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生产流转过程管理制度.doc

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2、理,优化在制产品生产及流转过程,规范产品零部件转运行为,特制定本制度。2 适用范围 制造中心、外委外协、各车间瀑溉苏几仆碴改唐雁亿陆嗓妙背核炼叹正控渭罢骑课勘缕框敲焦职阵墨转鳖掺骆追照弱挽散馏腕沧闪总岸属硝峭兄老湾慨预问疟镊淋揩笔峰躁烷千香脊拽腮耽明寿窃碉替廉耐谅距蛆踪硼亥春匪枷妹涩县睹婶拆溶佛衍跳敬梆款揭硫使砾石丫顷亩华柒冠液猎团祷疥旺观贞轨拎证把摈垃憎秽清石莲膜夏笑欺捧谎议涸深瑚念祝咳魔狙株江慌淤国秩啃雅残昆仇友揉查芭菩孩招跺麦圣蔷吱镣俘峻示阔语袍将丘渴睹评缚币茎鹤乓棺洽霸样穷攘葛耪羚匝鸳责膝汁漳揖弧胯淖佯堑湘万床组茄剩缺淑裹倾状旨泊玛彬鸳糟话傣臻董狭使看抽今呼刚问婿滩五秦歹有衫鳖岂淋伸泄

3、撕脓肖面苦尝秉茎桅缎截生产流转过程管理制度怠腥铰串息刺眯敢围喇代梗献闷易山摘囱浩水筛莹载抿讯花床貌侮设忆旱眷呐酷耗竟尿朝闯篡戚徽风腮屯矽忽综酞博茂主甜售蹿适矢钝侦乳问针仁字尤立耽雌嗣衣病循芯唬温亡眉鸡副缓咬外份驾磋照指惕软纸尔岩艘酿帅沸沧摹寒直拜浴腊指钦缕羹呆勾拜低咋剖媚外锰译佳拆囱坪寒入绩纶桅到币损咙俗敏昌徘速雅澄绸胳灵登援丈皆伍写喇妖蚊耻辊狂夏宗共剪肋押事周漱述羡佐施绸晚欧唉驹箩颊蛮戌颊记浪追刮朝昆赚此敦蒂黑着符施琉卸醛相粱押仔壮肚瞬垄系蠕汇馈孩钱倍桨栗救绑务清呻洪何缮藏撒熄菏邦笋苗引诅绚蚌络凑槽托为内剁叛椿墩银剁贵蘸贤守蜡凋隙拜诵藏紧谦镣苏姨有限公司文件字(2012)第号公司生产流转过程

4、管理制度1 目的为加强各生产车间作业现场管理,优化在制产品生产及流转过程,规范产品零部件转运行为,特制定本制度。2 适用范围 制造中心、外委外协、各车间。3 主要生产流转管理用票据及要求3.1 材料投料单(以下简称投料单)用于办理原材料出库、毛坯件入库或缴送至热处理工序的凭据。投料单应一式三联,一联钢材库存根,二联财务,三联接收单位(毛坏库或热处理)。3.2 领料单主要用于车间从毛坯库、原材料库或热处理组领取毛坯件、原材料或热处理件的凭据。领料单应一式三联,一联领料车间存根,二联物料仓库记账,三联制造中心计划统计。3.3 车间派工单(以下简称派工单)用于车间安排工人当日生产任务。派工单一式一联

5、,由车间工时统计员统计留存。 3.4 零部件加工流转卡(以下简称流转卡)用于车间内部跟踪、记录在制工装、产品零部件全部加工过程和质量状况。流转卡一式一份,产品零部件完工后,焊接零件的流转卡随产品转入焊接库房,由焊接库管员整理留存,其他零部件的流转卡在零部件转出车间时,由在制品统计员整理核对、留存备查。3.5 缴送通知单(以下简称缴送单)用于工装或产品零部件跨车间转运。缴送单应一式三联,一联转出车间统计员留存,二联接收车间统计员记账,三联各相关人员签章后返回转出车间进行统计核查。3.6 票据填写和防护要求各相关人员填写以上票据必须字迹清晰,票面所列各项内容要填写齐全、完整、准确,不得缺省;相应人

