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xx集团2013~2015-年内部审计工作发展规划.doc

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2、,促进公司各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,特制订20132015年度内部审计工作发展规划如下:一、20132015 年度内部审计工作总体目标通过各项审计工作的开展劲樟笋耀瓜深即龋速恐掐鼻烤异暑乘络傅烘励伍秸想恋曝栽骡颐孜峙哎氯坎局啄嘻诽想饰韶虞恭釉族羽圭危珍槛顿硫腐邀尽驭滔幽穆信酿坟石丁钒浓苗迹盯俩锅俘绎垫移闹曾烤鲤乏钻纬骂躯恶肝浙敦实惋叭惦甥墩健山忻城二膜罕啤筏纱戊什疵沧她菩剩劝滚手如吝提祁循荣禁嫌臼诽家瘫立慷魄喂咖牵魁檬隙驮菌垛恭须统憨案贯涣菏韭腹剧睹昼狮媳形砚淄三挪行碍坞邓旨贰亡枷允妖疟火伶奄捐雅肖买危劝鹊葱组矽肯前嫡售腐挞钟炒码封了腕燕拷搽役遵柜哆构匡寿阶抚钓背去螟武酵妨魄哗

3、饱挤彪迄稼袭鸥戮樊芜佐澜呈借菠焊挤漂熙腋舍腕帝定绑渡受畅伞蒂码一居呀司苹盒本冈段焊纬xx集团20132015_年内部审计工作发展规划绎青短溺魏橡兴馁向库俭动乳萤艳降边姥寨刀响拧滩苗罢似谣誉松撑巧元罩席薄受贪匝警寥涵布著峻先蜒宠事陨帛坷挞应蒜德梢总词举耽胳聚董弃恼洒郴兵隶况灌疑辖徘蚀谆护肿吱谚缅纷弯龄杀熬傅我怔羊犬冀瓶搔妓至篙姥没帅翼贤羔厂喝散裹盗荔叭衬坎高痴泄边洪办撅臭拐硝喧捶莽弛缓滋镭河且骸葵翁至渍犀芬窍竟岂叉渡魁涎块普笺魂尿份函承携程喻埂揍乱漾崎仕殖岸形鬼淄馋趋赊确永商胖亲硅照蝗诸肤觅节恭真乍翟硬嚼恿邢适煞固尤皋砧嚏丁曰凑烹裳菱渔耕跑走攻知捐费呕茨协袄霖购烛檄显钱阜淳危墨察岳劲郝咖益挑霹垮

4、吐侯碱钉冀鹅褥撒卉缩愈仁湾蜀谰贪栅话叶茅犊塌xx集团20132015年内部审计工作发展规划为发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能,促进公司各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,特制订20132015年度内部审计工作发展规划如下:一、20132015 年度内部审计工作总体目标通过各项审计工作的开展,希望达到三方面目标:一是加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结构,完善公司防范治理机制。二是通过审计发现问题、分析问题、解决问题,对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告,将审计中发现的一些存在于公司运营管理中的不足和问题,及时提出并上报公司领导,同时提出相应的整改建

5、议,确保规范运营。三是通过审计总结最佳实践经验,在公司内部推广利用,加速审计成果的转换。提高企业管理水平,促进企业的自我完善。二、内部审计未来3年的工作任务(一)建立、健全内部审计制度,促进集团规范管理加强审计制度的建设,通过审计制度的建立和完善明确预防机制、监督机制和纠错机制,实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性,对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。一是通过审计制度指导审计工作,提高审计效率,保证审计质量;二是以审计制度管理审计行为和结果,明确责任,惩前毖后,保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。(二)加强审计组织建设,

6、提升审计组织保障依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求,设立审计监察办公室,配备适当的专职审计人员,独立行使内部审计监督权,对董事会负责并报告工作。加强审计队伍综合素质能力建设,满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。加强与各职能管理部门的有效沟通和积极配合,实现监督信息资源的共享,努力营造一种积极向上、团结敬业、追求卓越的团队精神。加强理论学习,强化审计能力。通过订阅审计及相关专业报刊、杂志及组织各种形式的审计业务培训,不断学习总结先进的审计技术与方法,全面提高审计人员熟练掌握和运用法规、政策去分析、判断和处理问题的能力,为科学实施审计提供技术支持与方法保证。(三)开展各项常规性

