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行政类文件管理制度.doc

1、制度文件文件编号:BJDA-RF-001版本号:第1版第2次修订主题:行政类文件管理制度生效日期:2009年1月1日页码:第17页/共17页1. 目的为了加强公司文件的管理,规范规章制度的编写、发布以及收文的流程,明确外来文件的管理细节,以确保公司内部政令和信息畅通,特制定本制度。2. 范围本制度规定了公司行政文件、外来文件处理的管理职责、管理内容与要求。本制度适用于北京迪安临床检验所。北京迪安临床检验所实验室内部质量文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录)的管理制度在文件控制程序中进行明确。3. 定义行政文件包括公司级行政文件、部门级行政文件、公司级制度文件、部门制度及相应的流程。3

2、.1公司级行政文件:是指以公司名义发文的、公司内部的职务任免、重大事情的决定(决议)、通报或通知等文件,以及发给政府部门的公文等。3.2部门级行政文件:是指以部门名义发放的、公司内一般事务性的文件、公告、通知。3.3公司级制度文件:由公司组织编定的各项规章制度、岗位说明书等。3.4部门制度:由部门组织编定的适用于本部门的管理规范。3.5公司级流程:由公司组织编定的各项业务流程与管理流程(以流程图的形式)。4. 管理职责4.1行政部是公司行政文件及外来文件的归口管理部门,负责:4.1.1根据总公司相关规章制度,负责修订有关的行政文件、规章制度、流程,并负责发放及传阅;4.1.2负责由行政部归口管

3、理的公司级行政文件、规章制度、流程的编写,发文编号,统一发放及归档;4.1.3负责国家机关、社会组织发给本公司的各种外来文件资料的传阅处理、归档工作。4.2其它各部门负责与本部门有关的行政文件与规章制度的起草、报批、发放及传阅。4.3制度文件评审小组,负责公司级制度文件、流程的发布审核、统一编号、培训宣贯、执行监督以及修改修订。4.4总经理负责公司级行政文件与制度文件、流程的最终审核与签发。5. 管理内容与要求5.1各类行政文件编写规则5.1.1文件的格式5.1.1.1公司级行政文件必须按统一的格式打印,打印格式见附录A。公司级会议纪要的格式见附录B。会议纪要应由主持人进行确认。5.1.1.2

4、部门级文件的打印格式可按附录C格式打印。a) 部门例会会议纪要的格式见附录B;b) 对于公司临时召开会议或部门与部门之间开协调会的会议纪要中要有明确写明本次会议的主题,会议纪要的其它格式可参照附录B。5.1.1.3公司级制度文件的编写格式参见附录D, 5.1.1.4流程图的编制格式参见附录E。5.1.1.5所有文件应使用A4纸。5.1.2文件的编号5.1.2.1公司级行政文件文号由公司的代字、发文年度(必须加方括号)和发文顺序号组成。发文序号由三位数构成。如南京迪安医学检测中心2007年序号为第一号的文件,为如下:南京迪安 2007 001号。5.1.2.2部门级行政文件编号由公司代字、发文部

5、门的代字、发文年度顺序号组成。如南京迪安医学检测中心行政部2007年序号为第一号的发文编号如下:南京迪安财务2007 001号, 5.1.2.3公司级制度文件的编号方法采用三节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示。BJDA-RF-文件流水号 “规章制度”代号 公司代号5.1.2.4部门制度的编号方法采用四节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示。如果是一级子部门,编号为:例一:BJDA-RF- -文件流水号部门代号“规章制度”代号公司代号5.1.2.5各部门代号:部门代号部门代号部门代号检验实验室LD病理实验室PD品保部QA行政人事部HR财务部FD800服务中心CS物流部TD

6、营销中心CL5.1.3规章制度的编写规则5.1.3.1制度描述采用条款式,层层展开。序号采用1/1.1/1.1.1/.的形式,最多采用4位;按条款含意,不需要展开描述的条款序号,可采用a. 、b. .。5.1.3.2制度正文中的图和表格的编号,采用图1、图2.;表1、表2.标注。5.1.3.3作为制度管理工具用的空白表格,其编号采用制度编号后加表1、表2.的形式,如BJDA-RF-001表1、BJDA-RF-002表2.。5.1.3.4若制度需要而又不能列入正文的则作为制度的附录,其编号采用附录A、附录B.,且必须在正文中提到。5.2文件编写及发布流程5.2.1文件的拟稿 :5.2.1.1公司

7、级行政文件由与文件职责有关的主导部门负责拟稿,与之有相联的其他部门参与会签后,由主导部门主管核稿,总经理签发。见附表一文件会审表。5.2.1.2公司级制度文件、流程由制度归口管理部门负责拟稿,由制度文件评审小组和相关各部门负责人进行审核和会签,总经理签发。5.2.1.3部门级行政文件与部门制度由主导部门负责拟稿,部门主管核稿、签发。5.2.2文件的发放5.2.2.1公司级行政文件经总经理签批后,统一由行政部主办人员编号、发放,发放的形式可选择上传到内网或者发送到相关人员的电子信箱。5.2.2.2公司级制度文件、流程经总经理签批后,统一由制度文件评审小组组长编号、发放,发放形式为上传到公司内网。

