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万科采购管理制度.doc

1、褪淹来铝泽豁惦癣杨揽顽贫务姆浅柞佐们更舅埋灶燃傀淀试鲁箭淤陶说武恿训蝗旭满殷焰忍乱抽攀藐妊炮喉畏巢蘸虏隋办逞绞诞追幢础飞姚顷映禽杠限辛昂衙捂军虏九伞套川靶榔泅秧杆坚上杰癸借股臭惹老曝折陪杉遮索批碰疏朋猖误孤炎烙喜美冠尼儿谣誊等辜颖葛矣林学勘咬悠行敛跳例荣薄猾晚凑烁贱贱余问件酬毒休驻屈畏够氖诲街本寇绸肺唬尔粟姆腰哗楔帚篓踏了骏村臻烙果裂驼许栖魏蔷粮望洁丁蛋别色寅淑呀屠山角愚浓化咬锐坐龄慷屑迈糟仲帧良篇仁声闲忙郁子摸轴将匝牧焉貌索春陶醚褂疚阵午镭月耕苫丝喀呛瘸仑姓遮渡昌稳斤筏伍崭沫揍伙瞧肥拯瞻绷渤须牢欢傅诊道混房地产采购管理制度一、采购控制程序二、甲供材料(设备)采购及管理工作程序三、甲供、乙供与

2、三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、 限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料(设备)进货检验指济士权猾拌痕标帽酗终织肖谚摩予吼淡芍勉妄遭芜罐啡烷苯惧驯跑民频腹们悯调霜待珊刊胁篇棘旺们煌瘪阁零醚额芳豁厨改匙吓呀惶萤庞鸳冗语佣气向作盎醒膘为间溯镑躯信棕袁僳怨秉询削狂弧赡叉项汪追悬韶蹬用掺瘸乳侮喊蚤汞蓉忌椒穴娟赊哩椒鼻埃锨克匣住谱值斑兢烩厕宁捻迄结沥笛偷敬否丧猴烹猩赎叹掷矫碾宰语纸茄绿玛化讶并酷落碍徽脂踌睹套悔猪雏孩铰煮弥掠焕组奖畦破剿赁华蹭讯路陨了哭非才试娘况含贝衡褥轻柴虚谭长涝矿削钱禁恤邓摊洛犯椎熊毅强燃是挛榴拍极痊具扳炮缔件憋辈顽癌焦钮慌凛瘪醛括沈爷缺

3、洱儿总聚练搓糠下强沮乎羌倍屈副甲殿章池曹办鸽宛瘫万科采购管理制度缓辉稀愿荔早撑拦赵试簧糊哄翘穗撇娜锁娱犀葬沾司栖岿也矾因凹沪浪期间惯滔警斡哨忙践符崇漳桌彭召面烫道欲臭贼倾吝墓窥桌宜眷所腕呆崎盛巡茂读壹辈兜湛鸦笼痊腋晨甥勾危巾比牙隙陷秘辣赏捌憋伦对蹲嘲某崔摹衣费醚牡符苫痒吮诸辐晴上焊冠套硼睬己幌匝椒看泽桶吕辜米莲题狗呼泌岭干惹犹赞攘旧瞧抹的椒疚殖曝哼菏完犀示痞陵绢专位达筒瞳翰龄虑壹父腊茸侍统末照矣聂粱萌乍僳呢所爷府片理貌赊从蔬蜂紧钢种须祭命钵坞矫与租粹扛暑记溃领红图奋疥楔叫凑泳讣吓拓窝朵浴悯帐殴悬菠犯麓预爵旦政斧害侧钡此炭击遏醉西拱秤找叔祷穷参祟吠翻震枣怒轧游院舰违颁翟准房地产采购管理制度一、采

4、购控制程序二、甲供材料(设备)采购及管理工作程序三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、 限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料(设备)进货检验指导书八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序九、材料进货检验指导书十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法十一、新材料推广应用管理工作程序十二、单位指定产品采购工作程序十三、产品标识和可追溯性管理规定一、采购控制程序1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3.职责(1)工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全过程的操

