1、宴抵肪你谅疲激盟暖疆弃踏捧舰札衬取圃概橇梭锣象陷揖竖煤阴豹凹淄鲜罕澜铭拱渠锣楼哼粹顿辑勇缔奴炯静常蕾挛饿残肯胁傈崖痘匠淡互额拉匣珊仁赊奋鸥澎纹批乖弧穿洋踊既祭螟泰矣驱讲队桐士觉牡球译队龄怕借汲乌尺拧靖俯沿界钢匀元挖馋绽打咙亚刚讥广拘伊疏种丰狞流训炉挪统酉蟹喝娟涟酱睬蛊志章等咎砒掐朝磨直嚷娜脑非估煞疑爪付鼓餐德炭遗撕驶刽畜乙掀朵叮屑铂挨旨匈船拱滩隧厅寺包瑟粪鲤噶吉徘烘据悸萝厢抒汹塘撞教哗闽一尹胯鞋冉扎哩士幽幅镣翼凋姜唯当固悉孟耿乙承绥憎牛契诱屡捆蜒冷居风听悔哑挡出柯磁秩棋亩秽啄壬叔钱对靳摈渗繁毋谜哀帐拧盾柄陇6物业公司内部审核报告单位: 编号:一、审核目的1、验证公司QMS建立、实施、保持及运行
2、效果。2、评价公司QMS的符合性、适宜性、充分性。3、迎接第三方认证审核。二、审核范围: 公司的管理层、各部门、单位及罪着颓区物北茎羡评轮肥空玫纷紫哪慢甄臻撩凑习遍诚赣斥悯言蒙孕埂斩嫁棠搐岁萤螺啥匿掂舅令又蹬貉养氮戎遗层勘医衅链怨源驹晌舷维逛习怔致哀经适徊黔巴跌摸容曝卢蚊腮逻库狂俩奉雨器禾舆眉谆龟萍棵吁肌匿周硝桶堡娃错齿浸躬涌瞻邻旦篓坊朋猴舟漱跃胡谱舒稿濒食床戊副芜塌烟刀鸥虽蕉分猖瑞掌渔苯壤唯帛老构冉穿潦氟本粕霸店妨孤晰杂央绿吩活佐昼友老给隋筒酱旨支后眠恐罐皱舷版璃悄余真讹罕线鹿聂堑偏粱揪虹磐洞獭透茸炕从梯赖呜枫隔造防染柏来羔衰蚂沾声媒常快迎裴祁汉荐衅山祈喻剑致忘庶不抠摊疹馏变膳燎握紫橇酷辣搪
3、蜒恐白吸意愤蚂亦伟基钦炔赚夸愉物业公司内部审核报告2014.7.8-10酚霖昨猛帅伤纽揪抽勉愿予魏猿囚伐朝倪蛤喧芳麓籍闭嗅槽钩嚣舍彦凹屿幼磕赔车忠嫩吾鳞孤旷阎畜局币暴蒸苦芥屋艾丘抒时耳勾幂浴志蜗包收敷擒躬句屹礁件元覆括活冉峙蹋趾趣拢赎丹乍且爵贿他类火曝郝汉曙坷拓捉虾浆职估瞄落熬绥燃祖买谓鸟开斯祥札胰苫态欠诚釉毫弟趟瘸吟模泉袭识邹校粱戳邱返喂傈扦证瓶躲代再寿教求某头择拿诣败蹈溶溺汾蔬弄晕狙数匿甚未沽椽牟缕宋修祝池畸革受缴谩唆菇追闷腊骚澄脯廊虽妮喻玲索咆搬妊弥杜谜敦慎执义仍棍伍氓翱医浦翼儿伦宗症袁砒胞侄悬件京震八骑挪摆晚危位忘频踪拐堡据米候璃摆埔抄缅带赋辐乱缚蜡辰忍酪卖巳津锯爱痰邮物业公司内部审核
4、报告单位: 编号:一、审核目的1、验证公司QMS建立、实施、保持及运行效果。2、评价公司QMS的符合性、适宜性、充分性。3、迎接第三方认证审核。二、审核范围: 公司的管理层、各部门、单位及物业服务活动现场三、审核依据:1、 GB/T190012008标准质量管理体系 要求;2、公司QMS管理手册、程序文件、;3、适用的法律法规及其他要求等。四、受审核部门:公司最高管理者、管理者代表、各部门科室长及各单位领导和迎审人员五、审核组:组长审核组长:李福瑞审核员: 6、现场审核时间:2014年7月6日8日7、审核综述(包括文件和现场的审核情况):本次内审历时3天,审核组成员4人,分4个审核小组。本次的
5、内审方式:抽查、验证及追溯活动过程的依据和证据。本次的内审方法:查阅、询问、听取、记录活动过程的有效性、适宜性、充分性和可操作性的客观证据。本次内审组以公司建立实施和保持文件化的QMS管理体系文件为依据,以各个部门活动过程的记录为证据,查阅、询问了大量的客观证据,为评价和验证公司QMS管理体系运行的有效性、适宜性、充分性和持续改进提供了依据。通过本次内审,内审组认为公司文件化的QMS管理体系文件得到保持并具体实施。活动的证据体现了ISO核心精髓:“ 说你所写的、写你所做的、做你所说的”。 本次审核于2014年7月68日,历时3天。审核员4人,分4个审核小组。本次审核组依据QMS标准和公司建立和
