1、2023年北泉镇建设工程质量安全及建筑市场 督执法检查实行方案 为进一步贯彻贯彻自治区住房和城乡建设厅《关于组织开展自治区工程建设领域综合执法检查的告知》(新建建函【2023】20号)和兵团建设局建设厅《转发住房城乡建设部办公厅关于与组织开展2023年全国建筑市场监督执法专项检查的告知》(兵建发【2023】128)号文献精神,特制订如下工作方案: 一、 工作目的 通过本次建筑市场监督执法专项检查,强化建筑市场监管,规范建筑市场秩序,建立健全长效监管机制,有效遏制建设领域违法违规行为,不断促进建筑业健康有序发展 进一步贯彻贯彻科学发展观,贯彻贯彻全国住房城乡建设工作会议精神,全
2、面执行《建筑法》、《招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业公司资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《注册建造师管理规定》、《注册监理工程师管理规定》、等法律法规及规范性文献,进一步提高做好工程质量安全工作和建筑市场监督管理工作的结识,切实增强建设各方责任主体的法律意识,促进社会经济全面健康可连续发展。 二、组织领导 为做好迎检工作,我局决定成立迎接全国建设工程质量安全及建筑市场监督执法检查领导小组。领导小组组成如下: 组 长: 副组长:
3、 成 员: 领导小组下设办公室,办公室主任由 担任。(电话,传真 ) 三、检查范围 检查范围:2023年以来新开工、投资在500万元以上的政府投资和使用国有资金的在建房屋建筑和市政工程。重点检查发生质量安全事故较多和保障性安居工程质量安全检查情况较差的项目。 四、检查内容 (一)工程质量安全检查内容 1、贯彻贯彻《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法规以及住房和城乡建设部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的告知》(建质[2023]291号)、《关于贯彻实行<房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定>的
4、告知》、等文献的情况。 2、建设、勘察、设计、施工、监理等各方责任主体和施工图设计文献审查、工程质量检测等有关单位及项目经理、总监理工程师等执业人员,执行国家工程质量有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 3、工程实体质量情况,重点检查工程勘察设计质量及抗震设防情况、工程地基基础和主体结构质量。 4、施工现场安全生产情况。具体内容为: (1)相关法律法规的贯彻贯彻情况。施工公司贯彻贯彻《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的告知》及《转发住房城乡建设部关于贯彻贯彻<国务院关于进一步加强公司安全生产工作的告知>实行意见的告知》的情况。重点检查在建工程项目建设、勘察、设计、施工、监理等
5、参建单位依法贯彻安全生产主体责任的情况。特别是公司建立健全安全生产责任制,有效贯彻各级安全生产责任;建立并严格执行安全生产隐患排查制度,公司和项目负责人现场带班制度等情况;施工公司“三类人员”和特种作业人员持证上岗情况;工程项目安全文明施工措施费台帐及现场使用情况。 (2)施工现场实体防护、深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械和危险性较大的分部分项工程等情况。 (二)建筑市场检查内容 1、工程项目各方主体市场行为,涉及:施工许可、招投标、施工现场管理情况。贯彻贯彻《建筑法》、《招投标法》、《注册建造师管理规定》、《注册监理工程师管理规定》、《建筑业公司资质管理规定》、《建筑工程施工许可管
6、理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、规范和整顿建筑市场秩序的情况。 2、勘察、设计、施工、监理公司及招标代理机构有无借用、出借资质问题: 3、注册职业人员有无出借、出租执业资格问题等。工程各方主体履行责任情况,重点是检查施工、监理等公司是否具有相应资质证书承揽业务,是否存在转包、违法分包、资质挂靠及拖欠工程款等行为,是否存在违反市场监管法律、法规的行为。 4、在建工程是否办理质监、安监、工程监理手续、五大员上岗、施工图设计文献审查、外来进疆施工队伍入疆手续等方面。 五、工作环节 本次监督检查工作采用公司自查、建设行政主管部门排查的方式进行。北泉镇建设局将组织督
7、查组督导抽查。具体安排如下: (一)动员部署阶段(8月25日前) 召开动员部署会,明确监督检查任务,并成立监督检查工作领导小组。 (二)自查自纠阶段(8月25日至8月30日) 1、建设单位组织项目勘察、设计、施工、监理、项目招标代理机构等相关参建单位对照检查表格(见附表)从质量行为、实物质量、资料情况、安全生产和招投标等方面对在建工程质量进行全面检查,对发现的问题及时采用有效措施解决完善,并提出书面自查报告报我局领导小组办公室。 2、各勘察、设计、施工、监理单位、项目招标代理机构组织专业技术力量,分别对照检查表格中的相应内容和有关规定,对本单位所涉及的在建工程项目的质量、安全、市场行
8、为等方面进行全面检查、梳理,对发现的问题及时督促项目部整改完善,并形成书面自查情况报告备检。 (三)排查阶段(8月25日至8月30日) 我局在公司和项目部自查自纠的基础上对本辖区内在建工程进行全面排查,对保障性安居工程和存在危险性较大的分部分项工程的项目必须重点检查。排查结束后将检查情况于9月2日前书面报市建委领导小组办公室。 (四)整改贯彻和督导复查阶段(9月3日至9月7日) 对检查中发现的问题,各有关责任单位要立即制定整改方案,及时解决贯彻,并于9月2日前将整改情况书面报我局和市建委领导小组办公室。从9月下旬开始我局将有针对性地组织复查工作。 六、有关规定 1、各在建工程的建设
9、勘察、设计、施工、监理、检测等有关单位要充足结识迎接全国建设工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作的重要性,以迎检工作为契机,强化质量、安全责任意识,进一步完善制度和措施,认真对照检查规定,做好各项准备工作。 2、建设行政主管部门要进一步强化监督管理,质量、安全、招投标、执法等监督机构应加大对在建工程特别是保障性住房和公共建筑工程的监督巡查和检查力度,对检查中发现的问题要及时督促责任单位进行整改,实行在建项目跟踪管理,保证工程质量安全和建筑市场规范有序发展。我局对检查中发现的违法、违规行为将严格按规定予以记录不良行为或进行行政处罚。
10、 表1-1 工程建设强制性标准执行情况检查表 (房屋建筑工程勘察部分) 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合 1 现场及实验室工作执行强制性标准情况 钻探及取样 2 原位测试 3 室内实验 4 其他工作 5 编制技术文献执行强制性标准情况 勘察手段和勘察工作量是否合理 6 岩土指标和承载力是否对的 7 场地类别和地震液化的鉴定是否对的 8
11、 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否对的 9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价 10 技术文献内容是否存在重要缺漏 11 是否有其他文字、数据、图纸的错误 12 勘察成果与实际情况的符合限度 持力层 13 地震效应评价结论 14 地下水 15 承载力和变形参数 16 基坑支护参数 17 文献中其他重要结论 结果记录 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合
12、 项 检查组成员签字: 检查日期: 表1-2 工程建设强制性标准执行情况检查表 (房屋建筑工程设计部分) 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合 1 地基基础设计 设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基解决、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。 2 结构类型 是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。 3 设计荷载 设计采用的荷载是否符合
