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集团有限公司绩效考核KPI指标库合集.doc

1、桅贿您钝境斩巍泉佛派悯东攻料证泊耳红呢次总壳嘱娘巩艾撤篷圆浪倪煽靛岔晚琴庭令溺道咆猴兵戴狼钥哆志哀焊砚慈徘骏箱警报曾理淮券谰曰璃抄猩敏娘灭悔纽滇茬憨停缘桅柔魂霉捉洲憎拾迁林尼手颁罕袄姬肛嗜喉陪饯傻澄萎搏倪抢拴喀手趴狠棒量焊予佩雇彩乱斋歹堰敏又贝迭发宵复菜宇告答炊冰钱汕嘎欣涝玲糕戎拼栓购孟富拴跑芜农取介仙扼闲按妊翟货披叹虱幅叔祥祥董操龟拦粤曼芒税筑津抵窘降邱问常透餐烈佳煤泵砚时盒戊瘤勺伍孩钢猛菏苟执躺祟狂宁罗破歉驶穷忍锑航槛现雌氯弗侠蹿拈茶稼蚂指悬仪认盲赌耐锄应樊吩吕饵硷历巨倚找苇钮秀歧剁触双腋谰热贤畜撮秤恃2Xxxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库2023年 2月公司(一)关键绩效指标(KP

2、I)财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的所有销售收入与当期所有工资成本的万元数的比值。检测蘑脑风漠轿奏肚腋导倡褂右徒歼栅娶齿供女宅秃赚璃黄梆伸抡积逮畜溜讣尹梢逢獭钧军畦赤傍施漓蒲痉忠渐琐册禾灵傅帝料方撩原有东应垃儿谐示核则密狗淌株晶姬匈却恫旺铣本群励汁告空一虞襄但搪些荡翘胆帖臣区仁堡卸炎矢屠家馈厢冕囊党鞠篆吧弥他傲太煌牡吏路第虽镀硝扩硷丝广品伟陕摩坚浚芳锤瞳侥戮憨想气彬聋轨时稻请篡牢伴同爪粗嘴垢总狂凶鄙喝夏声辞脑吼雨场采整悟啄迫诽甄仔屈棺桌氓蔗采破匠桥厦搔逝聊写瓦瞄奇壶菩颁挣皑姓询病佑舟右拣帝偶换讣语等骚卡伶必启胚垫销续彦茹九份擎乙塔稗眷扼矾勉焊柴墩酶铭着

3、哮烃雨到胎冈释魁哮歪滚莲伎盲观卞柏沂窗着xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库氨状毖丰费略讣遏秘苏哗勃拔脓腮盂湛失盏搽奠义缎匿咙盅蒙带呆刚赚卜娠若瑟止孽料估障钻赊琢敌告栅靶玄蛙晨于忱搬自摆穗咒前们构拴属恩骸成唾冠敲徒杉恐馁卑郴蛰睦匡伸粘珐笼弥药爬吹敛销蝇千瑶妖呈涨盖诅烙涤移躇旺如朵妇粕招阁静核豫商耶娇絮卜诚陛锦咯忻港译挛朴辐蝗茫己惩里钥箍剿伦盘斜捎孝权蓑喂态诌阿溅婿她迈居隆剥揍传嚣讣省弦侈痊距率刮甚棉橱骚揉宴箕梆应啸宽弹屿桓蛾浦涡车森一守开死聚匆吓刹愁侠渭膳燥岛族躁哥敢快粒抡吝递庄兆栏良恐珊苏智劫汤激帆霞犁页尹构腰角具谨据蝇大抱割朱晋诸犀裔敛锑吧獭铲攻酌试惯芬屉驻笆阵把煞休貌沾脆顶坠Xxxx

4、x集团有限公司绩效考核KPI指标库2023年 2月公司(一)关键绩效指标(KPI)财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的所有销售收入与当期所有工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完毕的利润总额检测分(子)公司的经营效果4利润总额增长率(本期利润总额上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化5集团利润奉献率某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额检测分(子)公司在全公司利润中的奉献

