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集团质量手册符合集团审核规则按过程方法及.docx

1、 编制 审核 批准 XXXXX集团有限公司 XXXXX Holding Group Co.,Ltd XXXX-QM-01-D 质量手册 Quality Manual 1 范围与应用: 本手册依据ISO/TS 16949:2023 及ISO 9001:2023的规定并结合公司实际情况编制而成,涉及: l 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定的产品的能力; l 通过质量管理体系的有效应用,涉及体系连续改善过程的有效应用,以及保证符合顾客规定和合用的法律法规规定,旨在增强顾客满意。 1.1 本手册所覆盖的产品为: XXXXXXXX

2、XXXXXXXX。 1.2 本手册的删减声明: 本手册应用于本公司的生产制造和服务的所有人员、场合和过程。图纸和技术规范由顾客提供,本公司没有设计责任,删除7.3.2.1,7.3.3.1的规定。 1.3 本公司声明: 本公司作为工厂的外部支持场合,相关流程接口如下: l 集团负责集团性战略及政策制定,并体现在集团业务计划中,工厂负责对集团业务计划进行分解,形成工厂业务计划,上报集团,集团对工厂业务计划进行批准; l 集团负责市场营销流程,负责对顾客的新项目协议组织进行评审;负责投标流程; l 集团负责采购过程中的直接材料供应商选择与批准,协议的签订,集团负责采购过程中的间

3、接材料供应商的选择与协议的签订; l 集团制定年度供应商审核计划,组织执行供应商审核,评价; l 工厂负责直接材料和间接材料供应商的业绩评价及汇总,将供应商的业绩评价上报集团; l 集团负责固定资产的采购,工厂负责固定资产的验收及管理; l 集团负责对各工厂上报的培训需求组织进行评估,批准,工厂负责培训计划的具体执行; l 集团负责编制集团质量手册及程序文献,工厂按照集团质量手册编制工厂质量手册; l 集团列席工厂组织的管理评审会议,集团负责将各工厂管理评审汇总形成集团管理评审报告; l 工厂负责纠正防止措施的制定与执行,集团负责纠正防止措施的评估; l 集团负责集团性内部审核

4、计划的制定,工厂根据集团内部审核计划进行分解,并执行,集团对工厂内审计划的执行情况进行评估; l 工厂制定连续改善计划,并对连续改善效果进行验证; l 集团负责新项目的归口管理,建立并跟踪APQP计划整个阶段,同时负责第一阶段的立项及第二阶段过程设计开发工作,工厂参与第一及第二阶段的工作,负责第三,四,五阶段的工作,同时向集团项目管理报告; l 工厂负责PPAP样件提交及文献编制(如无客户批准规定期,集团负责组织对PPAP进行批准); l 工厂负责样件,试生产,及批量生产制造; l 集团负责顾客需求的获得,转化,生成交付计划,提交至工厂; l 工厂依据集团提供的交付计划,进行订单评

5、审,反馈评审结果,组织生产及交付; l 集团负责客户应收账款的收回; l 集团负责对各工厂顾客满意度评价的汇总; 2 引用标准: 下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的内容。如明确对版本的引用标准,则该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用相关标准时沿用下列标准的最新版本。 2.1 ISO9000:2023 质量管理体系基础和术语; 2.2 ISO9001:2023 质量管理体系规定; 2.3 ISO/TS16949:2023 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实行ISO9001:2023 的特别规定; 2.4 ISO/TS16949汽车认证方案 获得

6、并保持IATF认可的规则; 2.5 GB/T 19023-2023 质量管理体系文献指南 2.6 顾客支持性参考手册: l 产品质量先期策划和控制计划(APQP/CP)(第二版); l 潜在的失效模式及后果分析(FMEA)(第四版); l 生产件批准程序(PPAP)(第四版); l 测量系统分析(MSA)(第四版); l 记录过程控制(SPC)(第二版); l VDA 6,第3部分:过程质量审核; l VDA 6,第5部分:产品质量审核; 3 术语和定义 3.1 术语: 术语 解释 控制计划 对控制产品所规定的体系和过程的文献化的描述 具有设计职责的组织

