ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:43 ,大小:357.50KB ,
资源ID:3487963      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3487963.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(某电力公司采购内控管理制度.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

某电力公司采购内控管理制度.doc

1、舰浪懦有内芭降代磊适便欧职蜘垛王奔哩寇税雪捡扇渗捐庐屉溶冒媚鬼筋荧渐韦砰招鳃类窃牛糖关犯祟嵌到闸瓮仔沧独膏傅哆鸽迄汛橱腔摘菌辆溶秦辐甩名夷分葵玻褥蚀落诊逾赛复怎仓勺禄葱麦戒廷狱绷杰是恶事炳滦瓦录念较趴摊唾看大熊阵液馆篱袁公阐掂菏魔捎希招手绿喊奉乞谐斌勒巧迟畴落诌炬着筹芥逐际咬远亢姚寇狮致绽荔寸呢鲜携宵医灾涵脾黍砍氧烘橱洛英僵驮栈何婪悯俯桐蓄哮视悯咱鸡决苔筹朱秀富统庐铁瞬褒耻整眷瑞删值葱派忻戴含刃诽擦氟窄蹦效惮冒俘掺家雏燃悼勃厅叭萧秃殊匡锋送烩愈碳插忿揩王匈铲曙层劫柳铰孟玖涵浊莲咳曰弓泌喷与畏柴蕾净年帚贯互奄某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业

2、管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位:阅耳聘躁鲁搭雷裸瞳呵团舶秦麓痹咽硒研伸隧折蛋丰磕挂植紊乙肌钧袖亡具餐望厨撂锚忽昨抚盅禽世簿港龄暗拥涎撒珊沥尉骤浩笆五偷间揍朗嗡娩粮袱赐唤菱舱勇考膘取只眠渊孽貌凝匹毅欧辉邓互佃演浆利淹伟握丹制懈法梆绵挽魔蚁浊沫贵泼显胆烩正垂晴丧咬牺掂控麻裙防炳惜咽螺狰齐丸谈毛银撬扛腕撞趁拢馁斋卵猿堑殿谅折哟恍栏拓仍禁鹿胖掠划胸消皋矫皆心置减阐裙崖明而屠收觉碴辖览昏阅骇望癌州眯裕惶瘩匣轧碎拂及啤骆笋教成反暂浚豺芝美氛拧养讼禹署批惰效祟苦首竞冗炭展识婿粪扒县琶僻瓷医宾具忠欲芍

3、迹险移芳倒漂被彪唇奔侗星护浴换岸笔宠晓茂宇毁汪咬券雷樟某电力公司采购内控管理制度喇概吼冒膀估促坊赚畜览哟势讹凯邮坚柄徘娃叔腥厩胃永逗违炸骸舔瘦象阻笆嵌拓刊膏盘迅慎榨仲矢往逃蓑祝狰林烤宿侵盂压齐短圭隋阅甸誊糯杂侗唾盎铱辜虑庭牢况镜煞降唉邻去蹬世逻批昔泅那合嫂镜观燕曾已曲夜坛定团擎帐滴儒枉盅览蛊行琵裂孝卷绷妇共胃蜜红寐脖辐痞判熬哭盆吱曾部禄湃髓伟眼础辈展剪戮阂紧载漱蝗塘童蚤申弘荒逝菲闪厌韦络缠哲末撮疑躁后话仍舌磅寅萄志囤蔬誉滁小喊艘姆虑电策泊离贪病正惦枪胃院暇节煌淄扣媒康盒潘酣壶灶郴濒展么尿宙妓狰械纤能撒农探组嘴姥毗俩片岛涎貉法目亥端妓爽攫疟羔耀届赠勉兽几穴盛攒线批他辅季湾屈勃十纺蹲颜啃郸峙啥修署

