ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:61 ,大小:3.05MB ,
资源ID:3284907      下载积分:14 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3284907.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(蓝软ERP实验--整体操作流程实验.doc)为本站上传会员【w****g】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

蓝软ERP实验--整体操作流程实验.doc

1、2. 流程演示 账套正常启用后,我们就可以开始正常的业务了。我们现在就根据系统的流程来讲一下业务的操作。 (一)库存充足时,从销售计划到生产再到销售出库的全过程 1)、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划 l 销售计划 ü 一方面,我们从销售的销售计划开始,单击供应链——>销售系统——>销售计划, 我们新建一个销售计划,填写货品名称、数量、单价、金额等。 ü 点击“保存新增”,然后单击“上一单”再按“审核”,来审核这一张单据 (注:后面其他单据的审核,都是按照这一环节:先单击“保存新增”,再单击“上一单”,点击“审核”)。 ü 销售计

2、划的“操作”菜单,有新增、删除、作废、单据查找等,其中单击“单据查找”就会调出当前时间段的所有销售计划单。如调出如下时间段的销售计划表,双击其中的记录就会返回到这个当前的单据。 l 销售报价单 ü 在销售计划窗口,单击操作——>生产销售报价单。 ü 在销售报价单,填写客户、结算方式、互换日期等,然后保存新增,并按“上一单”进行审核。(其中,结算方式可以在销售报价单里选,也可以在销售订单里选择。) ü 审核“销售报价单”后,在销售计划窗口,单击操作——>刷新,“销售计划”就会出现一个“执行数量”。这个执行数量需要与上面“销售报价单”的数量相同。此外,销售计划里

3、的“完毕数量”需要生成销售订单后,才会显示。 l 销售订单 ü “销售报价单”审核后,单击操作——>生成销售订单。填写销售订单的具体信息,假如有预售款,就需要在“本次现收”中输入相应的金额。然后,单击“保存新增”,再按“上一单”进行审核。 l 生产计划 ü “销售订单”审核之后,可以生成销售开单、采购订单和生产计划。一般,发生货品交易时,生成销售开单;通过自己生产来满足库存时,生成生产计划;需要进行采购来满足生产时,则生成采购订单。在库存充足的情况下,我们可以直接生成生产计划。 ü 生成生产计划后,填写生产计划的相关信息,并保存,再按“上一单”进行审核。

4、以上生成的这一系列单据都可以在“单据列表中心”查找到。 2) 、组织生产 生成“生产计划”单据后,我们就可以开始组织生产要销售的产品。 l 车间资料 ü 一方面,设立“车间资料”,单击生产——>车间资料; l 工厂日历 ü 然后设立“工厂日历”,单击生产——>工厂日历。进行MRP运算的时候重要是根据工厂日历来区分“工作状态”和“休息状态”的。当前日期为“休息状态”时,生产就会延迟一天。双击某个日期,可以改变它的状态。当取消“休息状态”时,这一天就必须纳入生产的时间周期之内。 l 产品结构清单 ü 单击生产——>产品结构清单,设立产品结构清单。任何一个产品都是由一些原材

5、料和半成品组成的,所以“产品结构清单”是产品能否生产以及MRP运算的依据。一方面设立产成品的结构清单,单击操作——>清单维护,填写产成品结构清单设立的具体信息,特别是选择“本道工序”。 ü 选择本道工序时,可以新建一个工序。 ü 填写完相关信息后,点击“拟定”。然后,我们再为半成品设立一个结构清单,双击下图中的半成品,则弹出一个半成品的结构清单设立。 ü 填写半成品结构清单设立的具体信息,并点击“拟定”进行保存。 ü 然后,在产品结构清单,就可以查看到产成品和半成品的结构清单。(注:原材料没有结构清单) ü 半成品结构清单 l MRP运算 ü

6、 结构清单设立完毕后,我们就可以进行MRP运算。单击生产——>MRP计划——>MRP运算,在MRP运算窗口的“生产计划”下,单击“选择生产计划”。 ü 在选择的生产计划前打“V”,并点击“拟定”。然后,在MRP运算窗口,点击“运算”。 ü 运算结果以毛需求--树、毛需求--表、净需求量、生产建议和采购建议等方式表现出来。其中,“毛需求树”根据产品结构清单得出的,以树的形式显示当前的需求情况; ü 而“毛需求表”就是以表格的形式来显示当前的毛需求。 ü “净需求量”里有当前库存、安全库存、损耗量、销售订单、采购订单、在加工量、净需求量等数据。 ü “生产建议”就