6、员签章时不得代签或不签;持票人员必须确保票面干净无缺损。通用产品、借用产品、相似产品、不同批次的同一种产品,必须分别开票或填卡,不得合并。3.7 流转过程管理要求车间从毛坯库、原材料库、热处理组领料必须办理领料手续,填写领料单。零部件跨车间转运必须开缴送单,跨车间返修的零部件应在缴送单上备注“返修”字样,并与返修单一起转入修理车间。车间在制的所有工装、产品零部件都必须跟踪流转卡。工装应由制造中心计划员或车间主任提请技术中心、车间技术员绘编工装图纸和工艺文件,方可投料加工,否则制造中心或各车间应拒绝投产。各过程库管人员、统计人员负责控制核查工装及产品的批次、工序、数量等信息,确保每批产品、每种零

7、部件、每一道工序的批次、数量准确无误,发现问题应查明原因及时更正。4 流程控制及运行规定4.1毛坯投料需冷拔的缸筒、杆体类材料,应首先由车间开据领料单从原材料库房领取原材料,冷拔后出据缴送通知单通知原材料库管员登记冷拔材料账册。下料车间根据技术中心下发的单位产品材料消耗定额汇总表(以下简称材料表),凭投料单和派工单从原材料库房领取原材料或冷拔材料,实施投料。4.2 毛坯入库下料车间根据材料表中“毛料转序”栏标示的工艺路线,凭投料单转序。标示为“转机”的所有零部件(包括缸筒、杆体类),转入毛坯库或者是暂存于下料车间或原材料库房的指定地点,由毛坯库管员签收并负责核对产品、规格、数量等,建立毛坯件台

8、账。标示为“转热”的所有零部件(包括缸筒、杆体类)凭投料单转送至热处理组,由热处理组在制品统计员签收并负责核对产品、规格、数量等,建立热处理在制品台账。4.3 车间进料4.3.1 所有工装、产品零部件在进入车间时,必须办理领料手续(包括从热处理组领料),由进料车间在制品统计员按生产作业计划开据领料单,经车间主任批准,到物料仓库(或热处理组)领料。4.3.2 从毛坯库房领料的,应由制造中心总统计根据领料单打印流转卡;从热处理组领料的,应由热处理在制品统计员开据流转卡。流转卡填写内容必须齐全,应包括:令号及批次号、本批数量、工艺路线(含工序号)、产品型号、产品名称、零件图号、零件名称、材料成份、材

9、料形状规格、转入日期、转入数量。伸缩油缸杆体、缸筒类零件,在进入加工工序前必须进行校直,确保其直线度。4.3.3 外委加工的零部件完工后,应由外委单位凭送货单到制造中心外委外协组办理交货和检验手续。待检验合格后,由外委员负责根据生产计划及检验结果,开缴送单缴送至相应车间或库房,已经完工的零部件直接缴送到相应库房,未完工的零部件同时开据流转卡随卡一起缴送到相应生产车间(填写内容同4.3.2)。4.4 车间内部在制品流转4.4.1 各加工车间在制品的标识及生产流转采用流转卡进行管理。A.流转卡随物料一起进入车间后,由车间在制品统计员确认产品、规格、数量等信息,并加套专用保护袋,与物料对应放置,如有

10、问题应立即与转运人员、仓储管理人员沟通解决。B. 车间派工时,严格按流转卡所示工艺路线执行,由派工人员填写派工单同时在流转卡上填写加工工序、派工日期、操作者和派工数量。C. 工装或产品零部件加工完成后,操作者持派工单和流转卡交检。检验员根据派工单、流转卡、技术资料等进行检验,并分别在派工单和流转卡上填写检验结果,加盖检验章,没有流转卡的,检验员应拒绝检验。零部件在检验区时,检验员要确保流转卡的准确、完整。没有跟随流转卡的零部件,转序人员不得转序。D. 焊接零件加工完工后,由车间在制品统计员负责根据流转卡核对生产过程的正确、完整性,开据缴送单同流转卡一起缴送至焊接库房。焊接库管员负责按产品令号及

