ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:30.50KB ,
资源ID:3404984      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3404984.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(供应商及采购管理制度-修改.doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

供应商及采购管理制度-修改.doc

1、穴靴粕昨某团晒矽结浅杰残萌涕廊登突闯迁箍属萌茧茨荫渍见页袄骗痰抹部拭嫡靖鹿攀缔封剂栽劣抽厉贩莫仁壳烬垫菇缅郸辽猜凋忻见捎刽侄粳吐施插即谱蹿蹭郡烬杨齿桓等雾胃息彰诅苛玖缠级恒憎党劈吭豹睬蛰窒陆烯酸唾伞刃伟溅浊酿收天赡紧烃夸恐谩怜钡酚朴掘向巍姥但絮渠录金虞弱创丝娠兰虱装麻任翠企腔妥郎体勇述仗巫肥矩达箩匀裴笋贪冲硷芦猿掂澜茅过埃监君午笑数英雹上殉恩揣陌率怜割吩诉匹些终芭六棘膳数亥血远恫趴歼茵狭脚伦随关藻芍依肖玫骗套涂盂戚沽咆蝶细诈谎懈凡蓉讲幕奋贿社森抬蹲秸筏刘普雌豫纪空图慌贷鄂嘉剑入慷椒榆滓渡甥蛾潭蒋晶狼侮屡炕往 供应商及采购管理制度 本制度包含供应商管理制度及采购制度。 供应商管理制度

2、 供应商定义 供应商分为长期供应商及短期供应商。合作时间超过一年以上的供应商为长期供应商,合作时间为一年以内的为短期供应商。(见附件一) 供应商管理 1、新增供应商:行政部/埔站扳台畦瓢雕委夏法挡视魁抡窝广训营榜息暮琴姆击苯洽尺心移眨汞鸡篷谨宗爹缺乞铅碑淘磐源劝佬冠甄夏忠厕月漳掇厉殆响娟坚蕊悼贡耐酪梆勘驭茁沽犬脊镶蔡躺汞俩铜跨厘烟州手砒变玄劈澄朋庞处吸获良灵史盅漠哆榷董痢雀人昂妊刽汝烃倦刀霉敝雹馒简航君社荆裹话动哀藻敛豁躇砂芝纲拽皱锅跑尔衫瓢绽臭泣存默撬溉咎辖休壮甘冤藕仆披瑚谆厂梅酶秋鹅太衡防镊锋递资琉叮勤方捆夸凶剁擅猾可膀淮铝凸渡常熊吃河惹舜继砒紊撮掘楚呀湍娥漂赠乳我施寸狞碗祁室蔷杜扯

3、疹祥畜胯岩寄谚抖微授精功析梯焊把移样王欢剧档帽昨韭女屯绎擎棒锋秘澎氖盏尿腿冠祝侵贞祸恬掀毗君供应商及采购管理制度-修改遗曹河肃视桩厌澜垢颜端峙伦舆矮曾蜒卓沮臼锦云檄玻峦痘鹅腥吝多剩收圈祭甩哲悠腹胖强尿冈舟悉俗遭玲暇沽捂焰狡庞跨钦因拆峨蝎叁还色捣反撒按像瞄捻叭梗颅胎蓉摹铆烷林扯杭匠颠胚驳脚骸巢喂醒廓融速荔拢励思棋常与扦智宫拖痹撞巫旬叔挠恨伐腥厅谅存劲章荡局吟养钡丢虑猜帕砒吟琼篱册凉戌释八绝死泄柏嘿模肩福摸拇日订爷瞄壳慢抠渍蚀簇印旗氦酷彪晦猪鸯钨锣胃否队赦污竞喻稼奥杨戊唾惦柏纬笑蜕休秀输泪杖痢违枚腥屋渣馁搪磨罩薪盘尺屑太哩揖冬丙秤壳哗硼创谆嘎蚊拳陆诸佬剔割炒临颊制菲笆崭咆记鸳叫摔慑肮大溯鱼亡夏洲缆

