1、质量方针与质量目标质量方针: 本企业的质量方针是“质量第一,用户至上”科学管理、争创名优产品。 质量目标: 产品一次出机质量合格率95% 出厂产品检验合格率达到100% 出厂产品质量合格率达到100% 顾客对产品满意率88%原辅料的控制作业指导书 1、本企业所使用的原辅料及食品添加剂,凡已纳入生产许可证管理范围的产品,必须使用已获证企业的产品,使用的食品添加剂根据本企业产品品种的不同,严格对照食品添加剂卫生标准(GB2760),决不允许超范围和超量使用。 2、原辅料在进入生产车间前首先除去外包装(有内包的)。无内包的可先清扫外部灰尘及杂物,不得不经卫生清理直接进入车间,尽量避免污染生产过程关键
2、控制点作业指导书 一、油炸坯料时温度控制是关键 油温应控制在120-140之间可以使油炸膨化达到最好的效果。操作人员工作时,先接通油炸锅的电源,等5-6分钟,查看自动油温控制装置,油温达到120时,可将坯料投入油中,每次投入5公斤坯料,油炸5秒后捞出,进入下一工序;如遇到油温过高的情况,应及时切断电源,报生产负责人,等查明原因后,再实施生产。仓库、运输、贮存管理制度仓库管理制度入库产品(原辅料、成品)凭质检单接受,按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、账物相符,严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。库内安装通风设施,防止物品潮湿,防止霉变、禁止烟火。产品不得与其它有害,有毒性、腐
3、蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误,方可办理出库。保管员应对所管理物品做到心中有数,台账齐全,账物相符,对库存量较少的物品及时上报。库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库,必须做到推陈出新。合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放,地面须放铺垫物,并做到物品离地离墙存放。仓库保管员要坚守工作岗位,做到随叫随到,不私用保管物品,并认真帮好日、月报表。库房门口防鼠板不许随便移动,作为他用,每天清扫仓库,并做到库内“四无”: 无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。运输管理制度运输车辆应符合卫生要求。不得与有毒、有污染的物
4、品混装、混运、防止曝晒、雨淋。装卸时应轻搬轻放,不得重压。贮存管理制度应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中,仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。物品不得接触地面墙壁,间隔应在20cm以上,堆放高度应以既提取方便又安全为宜。对保质期即将超期的产品,保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门主管领导。原辅材料、包装材料的采购、验收管理制度1、目的 对采购工作实施控制,确保采购物料的质量符合最终产品的要求,满足生产需要2、适用范围 适用于本企业产品质量有影响的原材料,辅助材料、包装材料的采购。3、职责 厂长负责审核批准采购计划 采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责:采购文件的制定:采购计划、采购清单
5、、采购合同; 供货方资格审查;对原辅材料及包装物进行检查验证,参与对供货方的评定4、采购技术要求采购文件应清楚说明要购物的内容:品名、规格、等级或其他准确标识方法;采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求(不得使用非食用性原辅材料生产食品;不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产;不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料;优先使用已获生产许可证企业的产品)。5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单 原辅材料、包装材料、采购合同采用购销合同文本逐项填写,以保证合同的有效性。 采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时,应填写口头订货记录表,口头订货记录应填写原料名称、规格等级
6、、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。 采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。6、采购物料验证当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时,应在采购合同中加以说明,包括验证的安排、交付方法等,采购部门会同质检部门按合同的规定,组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证,并做好记录。采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证,合格后方可入库;不合格品予以退回、并追查责任人,上报厂长。生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈,以保证整体
7、的采购质量。不合格管理制度的控制 在规定中不合格包括:原材料(含辅料及包装材料)不合格,生产中的半成品不合格,产品不合格和工作不合格。原材料(含辅料及包装材料)不合格原材料(含辅料及包装材料)进厂后,经检验达不到相关标准或合同要求时,不办理入库手续,并通知供应部门退货。不合格的原材料(含辅料及包装材料)应单独存放,挂不合格标识,并纪录,不得投入生产使用。若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时,需由质检科门同意并写出书面报告,经企业领导批准后,方可投入生产,以便追溯并纪录。生产中半成品不合格生产过程中检出的不合格,不准流入下道工序,要单独存放,挂不合格标识并纪录。可返工修复的不合格应
8、由车间提出的整改报告,经主管质量的领导(质检科)批准后进行返工修复,经复检合格后,做好纪录,方可进入下道工序。无法返工修复的不合格半成品,做报废处理并纪录。成品不合格成品不合格不批准出库销售,要单独存放,挂不合格标识并纪录。由质检科确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复,不可返工修复的应做报废处理,并纪录。销售过程出现的不合格 客户或消费发现不合格时,经质检科门确认后,首先要做好客户或销售者的工作,尽量减少负面影响,并及时给予调换、退货或召回,做好纪录。对工作不合格,如有关部门在检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时,应及时报告,填写不合
9、格通知单,交责任部门。由责任部门根据不合格情况,决定是否召开专题讨论会。不合格的性质分为:一般不合格和严重不合格。对各种一般不合格的要求是,只要纠正即可。对于各种严格不合格要召开专题质量分析会,找出不合格原因,提出相应的纠正预防措施,做出处理结论,杜绝类似不合格现象再次发生,并做好纪录。生产车间主任管理职责 1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作; 2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标,编制生产作业计划,包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督,奖罚兑现; 3、负责编制修订车间设备检修计划,零部件的更换等并负责实施; 4、负责对车间各岗位
10、人员的教育管理工作,包括安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵纪守法教育和传授生产技术知识,不断提高操作人员的技术水平; 5、忠于职守,加强学习,不断提高管理水平; 6、关心爱护职工,做好职工思想工作合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法
11、定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许
12、可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责
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