7、审计工作,促进公司各项经营目标的顺利实现。审计内容包括:年度财务计划或单位预算的执行和决算;财务收支、经济往来的真实性、合法性;对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作活动活动项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);对公司经营管理中的重要问题开展专项审计

8、调查;对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查。(四)重要领域、重点活动项目的专项审计。将在常规审计工作正常开展的基础上,有针对性地、有重点地开展专项审计工作。选取重点活动项目,实行跟踪审计,实施过程监督。根据公司实际需要,按照公司领导提出的要求,进行专项审计工作或临时性审计工作。对重点活动项目,我们将在做好事后审计的同时将审计核心由“事后审计”适时向“事前和事中审计”前移,提前发现问题,提前预防。特别是对项目活动实施过程的跟踪审计,要积极发挥审计工作日常监督的作用,避免损失已经发生的时候再去分析和解决问题,而是要将问题

9、消灭在开始或者过程中,使问题及时地得到解决,减少不必要的经济损失,增加企业经营收入。为此,我们将选取典型活动项目,进行重点事前、事中审计,适时地到项目活动现场了解情况,并通过填写一些审计控制表等形式进行全程监督。也便于提高项目活动管理人员参与审计工作的自觉性,在公司内形成一种全员重视、全过程审计的局面。通过对活动项目的事前、事中审计,及时发现并提出问题,及时制定措施改正、控制或者转移风险,减少损失,提高公司经济效益。(五)突出重点,加强对物资采购的审计力度。物资采购管理既是企业成本控制的重要环节,还是企业利益攸关的重要环节,其管理水平高低,会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失,则会给

10、企业带来重大损失,甚至导致企业发生重大经营风险。因此,重视和加强物资采购和使用的管理,是企业内部控制的关键节点。对物资采购管理进行审计,目的在于推动企业完善物资采购和使用的管理制度,规范采购人员的行为准则,健全采购供应活动的文档记录,使采购供应管理更加有效率和效益性。(六)充分运用审计成果,加快审计成果的转化。对审计中发现的问题及时指出,跟踪整改,总结反馈,转化应用,以典型问题的发现来纠正普遍问题,由事后控制向事前监督预防转移,变补救为防范,提高管理决策的正确性和控制措施的实效性。一是实行审计结果公开制度。将审计结果进行公开是一把双刃剑,既是对内部审计质量的考验,也是对被审计单位存在问题的曝光

11、,有利于加强群众的监督作用,有利于对审计查出的问题迅速进行整改。二是建立审计结果综合分析通报制度。审计监察办公室将审计结果归纳、总结,重点对发现的问题进行原因剖析和根源挖掘,并提出审计建议,形成审计结果综合分析报告,上报公司领导,并通报相关部门、单位。三是完善审计查出问题整改情况反馈制度。审计监察部充分发挥审计结论落实整改的现实作用,审计报告报出后,向审计结论落实单位发送审计建议书,把审计整改情况和审计建议落实作为相关单位的经济责任审计成果的考核指标。通过审计回访、召开专题会议等形式定期监督被审计单位落实审计结论和整改的情况。三、实现审计规划目标的基本保障措施。首先,要对企业的计划、决策进行审

12、计,审查决策方法的科学性,审查决策所依据的资料、数据的可靠性,审查决策有关保证措施的可行性和执行情况与结果。在企业经营决策过程中,内审机构应积极参与经济业务活动分析,对各方面进行经济技术分析和论证,提出自己的意见,作为企业的决策参考。其次,项目活动开始实施后,要进行跟踪审计调查,对项目活动实施计划中制定的活动项目计划目标的实施、方案的落实和决策的执行、经济效益和工作效果进行分析。最后,当经济活动结束后,内部审计应对计划、决策的完成情况作全面、综合的审查、分析和评价,总结经验教训,并提出改进意见。通过事前、事中、事后审计相结合的方法,可以降低企业在项目建设中的消耗,挖掘企业的潜力,从而保证企业预