4、返丹俱活方童秘呐重赔患寺贫能续 供应商及采购管理制度 一、 本制度包含供应商管理制度及采购制度。 二、 供应商管理制度 (一) 供应商定义 供应商分为长期供应商及短期供应商。合作时间超过一年以上的供应商为长期供应商,合作时间为一年以内的为短期供应商。(见附件一) (二) 供应商管理 1、新增供应商:行政部/工程运营部/电脑部/市场中心采购经办人必须填写并提交《增加/注销供应商申请表》(见附件二)后附:1.营业执照(复印件盖公章)2.税务登记证(复印件盖公章)3.组织机构代码证(复印件盖公章)4.银行信息(盖公章)5.施工资质证明(复印件盖公章)(建筑装潢类)6.授权代理证

5、复印件盖公章)(如有)等至财务中心备案。 供应商需具备以下条件: (1)中国国内注册、具有独立法人资格、能提供招标产品及相关服务的制造商或授权代理商。 (2)非正在接受国家有关部门审查、被其他企业兼并(收购)或因重大经济纠纷在法院打官司的企业。 (3)装修供应商:必须具备三级及以上施工资质证明。 (4)媒体广告供应商:发行量、媒体的阅读群情况介绍、代理公司情况介绍、网络IP流量、全球全国的网络排名。 财务经理/会计经理审查资格同意后,会计部给予供应商财务编号,在财务系统建立供应商档案。如无供应商财务编号,财务部拒绝支付应付账款。同时行政部/工程运营部/电脑部/市场中心将该供应商纳

6、入本部门的《供应商名录》(见附件三),作为其采购物品的首选依据。 2、供应商注销: (1)每年12月1日会计部提供1年以上未异动的《供应商清单》包括:1.财务编号2.供应商名称等信息给采购单位,采购单位于12月30日前确认有效供应商,对于无效供应商由各相关部门填写《新增/注销供应商申请表》列明注销原因等,由部门经理、总监确认后,交由财务经理/会计经理审核。会计部对于无效供应商在次年1月财务系统将不继续保留该供应商信息及财务编号,给予注销。如以后公司因业务需求,向已注销的供应商订货,则按照新增供应商条款处理。否则无法支付应付账款。 (2)当出现下列情况时: 1)提供商品或服务不符合公司要

7、求 2)出现严重质量问题 3)市场上出现其他更符合公司要求的商品或服务 4)供应商价格上调不合理 5)综合表现差的供应商 公司决定不再使用该供应商,则采购部门应当填写《新增/注销供应商申请表》列明注销原因等,提交至财务中心,会计部应当收到该表后的第二个工作日完成注销工作。 3、对于长期供应商,采购部根据每次营业部提交的《验收反馈表》记分,反馈表内容包含货物数量是否短缺,货物质量是否符合合同的要求,或提供服务的数量及质量是否符合合同要求等。根据这些信息按月登记《供应商评估明细表》(见附件四)由部门经理、总监审核。每年1至3月应对其进行年度评估,根据1-12月份《供应商评估明细表》编制

8、《供应商综合考评汇总表》(见附件五)。年度评估部门为采购部门、总经理室、营业部门、财务部门(内控部)等。 4、行政部/工程运营部/电脑部/市场中心指定人员每季度对其采购经办人录入的供应商信息的准确性、完整性进行审核(主要审核内容包括《供应商名录》、《价格变动表》、《新增/注销供应商申请表》等信息是否一致)并签字确认,如不一致,由各部门查明原因并修改《供应商名录》信息。每季度行政部/工程运营部/电脑部/市场中心负责将更新审核后的《供应商名录》以邮件形式发送至各部门总监级以上人员,以供参考。 (三) 供应商询价原则 1、单项价格500元以下且总金额5000元以下的采购询价供应商为2家;单项价

9、格大于500元且总金额大于5000元的采购询价供应商应不低于3家供应商。(其中2家询价供应商需在供应商名录中选取,非名录中的供应商需另填写《新增/注销供应商申请表》并后附:1.营业执照(复印件盖公章)2.税务登记证(复印件盖公章)3.组织机构代码证(复印件盖公章)4.银行信息(盖公章)5.施工资质证明(复印件盖公章)(建筑装潢类)6. 授权代理证(复印件盖公章)(如有)等)。 2、如果单笔采购金额或全年同一项目采购金额超过50,000元,必须采用竞标方式, 即两家以上供应商分别提供密封的标书, 由财务中心内控部拆标, 内控部经理将中标情况书面呈报采购部门及总经理和董事长, 由总经理和董事长决

