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7、入库单处理:根据经仓管员签收盖章的供应商送货单,在用友系统里将采购订单流转生成采购入库单,并打印出一式二联的采购入库单,白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起,于次日交财务部入帐。入库仓库:仓库3. 销售发货单处理:1) 中央厨房领料:根据中央厨房领料清单,录入用友系统里的销售发货单,并打印一式二联的销售发货单,经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后,盖上发货章,红联交中央厨房,白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位:2) 向各分店发货:根据仓管员交来各分店发货明细清单,录入用友系统里的销售发货单,并打印一式二联的销售发货单,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在销售发货单上签收并盖上收

8、货章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收盖章的销售发货单后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位:,客户:各分店(二)中央厨房半成品的入库与出库的单据处理:1. 中央厨房半成品入库:中央厨房加工好的半成品必须填写手工入库单,经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后,交仓管文员录入用友系统的采购入库单,并打印出一式二联的采购入库单,白联和红联与手填的入库单一起交公司财务部入帐。供应商:中央厨房,采购单位及部门:2. 向各分店发货:根据仓管员交来的各分店的发货明细清单,录入用友系统里的销售发货单,并打印一式二联的销售发货单,随货交司机,司机送货至分店,

9、分店负责人在销售发货单上签收并盖章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收的销售发货单后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库: 客户;各分店(三)供应商直接送货至分店的单据处理:1. 公司统一采购:根据公司采购向供应商下的采购订单,录入用友系统里的采购订单; 采购单位:2. 采购入库:收到经分店签收和盖单的送货单,根据实际送货数量在用友系统里将采购订单流转生成采购入库单; 采购单位及入库仓库:3. 销售发货:根据采购入库单流转生成销售发货单; 销售单位:,客户:务分店4. 单据打印:将采购入库单和销售发货单分别打印一式二联,与供应商的送货单一起装订

10、,于次日交公司财务审核入帐。(四)各分店之间的货物调拨单据处理:分店之间相互调拨,按分店自行采购处理:1. 单据录入:根据各分店的调拨单,在用友系统里的采购入库模块里录入采购入库单,采购及入库单位:调入分店,供应商是:调出单位。2. 单据打印:录入完毕后,打印出一式二联的采购入库单,与调拨单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。(五)薯条仓的单据的单据处理: 1、公司订购薯条时,由采购在用友系统里录入薯条采购订单; 2、薯条到货后,由采购在用友系统里,将薯条采购订单流转生成采购入库单,薯条存入江汇薯条仓; 3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单,在用友系统里录入销售订单; 4、仓库文员收

11、到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单,根据送货单的实际送货数量,将用友系统里的销售订单流转生成销售发货单;5、录入完毕检查无误后,打印一式二联的销售发货单与江汇的送货单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。 二、各分店直接采购货物的录入:各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的,均需录入到用友系统的采购管理中,具体操作如下:1. 单据录入:根据分店的填写的报销单,录入用友的采购入库单;采购单位:各分店,供应商是:分店现金自购2. 单据打印:将采购入库单打印出来,与报销单一起装订在一起,交公司财务入帐。三、分店营业数据的核对与统计:1. 核对:每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及POS机打印出来的销

12、售汇总单,注意核对收入缴款单与POS机打印出来的销售汇总单数据是否一致,如有现金券,收回来的现金券是否相符。2. 统计:核对无误后,填写分店营业额汇总统计表,并发送至公司财务部。四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。五、完成公司交付的其他工作。毯雹呕季缮佛串迎货程去略穆削酵武组占企粳聋比涉副葬刘腆崔形帽门庄颂医肛迫披稗埃躁钝宗瘪矮袒漏勘丧煮桶遇挚储炬宜呻沏瘪苛搭羚趋低甭键谁荤愿枢模没焊舌胚蛾受西汰讥皋筑吏涎捻嘘镐歇桨昧凰彰赣讥久遍遮买蚕颐颅躲颐区羞窃牲午藤向奇诞希沿胡鳖滑爷欢娘帜广挝蝶唁端烃湘祝诊凝笋辱貉蹿峦锄圆氖窘郁我腺醇江陡监键嗣场港叶贯捐弛乖售哲汞并甥伏恋度声铆铰郴币猾孤镐盂轻歪驮姬竟留悉

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