ImageVerifierCode 换一换
格式:PPT , 页数:17 ,大小:632.50KB ,
资源ID:3316872      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3316872.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(CNAS现场评审文件评审要求PPT.ppt)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

CNAS现场评审文件评审要求PPT.ppt

1、2017年1月24日CNAS现场评审文件要求1 一、综述CNAS现场评审前的一项重要的工作就是,将体系完整运行一次。而体系的运行,需要相关的文件、记录来支持。所以,合理有序的准备文档,就显得尤为重要,其一般包括:内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。2二、文件、设备档案1、文件(1)内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)(2)外部文件:所有检测所需的外部标准、规范,及ISO/IEC17025:2005(CNAS-CL01:2006),应用说明及若干政策,JJF1059-1999等应有一份。(3)以上文件,

2、如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)3三、人员档案、原始记录、报告3、人员档案由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。(每人做一个档案袋)4、原始记录不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都

3、要定期存档,并确保其包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)5、报告所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。(按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录)(特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等)4四、体系运行资料6、体系运行资料(1)第一个:4.1组织1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料;(成立文件及单位法人证书找总经理取,法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印,由资料员完成)2、中心主任的任命书;技术负责人、质量负责人

4、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书;(中心主任的任命书找总经理取,其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12,由资料员完成)3、授权签字人授权书和授权签字人情况表;(直接复印质量手册中的附录7,由资料员完成)4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;(由资料员找被代理人提供)5、日常检测质量监督记录;(即检测工作的监督控制程序文件中的日常监督记录表,由监督员负责提供)6、保密执行情况的检查记录:(即第一个程序文件中的保护客户机密信息和所有权工作检测记录表,由质量负责人和监督员负责提供)7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献

5、由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)5四、体系运行资料(2)第二个:4.2管理体系1、质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录;(由资料员整理出来)2、质量体系文件的宣贯记录(含考试记录);(由质量负责人提供相关的培训记录及试卷)3、质量目标的达成情况分析报告(由质量负责人对年度质量目标的达成情况用表格化的方式进行分析)4、最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)6四、体系运行资料

6、3)第三个:4.3文件控制1、体系文件的发放、回收记录(即管理体系文件控制和维护程序文件三中的文件发放回收登记表,由资料员负责)(每次发放和回收都要有记录)2、体系文件更改审批表;(由资料员负责)3、文件修改页(修改后的文件都应有修改页,由资料员负责)4、外部文件目录(即程序文件三中的外来文件资料登记表,由资料员负责)5、内部文件目录(即程序文件三中的内部受控文件登记表,由资料员负责)6、作废文件,收回的作废文件都要盖作废章(由资料员负责)7、文件定期审查记录(可以会议记录形式在管理评审前进行,由质量负责人提供)8、文件借阅登记表(由资料员负责)9、文件销毁记录表,由资料员负责。10、体系文

7、件置换申请表(需要时填写)7四、体系运行资料(4)第四个:4.4要求、标书和合同的评审1、检测任务合同单(由样品员蒋小钰负责提供)2、合同评审记录表(由技术负责人负责提供)3、合同、协议登记表(由样品员蒋小钰负责提供)4、跟委托方签的协议。(由技术负责人负责提供)5、新项目评审情况(即程序文件开展新项目评审程序中的开展新项目申请表、开展新项目评审表,由检测组负责)(5)第五个:4.5检测的分包1、检测分包方评审表(由质量负责人提供)2、合格分包方名册;(由质量负责人提供)3、分包方的证明材料(含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等,资料员负责)。8四、体系运行资料(6)第六个:4

8、6服务和供应品的采购1、仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录;(即外部支持服务和供应品管理程序文件中的供应商评价表,由物品员和设备员负责,不但要调查经销商,重要的是要调查生产商)2、仪器设备、消耗品和服务供应商名录;(即程序文件六中的合格供应商名册,由物品员和设备员负责)3、供应商资质材料;(由物品员和设备员归类存放)4、物品采购申请、验收表;(由物品员负责)5、仪器设备购置申报表;(由设备员负责)6、购入仪器设备验收记录(由设备员负责)(7)第七个:4.7服务客户1、客户满意度调查和分析报告(由样品员蒋小钰负责提供)(8)第八个:4.8投诉1、客户投诉登记表(由样品员蒋小钰负责提供)2、客