13、GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。 4 抗震设防类别和抗震设防标准 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。 5 建筑设计和建筑结构的规则性 建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。 6 结构材料 结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。 7 地震作用和抗震验算 地震作用和抗震
14、验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 8 钢筋混凝土构件的最小配筋率 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。 9 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施 结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 10 砌体结构基本构造 砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。 11 多层砌体结构的抗震
15、措施 房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设立和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。 12 多、高层钢结构 多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。 13 超限高层建筑结构 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2023]220号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文献中是否贯彻了抗震专项审查的内容。 结果记录 符合 项 /
16、基本符合 项 / 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期: 表1-3 工程建设强制性标准执行情况检查表 (房屋建筑工程施工部分) 检查项目 检查内容和方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合 一、工程资料 1 技术交底、施工日记 技术交底和施工日记应记录详实 2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文献和实验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文献和实验(检查)报告单,对重要
17、工程使用砂、石应进行碱活性实验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检查报告 3 见证取样和送检记录 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关实验(检查)报告单 4 现场计量器具的运营状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 5 施工图设计文献修改、变更、洽商、交底 施工图设计文献修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。 6 施工实验报告(记录) 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度实验报告及记
18、录评估、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检查报告等。 7 施工记录 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实。 8 质量验收记录 检查批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格。 二、地基基础 9 地基强度或承载力检查、工程桩承载力检查 地基强度或承载力检查、工程桩承载力检查方法和数量应符合规定。 10 桩位偏差、桩顶标高、
19、试件强度 偏差和试件留置数量应符合规定。 11 基坑施工 基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周边建筑物的影响及监控 三、混凝土结构 12 模板与支架的设计 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案 13 受力钢筋品种、级别、规格和数量 对照施工图检查。 14 钢筋代换 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文献。 15 钢筋的加工、绑扎和连接 加工、绑扎质量是否满足规定,连接方式和连接质量
20、 16 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。 17 预应力钢筋 检查预应力筋张拉锚固,外露预应力筋的解决及锚具封闭 18 混凝土强度和试块留置 检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设立应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标记等。 19 混凝土的外观质量和尺寸偏差 检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差 四、砌体结构 20 砌筑砂浆强度和试块留置 检查现场砂浆配合
21、比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设立应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标记等。 21 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。 22 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设立拉结筋情况 23 灰缝厚度及砂浆饱满度 用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 24 预制承重构件安装 观测检查已
22、安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 25 施工荷载控制 观测检查楼层堆载情况 26 构造措施 构造柱、圈梁设立情况 结果记录 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期:表2 建筑节能工程施工、监理质量检查表 序号 检查 项目 施工部分 监理部分 检查标准 符合 基本 符合 不符合 检查标准 符合 基本 符合 不符
23、合 1 方案 编制 建筑节能工程施工前,施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 2 设计 变更 任何设计变更均不得减少建筑节能效果 监理单位在建筑节能设计变更实行前应确认 当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应经原施工图设计审查机构审查 在建筑节能设计变更实行前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认 3 墙 体 节 能 工 程 材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验
24、收规定 经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用,保温隔热材料和粘结材料的见证取样送检 墙体施工 (1)保温隔热材料的厚度 按照设计文献及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改告知并复查 (2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔实验 (3)保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂 (4)保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔实验 预制
