员采购的物品,则退给采购员,由采购员自行办理退货。 2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时,由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时,由仓管员带供应商清点所退物品的数量,确认退货数量后,由仓管员填制《退货单》,并将《退

19、货单》交由供应商签字确认,供应商签字确认后转交会计审核签字。《退货单》一式三份,其中一份留仓库保存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。 3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时,由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》,将部门二级仓的物品转入总仓,并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续,仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。《内部转货单》一式三份,其中一份交仓管员,一份交会计,一份由部门二级仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。 5. 物资的领用: 1、 领用物品计划或报告:

20、 (1) ——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用先计划后发料办法办理领料事宜。 (2) ——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品便于领货单位的人员领取。 2、 发货与领货: (1) ——各部门的领货人员要求专人负责,便于沟通。 (2) ——领料员要先填好《领料单》(含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途)和签名,仓管员凭单发货。 (3) ——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批,部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜,仓管员核对完《领料单》手续的完整性后,根据《领料单》上物品的申请数量发货,并在

21、《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量,领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。 (4) ——对贵重物品的使用,财务部采用专项跟踪办法进行管理,每月盘点:使用量、领用量、库存量,并将使用量与销售量进行比较。 (5) ——《领料单》一式三份,领料部门自留一份给领料负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;会计一份,凭单审核帐务处理。 (6) ——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。 (7) ——对于办公文具则根据工具管理程序,办理相关部门事宜。 (8) ——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。 严禁白条发货。

22、 3、 货物计价: (1) ——发出的货物按移动平均法计价。 6. 办公用具管理 1、 有关人员均要填制《员工工具表》。 2、 有关人员如有损坏工具,重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回,由财务部确认属于自然报损还是人为损坏,方可领取新物品。 3、 若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》,按该物品原价从该员工工资中扣回。 4、 如某件工具已不能使用又不需领取时,则将该工具与《工具表》带至财务部,由财务确认删去此件工具的记录。 5、 有关人员领取新工具(指《工具表》未登记过),须由财务部登记后再到仓库领取 6、 有关人员办理辞职手续或岗位调动,在移交工具

23、时应有财务部人员监交,并由财务部人员在《工具表》上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。 7、 对部门领用物品时,非消耗性物品,都必须以旧换新。 7. 安全管理 1、 存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准,大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。 2、 仓库系商品和物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库; 3、 因业务、工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,要有仓库人员陪同,不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查; 4、 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓;

24、 5、 仓库范围及仓库办公地点,不准会客,其他部门员工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观; 6、 仓库范围不准生火,也不准堆放易燃易爆物品; 7、 仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓; 8、 任何人员,除验收时所需外,不准把仓库商品物资试用试看; 9、 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部的检查、监督。 8. 保质期管理 1、 仓管员在发放物品时,必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出:是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放

25、 2、 仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪,对未来一个月内即将到期的存货,及时上报财务经理,以安排促销或退换货处理。 3、 仓管员应定期对仓库物品的库存情况进行检查,对于长期呆滞的物品,由仓管员每月将呆滞物品的明细列出上报财务经理,以安排促销或退换货处理。 9. 存量管理 1、 为及时反映库存物资数额,配合采购员编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制 《库存物资余额表》,送交财务部。 2、 各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管根据库存情部及时向采购员提出请购计划,采购员根据请购数量进行订货,籍以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管

26、理的正常进行。 3、 仓管员未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管员负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购员不能按时到货,责任则由采购员负责。 10. 内部转货管理 (1) 公司需要从其他事业部仓库转货规定: 11. 转入单位的仓库管理员须先填写《内部转货单》,详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量; 12. 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批; 13. 在审批完成后,同时知会转出单位的会计、仓库管理员等; 14. 转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量,并由转入单位的经办人员办理领用