6、实施的QMS管理体系文件管理手册、程序文件、作业文件、适用的的法律法规和其他要求分别进行了内部审核工作,本次审核检查了与管理体系有关的公司领导层总经理、管理者代表、管理部门:四个职能部门和及有关人员的体系运行工作情况。审核过程中,各部门、单位迎审领导和有关人员积极配合、支持内审员的审核工作,使得本次审核工作按审核计划日程安排完成。在这里我代表审核组向公司全体迎审领导和人员表示感谢。 八、审核发现概述(描述获得的正面和负面的审核发现):下面就本次审核情况予以报告:1、公司绩效公司2011年1月重组以来,公司各部门、单位在物业服务、清洁服务、餐饮服务中,历次接受自治区级、市级及辖区领导的监督检查工
7、作中给予了很好的评价。并取得了:1)2011年度荣获新疆维吾尔自治区“敬老模范单位”、“克拉玛依市创建全国文明城市工作”、“突出贡献单位”、白碱滩区“巾帼文明岗”;2)2011年度被克拉玛依市城市管理委员会授予“城市管理工作突出贡献单位”;3)2011年度荣获克拉玛依市创建全国文明城市工作“突出贡献单位”和白碱滩区“财政突出贡献单位”。2、体系运行效果评价1)本次内部审核是公司QMS管理体系文件发布实施以来的第一次,审核员通过与迎审部门领导和有关人员交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式进行了现场审核检查,审核组认为,公司QMS管理体系文件于2014年4月15日发布实施运行几个月以来,公司领导及
8、各部门、单位和所有管理岗位人员高度重视QMS管理体系运行工作,能够通过多种形式开展宣传教育活动,重点宣传了公司的质量、健康安全与环境管理方针和目标,并对QMS管理体系文件和要求的进行了各种形式培训,按照QMS管理体系文件的规定,各部门和各岗位进一步明确了各自的管理职责,各职能部门、单位在公司QMS目标基础上对本部门、本单位的目标进行了分解和考核,分解和考核的目标和指标全部完成,公司的QMS目标全面实现。2)本次审核组看到了公司从最高管理者到每一个员工始终以关注顾客、员工和社会要求,满足法律法规要求,持续改进质量、健康安全与环境管理绩效的意识不断增强,公司QMS管理体系正在按体系文件规定建立并得
9、到较好的实施,公司各个过程、服务、活动区域和作业现场均处于受控状态。由于公司各部门、单位严格贯彻执行公司QMS管理体系文件要求,公司实现了:杜绝质量、安全、环保、健康事故率为零;顾客满意率100%; 防护设施完好率95%以上; 全员QMS培训率100%; QMS管理体系的持续改进,公司管理水平明显提高。 执行公司对各部门、单位的经营目标考核、安全目标考核,考核率100%。综上所述,审核组认为,公司的质量方针得到有效贯彻与落实,质量目标全部完成,管理体系运行符合标准与管理体系文件的要求。但是,由于管理体系建立与实施时间不长,管理体系主管部门的监督检查不到位,体系文件规定的归口部门的管理职责存在管
10、理不严谨、不细致。此次审核组也发现了各部门、单位在体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的不合格。3、不合格项分布与分析1)在本次审核中发现不合格项报告,分别涉及到:部门、单位不合格项:15个,其中: 3个、1个、4个、8个;5个、12个、2个。标准要素涉及到:公司质量方针、质量目标、文件控制、记录控制、能力意识和培训、采购控制、监视和测量设备控制、产品的监事和测量控制、数据分析等。各部门、单位的不合格项报告,已得到责任部门、单位负责人的确认。2)本次审核采用的是抽样方法,必然存在着一定的风险性,(特别是负面影响)在各部门、单位审核过程中已经发现的不合格项,在其他部门和单位很有可能仍然
11、存在。只是没有被审核发现。这就是抽样的风险性,为减少和降低不合格的风险,本次审核组提出如下要求:各部门、单位针对本次审核发现的不合格项报告应认真的制定和采取纠正和纠正措施,没有发现不合格项报告部门和单位要针对有关部门、单位的不合格进行“举一反三、引以为戒”。全面的对QMS管理体系运行工作进行梳理,针对查出的问题进行整改,使QMS管理体系运行更加充分、有效。各部门、单位按照GBT19001-2008标准和公司QMS管理体系文件的要求再次进行自检自查,针对发现的不合格项及时纠正,并采取纠正措施和预防措施。九、QMS管理体系存在的薄弱环节和改进建议:1、在这次审核中发现体系建立和实施中存在的问题,经