8、5.2.2.3部门级行政文件与部门制度由主导部门编号、发放,发放的形式可选择上传到内网或者发送到相关人员的电子信箱。5.2.2.4各部门收到有关文件后,部门负责人可根据内容需要决定是否进行传阅或组织部门人员学习,不涉及本部门其他员工或带有保密性的文件,则应限制传阅。5.3文件的归档5.3.1所有公司级行政文件及国家机关、社会组织发给本公司的各种文件资料都应由行政部主办人员及时存档。5.3.1.1部门级行政文件由各部门指定专人每年定期清理一次并自行保存叁年。5.3.1.2公司级制度文件、流程电子版发布后,带有会审记录与审批记录的文字稿由制度文件评审小组组长负责及时存档。5.3.1.2各部门制度在

9、各部门报行政人事部备案后,由各部门存档。5.3.2要求归档的文件应该是原件,原则上不能用复印件,更不能使用传真件存档。5.3.3存档的要求具体参照档案管理制度5.4公司级制度文件与流程的更改控制5.4.1公司级规章制度及流程在实施运行过程中,任何个人和部门发现运行有问题都可向原制度编制部门提出申请,经原编制部门同意后,由原编制部门填写附表二文件修改通知单,交制度文件评审小组组织会审。5.4.2更改会审通过后,由制度文件评审小组组长负责将存档的文本进行修改,形式可采用划改或将作废页次进行更换等,修改部分内容盖“修改章”。当修改内容较多时,则应修订换版。5.5外来文件的管理5.5.1外来文件的接收

10、外来文件由中心行政前台负责接收,并编号。5.5.2外来文件的编号方法采用三节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示。BJDA-EF-文件流水号 “外来文件”代号公司代号5.5.3外来文件的传阅5.5.3.1外来文件由行政前台负责填写“外来文件传阅单”,并依据顺序进行传递。5.5.3.2文件阅读人及时进行阅读,签字确认。并及时将阅读完的文件转回前台。5.5.3.3行政前台负责制定“外来文件一览表”,并负责外来文件的存档工作。5.6文件管理的其他要求5.6.1公司文件不得擅自涂改、复印,不得擅自下载和外传,未经公司允许将公司文件外传者,一经发现,处以100元/次负激励,并计入绩效考核。5.

11、6.2作废的文件应由制度文件评审小组组长做好“作废”标识,并保存五年以上。6. 检查与考核6.1本制度由行政部组织各部门实施。6.2本制度的实施,由总经理组织行政部检查与考核。6.3公司级行政文件在发布后,由各部门组织学习,行政部负责执行追踪。6.4部门级行政文件及制度文件由各主导部门负责执行追踪。6.6公司级制度文件及流程发布后,由制度文件评审小组成员组织各部门学习,并负责执行追踪。6.6.1定期收集各部门对各类文件的修改意见,组织修订工作;6.6.1不定期抽查各部门对本制度的执行情况,检查各类记录表单是否按照本制度规定执行,未按本制度标准执行的,责令修改。附录与附表:附录A 公司级文件格式

12、附录B 会议纪要格式附录C 一般行政文件格式附录D 公司级制度文件格式附录E 公司级流程图格式附表一 文件会审表附表二 文件修改通知单附表三 外来文件传阅单附表四 外来文件一览表附录A北京迪安临床检验所文件(红色、二号字、隶书)北京迪安20 号 关于的通知(三号、宋体、加黑)(正文用四号、宋体)(主送): 附件:1、 2、 年月日抄送:,。附录B 北京迪安临床检验所200 年第 次 会议纪要(三号、宋体、加黑)(以下用四号、宋体)会议时间:会议地点:与会人员:主持人:缺席人员:(若无则用“/”填写)会议内容:一、 1、 2、 3、二、 1、 2、 3、记录人:时 间:抄报:抄送:附录C 关于的

13、 通 知(三号、宋体、加黑) 迪安 200 号(正文用四号、宋体)(主送): 附件:1、 2、 年月日 抄送:,附录D制度文件文件编号:BJDA-XX-XXX版本号:第_版第_次修订主题:XXXX管理制度生效日期: 页码:第_页/共_页1.目的1.11.22.适用范围2.12.23.3.13.1.13.1.1.1附录与附表:附录A附录B附表一附表二- 17 -附录E:流程图格式注:具体图形、箭头的表示方法参照正规流程图的编写说明。北京迪安临床检验所文件会审表 年 月 日 BJDA-RF-001表一文件编号名称版次归口部门会审表号修改单号会 审 部 门 意 见部门签名会审意见: 批准人: 北京迪

14、安临床检验所文件修改通知单修改单编号: BJDA-RF-001表二文件编号文件名称实施日期版 次归口部门批准人/日期更 改 内 容原 文 件 内 容更 改 后 内 容北京迪安临床检验所文件传阅单 年 月 日 BJDA-RF-001表三文件编号名称版次归口部门传 阅 部 门 部门签名批准人: 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国

15、合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3

16、审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签

17、订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类

18、合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草

19、、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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