27、签收手续; 15. 对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的,以转出单位供应商的定价作为转货的价格; 16. 对于所转的物品为原仓库库存未使用的,以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格; 17. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的,转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价; 18. 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。 (1) 公司需要从其他事业部部门转货规定: 19. 转入单位的仓库管理员须先填列《内部转货单》,详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量; 20. 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负

28、责人、转出单位财务经理审批; 21. 在审批完成后,同时知会转出单位的会计、仓库管理员等; 22. 转出单位的仓库管理员根据《内部转货单》上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓,同时在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量,并由转入单位的经办人员办理领用签收手续; 23. 对于所转的物品为部门已使用的物品,由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使用状况,在双方确认对转用物品没有异议后,方可办理转货手续; 24. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的,转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价; 25. 因库存价格与市场价格差额部分产生的

29、损失由转出单位承担。 26. (十二)材料损耗管理 (1) 对于公司经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制订严格的报损报丢制度,并制订合理的报损率,报损由部门主管上报财务库管,按品名、规格、称斤两填写报损单,报损品种需经业务审查及鉴定分析后经审批报损。报损单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。 27. 物品、原料采购途中损耗的管理:分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。 1、 途中损耗:是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任,属供货部门因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗。按实际验收入库的数量入帐。 2、 自然损耗:是指物品、原材

30、物料在运输途中所发生的损毁。如鲜活商品、易碎物品等非人为造成的损耗,按实际验收入库的数量入帐。 3、 人为损耗:是指物品、原材料在运输途中,由于储运部门不负责任造成破损或丢失所产生的损耗,应查明原因,根据当时的实际情况,由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。 28. 物品、原材料盘盈及盈亏的管理:同样存在自然溢损和人为溢损的因素。 1、 自然溢损:是指物品、原材料入存库后,在盘点中出现的干耗或吸潮生溢,在合理溢损率的范围内,可填制溢损报告,经主管审查后,直接冲入“营业外收入”或“管理费用”科目处理。超过合理溢损率的溢余或损耗,应先填制溢损报告书,查明原因,弄明情况,报部门经理审查,

31、按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目处理。在未查明原因前,应先根据盘点结果出现的差额,挂入“待处理溢余”或“待处理损失”科目。待弄清情况后,在冲转有关科目。 2、 人为损耗:指库存商品、原材料、物料等,由于库管人员保管不善而造成的损耗,由当事人作出书面报告,经有关领导根据当时情况,作出处理意见。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任。经领导批准处理的人为损耗,即同意报损的部分,作“管理费用”账目处理,当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目。 29. 物品、原材料残损、霉坏的管理 1. 各项物品、原材物料因自然损耗(非人为损耗)出现残损、霉变,需要削价处理或报

32、损、报废,必须填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”,严格审查原因,经有关领导审批,然后进行处理。 2、 残损削价的规定:物品及原材物料发生残损需要削价处理时,必须由保管人员据实填报“残损削价处理报告书”,说明造成残损的原因,经业务部门鉴定残损程度,由报价人员定出削价后的处理价,由有关业务部门经理会同财务部审核,报总经理、执行董事审批。削价的损失(原值减现值的差额)在“营业外支出”科目处理。 3、 报损、报废的规定:物品及原材料发生霉坏、变质,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理时,由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因,并

33、经业务部门审查提出处理意见。由有关部门会同财务部审查;呈报总经理、执行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理。 30. (十二)商品、原材料的报损规范流程 31. 报损条件: 1、 当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用(食用)价值等。 32. 报损流程: 33. 使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或管理部门负责人审核签字。“渝风汇物品报损单”一式三联,使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。 34. 使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计,财务部成本会计收到“物品报损单”及时的

34、对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理意见再签字确认。 35. 财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理意见后将“物品报损单”呈交财务经理审核总经理、执行董事审批。 36. 在“物品报损单”审批手续完成后,财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进行处理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理;对于无法回收的报损物品由财务部成本会计协同部门负责人进行统一处理。 一、外购入库标准操作流程 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 1、检验采购申请单 查看采