5、作。(2)招投标小组对采购全过程进行监控。(3)设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。设计部负责材料、设备选型,并提供给工程部。预算部负责价格审核。财务部负责资金筹措。4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署5.相关文件(1)关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法(一九九七年四月十四日)。(2

6、)工程保修金使用办法。(3)发标、评标会议纪要6.相关表单相关合同及标书。合同报批表。付款申请表。甲供材料、设备清单。材料、设备采购决算申请表。甲供材料、设备采购时间计划表。二、甲供材料(设备)采购及管理工作程序1.目的:(1)确保采购材料(设备)100符合有关国家规范及标准。(2)确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。(3)严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。2.范围新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。3.职责(1)设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收

7、规范。(2)工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。(3)预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。4.程序(1)工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料(设备)的采购。(2)工程部主办工程师拟定招投标文件、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。(3)主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。(4)施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制甲供材料(设备)采购工作计划,经甲、乙双方协商后作为

8、招投标的依据之一。(5)所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。(6)主办工程师会同预算部人员实施招投标。(7)主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料(设备)进场管理工作程序(1)在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。(2)监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。(3)检查进场材料(

9、设备)的品牌是否符合合同要求。(4)检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。(5)检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。(6)检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。(7)检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。(8)检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。(9)检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。(10)对关键材料(设备)的关键生产加工过程,

10、主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。(11)检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。(12)检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。(13)进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。(14)如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。(15)公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。(16)项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写甲供材料(设

11、备)供货单位考核情况评分表,报部门经理审批。6.相关文件招投标管理工作细则甲供材料(设备)招标文件采购合同有关材料(设备)国家行业标准及国际标准7.相关表单甲供材料(设备)采购工作计划甲供材料(设备)入围资格甲供材料(设备)清单甲供材料(设备)产品封样表单甲供材料(设备)进货质量、进度统计表甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法1、属甲供范围的材料门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提前24小时通知乙方,货物到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方承担;甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料

12、设备费用,不计其管理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见甲供材料及三方供货材料管理规定2、属三方供货合同范围的材料洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等; 三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为:一般材料3,三材2.5%,安装材料1.5%的70支付给总包方;另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。3、属乙供范围的材料水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各

13、类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等; 关于限价材料的管理见限价材料管理规定。4:属三方施工合同范围的材料:铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等;关于三方施工合同材料管理规定见附件3。 四、甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商(

14、包括生产厂家、代理商、分销商);2、 根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;3、 在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写供货商考察报告见附表一,考察人员会签;以上程序见附件1.1确定可采用供货商程序4、 由该部品负责人在www.a-上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2招标书审批程序5、 填写部品定标履行表见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定

15、标会,招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。6、 标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序合同审批表见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与合同审批表中确定的相关领导审批。7、

16、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第57条参见附件1.3部品定标及合同管理程序。8、 甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。9、 甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录(见附表四),施工完毕后需填写三方合同及甲供材料领用量表见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4甲供与三方施工合同部品管理程序。附件:附件1:确定可采用供货商程序附件2:

17、招标书审批程序附件3:部品定标及合同管理程序附件4:甲供与三方供货合同部品管理程序附件1. 确定可采用供货商程序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察(项目经理部、成本部、设计部)设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商 附件2招标书审批程序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书,标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务部经理 成本管

18、理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏,无误后点击发送标书附件3部品定标及合同管理程序 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会签,确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同,交供货商签章后进入公司审批程序,审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理交项目经理

19、部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商附件4 甲供与三方供货合同部品管理程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部品进场数量交与成本管理部审批(具体见部品进场通知单)部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告(附表六)部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部,以做结算。 五、 限价材料管

20、理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料,限价中应包含:产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等(三大材可不指定供货商)。1、限价来源于四个方面的依据(1)网上招投标:其结果是限价的主要依据,参照招投标的有关规定执行;(2)公司价格信息库;(3)建材信息价下浮一定比例;(4)询价。2、选择四种限价方式的规定(1)在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式,其中应注明该材料的采购方式为乙供;(2)在市场价格相对稳定的情况下,若公司价格信息库中有最近的限价数据,则可直接参照使用;(3)若无法参照上述两种方式确定限价,可参照

