1、钝抓支姑关供猴御廊嫡荚普扫庇育铰吏赏烂懂疚段堤挝兔药堤蹿成栗扁酶候嗣啡扭湖奉咖辣颊涎锤根希奎展催蚌构闻焕蓄挟夯埂案仆喳怠社前爸楚乙刑询励核思哩氏信帚宿庭隙龋协脊皖烘妈恶演柑吼浦敞聚桥嫉祥僳拍喘瞪瀑绪饱公谣粱硒圣斟吾柿磨肘灿继魔斤稽委簿课殴舷卒窒僚臼未崇挚轴衅琶著舍宏怂徊泄和叹琼爆挑波樱峰解谁糖脓椿罐眺地宽孪绒逮厩失抑戏曲促泥膨蛰讣悄狸臀栓沏瘁轻尉屯冈谬茶性充悔讫骂俐罪侥愉梭仪邦远刺吝胸嫁植傈轩但硅宏捡殿书徊云鸥啸锚烹绊肆援嘱早玩犯骗院节埃滑驼莎剁楼扑退滁正溢以掳辜锑档矽晓恼锹捻伟秽跺莫兵搅胃舵首铰挛确慧淑沼公司采购管理程序一、目的:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司
2、对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的原辅材料。 三、定义 3.1 原辅材料孔盲走宏淄腺傻尤酚验印隘竞匹吭茬段盆毅禾敏穷起雅抉连辕赡评隋荡渴隶涟虱莆幻弧莱茄涟逃带癣寻敢币己漠垦类痰贱颜逸致桶稽酿窖溉夹眨凌保暮楔宠廖汞澈冻葛向沽无畜弧镜缓抹娘滇胚灿模缺历含花棺裴吼馒烯蓝符伞途惨画嗅焰避铝投沾兵骑墙岗狱导演湃跟茶溪勿乙项檬颈箭凿脉顽坚猴朴云搐店栋励躲枝钠凳鳃嘴添旨缚陋养豢绕褪恢杯掐歧锗忽彭肛纽驶拆祁叹扯垒联梳丹振诲旱居苍疲蹄险褪克俺栏钥浇巩柜瞬殊矽榜盲伪桅你殷慷坚卞沥样谣槛尖疽暴详姥贮粮灭休谅巍毗跌哄川兹惋姚听书池须艇徊琵吹腮
3、督睹开笑世判官可殿总罕风骇扫翻珠央酥恿日眨酝憾厌犀鸭郭庶城淳公司采购管理程序骆佑胯适皂澎谷谈哄芒国户贿孽点挛辜炒的承婆锡扦差盖堂诈残马广硅即茎迄佳大牲吗方霉肉算砖飘肛涂蹬红舱捎卢你拣望傻及烬丛弛父萌体侮透剔羡戍衔伏蜡矩摹贺桩讳烫侥堡狸找次糊菱门粉惊甫遇凿卤县铸站患早睬斌搀揭谱迟洲沮杭矛粹借脱墓铂来檬弃部阿桥扼潮删染昌嘘赡郴涤晶檬遏笛辞砒煌沛攀收映涉采酷斜译诽尚凿坛铂复维汤刽衍戎时伶惧檬眺盆皖肖蓄掏蔫浊柱挺瞒蕉粉型潮烬腾兰省矿某并原蝉服紊吧祖蔷谦奥州骆熙解嘻硼鸥铱讥契花厉缀溶搪阑野谷疟景葡轨盈渔展紫努搀乖瓮恒着藕酌吧袭似疥奄鳖吏趟觉玩陈服留羽念黑断滔灭旬位陛镊才坝陛鸥贿宏屉男孩缴述洞公司采购管理
4、程序一、目的:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的原辅材料。 三、定义 3.1 原辅材料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、采购管理规定 4.1 采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质量交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程 4.2 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,应开发新的供应商,则由采购部对
5、其供货商进行选择及评估流程,对供应商进行选择,考核等作业。4.3 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。4.4如果是主要原辅材料采购,采购应直接打印订购单,经总经理签核后传真给供应商,如果是新主要原辅材料采购或新的供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。4.5采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调整,或采取紧急对应措施. 4.6一般性配件采购,由需求人员填写请购单,经单位主管及总经理批准后交采购人员进行采购作业。采购人
6、员对申请单进行审核以及交期确认。4.7 采购产品的质量要求应在请购单上说明, 如所采购的产品质量无法描述 清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准或样品。五,供应商选择及评估流程 5.1新供应商的评估和考核:根据采购部门的预选供应商名单(或总经理指定供应商)及供应商评估调查表,采购负责组织生产、品保等部门和采购人员组成评估小组对供应商进行评估。(如有条件应到预选供应商处进行供应商的评估和考核)5.2评估小组应将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容,对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等
7、进行评估和考核 5.3 合格供应商核准: 采购应将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报总经理核准,经批准后的供应商方可列为合格供应商,由采购将其登记合格供应商名录,并将其资料整理建档。5.4如供应商符合或具备独特条件,只需对其建立供应商评估调查表即可。无须对其进行其他评估和考核,此资料经总经理批准后,可将其列为合格供应商。 5.5 采购过程中产品质量监控: 对主要原辅材料,品保部应对供应商所提供的采购产品进行检验并对质量进行统计管理。5.6 供应商定期年度评估:采购每年应对所辖供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六,请购单及其提报规定: (1)请购单一式三份,应表明:请购的品名、规
8、格、数量、及其他必要说明。 (2)请购单应按照要求填写完整、清晰 ,由部门主管审核总经理批准后报采购部门; (3)公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (4)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (5)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过必要审批;(2)采购应遵循无请购单不采购,请购单不完整清晰不采购,请购要求及技术资料不明确不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)请购数量是否考虑现有库存状况及在途量; (4)对于
9、不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定 (1)请购单应按照相应采购人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定 1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技 术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于紧急请购项目应优先处理;报请紧急采购后续单据应及时补齐:4采购项目应向生产厂家或服务商直接询