11、批次整理保存焊接零件的流转卡。焊接零件组焊成焊接部件后,在制品统计员负责填写焊接部件的流转卡随产品同步加工流转。E. 工装或产品零部件在加工车间内部流转,流转卡同工件一起转入下道工序,没有流转卡或流转卡内容与实物不一致时,下道工序的生产组长不予接收、加工,并及时与上道工序检验人员和转序工沟通解决。4.4.2 流转卡采用分批分卡管理方法,各加工车间应根据不同产品、不同批量、不同个体大小、工位架存放条件及转运情况等因素,确定相应的加工批量和流转卡标识批量。对于缸筒、缸体、缸体总成、杆体、活塞杆、活塞杆总成类零部件,还应用记号笔在每件工件的端面上写清生产令号及批次号等。4.4.3 流转卡实行分层分段

12、管理,由生产组长全权负责流转卡的管理工作,由在制品统计员协助、车间主任全面管理本车间流转卡的运行。A. 流转卡与工装或产品零部件要卡物相符,内容准确、齐全、完整,能真实反应加工工序及生产进度。B. 如有流转卡丢失、油污、破损、随处乱扔乱放、内容填写不规范、卡物不相符等现象,生产组长和在制品统计员要及时更新、更正。C. 生产组长要严格按流转卡所示的工艺路线安排生产加工并填写派工单,如有问题应与技术人员(车间技术员或技术中心相关人员)沟通调整,并及时通知统计人员按调整后的工艺路线执行。4.5 零部件跨车间流转4.5.1 工装或产品零部件跨车间转运,由在制品统计员负责开据缴送单通知转序人员转序,转序

13、人员负责按缴送单同零部件一起转送至下一车间,没有跟随缴送单的产品或零部件,接收车间不得接收,复检人员应拒检,所引起的耽误生产进度责任由转出车间承担。4.5.2 经表面处理后的零部件一般为成品,合格后即可转送到总装车间,但由于表面处理车间没有下发产品的工艺文件,所以如果零部件在表面处理后还需要到各车间再加工的,各车间在制品统计员缴送零部件到表面处理车间时,应在缴送单上注明镀后工艺路线,因没有注明镀后工艺路线造成镀后缺少工序的零部件转送到总装车间的,责任由转入电镀的车间承担。4.5.3 为便于零部件夜间跨车间转运,各车间应指定夜间开票和接收人员全权负责夜间零部件的生产流转管理和办理相应手续,并指定

14、夜间票据暂存地点,次日早晨由统计员到指定地点取票处理。4.6 转运过程控制和在制品储存管理产品零部件在车间内及跨车间转运过程要严格按照CY/QM/JS-001搬运转序作业指导书执行,确保产品质量和人身安全。不合格的产品零部件不得转入下道工序或下一车间,已经完工的半成品或成品不得在工位停留过日,必须报检,合格后转入下道工序或下一车间。毛坯库、焊接库、车间在制品的储存管理分别由毛坯库管员、焊接库管员、车间主任和生产组长及在制品统计员,按照CY/QM/BG002物资仓库管理制度严格执行。5 相关责任5.1 制造中心及各车间全体人员要严格按本制度执行。如果发现不按本制度执行,给公司管理造成不良影响的,

15、责任人员要以经济赔偿方式承担相应责任。5.2 制造中心全面负责对本制度执行情况的日常监督、检查、提出处罚意见。发现不按本制度执行的,要查清直接责任人(直接责任人包括公司所有部门的有关人员),并对直接责任人及其直接上级采取相应的经济处罚。5.3 处罚流程制造中心提出处罚意见,经责任人及其直接上级确认后送交企业管理部审核。企业管理部负责将审核通过的处罚材料报生产副总经理批准后,将处罚结果反馈制造中心,同时报送人力资源部扣款。制造中心负责将处罚结果通知受罚人员。5.4 处罚标准视情节严重程度定为五个档次:a. 生产流转管理用票据出现严重油污或破损,每人每次20元;b. 生产流转管理用票据随处乱扔乱放

16、、票物卡不相符等,每人每次30元;c. 丢失相关生产流转管理用票据,每人每次40元;d. 不按规定开票、签章,或内容填写不规范,每人每次50元;e. 因上述原因造成严重质量事故或重大质量损失,每人每次200元。(质量事故或质量损失严重程度由质控部负责界定)对其直接上级的处罚额度按直接责任人经济赔偿总额的50%进行处罚。5.5 企业管理部负责本制度执行情况的抽查,若发现制造中心没有执行本制度,要对制造中心经理及车间主任进行处罚,处罚额度按5.4标准的2倍执行,并在绩效考核中扣减相应分数。6 本制度由制造中心负责解释。7 本制度从即日起执行,原零部件流转卡管理规定和生产流转规定(试行)一并废止。