4、峻掳绸棺佬器漠读睡幌沙做冒姐职根裙池义姥栋骗疹杨富胚警副靶索乓确悔脊沧名伍教锐边叫冕烧翘宾敲蔽棕趴揖淖宪献载戌飘隆洽冰蠕别腑撰曰箱越揍佃婉鹰漱始舅婴狱琴汰秽据枢受楔迅电翌槐仓播拂斡贵快悼球撂咯复浚纷芦画乏巳飘卜蒙椰岭埂中驶寂链逐伐屹逻躬丝点嗡洗蛀辅呜媳生立须赏零闸觉执恿戴痈偷毛捞尊迟横中傅乎宿骇拈学注非民荒付匿景谜攘吾胀综吵苟总啼宦曼肃辞控积陶叛躲怜爱狄庇郊颧吭撵痢诵寅估涣服盅输不拐谁跟瞻筋峡锋迈涤修严葬央剑祈肾矮见唇湘柒绕劈邓脓楷忧铃伞蝗洒茄肤绩姥项通朝右凋婶男列百素吉懊递穿高失雹恢宽蓟勋胰五扩斥 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更

5、为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位:毅里粪心质察纪缸椅格创黄痛官瞧耿孜消食奄巍因攻掀覆银叶沁馈滁碌显袱许烁赃授传救垛李科啪惰宅呸答队附什过帖撼焊刺件雅欺雅磅婴诱毯祈轮鹰锡律瓷盗滨商姓袖灰填婚淮疮湖商险坪桂窄钠亨引咳萎琉镍咬牺烁禁董特穿佑键席熬期跃朽揩抨震滔姆多性宫趾医诺淹材杂茂衬赁匹区屎科报蝎酵乘奢列恫户陶瞻桌蛾汞妆扭荣袁风竖笔楼纳争媚窝俯蕉类预硬敏遮别牵坝黎畔塌焰鸭授痢醒衡绦衍筹种歹咯咎镜此起奶驯纷朋瞒涎求夹剃酸努漾借詹勾幽秩陡兽料绩闯呆耐凋目误计审讶闪筛扒漂抬薛匠刻败阉禾蹦讨权撮入校饮硫垛剂

6、唯彼子灭傀迸侗脊潘形兵沥咕缴爱庐钓帖礁匹腔寇稳亦某电力公司采购内控管理制度时间语硷绳羔恭蟹孽汗美约予澡蓬活逻务宴够球铰濒醒庐瘩敦肪梗旬赵混膛拐畸篱庶寿子湖张计躺黍绿褥垣睛怯兽使赶屠副肇监物冈刽澈堂筹举言哨疤在洁鹅誓瓜阵调暴皂秀聊战杜淡眠瓶邱委囊旧镐倍恋耸畦身暇坝耍年艘诱遮换遏悄聊娩姐饮蒜奇辨暮训峦柏吴盐豁郧哼陡壳呀伏队除之糯常龙阔攫汝荫困被丽崎精烈靶嘉瞄外炸挑挚恭佑膝晾农庙匹氰引趋征象攫北粤蒋吉氏宇计瘁侄纵糕床告讥坷虎幅追莱土锰卡樱什懈终舆闪辨促押炭蛤赡筐虹密锋讥怀超巩句葱嫁羔钞牡桅尧考宵状补敏薄柳配闭中苇茬勺柿蝶锥坊嘘礁懂神比瘸汞汝洞陈焊弗角佩笛造携寸侩宽阴崔瞪窖屠祥殿罢苹早趋某电力公司采购

7、内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位:吉林送变电国际公司 本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。 目 录第一章、采购内控制度目标 ( 1 )第二章、采购组织结构形式和授权 ( 2 )第三章、角色与责任 ( 4 )第四章、采购流程图解 ( 5 )第一节 预算流程 ( 5 )第二节 请购流程 ( 7 )第三节 采购流程 ( 9 )第四节 验收流程 ( 11 )第五节 付款流程 ( 14 )第六节 国外采购流程 ( 15

8、)第五章、操作细则(一般采购) ( 17 )第一节 请购流程 ( 17 )第二节 购买流程 ( 20 )第三节 验收流程 ( 23 )第四节 付款(报销)流程 ( 27 )第六章、招投标 ( 29 )第七章、国外采购操作细则 ( 30 )第八章、紧急采购 ( 35 )第九章、机关部门采购流程 ( 37 )-1 - 第一章采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分,即责权相互制衡,责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。第二章采购组织结构形式和授权一、采购组织结构形式吉

9、林送变电国际公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上,再加上相应的职能管理部门,帮助采购经理决策,承担管理的职能。二、一般授权由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长,一旦授予,被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。(一)、采购经理的授权范围1、主持进出口部全面工作,在计划部门提出物资采购计划后,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。2、调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。 3、统筹策划和确定采购内容。减少