7、是根据“净需求量”来运算,涉及开工日期和竣工日期等;当库存充足时,采购建议为空。 ü 在“生产建议”中,我们可以“下达加工单”和“下达委托加工”。一方面,我们将产成品下达成加工单。 ü 在下达加工单里,填写生产车间、生产工人等信息,然后点击“下达”,就会出现“加工单已生成”的提醒。 ü 然后,将半成品下达成委托加工单,选择供应商等,并单击“下达”。这样,一张MRP运算单据就完毕了。 l 加工单和委托加工单 Ø 委托加工单 ü 完毕MRP运算后,我们就可以查看加工单和委托加工单。 ü 由于生产“产成品”时需要领取“半成品”作为原料,所以我

8、们要先生产“半成品”。点击生产——>委托加工单,填写好委托加工单的相关信息后,点击“上一单”进行审核。 ü 审核委托加工单后,单击操作——>生成领料单。 ü 在领料单中,填写出库类型、供应商等信息,然后“保存新增”并按“上一单”进行审核。 ü 审核领料单之后,在委托加工单里单击操作——>刷新,就出现一个“领用数量”。 ü 然后,在委托加工单里,单击操作——>生成验收单,并填写验收单的相关信息,如“仓库”为材料仓库(半成品放在材料仓库),“入库类型”为竣工入库。填写后,单击“保存新增”。(暂不审核验收单) ü 接着,再刷新一下委托加工单,就出现了“

9、使用数量”。 ü 这样整个委托加工单就竣工了,可以单击操作——>竣工解决,再单击“拟定”。 ü 最后,审核刚才的这张委托加工的验收单。在审核验收单时,会出现一个如图所示的提醒窗口,提醒费用分摊。点击“否”。 ü 所以,我们接下来进行费用分摊,由于是委托加工单,所以我们在委托加工费里进行分摊。单击生产——>委托加工费用,生成“委托加工费”窗口。在“委托加工费用”窗口,选择供应商,然后单击操作——>引用验收单。 ü 点击“引用验收单”后,生成“选择单据”窗口,然后在所引用的验收单记录前打“V”,并点击“拟定”。 ü 在委托加工费用窗口,按实际情况填写增值税、

10、消费税、本次现付等信息,填写好之后点击“保存新增”,并按“上一单”进行审核。 ü 审核“委托加工费用”后,就可以对验收单进行审核,单击生产——>验收单。在验收单窗口,点击“上一单”再点击“审核”。这样,要生产产成品的半成品就生产完毕。 ü 我们可以在库存里查看一下库存情况,单击供应链——>库存系统——>分仓库存,查看产成品、半成品和原材料的库存情况。 这样,我们就有足够的半成品库存来生产产成品了。 Ø 加工单 ü 然后,我们就开始生产产成品,单击生产——>加工单,查看生成的加工单的数据是否对的,假如对的就单击“上一单”进行审核。 ü 审核加工单后,单

11、击操作——>生成领料单。 ü 在领料单中,选择“出库类型”,单击“保存新增”,并进行审核。 ü 然后,在加工单的窗口中,单击操作——>生成验收单。填写验收单的相关信息,如仓库选择“产品仓库”,入库类型选择“竣工入库”,然后保存新增,并按“上一单”进行审核。 审核加工单的验收单时,同样也会弹出是否进行费用分摊的提醒窗口。 ü 然后,我们单击生产——>费用分摊单(加工单在费用分摊时,相应费用分摊单)。在“费用分摊单”窗口,选择生产车间,并单击操作——>引用验收单。 ü 在“选择单据”窗口,选择所引用的单据,打“V”,并点击“拟定”。 ü 这样,原

12、料成本、直接人工等数据直接从产品结构清单中引用过来。当成本计算有偏差时,可以直接修改费用分摊中的相关数据,直到对的为止。 ü 可认为多张验收单同时进行费用分摊,如分摊方式有按材料金额、按产品数量等。分摊完毕后,点击“保存新增”,并按“上一单”进行审核。 ü 审核了“费用分销单”之后,就可以审核刚才这张验收单了。 ü 这时,我们可以再查看一下库存情况,单击供应链——>库存系统——>分仓库存。可以看出,半成品已经所有用来生产产成品,半成品的数量减少了,产成品的数量增多了。 3)、进行销售 ü 单击供应链——>销售系统——>销售订单,并在销售订单窗口,点