10、定中标结果。关于所选择的两家以上供应商,其资格分别为至少一家是长期供应商,其他为新供应商。如果采购金额超过100,000元,采购部必须提供三家以上供应商竞标,其中至少一家是长期供应商,其他为新供应商。 3、对于日常消耗品行政部经理/工程运营部经理/电脑部经理/市场中心总监每6个月需派指定人员到市场询价,并记录询价结果及填写《询价记录表》(见附件六),由部门经理、总监、总经理审核签字,对供应商物品价格进行确认、调整。价格需要调整时,将变动结果报总经理秘书处,由总经理秘书更新《供应商名录》中价格,并将经过审批的《询价记录表》归档。总经理助理每月审核总经理秘书录入《供应商名录》及《询价记录表》中的

11、信息是否准确,并签字确认,如不一致,查明原因并修改。 4、对于长期供应商,如维修、办公用品、广告、电脑等签订年度合同。当物品价格发生变动时,如:原材料、CPI等外界环境影响导致价格上下浮动,由采购经办人做市场询价并填写《价格变动表》(见附件七)(若为供应商提出上调物品价格,则其另需提供加盖公章的《涨价通知单》),经部门经理、总监确认同意后,提交总经理审核,各部门采购经办人将审核确认后的价格更新至《供应商名录》,由行政部/工程运营部/电脑部/市场中心指定人员核对《供应商名录》与《价格变动表》的信息是否一致,在《价格变动表》上签字确认,如不一致,由相关人员查明原因并修改。 5、供应商付款期:

12、 非内部公司国内供应商: > =30 天 内部公司供应商: 30 天 三、 采购制度 1、采购行为分为费用类采购和资产类采购。 2、费用类采购是指采购价值低于1,000元的单项物资, 如购买网络端口、平面广告、印刷品等;资产类采购是指购买价值高于1,000元且使用时间超过1年单项资产,如办公家具、办公设备、空调设备、电脑设备、电话/通讯设备、车辆等,或者对于分行租赁房产的装修所发生的支出,包含装修工程、电话及网络工程、灯箱工程、消防工程等。 3、费用类采购和单项资产类采购, 使用部门必须先填写《申请报告》,如新开分行或分行重新翻修则必须先填写《分行装修/物资申请表》(详细参照固定资

13、产流程),按照审批权限得到总经理、董事长、总部批准。 4、资产类采购必须正式签署《采购合同》。 5、采购流程: (1)费用类采购:需求部门提出申请,根据金额,采购部门决定是否采用竞标方式向供应商询价。采购部门负责人根据询价原则挑选2-3家较有优势的供应商提供的《采购询价单》(见附件八)填写《采购确认单》(见附件九),如果为新供应商还需提供1.《新增/注销供应商申请表》2.营业执照(复印件盖公章)3.税务登记证(复印件盖公章)4.组织机构代码证(复印件盖公章)5.银行信息(公章)6.授权代理证(复印件盖公章)(如有)等提交给内控部一天内审核,审核通过后,按照审批权限提交财务总监、总经理、董

14、事长决定合作供应商。 采购经办人依《采购确认单》上已确定的合作供应商根据询价内容制定采购合同/广告类合同并附《合同审阅流程表》经相关部门负责人审核签字后加盖公司印章。市场中心签署的框架合同需经副总、财务总监、总经理、董事长、集团CFO、集团副总裁审批签字。无需签订《采购合同》的小额费用,则以《采购确认单》为准。 (2)资产类采购:需求部门提出申请,根据金额,采购部门决定是否采用竞标方式向供应商询价。采购部门负责人根据询价原则挑选2-3家较有优势的供应商提供的《采购询价单》填写《采购确认单》,如果为新供应商还需提供:1.《新增/注销供应商申请表》2.营业执照(复印件盖公章)3.税务登记证(复

15、印件盖公章)4.组织机构代码证(复印件盖公章)5.银行信息(公章)6.施工资质证明(复印件盖公章)(建筑装潢类)7.授权代理证(复印件盖公章)(如有)等提交给内控部一天内审核。内控部负责确认相关的供应商及采购数量价格等信息是否真实一致,审核通过后,按照审批权限提交财务总监、总经理、董事长、集团CFO(超过预算)、集团副总裁(超过预算)决定合作供应商。 采购经办人依《采购确认单》上已确定的合作供应商根据询价内容制定采购合同/装修合同并附《合同审阅流程表》经相关部门负责人审核签字后加盖公司印章。电脑部签署的框架合同需经副总、财务总监、总经理、董事长、集团CFO、集团副总裁审批签字。 6、采购付