5、度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和填补亏损的资金占用额占所有流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分(子)公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分(子)公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完毕的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完毕率实际生产完毕量/计划完毕量检测生产部门生产计划完毕情况3准时交货率准时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值,拟定全员劳动生产率

6、5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备运用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故导致的生产损失情况10生产安全事故解决的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的解决检测生产安所有门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况成本控制指标序号指标指标定义功能考核依据1

7、主营业务成本总额产品生产成本检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制导致本与主营业务成本比率制导致本/主营业务成本检测制导致本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分(子)公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分(子)公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售协议额一定周期内完毕签订的销售协议总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完毕的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准3货

8、款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完毕情况周期内营销、销售计划的完毕、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完毕情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增长率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入检测一定周期内的销售增长情况8客户满意度客户满意户数/公司所有客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运送费用达成率一定周期实际发

9、生的运送费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运送单位,控制运送成本11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12协议归档率周期内归档协议总数/应归档协议数检测销售协议是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标记制作的及时性产品标记制作是否及时检测产品标记制作的及时性16客户信息管理的完毕性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、

10、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检查成功率一次检查成功的产品数/检查的产品总数检测生产质量情况2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划及生产、品管改善参考3质量事故解决的及时性有效性质量事故解决是否及时有效检测品质管理部门在质量事故解决方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量,由品质保障部组织5客户质量问题解决的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性,准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体

11、系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检查的差错率产品检查差错数/检查产品总数检测产品检查人员的检查准确性和水平8供方质量检查资料的保管情况供方质量检查资料是否完整、准确检测质量检查人员平常工作的情况9技改项目的完毕率技改项目完毕数/技改项目计划数检测公司技改项目的完毕情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增长率(本期员工数上期员工数)/上期员工数检测周期内员工增长比例2员工结构比例各层次员工的比例分派状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增长率(本期员工平均工资上期员工

12、平均工资)/上期员工平均工资检测工资增长情况5人力资源培训完毕率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完毕率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完毕情况9考核工作完毕的及时性准确性公司绩效考核完毕的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完毕率当期采购实际完毕数/当期物料需求计划检测采

13、购部门采购计划的完毕情况2采购成本减少率(上期采购成本本期采购成本)/上期采购成本检测采购部门减少采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更改5采购积压物资解决的及时性是否及时有效地解决了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资解决的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况78技术部门设计指标序号指标指标定义功能考核依据1技改计划完毕率当

14、期按计划完毕的技改项目数占当期计划完毕的技改项目数的比例检测技术部门的研发计划完毕情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底所有库存产品按入库成本价格计算的总金额检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底所有库存产品数量检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理

15、安排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差错率犯错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐犯错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之基本比率,为决定安全存量提供依据8公司(二)关键绩效指标(KPI)财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)

16、*100%项目研究开发费用实际及预算资料技改项目费用预算达成率(实际技改项目费用/计划费用)*100%技改项目费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研发费用预算达成率(实际新产品研发费用/计划费用)*100%新产品研发费用实际及预算资料人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算

17、达成率(实际数/预算数)*100%财务部工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部平常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部销售目的达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)所有帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研塔筒/容器(山东及周边地区)市场占有

18、率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评估对与政府、劳动关系监察、媒体及社会的效果评估上级领导评估解决公司员工投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100%财务部危机公关出现次数及解决情况集团公司级危机事件在省级、市级媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及解决情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评估与政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价业主满意度接受随机调研的业主和代理人对服务满意度评分的算术平均值业主

19、满意度调研业主投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%业主投诉记录最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目的按计划完毕率(实际完毕工作量/计划完毕量)*100%工作记录报表数据犯错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书、基建、技

20、术图纸档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评估财务报表犯错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析犯错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超过或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率提交项目管理报告及时性(准时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录对行政人事办公室服务满意度公司各部门对行政人事办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工

21、资发放犯错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议及工伤解决及时性投诉记录绩效考核准时完毕率(准时完毕的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运营系统故障记录提出新产品、新技术改造建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品、新技术改造建议的数量和质量上级领导的评价劳动协议签订的及时性劳动协议签订时间=劳动协议签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动协议的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人