7、有权制定一个新的或更改现有产品规范的组织(注:该职责涉及在顾客指定的范围内,实验并验证设计性能) 防错 为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。 实验室 用于检查、实验或校准的设施,也许涉及但不限于,化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性实验。 实验室范围 受控制的文献具有:实验室有资格进行的特定实验、评价和校准;用来进行上述活动的设备的清单,以及;用来进行上述活动的方法和标准的清单 制造 制作或加工的过程:生产原材料;生产件或服务件;装配,或;热解决、焊接、涂漆、电镀或其它表面解决服务。 预测性维护 基于过程数据,旨在通过预测也许发生的失效模式来避免维护问

8、题的活动。 防止性维护 为了消除设备失效和非计划生产中断的因素而策划的措施,它是制造过程设计的一项输出。 超额运费 协议交付之外发生的超过成本或费用。(注:它也许是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等因素引起的) 外部场合 支持现场并且为非生产过程发生的场合 现场 发生增值制造过程的场合 特殊特性 也许影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或产品的后续解决的产品特性或制造过程参数 过程 一组将输入转化为输出的互相关联或互相作用的活动 3.2 汽车行业常用英文名称所写如下所示: 英文缩写 中文解释 英文缩写 中文解释 OEM 汽车行业整车厂 I

9、QC 进料质量控制 FMEA 潜在失效模式及后果分析 IPQC 过程(工序)质量控制 MSA 测量系统分析 OQC 出货质量控制 SPC 记录过程控制 PPM 百万分之缺陷数 APQP 产品质量先期策划 KCC 关键控制特性(关键过程参数) PPAP 生产件批准程序 KPC 关键产品特性 CP 控制计划 QA 质量保证 S/C 安全/法规特殊特性符号 QC 质量控制 DOE 实验设计 QS 质量体系 QFD 质量功能展开 QM 质量管理 Ppk 初始过程能力指数 QSMR 管理者代表 Cpk 过程能力指数

10、 NCR 不符合项报告 Cmk 设备能力指数 TPM 全面防止保养 SIP 或WI 检查指导书(检查卡片) 6S 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 4 质量管理体系 4.1 总规定 本公司按照ISO/TS16949:2023标准的规定,采用过程方法建立质量管理体系,将其形成文献,加以实行和保持,并连续改善其有效性。 集团公司在发展规划部设立体系工程师岗位负责协助管理者代表组织质量管理体系的建立和实行。 l 本公司拟定管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用(见 4.3按照过程方法定义的管理体系); l 本公司拟定这些过程的顺序和互相作用;(见 5.8核心过程章鱼

11、图,5.5过程关系矩阵图) l 本公司拟定所需的准则和方法,以保证这些过程的运营和控制有效;(见 5.7绩效清单) l 保证可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运营和监视; (见 5.6总经理声明) l 监视、测量(合用时)和分析这些过程;(见 MP03流程与审核) l 实行必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的连续改善。(见 MP05连续改善) 本公司按ISO/TS16949:2023标准的规定管理这些过程。 4.1.1 我公司申明: 假如将与产品符合性有关的任何过程外包,我公司将保证对外包过程受到控制,并且相关过程的外包并不免去我公司满足所有顾客和法律规则规定

12、的责任。 4.2 我公司按照过程方法定义管理体系 4.2.1 我公司的质量管理体系按类型分为:管理过程、核心过程、支持过程。 l 管理过程(Management Process) 通过策划将顾客规定,集团的方针、业务目的转化为本公司可衡量的指标; 用来衡量和评价核心过程和支持过程的有效性和效率; 由管理过程来拟定本公司的组织结构;产生公司的决策和目的及其更改等; 对辨认的问题组织纠正与防止管理;对各方面的连续改善进行组织管理。 MP01 业务计划 描述集团业务战略的编制,涉及年度业务计划的制定及评审等。 MP02 职责与沟通 描述集团组织结构与定期会议规定。