35、购申请单,审批手续是否齐全 申购部门、仓库、采购、财务、总经理签字同意 2、查验供货单位有无三证 验收时查验相关证件 经营执照、卫生证可证、个人健康证明 3、验收物品数量 1、密封容器物品,检查有无启封痕迹; 2、袋装物品,点数与称重。 3、散装物品,按品种称重。 1、检查袋上印刷重量与实际是否相符。 2、确定实际物品数量或斤量 逐个过称,以防短缺 4、验收物品质量 1、同使用部门相关技术人员一起验收。 2、检查生产日期或保质日期 1、品类物品是否过期 2、与合同或订货单上规定相符 食品类的印刷保质期与生产日期不清晰或无,应该拒收 5、查看送货单

36、或发票与实物一致性 1、送货单或发票上的名称、型号、规格、数量与实物是否相否。 2、查看物品是否已损坏。 3、发票或送货单上物品数量少于实物,按实物接收。 4、物品验收完及时入库 1、送货单或发票与实物必须相符。 2、物品必须无损坏 3、单据字迹必须清晰 4、验收的物品应与采购申请单的物品、数量、质量相一致 5、物品验收应有送货人在场 1、物品较多,应抽查部分是否有损坏 2、已回货应在采购申请单标记 6、验收水产、肉类、蔬菜类 1、查看生鲜物品是否新鲜、干净、腐烂、变质。 2、冻品必须扣除冰块重要,只算净重。 3、每箱逐一过称 1、 物品新鲜、干净、无腐烂、

37、无变质 2、 无过多水份与杂质 查看冻品计价依据,按箱计算可不扣除冰块 7、验收干货、罐头 查看生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装 清晰、在保质期内、商标、外包装整洁 印刷不清晰应向送货员询问 8、验收进品食品 1、查看中文标志和卫生标志 2、肉类制品,要审查卫生检疫证明及当天市场肉类复检单。 证件齐全 9、验收员与采购员在送货单或发票确认 1、验收员、采购员或供应商签字。 2、直拨类物品,应同时有使用部门签字。 供应方签字,应为对方负责人 不可随意代签 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 10、填写、打印外购入库单与直拨单

38、1、根据送货单或发票的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量、供应商填写,打印外购入库单与直拨单 2、将打印出来外购入库单与直拨单交由采购、供应商、部门负责人签字确认 1、采购入库单、直拨单与发票或送货单信息一致 2、数字、文字书写必须清晰 1、实物少于发票或送货单数量应按实收数量填制 2、不得在入库单原字体上进行涂改,发现填写错误2处以上重开,2处以下采购划线更正法。 3、书写或更正时不得复写到其它入库单上。 11、统计采购申请单未到货与已到货发票未到情况 1、 根据入库验收所做的标记,登计未标识物品形成未到登记表。 2、 根据入库时送货人或供应商未提供发票等情况按供应商按

39、批次登记。 登记表上应具有日期、到货数、供应商、采购员 货已到发票未到应有对方送货人或供应商签字确认 12、外购入库单与直拨单单据传递 3、 采购入库单一式三联,仓库留存、成本会计一联、采购或供应商一联、采购一联 2、直拨单一式五联,物品使用部门留存一联,其它同外购入库单 1、及时传递单据 2、入录信息准确无误 3、按业务部门、日期分类整理单据 盘点前必须入录完所有外库单与直拨单 13、物品分类固定存放、编号 1、按物品类别集中或固定位置堆放。 2、根据入库单据,增加或填写物料保管卡 3、按物料类别编号 1、有条理、整齐美观、不挤压物品。 2、物料卡字迹清晰、数字