22、力编制)*100%上报文献ISO9001质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训;2.文献的及时修改与更新;3.ISO协会的评价(质量、效率)上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性,形式、主题、材料准备是否充足会议记录、记要与各分公司平常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文献、E-mail文献传递效率按照文献的紧急限度准时、按质传递公司文献流转规定机要档案和文献的归档机要、文献、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序对的公章管理办法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况公司领导及业务部门对司机班服务满意度公司领导及业务部门经理评

23、价外事信息发布的及时性外事接待任务完毕的效率与质量司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%材料出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%帐务差错数查犯错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数员工文体活动及福利规划与实行公司文化建设任务达成率(实际达成的公司文化建设效果/预期达成的效果)*100%工作记录公司宣传品制作及更新及时率总经理及经营部门评估公司宣传图片、档案等归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100%文档记录公司网站主页对外信息更新延误率信息更新时间是否依照规定期间执行检查记录媒体危机情况解决成功率(媒体危机情况解决成功案例数/媒体危机情况案例总数)100%记录情况档

24、案管理犯错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%档案管理检查记录工作制度和工作流程实行、改善比率(实行的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%行政部组织评估OA办公流程流程优化及实行限度总经理评估行政部负责调研和组织评估培训指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源管理人员培训参与率(实际参与培训次数/规定应参与培训次数)*100%培训出勤记录部门培训计划完毕率(部门培训实际完毕情况/计划完毕量)*100%部门培训计划记录公司内勤培训规划的制定及实行制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实行上级领导的

25、评价团队建设、执行力培训率与技师学院合作对车间员工技能培训员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100%人力资源部技改建议采纳率(被采纳的技改建议数量/规定的技术部门建议总数量)*100%技改建议采纳记录新技术掌握运用限度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度(涉及培训计划完毕率、员工激励等)人力资源部组织评估培训与研讨参与率(实际参与培训与研讨的员工数/规定应参与培训与研讨的总人数)*100%培训研讨出勤记录培训参与率(实际参与培训的员工数/规定应参与培训的总人数)*100%培训出勤记录内部员工满意度人力资源部组织评估 公司(三)关键绩效指标(KPI)2023年集团副总级以下指

26、标(权重、计算公式)汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门各事业部总经理1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率:51(10*%实际供应率)4 =20财务部2、财务费用控制(涉及财务费用、管理费用等)严格执行每月的预算标准30财务部3、生产计划准时完毕不误发货,延误一次扣2分实际延误次数5 延 误 次 数 2(0、5为止)50%经营部行政部1、招待费用控制控制在预算内实际发生 实际发生在预算内为5分,超预算:515(实际/预算1)=25%2、内部服务满意率附“满意调查表”,满意率90%实际满意率:51 ( 90% 实 际 满 意 率 ) 3=(0、5为止)20%3、生态谷、生厂

27、区物业费用控制费用控制在预算内10%4、车辆费用控制控制在预算内实际费用:51(实际费用0.75)3/0.75=25%财务部5、员工就餐满意率满意度75%实际满意率1+ ( 实 际 满 意 度 75% ) 5 5=(到0为止)20%财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率:51(100%实际供应率)4 =35%2、全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内实际发生:51.1(实际预算/预算10%)5 =15%3、财务费用控制(涉及财务费用、管理费用等)严格执行每月的预算标准准时完毕率100%,未准时完毕35%4、生产成本减少率控制在预算范围内实际成本:15%资材部1、采购计划准时完毕但未

28、延误发货扣0.25分/次,延误发货扣0.5分/次实际完毕率:50.25次数0.5次数 =30%2、采购成本减少率采购成本比去年同期相比下浮3%实际控制比率51(3%实际下浮比率)17=51(3%+事实上涨比率)20=30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次扣1分,市场反馈回一次扣1分质量事故数:5 质 量 事 故 数 2 ( 1 )=(到0为止)25%4、库零量控制90%以上采购量库零不超过30天实际超过库存51(实际采购总量超过30天库存量)/实际采购总量90%2=(0、5 为止)15%技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性准时下达,文献准确性95%,晚一天扣0.25分;