13、 MP03 流程与审核 描述集团的内部审核管理,业务流程管理,管理评审的推动。 MP04 纠正防止措施 辨认问题,组织对问题的纠正与防止,对纠正与防止措施进行跟踪,对效果组织进行确认。 MP05 连续改善 对连续改善的收集,组织实行,结果确认,连续改善的奖励进行规定。 MP06 数据记录和分析 使用数据分析的方法,过程数据进行分类,整理,为审核,纠正防止,连续改善,提供数学支持。 l 核心过程(Core Process) 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程; 公司通过辨认和管理以下核心过程,以实现从顾客规定到顾客满意。 COP01 市场分析 描

14、述集团对顾客项目规定的评审,对顾客报价过程的管理。 COP02 产品过程设计 当顾客发出提名信后的集团对APQP管理 COP03 生产计划 集团对顾客的需求计划制定相应的生产计划 COP04 产品生产 描述产品的生产准备与生产控制。 COP05 交付及账款管理 描述集团的产品交付与账款回收管理。 COP06 顾客满意 描述顾客抱怨及索赔的解决,顾客满意测量。 l 支持过程(Support Process) 为了实现公司的经营目的提供资源或能力; 支持核心过程实现预计目的的过程; 是支持核心过程功能的必要过程。 SP01 人力资源 描述人力

15、资源的管理 SP02 采购与供应商控制 描述采购过程中的供应商选择,供应商评价 SP03 财务控制 描述会计及财务管理 SP04 管理支持 应急响应计划,文献权限,记录管理 SP05 质量支持 描述产品和过程监控;不合格品管理;标记可追溯性管理;监视与测量装置的控制;测量系统分析;内部实验室的管理 SP06 设备工装维护 描述计划内外设备维护,工装的管理与质量保证 4.3 文献规定 4.3.1 总则 质量管理体系文献涉及: 质量方针和目的 质量手册 程序文献 作业指导书 表格 质量计划 规范 外来文献 记录 关于

16、受控文献的声明:本公司体系文献的受控文献为电子文献格式,(必须时)纸质文献加盖受控印章的文献为受控文献,记录以及未加盖受控印章的文献均为非受控文献,非受控文献的版本及更新不受本公司管理。 行业特殊规定: 国际性标准: 顾客特殊规定: 国际性标准: ISO9000:2023质量管理体系基础和术语; ISO9001:2023质量管理体系规定; ISO19011:2023管理体系审核指南; 行业特殊规定: ISO/TS16949:2023 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实行ISO9001:2023 的特别规定; APQP;PPAP;FMEA;SPC;MS

17、A 顾客特殊规定: VDA 6,第3部分:过程质量审核; VDA 6,第5部分:产品质量审核; 记录,工程图纸,标准规范 指导书,制度 程序文献 手册 手册:规定过程的范围,明确引用的规定,过程方法 程序文献:明确流程的管理者,拥有者,参与者,审核人,讲明输入,输出,方法,相关资源,人员责任,流程的评价方法 指导书:规定如何做,制度:哪些可以做,哪些不可以做。 记录,工程图纸,标准规范 4.3.2 质量手册 公司将编制和保持质量手册,本公司质量手册涉及如下内容: l 质量管理体系的范围,涉及任何删减的细节和合法的理由(见1.范围与应用);

18、 l 为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用;(见 5.4程序文献与TS标准相应表) l 质量管理体系过程之间的互相作用的表述。(见 5.8核心过程章鱼图,5.5过程关系矩阵图) 4.3.3 管理过程 l MP01 业务计划(5.4.1;5.4.1.1) Process: 过程名称: 业务计划 Business Plan Process owner: 过程所有者: 集团发展规划部经理 Process Manager 过程管理者 体系工程师 Process Auditor 过程审核人 集团管理者代表 Process description: 过程

19、描述: Process Scope: 流程范围: 集团组织定期对建立的KPI目的达成情况,预算达成情况,工作计划完毕情况进行评审。 工厂组织对集团的KPI目的进行分解,并对预算达成情况,及工作计划完毕情况进行评审。 集团业务计划的制定; 对工厂业务计划达成情况组织进行分析; 集团及工厂定期组织评审和跟踪业务计划的完毕情况。 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 会议系统 集团总经理,总监,集团各部门经理; 工厂经理,管理者代表,体系工程师,综合管理部主管;技术部部长及工程师;质量部部长及工程师;物流部主管及运营计划员;制造工程部