40、填写端正,并签名。 1、尽量按盘点表顺序存放物品 2、防火、防潮、防震 3、按规定温度保存物品 二、仓库储存标准操作流程 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 1、物品品质管理 1、干度,可通过仓库的通风或购置干度用剂或抽湿机进行。 2、湿度,可适量在保存物品位置放置清水进行挥发以保持湿度。(购置干湿度计进行测试与调整) 3、挥发,易挥发物品加强物品存放容易的密封性和避免阳光直照,放置于阴凉处。 4、温度,对物品保管有温度要求的应该通过温度计辅助冰箱进行储存。 5、防震,多为机器设备类物料,注意应放置较少搬动位置。

41、1、达到物品载明的要求 2、延长物品保管与使用期限 3、防潮、保 规定保管抽查次数,并做好抽查纪录。 2、仓储物品、物料卡、存货明细账核对 1、清点存仓物品数量与物料卡结存数进行核对。 2、物料卡结存数与存货明细账每笔出入库、结存数逐一核对。 做到仓储物品数量、物料卡结存数、存货明细账结存数做到三对口,三者结存数必须一致。 所有差异必须在盘点前,找经手人核对清楚,及时解决。 3、物品储存期限管理 1、物品入库时应该做好生产日期、保质期、入库期记录,制定物品存放期限分为:安全期、处置期。 2、定期或不定期两种方式对物品储存期限进行抽查。 3、发现即将到物品储存处置期应及时

42、将物品信息以书面形式知会申购部门,并向部门领导进行汇报。 4、对处于处置期物品,若部门仍未处理,及时向部门反馈。 1、保证物品储存在安全期内,保证营业使用的安全性。 2、 处置期物品应于三个工作日内做出处理。 3、 物品出库应该尊守“先进先出”原则 发放书面通知时应该由仓储部门第一负责人签署,送往申购部门时,要有申购部门第一负责人签字 4、物品存量管理 1、根据营业部门经营周期需要,建立各部门各物品备货计划。 2、根据计划设定物品最低库存与最高库存。 3、接近或低于最低库存量应该进行补仓申购。 4、高于最高库存量,应该提醒申购部门或在采购申请单上注明。 注意有采购

43、周期类物品 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 5、食品、饮料、酒水、香烟保质期管理 1、根据存量管理完成的工作,把保质期分为:安全期、处置期、退货期。退货期一盘为到保质期前一个月。 2、仓库管理人员必须制定保质期检查时间表,对仓库保质期管理物品进行检查。 3、同时抽查营业部门领用保质期物品进行抽查。 1、安全期,可作为营业使用。 2、处置期,可作为内部活动使用。 3、退或退货期,联系采购,与供应商协商换货。 1、处置期物品,内部活动使用,须由总经理签批方可领用。 2、退或退货期,应将退货清单以书面形式呈部门签批。 6、仓库消防与安全管

44、理 1、仓库必须存放2至3个干粉灭火器。 2、仓库人员必须会使用灭火器材,懂得灭火技能,懂得报火警。 3、仓库人员离开前须关闭仓库电源,锁门。 发现仓库有安全隐患要提前通知工程部进行维护 7、建立入库物品证件档案管理 1、根据非食品类物品的相关维保单、使用说明书、质量认证收齐编册建档。 2、根据食品、肉类相关检疫、复检证明或证件编册建档。 建档要有条理按所供物品类别进行归类 1、 外借相关证件要登记或复印。 2、 食品类相关证件保管齐全,以应对食品卫生、工商部门检查或建立台账时需要。 8、储存物品补仓管理 1、根据存量管理,低于最低库存量的物品,由仓库开具采购申请单

45、并在上面注明补仓字样。 2、补仓类申购,由仓库填写经仓库负责人审核,送使用部门复审,最终由总经理签批。(具体按采购管理制度执行) 3、补仓申购的物品仅为:运营常用物品。 仓库人员,通过补仓申购使物品达到最高库存量80% 补仓申购必须经使用部门同意方可进行申购 三、仓库出库标准作业流程 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 1、领料出库 1、按经签批的领料单写明的申领品名、数量、规格进行逐一发货,并在领料单上注明实发数。 2、领用时发现缺货的应登记,一周汇总进行补仓申购或提醒使用部门申购。 3、领料出库时,允许领用部门一人同仓管员入库办理领料手续。 4、领料出库时,须