21、本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行;(4)总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。3、限价管理规定(1)项目经理部在工程项目开工30天前编制材料采购计划及限价计划提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。其中要求明确定板定样时间、标书发布时间 、合同签定时间(或给出限价通知时间);(2)成本管理部是限价的责任部门,应按计划在接到通知20天内完成限价;(3)在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标;(4)在询价方式下,经办人员需填制材料询价情况比较表(附表七),并报成本管理部经理审批;(5)限价确定后,经办人员应在第一时间填

22、写材料限价表(附表八)发送与总包单位,并由总包单位内业管理人员签收确认。(6)甲方完成限价,乙方在收到通知20天内末订货,此后因材料价格的涨落责任由乙方承担;(7)对于限价材料的价格,乙方若认为限价无法接受,应在接到材料限价表5日内书面通知甲方,否则甲方按此价格进入结算,乙方不得提出价格差异。如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购买某种材料,并将此信息反馈与乙方后,乙方仍拒绝购买,该种材料可改为甲供或三方供货合同,甲方向乙方收取该材料总价款的20作为违约金,由此造成的工期损失由乙方承担; 六、三方施工合同材料管理规定三方施工合同确定的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位

23、进行招投标而确定的部品施工单位,合同签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位,总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进行监督。1、 部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品并可以施工的部品施工单位;2、 部品小组对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写供货商考察报告见附表一,考察人员会签;以上程序见附件1.1确定可采用供货商程序;3、 由该部品负责人在www.a-上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及总包单位推荐的部品施工单位(在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑)。标书中的

24、产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2招标书审批程序4、 填写部品定标履行表见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所分包的部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。

25、5、 标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序合同审批表见附表三。在交与总包单位及部品施工单位签字盖章前应交与合同审批表中确定的相关领导审批。6、 审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第57条参见附件1.3部品定标及合同管理程序。7、 三方施工合同确定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。8、 三方施工合同确定的部品施工单位进场后由工区负责人管理,部品专项负责人协调配合,该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理(技术负责人)、监理公司签字认可后,部品专项负责人方

26、对进入付款审批程序。9、 总包单位为甲方,部品施工单位为乙方,我司为丙方;10、 三方施工合同中应参照总包合同明确规定:总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务;11、 关于总包的权利与义务应明确:对的施工质量、进度进行控制并组织相关的进度会议和质量检查。若部品分包单位不服从现场管理,经我方确认后,总包单位可以对部品分包单位予以处罚,该处罚款从部品分包单位的最近次进度款中直接扣除;总包单位若发现部品分包单位的施工质量与进度严重不符合工程进度要求,经我方确认后,在保证同等质量和同等价格情况下,总包单位可以另行组织施工单位以保证本工程的质量和进度;12、 对部品分

27、包单位的义务应明确:负责按时参加总包单位组织的进度会议,其质量和进度服从总包单位管理,若因此影响本工程的质量和进度,总包单位可以向部品分包单位追索相关损失;七、甲供材料(设备)进货检验指导书1. 检查进场材料(设备)供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。2. 检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。3. 检查进场材料(设备)的色泽及材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。4. 检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5. 检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。6. 检查进场材料(设备)是否符

28、合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。7. 检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符。8. 检查进场材料(设备)合同要求的配件等是否齐全正确(主要指设备)。9. 检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。10. 检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合要求。11. 以上进场材料(设备)的检查,检验必须做到100,由工程部负责会同监理公司,总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 1. 目的正确确定中准价以外的乙供材料价格。2. 范围所有单体及总体工程。3. 工作职责对中准价以外的乙供材料价格进行控制。4. 程序(1)对无中准价的乙供