20、部长;财务部部长。 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 最高管理者盼望的目的;质量管理体系规定(涉及变更规定);顾客的盼望和满意度;相关方的盼望;集团公司的发展战略;集团公司的经营战略和经营理念;法律法规和其他规定;客户订单、年度及季度预测; 各部门年度及过往预算;投资计划,各部门投资需求、新项目提名;组织结构变更需求、各部门人员需求;培训需求;客户满意度调查;客户审核报告;客户抱怨记录; 外部PPM记录; 员工流动率;工伤;员工满意度调查分析; 质量成本; 审核算施率;审核关闭率; 制造费用减少情况;生产效率OEE; 《年度业务计划报告》 《季度

21、业务计划报告》。 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 按计划执行 《业务计划管理控制程序》 l MP02 职责与沟通(5.1;5.5.1;5.5.3) Process: 过程名称: 职责与沟通 Responsibility and Communication Process owner: 过程所有者: 集团人力行政总监 Process Manager 过程管理者 人事专员 Process Auditor 过程审核人 集团管理

22、者代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团总经理及工厂经理,保证各岗位职责权限在集团及工厂内部得到沟通 集团公司与工厂的管理与风险控制,通过定期会议来沟通 集团定期的年度会议;季度会议;集团组织结构;各部门职责权限;集团各岗位的岗位描述 工厂定期的年度会议;季度会议;月度会议;周会议; 每日早会;工厂组织结构; 工厂各部门职责权限;工厂管理者代表; 工厂环境健康安全代表;工厂顾客代表; 工人代表;工厂各岗位的岗位描述 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 邮

23、件系统,会议设施 集团总经理,总监,各部门经理; 工厂经理,综合管理部主管,技术部所有人员,质量部所有人员,物流部所有人员,制造工程部所有人员,财务部部长 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 每周会议:每月会议:季度会议:年度会议: 质量管理体系的规定; 工厂的业务流程;工厂的经营模式; 工厂的经营环境;工厂的业务计划; 工厂的管理变更;工厂的人力资源状况。 周工作会议报告;月工作会议报告;周质量会议报告; 月质量会议报告;项目报告; 制造工程情况报告;纠正防止措施跟踪计划; 年度会议日程表。 集团的组织机构图; Process Indi

24、cators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 会议报告完整率 《职责与沟通管理控制程序》 《集团组织结构图》 《集团部门职责范围指导书》 l MP03 流程与审核(5.1;5.4.2;5.6.1;5.6.1.1;5.6.2;5.6.2.1;5.6.3;7.3.4.1;8.1;8.2.3;8.5.1;7.3.4;7.5.2;7.5.2.1;8.1;8.2.2;8.2.2.4;8.2.2.5) Process: 过程名称: 流程与审核 P

25、rocess and Audit Process owner: 过程所有者: 集团发展规划部经理 Process Manager 过程管理者 体系工程师 Process Auditor 过程审核人 集团管理者代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团队系工程师负责编制年度审核计划,负责跟踪年度审核计划完毕情况。 通过审核,评价工厂的质量管理体系的所有规定是否与策划的安排和标准的规定相一致,保证所有规定是否得到有效实行与保持。 集团参与工厂的管理评审;工厂通过管理评审对工厂的管理流程,核心流程和支持流

26、程进行评审,以保证它们的有效性和效率。 工厂的体系审核;制造过程审核;产品审核等; 集团的体系审核;集团的管理评审组织; 工厂的管理评审执行 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 现有体系,相关TS,VDA标准,顾客标准规定 通过培训的审核员,集团发展规划部,项目部,财务中心,采购部,营销部,人力行政部,工厂综合管理部,技术部,质量部,物流部,制造工程部,财务部的被审核人员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 年度审核计划;体系审核计划;制造过程审核计划; 产品审核计划等;质量方针及质量目的完毕情况分析报告;内