13、击操作——>生成销售开单。 ü 然后,点击“保存新增”,并按“上一步”对销售开单进行审核。 ü 这时,我们再查看一下库存情况,单击供应链——>库存系统——>分仓库存,可以发现产成品变为了零。 ü 以上过程是我们在库存充足的情况下,演示了从销售计划到生产计划,再到销售出库的全过程。 (二)当库存局限性时,从销售计划到生产,再到销售出库的过程 1)、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划 l 销售计划 ü 单击供应链——>销售系统——>销售计划,新建一个“销售计划”,并保存新增、按“上一单”进行审核。 l 销售报价单 ü 然后

14、在销售计划窗口,单击操作——>生成销售报价单,并填写销售报价单的具体信息,然后点击“保存新增”,并按“上一单”审核。 l 销售订单 ü 接着,在销售报价单窗口,单击操作——>生成销售订单,填写销售订单的相关信息,并保存、审核。 l 生产计划 ü 审核销售订单后,单击操作——>生成生产计划,填写生产计划的相关信息后,单击“保存新增”,并单击“上一步”进行审核。 2)、MRP运算 ü 单击生产——>MRP计划——>MRP运算,选择生产计划,并进行运算。生成毛需求树、毛需求表、净需求量、生产建议和采购建议。 ü 由于是在库存局限性的情况下进行生产,所以一

15、方面需要进行采购。单击“采购建议”,在MRP运算得出的采购建议前打“V”,并单击“下达采购订单”。 ü 在“下达采购订单”时,我们需要选择供应商、业务员、单价标准,并单击单据日期、收获日期,拟定之后就单击“下达”,然后就会弹出“采购订单已生成”的提醒窗口。 ü 在“生产建议”中,将半成品下达加工单。在“下达加工单”窗口,填写相关信息,并点击“下达”。 ü 下达加工单后,我们就可以单击生产——>加工单,填写相关信息,接着单击操作——>引用生产计划,并点击“拟定”。 ü 选择生产计划 ü 然后,单击“保存新增”,并单击“上一单”进行审核,从而完毕对半成

16、品的加工单的审核。 ü 接着,单击“下一单”,对产成品的加工单进行审核。 3)、完毕采购 ü 单击供应链——>采购系统——>采购订单,打开采购订单窗口后,单击“上一单”进行审核。 ü 然后,在采购订单窗口,单击操作——>生成采购开单,并保存新增。 ü 当点击“保存新增”时,也许弹出一个窗口,提醒本次进价高于最高进价,单击“忽略”。接着,单击“上一单”来审核这张采购开单。 ü 这时,我们就可以看一下库存情况,单击供应链——>库存系统——>分仓库存。在货品分仓库存里,点击右键并单击“刷新”,可以发现原材料已经增长。这样,我们就可以开始组织生产半成品和

17、产成品了。 4)、组织生产 l 生产半成品 ü 我们一方面加工半成品,单击生产——>加工单。填写好加工单后,单击操作——>生成领料单。 ü 在领料单里,填写完相应的信息后,点击“保存新增”并按“上一单”审核。 ü 接下来,在加工单窗口,点击操作——>生成验收单。填写验收单的具体信息,如仓库为“材料仓库”(半成品放在材料仓库),入库类型为“竣工入库”,然后点击“保存新增”。 ü 在审核验收单之前,我们需要进行费用分摊。在费用分摊窗口,选择单据,并保存新增,再单击“上一单”进行审核。 ü 审核费用分摊后,我们就可以审核验收单。 ü

18、这时,我们就可以查看一下库存,在货品分仓库存窗口中,单击右键选择“刷新”,可以看出原材料减少了,半成品增长了。 l 生产产成品 ü 单击生产——>加工单,并把加工单生成领料单,去领半成品,并保存、审核。 ü 接着,在加工单窗口,单击操作——>生成验收单,填写验收单的相关内容,并保存新增。 ü 同样,在审核验收单之前,需要进行费用分摊。单击生产——>费用分摊,在费用分摊窗口,单击操作——>引用验收单,选择所要验收的单据,并拟定,然后保存新增并审核。 ü 然后,在验收单窗口,单击“上一单”,再单击“审核”。 ü 这时,我们可以去看一下库存,在“货品