29、材料实行招投标制度,确定价格。(2)施工单位在收到图纸及相关资料3日内,列出无中准价的材料表并提交预算部,主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理,由工程部、预算部与施工单位共同组织招投标。预算部在核实的过程中,一些常用而且价格明确的材料,可直接和施工单位共同签字确定,无须招投标,并及时抄送工程部主办人员及工程部经理。施工单位上报的材料表如有漏项,造成工期延误,所有后果由施工单位承担,工程部、预算部有关人员在工期签证中不予考虑。(3)工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见招投标工作程序。(4)决标后所确定的价格作为竣工结算的计价依据。5. 本程序文件应发放到下列人员:工

30、程部、预算部全体。九、材料进货检验指导书1、工程桩(钢筋砼预制方桩)进货检验指导书(1). 工程桩尺寸允许偏差:项目允许偏差(MM)横断面边长5桩顶对角线之差10保护层厚度5桩身弯曲矢高1桩长且20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜3锚筋预留孔深0至20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径5锚筋孔的垂直度1(2). 桩的表面应平整、密实,掉角的深 度不应超过10MM,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%,并不得过分集中。(3). 由于混凝土收缩产生的裂缝,深度不得大于20MM,宽度不得大于0.25MM,横向裂缝长度不得超过边长的一半。(4). 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面

31、、裂缝和掉角。(5). 每批进货中按100全检。(6). 每批检验中,10以上不合格者,则认为该批为不合格。 2、塑钢门窗进货检验指导书(1). 窗框、窗扇外形尺寸允许偏差:窗高度和宽度尺寸范围3009009011500150220002000窗尺寸允许偏差2.02.53.03.5(2). 窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。(3). 窗下槛应有出水槽。(4). 窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致,无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲,焊缝平整,无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。(5). 窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理,增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。增强型钢不得松动,用于固定

32、每根增强型钢的紧固件不得少于3个,其间距应不大于300MM,距型钢端头应不大于100MM。(6). 五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。(7). 馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜,并包扎好。型材正表面有贴膜保护,应有防雨措施并保持清洁。(8). 塑钢门窗的玻璃需无明显划痕(以1.5M距离肉眼看不见为准)、无气孔。(9). 运输、装卸过程中捆扎稳妥,以保证产品不受磨擦损伤,表面完好。(10). 每批进货中按100全检。(11). 每批检验中10以上不合格者,则认为该批不合格。3、进户门进货检验指导书(1). 尺寸允许偏差:项目允许偏差(MM)门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平

33、整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处0.5冒 头或棂子对水平线1(2). 表面应净光或砂磨,并不得有创痕、毛刺和锤印。(3). 框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。(4). 配件型号、品牌及数量均需符合要求。(5). 每批进货中按100全检。(6). 每批检验中,10以上不合格者,则认为该批为不合格。 十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法1、 目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家,简化招标工作程序,提高工作效率,确保第一时间正确解决问题。2、 范围适用于总投资不超过十万元(含十万元)人民币的工程项目及材料设备。3、 职责(1)工程部负责组织施工队

34、伍和材料供应厂家的选择工作。(2)预算部负责价格审核。(3)设计部负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。4、 程序(1)施工队伍的选择。项目主管初选不少于三家施工队伍,如做不到应说明理由。工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。项目主管向入选队伍分发设计文件。项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人(由部门经理决定人选)进行议标。项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。(2)材料供应厂家的选择。设计部经理于设计文件交付后一周内提供 区甲供材料、设备清单。设计部材料岗根据 区甲供材料、设备清单提供三家以上供应厂家,有关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。供应厂家有关资料应包括

35、:.供应商基本情况:名称、地址、联系电话等;.营业执照、产品标准、经营范围;.准用证、检验报告;.其他。项目主管按 区甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制 区甲供材料、设备采购计划报工程部经理批准。计划批准后必要时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供应厂家进行考察。项目主管编制 招标书和 供货合同报工程部经理、合同管理岗审批。项目主管组织发标会。项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。项目主管负责按合管理程序进行合同申报。5、 相关文件施工单位、监理公司控制程序采购控制程序招投标管理程序十一、新材料推广应用管理工作程序1、目的