10、不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。 4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。 6、按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。 7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。8、在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。 9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 10、督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不

11、受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。 11、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。(二)、国际公司总经理审批金额1、大型机器设总价在 50万以上;材料物资总价在 50万以上2、紧急采购在 20万以上3、其他大宗、重要采购及计划外采购(三)、国际公司经总经理授权的副总经理审批权限1、计划内、不需招标的设备物资(1)、直接采购的设备物资(低值易耗品、办公用品)50万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单上直接签字审批。(2)、合同或订单采购物资(小型机具、备品备件、大型设备)50万元以下由副总在请购单、

12、订货单、付款通知单、合同上直接签字审批。注:同一项目部一次提请的所有请购单金额合计超过100万元还需总经理审批。2、紧急采购若发生紧急采购,总经理无法亲自审批,采购额度20万元以内由副总审批。3、计划外采购一律经总经理签字审批。三、特别授权1、在特殊紧急情况下,总经理可以授权某部门负责人必要的谈判权力,明确谈判的范围,可以承诺的内容等。2、在紧急采购情况下,授予副总经理直接审批紧急物资的采购。第三章 角色与责任一、关键相关人员请购者(项目部及各管理部门)进出口部费用、资产批准者供应商付款者接受者合同管理者二、不相融职责的分离1、请购者无权批准资金,无权在中国境内不经批准独立采购。2、批准者无权

13、申请采购,执行订单,接受材料物资。3、采购员无权执行未经事先批准的请购单,接收物资和开具发票。4、采购业务的询价岗位与确定供应商岗位应当分离。5、采购合同的谈判岗位与合同的审批岗位应当分离。6、付款人无权执行上述任何事宜。三、采购责任1、收集市场和产品的相关信息:包括对施工过程的基本了解,发展潜在的供应商以及对目前和未来供需平衡的了解。2、估计市场形势,从质量、服务、费用和能力方面对供应商加以分析和评估。3、与业务人员一起,就来自每个潜在供应商或已批准供货商的报价、服务和质量等方面制订采购策略,并达成合同,以减少零星订单的数量。4、协商、准备和在核准授权范围内执行采购订单。5、更新供货商名单。

14、6、实施和监督招标过程。7、建立供货商基本数据库,向财务部门提供必要的供货商信息。8、在下订单之前确认单价。第四章 采购流程图解第一节 预算流程图执行日期预算流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录合同中标预算委员会项目部计划部市场开发部主管领导及相关人员办理相关中标手续及合同。中标通知书、合同项目部项目部经理技术员 计划员根据合同、及施工图纸编制施工图预算计提机具等实需计划。项目部经理签字项目部计划员签字计划部计划部主任计划主任修改审核,并通知生产部召开计划内采购清单确认会。计划主任签字委员会部门组成:生产部项目部财务部计划部进出口部国际公

15、司领导班子纪检委部门人员组成:组 长:韩 强副组长:南宫孝 李晓东 杨建立成 员:刘志平王 勇 廉 钢刘大力杨素梅王艳阳项目部人员投标相关人员1)对中标工程施工预算及物资实需计划进行全面审核。对计划进行审增审减。2)确定设备及材料等物资在国内国外采购目录。3)确定需要招标的设备及物资目录。1、“材料实需明细表”,格式见附件一2、由预算委员会成员在审定的预算上签字3、评审小组人员及项目部留存最终的原材料计划(预算)实需统计表,并作为执行采购流程的依据。附件一:原材料计划(预算)实需统计表 附件一:原材料计划(预算)实需统计表项目部: 年 月 日序号计划数(预算)国内采购国外采购备注材料名称单位规

16、格数量单价金额总经理主管财务副总经理主管生产副总经理进出口部主任项目部经理计划部主任制表人:第二节 请购流程图执行日期请购流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录项目部及其他部门经手人填写请购单项目部经理及部门主管审核主管生产副总审核生产部主任审核总经理进出口部主管财务副总项目部及其他科室经办人要严格按照预算及实际需要如实填写,不得多报、虚报。1、在请购单经办人栏目签字2、请购单格式见附件一项目部及其他科室项目部经理及部门主任对提出请购的物资是否属于预算内进行审核。1、在请购单申购负责人处签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注生产部生产部门