27、外部审核结论及评价;供方业绩分析; 产品制造过程业绩分析;产品交付业绩分析;顾客满意限度评价;过程表现和产品符合性;纠正防止措施实行效果分析;上次管理评审跟踪措施实行情况分析;也许影响质量体系的变更(若有);实际和潜在的使用现场失效以及他们对质量、安全或环境影响的分析;改善的机会和变更的需要;不良质量成本定期报告和评价;质量管理体系的各条款规定。 集团队系审核报告 集团管理评审报告 集团年度审核完毕情况 工厂体系审核报告 工厂制造过程审核报告 工厂产品审核报告 审核整改证据等 质量管理体系及其过程的有效性改善措施; 与顾客规定有关的产品改善; Process Indic

28、ators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 审核项目关闭率 《内部审核管理控制程序》 《管理评审管理控制程序》 《产品审核管理规定》 《过程审核管理规定》 《体系审核管理规定》 l MP04 纠正防止(8.2.3;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.2.2;8.5.2.3;8.5.3) Process: 过程名称: 纠正防止措施 Corrective and Preventive Process owner: 过程所有者: 集团

29、发展规划部经理 Process Manager 过程管理者 体系工程师 Process Auditor 过程审核人 集团顾客代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 工厂通过信息收集,根据PDCA的原则,对各类问题制定纠正防止措施。 集团负责对工厂纠正防止措施的执行情况进行汇总。 对工厂的过程监视,产品监视,数据分析,顾客反馈,内部审核,管理评审等信息的纠正及防止措施的辨认,计划,实行,验证。 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 办公设施,office软件

30、 集团发展规划部,工厂综合管理部,技术部,质量部,制造工程部,物流部,财务部的所有人员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 顾客意见/投诉 过程监视,产品监视,数据分析,发现的不合格项; 供应商不合格; 内部审核,管理评审发现的不合格项; 设备不合格; 内部管理方面意见(涉及质量、信息、合理化建议等综合信息) 得到执行并通过验证的纠正防止措施 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 纠正防止措施执行率 《纠正防止措施管理控制程序

31、》 l MP05 连续改善(6.1;8.1;8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2) Process: 过程名称: 连续改善 Continual Improvement Process owner: 过程所有者: 集团项目总监 Process Manager 过程管理者 项目经理 Process Auditor 过程审核人 集团财务中心 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 工厂通过全员参与,增强公司员工连续改善意识,不断寻求改善机会,以提高产品质量,提高过程及管理的效率和有效性,减少浪

32、费,减少成本。 集团对工厂连续改善情况进行跟踪。 质量、生产、安全和服务等全过程的连续改善活动。 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 相关资源 集团项目部,工厂综合管理部,技术部,质量部,物流部,制造工程部,财务部的相关人员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 《年度连续改善计划》 员工合理化建议 内审结果 管理评审决议 数据分析结果 得到批准的《CIP评价报告》 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods:

33、 过程的作业方法和文献: 年度连续改善计划完毕率 《连续改善管理控制程序》 l MP06 数据记录和分析(8.1;8.1.1;8.1.2;8.4;8.4.1) Process: 过程名称: 数据记录和分析 Statistical Analysis Process owner: 过程所有者: 集团发展规划部经理 Process Manager 过程管理者 体系工程师 Process Auditor 过程审核人 集团管理者代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团及工厂按规定的频率进

34、行数据收集 数据记录的基本方法,数据记录的时机,数据记录的计算公式,数据来源,保证各部门数据采集时的一致性 合用于公司内数据和资料的收集、传递、分析、决策等管理活动。 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 数理记录学知识,office系统 集团发展规划部,项目部,财务部,营销部,采购部,人力行政部,工厂综合管理部,技术部,质量部,物流部,制造工程部,财务部的数据记录人员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 各项运营数据; 外部信息: 0+12,3+9,6+6,9+3营销计划等; 相关KPI数据; 季度,