46、在物料卡上及时填写物品出库记录。 5、按先进先出法进行发货,不得积压旧物品。 1、手续完整 2、券类物品出库须在领料单上登记领用号码段。 1、空白领料单不得发货 2、对于使用部门填写的物品名与仓库物品名不一致时,需要在领料单上备注物料编码或正确物品名。 3、不得在领料单上原数字上进行涂改,改正需要采取划线法进行改正。 2、报损出库 1、用领料单填写报损出库物品,在单上注明“报损”字样。 2、仓库物品,报损出库须由仓库负责人进行操作。 3、营业部门使用物品报损出库须由部门第一负责人签署意见,由仓管按报损出库单进行清点确认,送成本会计与财务经理审核,总经理签批方可进行。 4、

47、资产类报损出库,须由成本会计、工程部、使用部门、仓库共同确认,备注处理意见。 1、 手续完整 2、 备注报损原因及处理建议 1、 个别危险物须有保安部在场方可进行处理。 2、 3、处置期出库 处置期出库物品,应由人力资源部开具领用单,仓库人员在单上注明处置期出库。 食品、饮品类须处于可食用或饮用期间 注明物品品质,不可使用不能出库。 4、仓库退货、部门退货 1、仓库按经审批的退货单,逐一进行与供应商或代表办理退货手续,退货完毕时须由供应方当事人签字确认。 2、退货单须用红字填写,并注明退货原因,并要有采购签字。 3、部门退货,须经部门第一负责人签字同意,并注明退货原因。

48、 4、仓库人员按经审批退货单逐一进行退货。 1、 手续完整 2、 备注报损原因及处理建议 1、填写规范按入库单要求进行 2、退货涉及物品质量或采购问题应及时与采购协议处理 5、出库单传递及记账 1、 领料出库、报损出库、处置期出库单据,仓库一联、使用部门一联、成本会计一联。 2、 仓库人员必须将当天出库类单据及时入录,不得以任何借品拖延,入录完毕后交由负责人审核确认,仓库负责人以三个工作日为一个周期传递出库单给成本会计。 按业务部门、日期,分类整理。 盘点前必须将所有物品出库入录、审核完毕 6、仓库或部门调拨 1、

49、各部门或仓库根据需要内部调货,须开具调拨单经调出、调入部门负责人签字方可进行。 2、资产类调拨须经成本会计审核确认方可进行。 四、采购申请审核、盘点作业、布草管理标准操作流程 需做的工作 如何去做 标准 注意事项 1、采购申请审核 1、仓库负责人根据年度、季度、每月采购计划、申购物品库存量进行审核,备注各物品库存量,单价。 2、仓库负责人同时可根据申购部门申购物品的历史储存情况。 申购物品存量、单价 申购到货是否达到物品最高库存量 2、盘点前准备 1、仓库负责人检查所有

50、出入库业务是否已做完业务处理。 2、按照财务要求,打印出盘点表,并传递给总仓、布草仓、营业部门相关负责人 盘点表:盘点日期、保管地点、序列号、品名、规格型号、账面数、实盘数、差异数、备注 明确盘点人、盘点时间、盘点人联系方式 3、盘点作业 1、由仓库盘点人先进行自我盘点。 2、仓库负责人与成本会计进行抽盘。 3、盘点人写明盘点数量并签名,可在备注栏注明其它情况。 1、书写规范 2、备注清晰 盘点时发现物品存在异常须在备注栏注明 4、盘点后 1、仓库负责人汇总盘点数据。 2、将汇总完数据并形成盘点报告,传递给成本会计审核。 3、盘点报告、盘点表由所属部门第一负责人

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服