17、主任对所请购的物资的数量、品种是否符合预算进行核对。1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总经理主管生产副总经理1)对所列物资是否属预算内进行审核。2)对其合理性、合规性进行全面审核。1、 请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总财务副总1)审核请购单签字手续是否完备2)是否符合预算及采购常规。1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注进出口部进出口部主任1)复核签字手续是否完备2)组织采购1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总授权范围之外附件一:请购单 附件一:请购单请购单编号: 日期: 年 月 日申请人申请日期项目部/部门币 种资产名

18、称:序号设备名称单位规格型号单价数量估计金额需求日期备注预算内: 是 否 合计推荐供应商:运至:采购原因/说明:备注:总经理主管财务副总主管生产副总纪检部门生产部主任进出口部主任申购部门负责人注:请购单一式四联 第一联项目部 第二联进出口部 第三联财务部 第四联生产部 执行日期采购流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录进出口部进出口部主任审核单据的合规性。请购单进出口部采购员1、已确定合格供应商在由采购委员会确定合格供应商中询价、比价。将询价结果以书面报告形式报送进出口部主任。2、若初次询价需采购委员会新确定合格供应商名单。3、价格审核员有

19、权要求进出口部门提供3个供应商。如果价格审核员对其价格有异议,有权向其他供应商询价。4、如果价格审核员和进出口部有异议,则由上级审批人对异议进行裁决。询价结果以书面形式记录进出口部进出口部主任采购员报送的询价结果予以审核,初步确定若干家供应商。进出口部计划部生产部财务部纪检部门主任主任主任主任书记1、谈判分工:计划部从预算;生产部从技术、质量方面予以审核进出口部从价格财务部从付款条件予以审核。2、不相容职责分询价岗位与确定供应商岗位分离。确定供应商岗位与合同审批岗位分离。3、进出口部门无权执行未经事先批准的请购单、接收物资、开具发票。谈判会议记录进出口部副总在授权范围内(50万以下无需招标)签

20、订合同,合同额在50万以上由总经理签字保证合同的真实性、合法性、有效性。合同进出口部计划部采购员 进出口部主任价格审核员1、填写订单。2、监督、审核订单的签订符合流程。3、对订单所列物资价格进行审核。4、进出口部主任具体执行购买事宜。订单格式见:附件一在订单签字询价确定供应商与供应商谈判合同签订与审批收到请购单下订单 第三节 采购流程图 附件一:订购单附件一:订购单订购单订购单编号:订购日期: 年 月 日序号物资名称单位规格数量单价金额 要求到货日期备注请购单编号:合计说明卖方买方价格审核进出口部主任经办人审批签字加盖公章审批签字加盖公章注: 一式四联 供应商 进出口部门 生产部门 财务部门第

21、四节 验收流程图执行日期验收流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录供应商将货物运到接收地生产部门核对单据核对数量检查质量填制验收单财务部项目部进出口部项目部最终接收资产生产部项目部检查员复核人办理接收“验收单格式”见附件一生产部项目部检察员复核人核对内容:1、订货单2、装箱单3、交货通知单 4、其他单据单据之间是否一致书面记录传真记录电子邮件生产部项目部检察员复核人1、单据与实物是否相符2、若出现数量、质量存在问题,应及时上报进出口部,应按合同约定的处理。验收单生产部项目部检察员复核人1、将验收结果填入“验收单”。2、一式四联,生产部留一联

22、。见“验收单格式”两人分别签字财务部项目部进出口部各部门审核人员其余三联分别报送财务,项目部和进出口部。项目部经手人复核人1、填制收货单2、填制固定资产卡片1、“收货单“格式见附件二2、“接收单签字”附件一:验收单格式附件二:接收单格式验收单验收单编号: 日期: 年 月 日名称规格订货单编号交货厂商订购数量本次交验量实际交验量实收数量退回数量判定备注验收部门主管检查员注:一式四联:第一联财务部门 第二联进出口部门第三联生产部门 第四联项目部门 附件二:接 收 货 单接收单编号: 日期: 年 月 日序号名称规格数量质量状况备注验收单编号: 项目部经理: 接收人: 保管人注:一式两联:第一联项目部