35、年度业务计划评审资料; 周部门会议报告; 月部门会议报告; 年度管理评审报告 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: KPI记录及时率 《数据记录和分析管理控制程序》 4.3.4 核心过程 l COP01 市场分析及投标(6.1;6.3.1;7.1.3;7.2.1;7.2.2;7.2.2.1;7.2.2.2;7.2.3;7.2.3.1;7.3.2;7.3.6.1) Process: 过程名称: 市场分析及投标 Market Analysis

36、and Tender Process owner: 过程所有者: 集团营销部经理 Process Manager 过程管理者 运营计划员 Process Auditor 过程审核人 集团顾客代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团营销部组织对顾客项目规定组织进行评审 集团组织对顾客进行产投标 合用于集团营销部得到顾客订单后的组织评审活动 及投标管理 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 顾客项目信息,内外部信息资源 集团项目部,集团发展规划部,集

37、团采购部,集团财务中心,集团营销部,工厂物流部,技术部,质量部,制造工程部,财务部所有人员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 与产品相关的法律法规(涉及合用的政府、安全和环境法规,合用于材料的获取、贮存、搬运、再运用、销毁或废弃); 质量管理体系规定;顾客规定的规定(涉及交付及交付后的活动);规定的用途或已知的预期用途所必需的规定;任何的附加规定(对顾客作出的承诺、技术征询、培训服务等);来电、函订单; 顾客特殊规定;顾客指定的特殊特性; 生产能力;财务状况;采购能力。 新产品成本核算表;顾客的合理加价规定; 各工厂的产品报价;各工厂内部成本核算 项

38、目评审报告 顾客报价表 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 规定的评审时间长度 《市场分析管理控制程序》 《顾客项目规定辨认与评审规定》 《新产品成本计算及报价规定》 l COP02 产品过程设计(6.4.1;7.1;7.1.1;7.1.3;7.2.1.1;7.2.2;7.3;7.3.1;7.3.1.1;7.3.2;7.3.2.2;7.3.2.3;7.3.3;7.3.3.2;7.3.4;7.3.4.1;7.3.5;7.3.6;7

39、3.6.1;7.3.6.2;7.3.7;8.2.3.1;7.1;7.3.6;7.3.6.1;7.3.6.2;7.1;7.2.1.1;7.3.6.3;7.3.7;8.2.3.1) Process: 过程名称: 产品过程设计 Product and Process Design Process owner: 过程所有者: 集团项目总监 Process Manager 过程管理者 项目经理 Process Auditor 过程审核人 集团采购部长 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团发展规划部根据

40、顾客的提名立项,及各工厂目前项目的情况及距离相关顾客的远近等因素,安排项目 本程序拟定产品开发全过程的各个环节,促进与所涉及的各职能部门的联系,保证开发进程,保证产品使顾客满意;总部项目部的项目需求;工厂的内部需求; 得到顾客提名信后,集团发展规划部组织进行内部项目分派 集团项目部组织工厂进行产品质量先期策划 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 各工厂的实际情况,顾客的实际情况,office办公软件 集团发展规划部经理,集团项目总监,集团总经理 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 顾客的提名立项书;各工厂目前项

41、目情况及项目周期;各工厂地理位置情况;顾客位置信息;项目评审报告;提名立项书; 项目相关的具体资料:产品的零件清单,工程规范,材料清单,过程流程图,特殊特性清单;新产品成本核算表;顾客报价表; 批量生产过程中,任何部门对产品实现的更改需求; 客户图纸及标准有变更; 以下情况需提交PPAP资料: 新零件/新产品;对以前提交零件的不合格处进行纠正; 有关设计记录、技术规范或生产零件材料及零件编号的工程更改;集团项目部从顾客处了解到的需提交文献的规定和等级; 提名立项书; APQP文献包; 《试生产报告》; 《过程更改告知单》; PPAP提交资料 Process Indicat

42、ors and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 试生产批准OEE达成规定 试生产开始1个月内得到内部批准 《产品过程设计管理控制程序》 《提名立项规定》 《APQP指导书》 《过程更改指导书》 《PPAP指导书》 l COP03 生产计划(7.5.1.6) Process: 过程名称: 生产计划 Order Process owner: 过程所有者: 集团营销部长 Process Manager 过程管理者 运营计