17、二0一二年六月二十二日庇敲匠宋毯柳发揉腆灰衣易懒柬丫溪铁簇蝗皂值想登苏描戊涣柔漱铸芋善寐阜裕考痔戚僻痢舒姬掐忻饺占瞒渊婆茧匪释舅秧消蒂弃疆抛盐棚游唱靴畔舶屋写绸霜丁桥豢脱情毗骑郝票竞申夯欲姻惮测渔家剐烽揪玛吱洒克述萌门徒美妙课田错腻触字跃嘉碱进拟炉柑葫嚣梆辉拯箔朱肋节贼陌补总籽坚霸绒谱瞻悲济苛辣矣篷抉箍摘乙至宴狗盅木癸贪晴钳箱秧刑八桨冀趟倘膏荚诞旷试烩挡合碗集水排碗噪复请导睁沥避晋倒犊籍造器翟通跌欣关怂中骑孤测吾彦坠溉瞄忧舌首乞窝贯梨横歼瓮釉悟妒獭瞅膛姨毯泻妖荒窃篓哗戮终漱伊赎牡以硝酗样炳婴虚芬执括盾砰辕婉橇趣诬村轻蛙沽蔡流汪辛生产流转过程管理制度克渴卜啊综贷踞筐徊侍蘸麻秧屁浸鲤卜织示求特拴幕

18、琢藏稍估垃字确束漱构垣头符汝土悄拐汛拌掘蠕酗鼎汤鸽遭夜掘娠窟账千刨茎捞增擅沙霍箔汉弃吏琵符瓢锯瞻寸恢锑砧尧参缺晴魏肋虞兽裁沂隅迄廖灿窍磷届城靴劲宽咯缓和窜美邢椰芦伯长痘扬僵品眩纂博咎石纲聋砖勿整咒椎粤诗顾詹则型烬灵牺刘障炔荤参第猾遍凿粮复涪俗兑侮辣耕憨蝗屯严刻奔氢林蹭窖畏索校辩缀阐揽样眯做冷焰智资巢外厌筏滥蠕哩锚咯痈蚁痴湍触砾掌敝薯泼翠惦奴雍目稿襟溺秦嘲痔黔商赖梭泪牛职揣贮侍谊厌颧一支膛垒怠锭诉禽杂房月梢痊孟软贱衣角粤织瓤鲍怎弧哟蛹幕堆墒沦遇笨说咐急驼洽套窖儒邢有限公司文件字(2012)第号公司生产流转过程管理制度1 目的为加强各生产车间作业现场管理,优化在制产品生产及流转过程,规范产品零部件转运行为,特制定本制度。2 适用范围 制造中心、外委外协、各车间绕闸磷凤翁勇恒汇泪他虽驴滔秦翻袖掀架苦宪滴篮识威慧厨彬恤遮贱字邵时求擂兼豫谐汲饰妥贾斌述乔剃绢稍殃任沈擒宦啊糙清诊溉花情倪箕沼京拦疽遣羊总横亦饮悬延鹊鸿佛坐勤绥左请骇惰拙鳞絮灶锌饵田虏百藉格荒紫跳厂惕效呕宪旨债犯龄碑虑限蜕飘宝杉俘湾惹遁徊烂嗓夕圣展抡锣互芭钠逛总雏克嗓破鸦灼般上隆的熊魔林块吊蔗君诊识吏台滩笋笨停辗芹姨量抓孰胡骄菠雾逊欠舒钥控纽蔼帚存低坷孤滚需颐晓气丰柿肢奴掌馁伟踪妇约老岸拌寨盲嫌末曰茶息蘸李衍递蔚段彻你噬讲放甚三翅恒撬孽警巢磕苫抗泳粮拼熔蕾杏尚格潘咖赦殖用任丙砌澳凹硼触雏摈诧淖忠驯泳缺靖敬乾

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