25、保温板现场浇筑混凝土墙体、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设立及做法符合设计及验收规定 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定 4 幕 墙 节 能 保 温 工 程 幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定,幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测 经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用。幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送检及型式检查报告的审核签认 密封条
26、单元幕墙板块之间的密封解决、启动扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定 按照设计文献及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改告知并复查 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放符合验收规定 5 门 窗 节 能 工 程 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测 经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用。外窗及中空玻璃的见证取样送检及型式检查报告的审核签认 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施
27、天窗安装质量符合验收规定 按照设计文献及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改告知未验收 6 屋 面 节 能 工 程 保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能检测 经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用。保温隔热材料的见证取样送检及型式检查报告的审核签认 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定 按照设计文献及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改告知未验收 7 地面节能工
28、程 用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测 经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用。保温隔热材料的见证取样送检及型式检查报告的审核签认 基层解决、地面保温层、隔离层、保护层、有防水规定的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计规定,并应按施工方案施工 按照设计文献及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改告知并复查 记录结果 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 检查组成员签字:
29、 检查日期: 表3 混凝土构件测试项目记录 工程项目名称: 测试项目 测试仪器 规范或设计值 测 试 结 果 测点1 测点2 测点3 测点4 测点5 楼板厚度 非金属超声仪 (如NM-3B型) 墙体厚度 非金属超声仪 (如
30、NM-3B型) 主筋数量和间距 钢筋扫描仪 (如FS-10型) 钢筋保护层厚度 钢筋扫描仪 (如FS-10型) 混凝土强度 混凝土回弹仪 (如ZC3-A型) 检查组成员签字: 检查日期: 表4 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
31、 序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文献审查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4 按规定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动
32、的,施工图设计文献重新报审情况 按规定重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 7 勘察单位资质情况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 □符合 □不符合 8 设计单位资质情况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 □符合 □不符合 9 参与地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 所有参与验收工作 部分参与验收工作 未参与任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 10 签发设计修改变更、技术洽商告知情况 所有签发 签发重要的设计变更、技术洽商告知
33、没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 11 参与有关工程质量问题的解决情况 参与有关工程质量问题的解决 未参与有关工程质量问题的解决 □符合 □不符合 施 工 单 位 12 单位资质情况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 □符合 □不符合 13 项目经理资格和到位情况 项目经理资格符合相应规定,人员到位 项目经理资格符合相应规定,但人员没到位 项目经理资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 14 重要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 重要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备
34、到位 重要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位 重要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 施 工 单 位 15 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批,并严格执行 按管理制度审批,但执行过程中有偏差 审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行 □符合 □基本符合 □不符合 16 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置 配置不全 没按规定配置 □符合 □基本符合 □不符合 17 工程技术标准及审查合格的施工图设计文献的实行情况
35、 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文献实行 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文献实行 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文献实行 □符合 □基本符合 □不符合 18 质量问题和质量事故解决情况 解决及时,整改措施有效 解决及时,但整改不到位 未及时解决 □符合 □基本符合 □不符合 监 理 单 位 19 单位资质情况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 □符合 □不符合 20 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应规定,人员到位 总监理工程师资格符合相应规定,但人员没到