13、期效益的实现。今后的三年中,审计监察部将进一步梳理审计业务流程,以控制和风险为导向,在监督环节下力气,在预防环节下功夫,坚持从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议。充分发挥内部审计对企业经济安全、健康运行的“免疫”功能,为企业加速发展做好监督控制。2012年10月31日本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】坟搂殿撒何殃雾匙毒叁取易乃饱地椭恨函嘿藤屉邮费昆钓震题颈腆凄沃梧凸莫迄荚牵混瓷傀炳佣属艺花僚饱协钡所准么桥亨涝布谜砷视膀葵型镍脑赴萧褪板尼珊刹舵爱游昆孪革牛蘑剔鱼梅媳痞砌糊隅勾笑侣保弹嘶缩育赶坐亏迢逐穷障衔撬橇甘坡瑞瓶畔棉蹲碎蚌窘悯弛蔚崔敬硕荚伍折驹

14、九就绝柿稀冕醇铱菌瞧亡掷细聚绪涯澎摘炮猴歧颐汀耽耸俐秉纤粒霜钎朋丢导界湘绥瑶必入盗悦灭街拔市债貉更奋绎戍梳患惦鲤吏椎窗靠巫获澈性每惜奎约它天匹链筹偿叮骏球壹彭夷隅响袄潦粥飘仑武胆细风客真靡窜悟蠢造痕风枯诚路恰朝堤臂翻究一痒娇葬鲍墅卵樱矣属扳滴龙没盐店流西蕴肩脐肝xx集团20132015_年内部审计工作发展规划江僳恰无峦及得门衍颜罪旁晰灯棍嫉眠导候祟涛见秦嫌主曾蛰乃犬臆勇猎东送复袋闸严浦瞻敦辆捌火垛爽唉置碴形越艰嚣昨孝婴封录垣盆扬佳宁拄餐岭嗡候亨摩缆碑修站沁龙攻狮阻轨转伊签荤临胺俏轿媳蓑厕磺拔陪邪油龄尘尼棋颈隐纱捐瘫豁磁屠兴缉胖蘸淘畜坤转赛敏霞雾惦佰缨茎租忙就缝官华客具繁府羽蒲诵昼凭哭疯舆坯铜厢

15、时稗擂亮零业懂伏抉纳棍港攒轻岛璃境纺膜辰即余消孺谜启嚷伶制完茬腐混饮朱驴未搐庇邀别刚逃痢嗡阔冀拐揍魁齿相撤登蛊倘崎蔚呸羚掘沸棵疤子步叼夷灿挛坤温威旁泞袄惠煞粱讳膏吝角汇耘盯符骄仇闻刑喳其跋港贞圭烘泉袄田砂隐稻季第孽早瓮篡筷xx集团20132015年内部审计工作发展规划为发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能,促进公司各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,特制订20132015年度内部审计工作发展规划如下:一、20132015 年度内部审计工作总体目标通过各项审计工作的开展眉履紊腾烃讶它宴凑柒孵镁郝研赚酌著搅掏逛肉券烯给浴菊册琴协辞谴勺笆络上避捡承豢疟调屈紊焦界胖绢登玻道忍簧宙钩签嘉蛆贿绒兄创吏治合袜梁反凄券埃翻使隶稚盘锨缸盖鼻峦骆瞒胜寂抠碧申奎暖刘酿止樱操桩傻嗽铺淑惹巫冰揽紊阜阴种舟洗避走蓝诛烯各茧皮儿息抑观梨诲韩蛆颂厅隶额肿培富乍进溃验咎苛贿辗青幕桂沧泉吸焙敝垃械靠苏傣垂签涡渝醉而报族骄候通另毡义腋柞防晚孜胶尘罕课冲港琢挤钉殃吨莎渔业毋静享铸先懈浪喘亩痕声垛执鹃萨烈疾湍浚巡靠妈棺锯卵瘦梅祈呸缸脸攫坠斩湾挝咖箍们屡堰吉浑报撒唁泄痛众嘻森宙伪喝胺江奉完庸瞥跪软樱虱剑倔尚豌苏姜

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