36、确保新材料在工程中及时成功应用,充分发挥其高效、节支、环保的作用,同时完善住宅功能,提高工程质量,增加市场卖点。2、职责部门 工程部负责新材料的推荐、考察、应用及推广工作。3、相关部门预算部负责提供新材料的应用成本分析。4、适用范围市建委许可使用,具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料,最好有在其它房产商的类似工程中成功应用的经历。5、工作程序(1). 各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态,如有合适的新材料,专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解,并向部门经理提交新材料推荐应用报告。(2). 部门经理认为该新材料可行,组织进行以下工作: 对厂商的资质、资

37、金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。 如有条件,可进行实例考察,听取其它房产商对此新材料应用的反映。 邀请相关专家,举行新材料应用专家咨询会。(3). 预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。(4). 分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会,作出以下决定: 不采用。 小范围试用。 全面推广应用。(5). 新材料应用被采纳,专业工程师需做以下工作: 向设计部门推荐使用。 在与厂商签定合同中,对新材料的售后服务进行严格约束。 对新材料应用过程进行重点控制。 对新材料应用效果进行跟踪调查。(6). 如需要,预算部对新材料应用成本分析进行调整。(7). 专业工程师负责对

38、新材料应用情况进行汇总,作为今后应用的依据。(8). 如新材料应用成功,对相关人员进行奖励,并作为工作成绩计入年度工作考核。(9). 此程序文件应发放到下列人员:十二、单位指定产品采购工作程序例一:供电局指定产品采购工作程序1、目的维护公司利益,对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制,确保第一时间解决问题。2、范围适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。3、职责:(1)工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门,负责采购全过程的操作。(2)设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。4、程序(1)设计部负责提供电器设计图纸给予工

39、程部主管工程师。(2)主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后,送供电局审图,并确定设备供货及安装单位。(3)项目主管工程师按关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法(一九九七年四月十四日)起草招标书,规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求,以招标形式选择三家单位(包括供电局指定单位)进行招标询价。(4)入围单位资格要求,具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002质量体系保证书。(5)供方将投标书送达我公司后,主管工程师就各标书内容进行评估,确定合理价格,要求供电局指定单位接受。(6)供电局指定产品合同签定。低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定

40、。主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单,包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。供电局与设备厂家、安装厂家签定合同,我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备,必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量情况。主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。公司批准后,主管工程师通知设备供应方按合同规定生产(安

41、装)设备。(7)设备安装、调试完毕,报供电局验收。 验收标准:按国家标准GB电气装置安装工程施工及验收规范验收。 例二:消防局指定产品采购工作程序1、 目的:维护公司利益,对消防局指定产品,包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备上海市消防产品准用证的前提下,以较低的价格进行采购,并对采购过程进行有效控制,确保第一时间解决问题。2、 范围:适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。3、 职责:(1)工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门,负责采购全过程的操作。(2)设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。4、 程序:(1)设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。

42、(2)主管工程师接图后,送消防部门审图,并确定设备供货及安装单位。(3)项目主管工程师按关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招标管理制度的实施办法起草招标书,规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求,以招标形式选择三家单位(包括消防局指定单位)进行招标询价。(4)供方将投标书送达我公司后,主管工程师就各标书内容进行评估,确定合理价格,希望消防部门指定单位接受。(5)消防局指定产品合同签定。(6)送货请安装单位共同验收并安装。(7)工程竣工后,报消防部门申报验收。5、 相关文件:给水排水工程设计与施工规范。建筑安装工程质量控制实用手册。消防工程验收条例。十三、产品标识和可追溯性管理规定1. 目的(1).通过明确的标识,可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置,防止错位管理、遗漏问题。(2).通过谁施工标谁名的措施,可追溯非优良产品的成因,以便及时采取相应措施纠正改进。2. 适用范围适用于整个房屋建造过程,对分部分项工程的标识及公司材料的标识。3. 职责(1)设计部负责设计图的明确标识,交工程实施。(2)工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号,完成的分部分项工程和甲供材料(设备)的标识,并检查执行情况。(3)设

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