ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:37.04KB ,
资源ID:3673290      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3673290.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(公司差旅费报销管理制度样本.doc)为本站上传会员【a199****6536】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

公司差旅费报销管理制度样本.doc

1、1、目标为完善企业制度建设,加强财务监督和控制,规范出差管理,结合企业实际情况,特制订本制度。2、适用范围本制度适用对象为企业本部全体职员。3、定义“出差”指因公到太原市以外地域处理企业事务行为。4、标准企业各部门人员要本着合理、节省、高效标准使用差旅费。4.1 能够经过其它方法处理事务,尽可能不安排出差,严禁以出差为由外出旅游或参与其它私人性质活动;4.2 在时间许可情况下,能坐火车就不安排乘飞机,能乘坐通常列车,就不安排特快或动车组;4.3 相同住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住应安排标准间、多人间;4.4 差旅费使用必需有明确目标。出差完成后必需向直接上级和分管副总汇报工作结果,

2、上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。5、审批及报费步骤5.1 部门经理(含)以上人员有权给下属派差,凡出差人出差前必需具体填写出差申请单-出差申请联,经分管领导审批后方能出行。特殊情况下许可口头派差,出差人应通知人事部,返回后出差(负责)人应补填出差申请单-销差申请联,经分管领导审批后交人资部门作为考勤及加班依据;5.2 出差人员持经同意出差申请单-出差申请联方能到财务部门办理借款手续,借支额度依据实际情况确定,借款步骤:借款人填写借款单-部门主管审核-分管领导审批-总经理核准-财务总监审批付款,超出1万元现金借款,借款人应提前一天通知财务;5.3 出差返回企业后,出差(负责)人应填

3、写出差申请单-销差申请联经分管领导或上级领导核准后,交人资部门作为考勤及加班依据;5.4 借款人应在出差返回企业后7个工作日内核销出差费用,回企业10日内仍未报销,除董事长尤其同意,财务部门不再办理报销,一切费用自理。对于超出期限未核销个人借款,财务部应通知借款人在3日内归还个人借款,若到期仍未归还,财务部门应对其作出书面通报,并从该职员个人收入中扣减借款金额,直到借款全部收回,在此之前不许可借款人再借支备用金;5.5 报销单据使用原始凭证粘贴单,单上需注明分类项目金额及报销单据数量,原始凭证应粘贴整齐,确保单据整齐、清楚,报销单据项目齐全,有涂改痕迹按无效单据处理。报销单审批步骤:报销人填写

4、报销单-部门主管审核-分管领导审批-总经理核准-财务总监审批付款;5.6 出差相关补助直接在单据报销审批单中列示报销。6、 日常性出差报销标准企业各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、往返路费用附加费用、交通费、住宿费、伙食费及相关补助组成。出差过程中发生其它费用(如复印、购置办公用具、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范围,需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。6.1 往返路费:往返路费包含太原市至出差目标地飞机票、火车票、船票、长途客车票和上述票据附加费用,按所抵达地域现行票价实报实销。6.1.1 往返交通工

5、具使用标准上限:副总、总监(含)以上人员可乘坐飞机经济舱,火车硬卧,轮船二等舱;其它职员出差乘火车。乘坐火车连续乘车时间超出10小时,可购硬卧铺票。符合条件而未坐卧铺者,按硬坐和硬卧票价之间差价给补助; “特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中尤其注明,并由部门主管及分管领导审批。“特殊情况”是指:6.1.1.1 太原市至目标地无直达列车,或虽有直达列车,但超出12小时车程;6.1.1.2 处理紧急公务;6.1.1.3 和副总、总监(含)以上人员一同出差;6.1.1.4 飞机票和火车票相同价值;6.1.1.5 无法订购到火车票;6.1.1.6 其它特殊情况。6.2 往返路费附加费用可实报实销

6、,具体包含:6.2.1 机票附加费用:机场巴士(士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费;6.2.2 火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费、补票费用;6.3 交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实施限额报销,只报不补,带车出差不再报销交通费,报销上限标准以下(单位:元/人/天):地域副总、总监部长、部门经理其它人员一类地域实报实销40元30元二类地域实报实销30元20元三类地域实报实销20元10元6.4 住宿费:住宿费分地域人员限额报销,只报不补6.4.1 地域分类6.4.1.1 一类地域:北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、三亚、大连、烟台、

7、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波;6.4.1.2 二类地域:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成全部、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市;6.4.1.3 三类地域:上述以外地域。6.4.2 报销限额(单位:元/天/房间):地域副总、总监部长、部门经理其它人员一类地域实报实销250200二类地域实报实销200150三类地域实报实销150100注意事项:6.4.2.1 多人一同出差,尽可能安排标准间和多人间,无特殊情况,严禁安排单间;6.4.2.2 多人同住,报销限额

8、就高不就低;住宿费用符合前款相关要求,并低于报销限额,按住宿标准和房间价差额部分50%给奖励。6.5 伙食及通信补助费伙食及通信补助费采取限额补助,只补不报形式。一类地域每人天天50元;二类地域每人天天40元;其它地域每人天天30元。7、出席会议、培训学习出差报销标准对于外出参与会议或培训人员,出差人员依据会议或培训通知填写出差申请单,其审批及报销步骤参考本制度第6条实施。7.1若会务费/培训费中已含食宿费用,不再报销住宿费,不再领取伙食补助。往返路费、交通费按日常性出差标准实施; 7.2若会务费/培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用;7.3 由接待方邀请并由对方负担费用出差人员

9、,各项费用已由对方负担,不再给报销及补助。8、其它要求8.1 出差当日和返回当日在计算交通费及伙食补助时只能合并为一天计算;8.2 职员壹人出差,其住宿费按标准据实报销;当同行人员为等级不相同两人或多人时,住宿费按同行两人或多人中较高等级标准实施;8.3 出差人员住宿费报销标准标准上按要求标准实施,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和著名人士或影响企业整体形象特殊业务情况,在分管领导许可前提下,可按实报销。8.4 出差人员标准上不得乘坐出租车,但下列情况除外:8.4.1 出差目标地偏远,没有公共交通工具;8.4.2 款或关键文件须确保安全;8.4.3 发货物粗笨,搬运困难或时间紧迫;8.4.5 同关键客人外出;8.4.6 实施特殊业务或夜间办事不方便;8.5 为提升办事效率,出差可自带车辆,再不予补助交通费;出行过程中发生过路费、过桥费、停车费、加油费、修车费等费用由出差(负责)人在票据上签字,由驾驶员统一报销;8.6 驾驶员行车途中违章罚款一律不准报销。9、附件出差申请单 10、附则10.1 本制度解释及修改权归由财务部;10.2 本制度自核准之日起实施。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服