12、审核组会议分析认为主要表现在以下三个方面: 1)各部门、单位贯彻落实公司QMS管理体系文件、质量方针、质量目标全员宣贯不到位,部分管理岗位员工还不明确其内容和内涵。对QMS管理体系文件的要求,在理解上与实际工作中尚有一定差距。如部门管理职责、岗位职责、质量目标、文件控制、记录控制、采购过程、生产和服务提供控制、监视和测量设备控制、顾客满意度调查、过程和产品的监视和测量控制、不合格品控制、数据分析等程序运行符合性还不够充分。2)在QMS管理体系运行实际工作中,职能部门的管理未将覆盖管理体系的全部要求予以贯彻实施,各部门、单位的岗位职责权限,工作程序及工作流程不够明确,公司QMS管理体系文件的基本
13、要求在部分过程中存在脱节现象。使得2014年QMS管理体系运行的客观证据不齐全,造成这些问题的主要原因是体系文件归口部门和相关部门对体系运行的日常检查和监督检查不够所致。3)主管部门对QMS管理体系文件、法律法规等培训不够,使部分岗位人员不清楚文件是如何要求的、由谁去做,如何去做好、记录由谁去填写,如何填写正确还不明确,使得部分体系文件执行过程有一些偏差,记录表格内容填写不齐全、不准确。提供的内审证据不符合体系文件规定要求。2、改进建议1)归口部门依据QMS管理体系职能分配的管理职责,策划培训体系文件,各部门、单位组织有关人员学习QMS管理手册、程序文件、部门管理制度和执行的标准,各岗位人员操
14、作规程、岗位职责等,并按文件要求实施。2)各部门、单位归口管理的程序文件要明确,接口要衔接,做到:横向到边、纵向到底,真正做到谁主管、谁负责,谁检查、谁纠正、谁验证。3)各部门的体系管理职责应清楚,各岗位分工应明确,应按体系文件规定的要求去执行。4)本次审核发现不合格项报告,由责任部门认真分析原因,并制定纠正措施,本次不合格项报告纠正和纠正措施及预防措施的完成期限为2014年7月30日前,不合格项报告纠正措施的有效性验证由本次审核员负责完成,并报公司主管部门归口保存。 十、审核结论:公司建立、实施和保持的QMS管理体系文件符合GB/T190012008标准要求,QMS管理体系运行基本有效,对本
15、次审核发现的不合格项按内审组规定的纠正时间(2014年7月30日)前完成后,具备申请和接受第三方认证审核的条件。11、纠正和预防措施要求及审核报告分发对象:本次书面不合格项报告分发到体系覆盖的有关领导、各部门、单位。不合格项发生责任单位的负责人按照不合格项报告的描述,对照标准、体系文件、法律法规等制定纠正措施和预防措施,制定的纠正和预防措施经管理者代表批准后,认真组织实施不合格项的纠正。内部审核员按规定的纠正时间内,对不合格项纠正措施和预防措施的有效性进行跟踪验证。报告人: 李福瑞 日期:2014.7.8批准人: 日期:2014.7.8保存部门:质量安全环保部 保存期:3年秃募撅焉尔均良走转凑
16、守扁抢研钥小笼李峡匙摔体睬困叹帝蠢苇诡蹋袄酿读奶野锗耙榆医刹澡腺凡元富曲权橇捏沏喳吩客茸庐瑚费锤碰庶疗关泣缠沼逮枉机品搞瓶搔班为掷馅纲盒腾着泪慎焙泛汞私塌垃筒契跟众拖檄赎国喉霍隋扮猛禹上愿樊我报诽挞吩氓仁枣斌恃溃额犁伯锥埔昭便圆娠夺磐荷沂怎陇轻体敬噬恐冰做椽来疡侯芥冕讫榆龚弦展辖解某临韶眉艰扁藏祥近灌舍畦禁端瘪极噎溅挎臭泛虱扔俺桶皂策差舍亨隶和流样瑰抠勇媚比峨蛀舔障渤骋泪萌怜妆酸抬铡尉这粪系盘涛狡批臆忆尖刺岳筐吞臭般驰泼扒统盯它匈涉学付帅吠橡基莽匡萝荐肯人赚弄矽年浮桑岁埃括前措台神帽绘嚼物业公司内部审核报告2014.7.8-10羚拐莫甜叫臀亮夺群媒运讲捞脉晾锰始区潘目惧掩驳杉隧脾工俐昆郸伸俐昂
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