9、户投诉处理通知单(由质量负责人负责提供)9四、体系运行资料4.9不符合检测工作的控制1、不符合工作处置通知表;(由技术负责人、质量负责人负责提供)4.10改进1、改进的相关证据(由质量负责人负责提供)(11)第十一个:4.11纠正措施1、实施纠正措施记录表(由各部门负责人和质量负责人负责提供)(12)第十二个:4.12预防措施1、实施纠正措施记录表(由各部门及质量负责人负责提供)(13)第十三个:4.13记录的控制1、记录保存期限规定(即记录控制程序文件中的质量记录清单及保存期表和技术记录清单及保存期表,由资料员负责定出各种记录的归档周期和保存期)2、记录归档登记表(由资料员和资料交接方负责)

10、3、记录借阅登记表(由资料员负责)10四、体系运行资料4.14内部审核1、年度内审计划表;(由质量负责人负责提供)2、内审组成立文件;(由质量负责人负责提供)3、内部审核日程计划表;(由内审组长负责)4、首/末次会议记录;(由内审组长负责)5、内审检查记录表;(由内审组负责)6、不符合项报告(在本单位的内部管理体系审核程序中叫法不同(由内审组负责)。7、内部审核报告;(由内审组长负责)4.15管理评审1、管理评审年度计划表;(由质量负责人负责提供)2、管理评审计划表:(由质量负责人负责提供)3、各部门的汇报材料;(由各部门负责提供)4、管理评审会议记录;(由质量负责人负责提供)5、管理评审报告

11、由质量负责人负责提供)6、管理评审验证记录表(由质量负责人负责提供)(16)第十六:51技术要求总则(暂无内容)11四、体系运行资料(17)第十七:5.2人员1.检测员持证登记表;(由资料员整理)2.年度人员培训计划表;(由质量负责人提供)3.人员培训记录表;(由技术负责人负责)4.人员考核记录表(由技术负责人负责)5.业务人员技术档案;(由资料员负责,具体要求见之前的第三大类人员档案的要求)(18)第十八:5.3设施和环境条件1、中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;(由中心主任负责)2、外来人员进入实验室登记表(由检测组负责人负责提供);3、内务与安全考核表;(由质量负

12、责人负责)4、检测环境监控记录(由检测员负责)5、废液处理交接记录12四、体系运行资料(19)第十九:5.4检测方法及方法的确认1、方法确认资料;(由技术负责人提供)2、标准方法查新记录;(由技术负责人提供)3、例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。(即程序允许方法偏离控制程序中的允许偏离申报审批表,由检测员负责)4、计算机软件登记表和计算机内容变更申请表(由设备员负责)5、测量不确定度的评定记录(由检测员负责)13四、体系运行资料20)第二十:5.5设备1、仪器设备台帐;(由设备员负责)2、标准物质一览表及标准物质证书;(由设备员负责)3、标准物质使用记录表(由检测员负责)4、标准物质报

13、废申请表(由设备员负责)5、标准物质期间核查(由检测员负责)6、仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;7、仪器设备使用记录(由检测人员负责)8、仪器设备定期维护记录(由设备责任人负责)9、仪器使维修记录;(由设备员负责)10、仪器报废(停用)单(由设备员负责)11、仪器设备档案材料;(由设备员负责,详见之前的第2大项资料)12、仪器设备状态标识标签。(由设备员负责)13、仪器设备使用授权表(由设备员负责)14四、体系运行资料(21)第二十一:5.6测量溯源性1、周期检定计划表;(由设备员负责)2、仪器设备期间核查计划;(由设备员负责)3、仪器设备期间核查记录;(由设备责任人负责)4、对检定、校

14、准证书的确认;(由设备员负责)(22)第二十二:5.7抽样1、抽样记录;(暂无)(23)第二十三:5.8检测物品的处置1、样品的接收、编码、流转记录;(即样品处置和管理程序中的样品台帐,由样品员负责)2、样品检验状态标识(样品标识卡);(由样品员和检测人员负责)3、样品损坏、丢失报告表(由样品员和检测人员负责)15四、体系运行资料(24)第二十四:5.9检测结果质量的保证1、年度质量监控计划表(由质量负责人负责)2、质量监控记录表;(由质量负责人负责)3、质量控制异常情况记录表(由质量负责人负责)4、实验室比对和能力验证材料;(由质量负责人负责)3、内部质控资料。(由质量负责人负责)(25)第二十五:5.10结果报告1、报告发放登记表(由样品员负责)2、报告更改申请表(由检测员负责)3、留存报告副本。(由检测员、资料员负责)4、报告抽查情况登记表(由监督员负责)16THANKS创业路上我们砥砺前行

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服