43、划员 Process Auditor 过程审核人 集团顾客代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团获得顾客的需求计划,转化为交付计划,工厂根据交付计划与技术部提供的生产节拍合理运用资源,满足客户需求,同时控制库存在目的范围,做到精益生产。 合用于样件生产(仅当使用批量生产设备时),试生产,以及批量生产的生产计划 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 邮件系统,相关顾客信息 集团营销部运营计划员,工厂物流部运营计划员,工厂技术部技术工程师 Inputs: 输入

44、 Outputs: 输出: 客户SA; 客户delivery order 生产计划完毕率记录 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 库存产品周期 《生产计划管理控制程序》 l COP04 产品生产(6.4.1;6.4.2;7.4.1;7.4.2;7.5.1;7.5.1.3) Process: 过程名称: 产品生产 Product Production Process owner: 过程所有者: 工厂制造部长 Process M

45、anager 过程管理者 班长 Process Auditor 过程审核人 工厂管理者代表 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 工厂运营计划员编制物料需求计划,获得及时的物料供货,安排生产计划 工厂制造部长规范批量产品生产过程的管理,使生产处在受控状态。 描述了批量生产的人员组织、作业准备验证、检查、记录等。 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 批准的过程文献,控制计划,检查指导书,经批准的工装,设备,人员,经验证的检查设备等 工厂制造部长,班长,工厂

46、质量工程师,巡检员,终检员,质量部长,技术工程师,技术部长,物流部叉车工,叉车班长,物料管理员,物流部主管,运营计划员 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 生产计划 物料需求计划 经批准的过程、设备、工装、人员、检查设备; 合格供应商名录 刀具清单; 产品额定重量清单; 月生产主计划 准时提交的合格产品; 供应商产品准时交货 Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 工废率 供应商的交付及时率 《产品生产管理控制程序》

47、 l COP05 交付及账款管理(5.2;7.2.1;7.3.3;7.5.5;7.5.5.1;8.2.1.1) Process: 过程名称: 交付及账款管理 Delivery and Payment Process owner: 过程所有者: 集团营销部长 Process Manager 过程管理者 运营计划员 Process Auditor 过程审核人 集团财务中心 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 集团营销部编制交付计划,工厂物流部组织按照交付计划进行交付。 集团财务部根据工厂物流部门的交

48、货数据,定期与顾客财务部门进行核对,按照约定的货款汇款周期收受货款 本程序负责产品库存管理,产品的运送与产品交付,交付后产品的账款管理 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 运送工具,库房 工厂物流部主管,运营计划员,物料管理员,司机,集团营销部运营计划员,工厂质量部终检员,工厂质量工程师,工厂质量部长,工厂财务部,顾客物流部,顾客财务部,集团财务中心 Inputs: 输入: Outputs: 输出: 合格的产品 产品保存规定 产品运送规定 交付计划 交货数据 约定的货款交付协议 顾客签字的交货清单 到帐的货款 P

49、rocess Indicators and Measures: 过程绩效和测量: Documentation, methods: 过程的作业方法和文献: 交付及时率 《交付及账款管理控制程序》 l COP06 顾客满意(6.1;7.2.1;7.2.3;8.2.1.1;5.2;6.1;7.2.3;7.5.1.7;7.5.1.8;8.2.1;8.2.1.1;8.4) Process: 过程名称: 顾客满意 Customer Feedback Process owner: 过程所有者: 集团营销部长 Process Manager 过程管理者 运营计划员 P

50、rocess Auditor 过程审核人 集团项目经理 Process description: 过程描述: Process Scope: 流程范围: 工厂质量工程师得到顾客抱怨后,将相关记录填写完整,对外部报废告知及顾客索赔进行确认,签字,工厂财务部按照质量工程师及工厂经理的签字确认进行付款。 集团营销部负责组织对顾客的满意度情况进行调查和测量 合用于解决客户对我公司产品和服务提出的各种形式的抱怨或索赔 涉及工厂的所有顾客 Resources: 资源: Human Resources: 参与人员: 邮件系统,office系统 工厂经理,质量工程师,会计,集团营

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