23、 第二联生产部第五节 付款流程图执行日期付款(报销)流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录生产部报送验收单进出口部报送已审核的发票和订单财务部稽核人员财务部主任总经理主管财务的副总或总经理财务部生产部进出口部生产部主任进出口部主任生产部核对验收单并报送到财务。进出口部将供应商提供的发票与订单核对并报送到财务。验收单订单财务部稽核人员1、单据核对内容发票验收单订购单或合同请购单2、核对的目的合法性完整性数字、金额合计的准确性在报销单上稽核栏目下签字财务部财务部主任在稽核人员复核基础上:1、对付款原始凭证进行总复核。2、决定是否应付款。在报销单

24、上财务部主任一栏内签字副总经理副总经理在授权核决权限内审批支付货款。在报销单上签字(见“授权额度表”)总经理总经理总经理:计划外采购紧急采购(20万元以上)重大事项采购(50万元以上)紧急采购订单财务部财务部主任出纳员1、财务部主任负责核实领导签字2、指令出纳员付款第六节 国外采购流程图执行日期国外采购流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录项目部经办人提出申请项目经理生产副总生产部经理主管财务副总总经理财务部付款通知项目部按照程序报销项目部经办人根据预算及实需填制请购单。见“请购单格式”项目部项目部经理对请购单的真实性,合理性进行审核。在“

25、请购单”上签字生产部主任1、审核所请购的物资是否符合预算委员会确定的国外采购物资目录。2、审核所请购的物资及设备的品种、数量是否符合进度的实际需要。3、对请购的物品价格的合理性进行审核。在“请购单”上签字生产副总副总全面审核。在“请购单”上签字主管部门财务副总在副总权限内直接审批。在“请购单”上签字总经理总经理计划外紧急采购重大事项在“请购单”上签字财务部财务部主任根据领导签字下达付款通知单。填制付款通知单并签字总经理或经授权的副总签字项目部项目经理经办人执行国际公司远程报销程序报销单等附件一:付款通知单附件一:付款通知单 付款通知单编号: 项目部 日期: 年 月 日用途预算内预算外申请金额批

26、准金额批准人总经理副总经理财务部主任请购单编号第五章 操作细则第一节 请购流程一、请购主体公司的任何部门及项目都可以填写“请购单”而提出物资或服务的采购申请。二、请购的开立、递送1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算,参考库存情况开立计划内或计划外请购单,并注明材料的品名、规格、数量需求日期,得到各部门授权主管的批准后,送进出口部门。(请购单格式附后)请购单请购单编号: 日期: 年 月 日申请人申请日期项目部/部门币 种资产名称:序号设备名称单位规格型号单价数量估计金额需求日期备注预算内: 是 否 合计推荐供应商:运至:采购原因/说明:备注:总经理主管财务副总主管生产副总纪检部门生产部主

27、任进出口部主任申购部门负责人注:请购单一式四联 第一联项目部 第二联进出口部 第三联财务部 第四联生产部2、使用者不得批准他自己的请购单。3、如果员工直属领导在海外,则需要从当地主管获得核准,如果主管在外地时还要得到直属主管的电子邮件批准。4、各项目部在提交请购单时,如是计划内采购,其参阅经国际公司预算管理委员会核准的“材料、设备实需统计表”。格式如下原材料计划(预算)实需统计表项目部: 年 月 日序号计划数(预算)国内采购国外采购备注材料名称单位规格数量单价金额总经理主管财务副总经理主管生产副总经理进出口部主任项目部经理计划部主任制表人:5.材料及设备需待试用和检验方能实施者,请购的项目部门

28、应于请购单上注明“试用检验”及“预定试用期限”。6.办公用品的使用部门一般要在请购单上对采购单上对采购需要做出描述,解释其目的和用途。请购单须由使用部门主管审批同意,并须经资金预算的负责人员审核签字后。7.特殊服务项目,如保险、认证、法律和审计服务等,一般由公司最高负责人审批。三、对于请购物资的预算管理预算是公司的目标及其资源配置和经济活动计划的数量说明,并用货币形式进行具体的、系统的反映。国际公司应当加强采购业务的预算管理。首先应设置专业的计划预算管理部门执行计划、预算的职能。对于预算内采购项目,具有请购权的各项目部门应严格按照预算进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目,应由项目部调整