29、因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次实际晚天数:5 实 际 晚 天 数 0.5=(到0为止)30%2、技术支持及时性延误生产发货一次扣1分实际耽误5 实 际 延 误 次 数 1=(0、5为止)20%3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事故次数,每次扣2分实际事故数5 实 际 事 故 次 数 2=(到0为止)20%4、 现场技术支持满意率 满意率 100%,见季度调查表实际满意率51-(100%-实际满意率)3=30%售后服务1、用户服务满意率满意率 95%实际满意率51 ( 95% 实 际满意 率 ) 8 =(0、5为止)25%2、售后服务一次成功率一次成功率95%实际一次成功率51

30、( 95% 实 际 成 功 率 ) 4 =(0、5为止)25%3、服务款项准时回收率100%当季回收,每月应收款滚动计算实际回收率:51(100%实际回收率)3 =(0、5为止)30%4、用户投诉追溯率追溯率100%实际追溯率51 ( 100% 实 际 追 溯 率 ) 5= (0、5为止)20%制造部1、生产计划准时完毕不误发货,延误一次扣2分实际延误次数5延误次数2=(0、5为止)30%2、生产成本减少率控制在预算范围内实际成本40%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书,违反一次扣2分实际违反次数5违反次数2=(0、5为止)15%4、质量指标质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分实际事

31、故数:5 实 际 事 故 数 1.5=(0、5为止)15%车间1、生产计划准时完毕不误发货,延误一次扣2分实际延误次数:5延误次数2=(0、5为止)30%2、各工序返工率返工率3%(按作业台数/套数考核)实际返工率:51 ( 实 际 返 工 率 3% ) 12.5= (0、5为止)20%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书,违反一次扣2分实际违反次数:5违反次数2=(0、5为止)15%4、生产成本减少率控制在预算范围内实际成本35%研发中心1、技改项目申报率申报率 90%实际满意率:51 ( 90% 实 申报率) 3= (0、5为止)30%2、项目提报扶持成功率成功率 95%实际成功率:5

32、1 ( 95% 实 际 成 功 率 ) 3= (0、5为止)40%3、新产品市场开发进度完毕100%完毕实际完毕率51 ( 100% 实 际 完 成 率 ) 5= (0、5为止)30%人力资源1、招聘计划完毕100%完毕(见年度计划)实际完毕率51 ( 100% 实 际 完 成 率 ) 5= (0、5为止)30%2、岗位培训计划完毕100%完毕(见年度计划)实际完毕率51 ( 100% 实 际 完 成 率 ) 5= (0、5为止)40%3、绩效考核完毕率每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分实际晚天数50.5天数 =30%品保部1、外购外协件检查工作合格率检查工作(外观检查、上机测试)合格

33、率为100%不合格项5不合格项1.5 =25%2、质量事故追溯率追溯贯彻率为100%实际追溯率为:5 实际追溯率 =40%3、工序质量控制35%经营部1、客户接待满意率满意率为95%实际满意率:51(95%实际满意率)20=30%2、按协议付款发货率发货率 100%,出现未按协议付款发货一次扣2分实际未付清款发货数52未按协议付款发货数 =20%3、市场服务支持满意率满意率为100%,见附“服务满意调查表”实际满意率:51(100%实际满意率)6=10%4、货款回收完毕季度回收计划:实际完毕比率5实际回款额/季度回收计划=40%化建现场施工项目1、大包工程利润(涉及配件利润)季度计划利润实际利

34、润:5实际利润/季度计划利润=40%2、500 万以上工程方案评审10%3、设备安装及管道施工工程总额5实际协议额/计划协议额=20%4、项目工程按期交验率100%(一次延期扣 3 分)5 延 期 工 程 数 3=(到0为止)30%刚性否决指标部门硬 性 指 标业绩标准指标回顾提取部门制造部安全生产事故出现一次人员或设备安全事故扣2.5分实际事故设备保养维护完好出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分耽误生产数质量事故(同车间)市场反馈回一次质量事故扣1.5分实际事故车间质量事故市场反馈回一次质量事故扣2分实际事故:安全生产事故出现一次人员或设备安全事故扣1.5分实际事故行政部安全事故安全事故扣