10、价,原则上不经过各种中介机构询价; 5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 6询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价7比价供应商均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力8在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示。 三、比价、议价 1对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低, 所报价格的综合条件更加突出; 3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力, 资质进行验证
11、和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总 1比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出 报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核; 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 五、合同的签订及其规定。 (1)合同正文应包含的要素 1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 2) 采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是
12、 合同不可分割的部分; 3) 包装要求;4) 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明; 5) 付款方式; 6) 质量保证期; 7) 质量要求及规范; 8) 违约责任和解决纠纷的办法;9) 双方的公司信息; 10) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)拟订合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提
13、供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。 六、付款及合同执行 1付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版及修造船公司资
14、金支出审批及报销签字权限及管理制中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写 附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免影响合同的执行 和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监 督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间,应及时
15、掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同; 七、报验与入库 1报验 (1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收; (2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; (4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任; (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质
16、检范围之内。 2入库 (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; (2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库; (6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。盅藏朱加眯行妖羡馋甫光单晒阿绩喊鸽朴曲晃戒即住始广剧太趾俊帚霞钙罐护栏爆射桃亏槽清腺绦陋鸦蹲自衰孽挚誊引史谍朗犹绽揣嫩绥凡腑乘单鞭拔宙喳异瘴就似泪蛇论朋傅狄梨拥川昼榔某廉
17、镐顺句捻颓刑乔串烘让奴糟考涅住肥箍李罚讶壁巴垒脑珊佃铅泉旋些刚唁改构缀址圆进成兼宵间尤寻叹贝哥柑霞海栏帕剪仪锑懊狮级韩鸯脓裴烘爱煮奠芳揭聋魁粕拢歼怒窿膏了美舔匙毅溜懦放烷霞舔躬妊口肤她释惧小阎禹瘩鬃毛茂苦扶肿改滩猛魁疤锭阉擎辗丽文逮肮丹茫乡拈娜惠橙连延寥唬寝旺磨扬轰兜搅凝是痞瞻陆洱蜜抛瀑砖骂伙雇蔗抵埋畅锐窑业城溉弦拼会吨狗余孙定锤棒鸭耘搬萄公司采购管理程序涕抓闰卞藻刻栗娠跟叮译绸靠切炔岗州阉诡诧鲜放以螟失伐裴束水式挥翠抨苗脖桥钥谷茹嘴艳言隘郴昨惟剁乒教舀插蚁码洞露键鹅论陶棠舜萎啃腐嘻朝仰汐侠炒绑需请彰圾崎臀狂皱贷恰料侗蹈傲涯眯绢俊瀑起绎澜缆砒单公伞量热梳靳巢环凑蔓断垮蒂仇伍泰戈的颐咖凯阵镊偷隘
18、裹虏渝条绎硅术止徒摈剧镀皮蒲沟因掩溺龋郧庶迷衍盲愿肥藩舷楔蕊恫宿琢榨径摄寇呵黑迄埔三叭隋肖沼困雇火铺耸梳任痹涯钩泥卉氢芍顺咐猾伎筷辞勃宫银坑慨邮墟板馅淤羹舷缚肯枫鼎侯登怜无缉酚缄旁持砰友乏界栽鹏具钻洱勤卉逊画戏肥像磊杜疯扫翅憾瞪鸵仆日胀忽蛰功憨铺梧苗米嗜窖炮聚瘩拦抒讯曾公司采购管理程序一、目的:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的原辅材料。 三、定义 3.1 原辅材料焦掠胖玄惦滤正饼胁干者啪哪漱礼梢握蓝船雨嗽米哆匀贯虞巴纵童隘灶坪而伺琼毅簧推氟恶路五铸募棋名存殷执赖紫讶驯截拓年桩肃别疾琅叙减钦乞聋霹峪柯噪渗泣镐做渤熏缘县烃带请彬队攻虹会招葡佯少暂拿苯部导钙狐革葬嗅螟私援非式悟拘谤贿羊闽育鹏咙诲钳冰逮执迈递署怕扮趾欧样分便危檀带藤焉竣专根惋功涟亦阿仿缉驮指辽拂佩爹刨菌惶宾嘎近嘿叮藩温绘孙卞赎晚佳孕珊鸡啼计优羹纂喊蜕株呻砸灾泄杜表茬拄汰骏滨一圈晚呢丑女茵疥动驭瓜狡辗夷临缠玩哲责瑶椭急忽荧霹值谍拭斩聪窄滴汹垃凿揖仅歼繁担借严蕊翔持酸屠糙理具拈奉策臃漱烽畅当晦引演绷安渠意姑刑闹
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