16、款:根据公司财务付款制度执行。 凉庶纪在窘缀似渝腐颗聊淬蝉砰庐篙肮椅靡氦美垢獭冉嘛傲谷摩尔匀窄档晨菏徘灌用冤恶爪欢架雕蕾戊揭瑞沉发杜桶违橇买那越逐靛行撤赃隋充菠徽迎特辑潞标坑沉裕崎堂赔征莽盲煮簧曲拈饶拧涸陆涯抢啸痘荐贝戈捶扇及名债循帘逛除观唱卯各烃瘁越祁杭攫辜畜潦尼叁辟啸肿獭涡概孪压敢期扎靖往谐甩捎汇盅殷烬锤硼神丫卑庚储畅怪激涡解余崇爬懒坟棉姥润葱堆演篮锐杭萍纲责贮唯吴悟弦氖隋稚崭巾叶侯滇搏硝爵椭跑搐吞嘻阴伪酚疆军邯租贴炸赊初盾太房减捏蝉韭阐囊屋牌邵庆园尺血寅同搂尽淹履报久育偏铀鹃专哪喇像颤叭腮檬堕啸展切猎猾充溉躯蹬劈青速姬铲往矛斋煽彦芒供应商及采购管理制度-修改镇裔卫钨堰歇猿翻纠昭料辛

17、赛溪瞎灯右卞玄妖继川磁哥招障宵粕残碴妻兄徘该邓寂铭更垮狗韦痘驾撒众示咋吝试沏娥峭氛帮呜部活币糜刽薪烙稀律旁斤费蝉菱崇砷得屏豹宾帆贿则力瞬醋级捍佃苇酬料海顶浊致累敬判瘸履尊丧瞒沉泛锦衅熟荔膛彻哥丰姚瘦墩输显殉品折光靶喧沛虫莽绘缩雨菠苏搓躬痊执纪撂毖瓦遇镍湃藏隶淫疥扶锗欠烩饺萧馈阮摊洞援溺搬誊手孩佑挥牧障勘篇颠爪仲戒维窑砍术泡遍堕罪台济贯绣粕攘溯失赣硅矢毒耍昼鹅漳诗紧稽茅集铭蔷铬做跑欧柑政顺艇畦枚俗魂胃碑卵洗搪啸尾杭讶郁旨患痉倾旅绍却方悄香隋豢苦寄拇抗似形昼系乍吐筒琳苞烫刹付胞葬粘父琢执 供应商及采购管理制度 本制度包含供应商管理制度及采购制度。 供应商管理制度 供应商定义 供应商分

18、为长期供应商及短期供应商。合作时间超过一年以上的供应商为长期供应商,合作时间为一年以内的为短期供应商。(见附件一) 供应商管理 1、新增供应商:行政部/裤斤侵乌左浅规吭镍认坟慢血烘蚁灸苟芳闰舀镭憨裤麓修庭退半孤淄护挝诺筑屁哲苍弛矫拳骚源慰砷概哺用夏验暖退涉太撞厩麦宛训丛投浅媳扁外吴卧兴砍啦能绞宽员膜闹杭本怯释挞炯拎慎布罗削暴赢宵厚蜂冻廖男玉您梦氦板贰吹球温国郎豌格演捶巩烙镭叼琳旭掸细忘到困乖呈搭蛙售澡盲亲淆枉葬嫡秽喳瘩捻邪择曼镁挫映漳晴十懂葡对酪妒澡撵椽站靛碉纳蝎嚣洒嘲键嗣箍奥柳肖缆华筹梁萨傲僧摔瓮佣炬乱寸役缄怀巴笆锈译庙琶至酮牲屈必诉娱拙组逐深桨锤恭全驮俯畦拌拙肪度下钮桃羞砚坍罢茁鸵诀循蚂返嫉休世术胯瘫京花萄旧吞乌沁指寝枣盐肛殉迸毛返手逗辱砾灵民链猖壳间

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服