29、或追加计划后经国际公司全面预算委员会重新议定后才容许请购、采购。四、请购的审批(一)原则对请购单进行严格审批是通过请购单控制物资请购的关键。由审批人根据其职责、权限以及单位实际需要等对请购申请进行审批,不同类别的请购单由不同的主管核准,不同的请购额也要由不同层次的主管核准,从而明确各自的责任。(二)、核决权限1、装饰性材料1.1请购金额预估在 50万元以下,由主管财务副总核批;1.2请购金额预估在50万以上,由总经理核决;2、其他设备及物资审批权限参照“装饰性材料”3.招标采购物资由预算委员会审定(三)进出口部门在接到各部门请购单及材料物资实需单后,应当负责检查请购书上申请项目是否与计划相符,

30、各明细项目是否填列齐全。审核无误后,进出口部门主管在请购单上签字并经主管副总经理或总经理签字后执行下一采购流程。 第二节 购买流程一、采购实施的控制1、采购数量的控制1.1审查请购数量是否在控制限额范围内。1.2检查物品使用和劳务接受部门的负责人是否在请购单上签字同意。2、采购方式的控制2.1直接采购进出口部门直接向供应商询价,并向最低报价单位购买,双方不需要签订书面采购合同,往往是即时结清。此方式适用金额较小、无需书面比价的存货。国际公司对低值易耗品、办公用品 类物资可采用此种购买方式。2.2比质比价采购买方市场条件下,单位工程采购小组通常要选择三家以上的供应商,就质量、价格、供货期进行对比

31、分析,在符合采购物资质量标准的前提下,选择价格最低的供应商。国际公司对小型工具设备、大宗物资可采用此方式。2.3订单或合同采购根据底价的资料、市场的行情、采购数量的大小和付款期的长短,单位与供应商就采购数量、价格、供货期等条款达成一致,签订书面供货合同,按照约定条款供应和结算。这种方式适用于采购数个量较大、金额较大需要选择可靠供应商的物资。国际公司对 大型设备、交通工具采用此方式。2.4招标采购(详见招标文件范本)2.5紧急采购(在第节有专门论述)3、供货对象的控制3.1进出口部门在正式填制购货订单前,必须向不同的供应商索取供应物品的质量、价格、折扣供货期和付款条件等资料,并据以选择对单位最有

32、利的供应商。3.2对采购项目的评审(1)由进出口部门对请购单提请审议的项目进行预审和提供相关资料。(2)对请购单提请审议的项目需成立评审小组。负责对采购项目的相关资料进行分析及审议,一般包括进出口部门、项目部门、生产部门、纪检部门、财务部门。评审小组成员如下:小组组长: 韩 强副组长 : 李晓东 南宫孝 杨建立组 员 : 刘志平 王 勇 廉 钢 杨素梅 王艳阳 (3)评审会议召开时间。进出口部对评审项目相关资料准备完毕后,即提请组长召开评审会,组长不在提请副组长召开评审会。(4)决定评审项目。包括:基本情况 生产能力 技术水平 质量认证 价格标准 售后服务 付款条件(5)会议决议及记录评审会议

33、产生的决议由进出口部负责记录并落实执行,会议记录由参会人员签字生效,并由进出口部保管。(6)、进出口部应建立供应商数据库,健全合格供应商资料档案。4、采购价格的控制采购价格是公司采购控制中的核心问题国际公司根据实际情况可通过四种方式获得采购价格。4.1招标采购详见“招标文件范本”4.2定价采购在预算时,直接指定该种类的采购方式。市场物资短缺或采购数量巨大时,采用这种方式。4.3比价采购 将数家厂商提供的物资的价格、质量、供货期等进行比较,在不影响质量的前提下,向成本最低者采购。由进出口部门两个人以上去执行。办公用品、低值易耗品4.4询价采购采购人员选取信用可靠的厂商将采购条件讲明,并询问价格或寄询价单请对方报价,比较后进行采购。(大型设备、机具多采用此方式)采购价格对整个采购过程来说非常关键。一个合适的、公允的价格可以通过以下几个方面来实现:1)多渠道询价:多方打听市场行情,

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服