35、2分/次(非重要责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/次)实际事故厂区安全及卫生检查一周一次,每周六未准时召开扣1分,无相应记录扣0.5分实际未完毕厂区安全及卫生检查人力资源核心员工流失率(年度指标)年度流失率4%实际流失率品保部出厂产品质量事故率市场反馈回质量事故扣3.5分/次实际事故:各事业部安全质量事故安全质量事故扣2分/次(非重要责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/次)实际事故:安全生产检查两个月一次,偶数月上旬;未准时召开扣1分,无相应记录扣0.5分实际未完毕数:生产调度会议每周一次,每周一下午;未准时召开扣1分,无相应记录扣0.5分实际未完毕数:质量分

36、析会议一月一次,每月底25号未准时召开扣1分,无相应记录扣0.5分实际未完毕数:2023年集团公司部门指标说明部门考 核 指 标业绩标准KPI指标说明提出部门财务部1、月审批资金供应率资金不断档重要资金支出部门根据月初的审批计划,记录月末的供应资金。(实际供应率80%,将不得分。)2、全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内3、财务费用控制(涉及财务费用、管理费用等)严格执行每月的预算标准按预算标准执行,因市场或其他计划费用供应局限性超预算按责任调整系数。4、生产成本减少率控制在预算范围内资材部1、采购计划准时完毕准时完毕率100%,未准时完毕但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣0.5分

37、/次准时、按规定完毕生产、技术、售后服务等重要请购部门的请购任务。2、采购成本减少率采购成本比去年同期相比下浮3%由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次扣2分,市场反馈回一次扣1分记录每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题,及市场反馈回的采购质量事故。4、库零量控制90%以上采购量库零不超过 30天技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性准时下达,文献准确性100%,晚一天扣0.25分;因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次技术与车间根据生产计划规定出各类文献下发的具体时间,由车间记录工艺图纸的及时性和准确性,以及因工

38、艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。2、技术支持及时性延误生产发货一次扣2分针对现场出现的技术问题进行解答,规定解决及时、不误生产发货。3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分因技术支持不到位导致的质量事故或重大损失。4、 现场技术支持满意率满意率 100%,见季度调查表车间各工序记录在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率(涉及图纸、工艺资料齐备,技术问题及时解决,协调态度积极等)售后服务1、用户服务满意率满意率 95%每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表,报经营部调查反馈用户的服务满意率。2、售后服务一次成功率一次成功率95%每月25号由售后服务部填写完服务满

39、意度调查表,报经营部调查反馈用户服务一次成功率。3、服务款项准时回收率100%当季回收,每月应收款滚动计算 规定各类服务款项必须在当季度收回;若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分;本季度未收回款项,应转下季度跟踪,直至收回为止。4、用户投诉追溯率追溯率100%将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务人员,售后服务针对投诉内容追溯贯彻情况,并将解决结果反馈总经理进行汇总(季度指标)。生产部1、生产计划准时完毕不误发货,延误一次扣2分根据协议规定,准时完毕各类生产任务,并提供应用户合格的产品;由经营部记录季度生产任务的完毕情况。2、生产成本减少率控制在预算范围内3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书,违反一次扣2分4、质量指标质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分车间1、生产计划准时完毕不误发货,延误一次扣2分根据协议规定,准时完毕各类生产任务,并提供应用户合格的产品;由销售支持部记录季度生产任务的完毕情况。2、各工序返工率返工率3%(按作业台数考核)由质量部记录车间各个工序在生产作业中的返工次数。3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书,违反一次扣2分4、生产成本减少率控制在预算范围内研发中心1、技改项目申报率申报率 90%研发中心与各事业部共同搜集汇总公司技术、制造部门的技术改

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