36、位 总监理工程师资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 21 监理规划、监理实行细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批,并严格执行 按规定编制、审批,但执行不认真 未按规定编制、审批 □符合 □基本符合 □不符合 22 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 23 对分包单位的资质进行核查情况 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 24 见证取样制度的实行情况 严格实行见证取样制度 不严格实
37、行见证取样制度 未实行见证取样制度 □符合 □基本符合 □不符合 25 对重点部位、关键工序实行旁站监理情况 严格按规定实行旁站监理 实行旁站监理,但不严格到位 未实行旁站监理 □符合 □基本符合 □不符合 监 理 单 位 26 检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 严格按检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收 不严格按检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收 不按检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合 27 质量问题告知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题告知单签发手续
38、齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 质量问题告知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题告知单,质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 工 程 质 量 检 测 机 构 28 是否超过资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超过资质范围承接任务 □符合 □不符合 29 检测报告形成程序、数据及结论的符合性限度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 □符合 □不符合 施工图审查机构 30 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从
39、事审查工作 □符合 □不符合 31 是否按国家规定的审查内容进行审查 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 □符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 勘察设计单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 施工单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 监理单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
40、 工程质量检测机构 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 施工图审查机构 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 合计 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期: 表5 建筑工地安全生产文明施工情况检查表 工程项目名称 建筑面积: 工程造价: 开工日期: 形象进度: 建设单位: 监理单位: 资质等级: 施工单位(总包
41、 资质等级: 施工单位(分包): 资质等级: 序号 检查项目 检查情况 评价 一 安全生产责任制的建立及贯彻情况 已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明确贯彻到人,签订人符合规定。 □好 已经建立安全生产责任制,责任贯彻到人。 □中 已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。 □差 二 施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及贯彻情况 建立制度,并已认真组织贯彻。 □好 建立制度,基本贯彻。 □中 未建立制度或未贯彻。 □差 三 重大事故应急预案制定及演练情况 按规定制定重大事故应急预案,并已进行演练。
42、□好 基本按规定制定重大事故应急预案,演练基本达成规定。 □中 没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。 □差 四 在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况 工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。 □好 未办理施工许可或质量安全监督手续。 □差 五 是否存在公司无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题 不存在公司无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。 □好 存在公司无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。 □差 六 在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况,危险性较大工程专项施工方案制定执行情况 按照规定和规范制定安全技术
43、措施,对危险性较大的工程按规定制定专项施工方案。 □好 已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工程制定具体的专项施工方案。 □中 未按照规定和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案。 □差 七 安全防护用品配备及使用情况 按照规定配备齐全、合格的安全防护用品并对的使用。 □好 基本按照规定配备安全防护用品,并按规定使用。 □中 没有按照规定配备安全防护用品或未对的使用。 □差 八 建筑起重机械设备安拆方案制定和实行、安拆单位资质及人员资格等情况 安拆单位及人员具有相应资质,按照规定制定和实行建筑起重机械设备安拆方案,并按照安拆方案进
44、行拆除。 □好 安拆单位及人员具有相应资质,基本按照规定安拆建筑起重机械设备。 □中 安拆人员不具有相应资质、没有按照规定制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。 □差 九 安全防护情况(涉及整体提高脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提高机、卸料平台、基坑与土方支护等) 按照规范和规定进行安全防护。 □好 基本按照规范和规定进行安全防护。 □中 没有按照规范和规定进行安全防护。 □差 十 施工用钢管、扣件是否具有检查证明;承重支撑架体系的搭设是否符合规范规定 施工用钢管、扣件有检查证明;承重支撑架体系符合规范规定。 □好 施工用钢管、扣件
45、检查证明基本齐全;承重支撑架体系基本符合规范规定。 □中 施工用钢管、扣件检查证明不齐全;承重支撑架体系不符合规范规定。 □差 合计 (数量) 好 项 / 中 项 / 差 项 检查组成员签字: 检查日期: 表6-1 在建工程项目招标代理机构检查表 招标代理机构名称(盖章)及资格等级: 负责人及联系电话:
46、 工程项目名称 建设单位 投资额(万元) 招标方式 工程项目报建资料是否齐全 代理过程是否存在违法违规情况 招投标备案是否 依法依规准时办理 检查组成员签字:
47、 检查日期:
48、 表6-2 在建工程项目建设单位检查表 建设单位(盖章): 项目负责人及联系电话:
49、 工程项目名称 工程 地点 投资额(万元) 资金 性质 结构 /层次 是否依法进行招投标 招标 方式 委托招标代理机构及资格等级 施工单位名称及资质 建造师及资格等级 协议备案情况 施工许可是否办理 开工日期及工期 工程款支付情况 是否存在转包、违法分包、资质挂靠等情况
50、 检查组成员签字: 检查日期:
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