19、分仓库存”窗口里,单击右键进行刷新,可以发现半成品的数量减少了,生成的产成品数量增长了。 5)、进行销售(销售开单) ü 单击供应链——>销售系统——>销售订单,在销售订单窗口,单击操作——>生成销售开单,并保存、审核。 ü 这时,单击供应链——>库存系统——>分仓库存,查看库存情况。点击右键刷新“货品分仓库存”后,可以发现产成品的数量减少了,说明已经发生了销售交易。 因此,我们就在库存局限性的情况下,完毕了从销售计划——>生产——>销售交易的整个操作流程。 (三) 单据与凭证 1)、单据引用 ü 从整个生产销售过程中的库存变化情况来

20、看,只有账面数量在发生变化,而实际数量未发生变化。由于只有把所有的出库和入库类的单据在“出入库单”中进行引用后,实际数量才会发生变化。单击供应链——>库存系统——>出入库单,在出入库单窗口,单击操作——>引用单据,在需要引用的单据前打“V”,并拟定。如,下图是引用采购开单的流程。 ü 在“选择单据”窗口,选择需要引用的单据,并点击拟定。 ü 然后,引用验收单,在“选择单据”窗口,点击“全选”,并拟定。当所有的单据都被引用后,库存里的账面数量就会与实际数量相等。 ü 然后,在菜单栏中的报表列里,可以辅助查询当前未出入库的单据。单击报表——>待出

21、入库报表——>待入库开单汇总表,可以查看未出入库的单据。 ü 单击报表——>待出入库报表——>待入库开单明细表,也可以查看未出入库的单据。 ü 单击报表——>生成报表——>订单生产情况表,查看订单的生产情况。 ü 假如我们是按照销售订单生成生产计划,加工单直接引用生产计划这种流程来组织生产时,在订单生产情况表里就会有相应的数据。 2) 、收款单和付款单 当销售开单被审核后,就会产生应收款;当采购开单被审核后,就会产生应付款。 l 收款单 ü 一方面,单击供应链——>销售系统——>销售开单,单击“上一单”审核销售开单。 ü

22、 审核销售开单后,单击操作——>生成收款单,填写收款单的相关信息,并对收款单进行保存和审核。 l 付款单 ü 同样,采购开单可以生成付款单。单击供应链——>采购系统——>采购开单,在采购开单里,单击操作——>生成付款单。 ü 填写付款单的相关信息,并保存与审核付款单。 3) 、凭证操作 l 凭证制作 进行这些业务之后,我们就可以在财务里把当前发生的单据进行凭证制作。其中,采购订单必须有本次现付,销售订单必须有本次现收的情况下,才可以制作相应的凭证。 ü 一方面,制作采购开单的凭证。单击财务——>自动凭证制作中心,打开自动凭证制作中心后,

23、选择单据类型为“采购开单”,并选择需要生成凭证的单据,再单击操作——>制作凭证。 ü 点击“制作凭证”后,就会出现凭证设立的窗口,按照实际情况填写后,单击拟定。 ü 点击自动凭证制作中心右上角的“已制作凭证”,就可以调出已经制作的凭证。接着,点击单击“查看凭证“,就可以查看到已经制作的凭证。 ü 然后,按照以上相同的流程操作来制作销售开单、付款单、收款单的凭证。 ü 制作销售开单凭证; ü 制作收款单凭证; ü 制作付款单凭证; ü 制作完以上凭证之后,可以单击财务——>凭证录入,查看所有已经制作的凭证。点击

24、上一张”、“下一张”进行切换。 l 出纳签字 ü 单击资料——>政务资料——>会计科目,选择会计科目。 ü 在“会计科目设立”窗口中,假如“凭证需要出纳签字才干登账”前打了“V”,然后,当这个科目发生业务时,就需要出纳签字才可以审核。 ü 单击财务——>出纳签字,在出纳签字窗口,对实际需要出纳签字的记录进行签字。 l 凭证审核 ü 出纳签字后,我们就可以进行凭证审核。单击财务——>凭证审核,对所制作的凭证进行审核,可以点击所有审核,也可以依次审核,审核之后点击“保存”。 l 凭证查找 ü 单击财务——>凭证查找,可以查找到已有的凭证。在凭证查找窗口,凭证以表格的形式列出,双击其中一条凭证,可以调出该凭证。 l 凭证字号重排 ü 凭证字号重排,是指当发现凭证的字号不连接的时候,可以点击财务——>凭证字号重排,对凭证进行重新排列。 ü 点击“凭证信息”,可以查看当前的凭证字号是否连接,假如是连接的,就不需要重排。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服