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施工现场检查记录表--2011.3修订.doc

1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 工程质量、安全、环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全; 2、施工组织安排是否合理、可行; 3、是否编制质量、安全、

2、环境保证措施,并有针对性; 2 开工报告 是否有开工报告,审批手续是否齐全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置; 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺; 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有

3、安、质、环要求; 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求(安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环); 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全; 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目

4、标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度: 罗列 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施; 11 创优规划 是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题(事故)处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理; 13 安全环保自控体系 1、安全环保自控体系是否健全、安

5、全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实; 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查; 14 安全、环境管理制度 是否建立和检索到以下安全环保管理制度: 罗列 15 安全、环境保证措施 是否制定安全、环境保证措施; 16 项目负责人 1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检; 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 17 自检、互检 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。 18

6、专职检查 1、专职质量(检)员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环。 19 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划; 2、三级安全教育培训记录是否齐全; 3、全员教育、考核率100%; 4、农民工教育、考核率100%; 5、复工、转岗教育、考核率100%; 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 20 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划; 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 4、是否进行综合性大检查; 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 21 安

7、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。 22 作业指导书 1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 23 (安全)技术交底 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续; 24 专项技术方案 1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案; 2 专项技术方案审批手续是否齐全; 3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理; 4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。 25 工程日志

8、1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录; 2、发现问题有无跟踪处理记录。 26 仪器、仪表 1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺; 2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐; 27 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺; 2、是否建立台帐; 3、是否由专人负责定期检查维护。 28 进场材料检验、验收 1、重要物资验证记录是否齐全; 2、光、电缆测试记录; 3、设备开箱检验记录是否齐全。 29 仓库储存 1

9、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符; 2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求; 3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识; 4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。 5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。 30 检验批、分项、分部工程验收资料 1、自检、报检手续是否齐全; 2、隐蔽工程记录是否齐全; 3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象; 4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全; 31 环境因素、危险源识别、评价与控制 1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准确; 2 是否有环境因素

10、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。 3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施; 4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新; 32 安全生产资金投入 1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划; 2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐; 3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全; 33 应急预案及演练 1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确; 2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案; 3、应急预案内容是有针对性和可操作性; 4、是否按照预案内容配置必要的应急

11、救援物资; 5、是否编制项目部应急预案演练计划; 6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果进行评价; 7、是否对应急预案内容进行评审及改进。 34 项目部驻地 1、项目部设施满足“三室”“五小”要求;办公区、生活区划分合理; 2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙; 3、消防设施配置合理,定期检查; 4、废弃物分类回收,及时处理; 5、宿舍环境卫生整齐,是否有检查评比记录; 6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明; 7、食堂是否配置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。 35 施工现场 1、施工人员是否按图施工;

12、施工工艺是否满足标准要求; 2、是否执行“三检”制度,有无质量跟踪卡片; 3、是否设置现场安全防护人员; 4、是否按要求正确佩戴安全防护用品; 5、现场安全防护措施是否到位; 6、现场临时用电是否符合要求; 7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。 36 特种设备、特种作业人员管理 1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效; 2、是否建立特种作业人员管理台帐,证件是否有效。 37 营业线施工安全管理 1、项目部是否与相关单位签订安全协议书; 2、是否按要求上报施工计划; 3 安全防护用品发放及使用; 4 主要负责人营业线路施工安全培训情况。 检查人: 检查日期: ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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