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采购控制程序CCMSP05.doc

1、1.目的 规范公司采购及供应商管理程序,确保所采购的物料符合规定的质量或环境要求(ROHS等)。 2.范围 适用于公司所有物料的采购和外协控制与供应商管理。 3.职责 3.1 采购部执行采购工作,监督并办理有关不合格来料的退货工作,采购负责人审批所发出的《订货单》。 3.2 采购部负责供应商的开发与管理,并适时组织质管部、研发部一起对供应商进行考评。 3.3 研发部负责制定有关一般物料、辅料的器材清单、采购要求或验收标准。 3.4 生产计划部负责一般物料、辅料的采购申请提出。 3.5 质管部负责对所有采购物料的入厂验证和检查,并制定检验标准和方法,同时负责外协加工的质量监控

2、及改进工作。 3.6 仓库负责所有采购物料及生产成品的出、入仓搬运与标识、分类贮存与管理。 采购申请 4.流程图 制定采购计划 N 审批 Y 制定采购订单 采 购 采购验证 合格判定 不合格品控制程序 N Y 入 库 记录管理 5.程序 5.1 采购分类与申请 5.1.1 生产物料的申请:根据研

3、发部的《产品器材清单》,由生产计划部统筹,部门主管/经理审批。 5.1.2 辅料的申请:(辅料包括油类、包装材料、胶、生产配件(如刀具、工装等)、设备零配件等)。 a. 制定有最低库存量的辅料,由仓库统一提出申请,部门主管/经理审批。 b. 未列入最低库存量的辅料,由各部门按实际需求量提出申请,部门主管/经理审批。 c. 研发、试产阶段的辅料,由研发部提出申请,部门主管/经理审批。 5.1.3 设备等固定资产的申请,按《设备控制程序》执行。 5.1.4 样品物料的申请,依据项目评审单,由项目工程师提出,制定器材清单、图纸,由研发部经理批准。 5.2 采购信息与审核 5.2.1

4、 采购部负责依据《产品器材清单》、《采购申请单》或《生产计划》,制定相关的《订货单》,部门主管/ 经理审批后执行采购。如有生产计划的调整和更改影响到所采购物料的种类、数量、规格以及交货期的,需根据生产计划部的更改信息,对计划和正在进行的采购作相应的调整和更改。 5.2.2《订货单》上需明确货品名称、规格型号、产品图号、版本号、数量、单价、金额、交货期、技术要求等,必要时需特别注明质量或环保要求(RoHS等)。 5.2.3 采购信息更改 如在采购的过程中有技术要求的变更,要求供应商根据更改受控后的最新图纸、技术通知单对采购作相应的调整和安排。 a) 因供应商不能按正常计划交付或达不到最低

5、采购量要求时﹐由申请部门参考采购部反馈的信息重新变更申请计划内容,并知会相关部门。 b) 因供货商原因或采购部信息变更时﹐由采购员申请变更,并知会相关部门。 c) 修改后的采购信息经相关部门确认后,由采购部及时对相应《订货单》作出修改,并需重新审批后执行采购。 5.3 零星采购 5.3.1 无法在合格供货商处采购,又因生产所需而实施的非经常性﹑过渡性采购,或少量现款(RMB5000.00元以下)采购行为称为零星采购。 5.3.2 零星采购质量稳定,所供产品占采购额比例增幅较大或对公司生产影响日渐增大时,由采购部负责组织对零星采购商进行评审,以决定是否转换为合格供货商。 5.4 采

6、购验证 5.4.1 除免检产品及部分辅料、耗材(如布碎手套、油墨等)外,其它采购物料都必须作入厂验证。对于有RoHS要求的产品,供方需提供相关的证明文件(如SGS检测报告、产品的材质证明报告和产品环保承诺书等)。物料送达仓库后,由采购部人员通知质管部人员进行来料检验,合格则办理入库手续。 5.4.2 客户要求或者公司本身需要进行供货商现场验证时,由质管部和采购部配合进行验证活动。 5.4.3 采购验证不合格时,按《不合格品控制程序》执行。 5.5 外协控制 5.5.1 外协加工 a) 产品送外协加工,由采购部人员选择好合格的协作供应商后,填写《协作加工单》。仓库管

7、理人员与协作供货商交收货物。 b) 外协加工所需的技术要求,由采购部将相关资料交供货商。 5.5.2 仓库负责所有外协产品的收、发管理和出、入库手续办理及记录,并负责小批量外协产品必要的防护处理和标识管理。 5.5.3 质管部负责所有外协加工产品的质量检验.。 5.6 供应商的开发 5.6.1供应商应能满足公司规定的质量、服务(环保)要求,能提供优良的售后服务,产品质量具有相对稳定性。 5.6.2采购部应根据公司生产及相关方面的需求,开发能为公司提供配套产品及服务的供应商。 5.6.3一般生产型供应商开发初期,采购部应要求供应商填写并回传《供应商基本资料调查表》,以确定是否需要进

8、行现场验证。 5.6.4对需要进行正式现场验证的供应商,采购部组织质管部、研发部相关人员进行联合考察、评审,并完成《供应商质量管理体系/过程审核表》的评分、评定工作。 5.6.5新开发的供应商以及新开发项目提供的样品及相关的质量证明文件,检测报告在经办人员初审通过后,交质管部对其进行检测和评估,并出具《来料检验报告单》,样品检验合格后由采购部经办人员,办理《样品确认(申请)表》。经过质管、研发、采购部门的相关人员确认后,将结果反馈给供应商。 5.6.6 油泵产品的供应商开发与评审之特别要求: 5.6.6.1采购部应以ISO/TS16949为准则进行开发和选取合适的供应商。 5.6.6

9、2油泵产品的供应商应取得ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009认证,并将证书收集存档。 5.6.6.3如果油泵产品的供应商已经取得ISO/TS16949:2009认证证书,可免予评审。 5.6.6.4需要时,采购部应负责收集汽车产品材料法规符合性资料,如检测报告,化验报告等。  5.6.6.5针对油泵产品材料供应商需要求提交PPAP,其提交等级由质管部确定并批准供应商提交的PPAP。 5.6.6.6要求油泵产品的供应商具备100%准时交付的能力。 5.7 供应商的评定 5.7.1 供方的选择 a) 由供应部采购员按照就近采购,优质价廉的原则,向相关部门

10、提交侯选供方相关资料和样品 b) 顾客指定的供方,由顾客提供有关资料或者提供联系方法及联系人。 5.7.2对供应商的评定和确认应在采购实施前进行。 5.7.3 评定的方法: a) 对样品的检验和试验; b) 小批试用评定; c) 审核或认可供方的质量管理体系。 5.7.4评定的内容: a) 质量管理体系现状及产品质量认证情况; b) 计量等级及能力(含人员、设备、仪器); c) 执行标准; d) 生产供货能力; e) 产品质量状况,技术、工艺水平; f) 服务质量(配合程度); g)价格水平; h) 企业管理水平等。 5.7.5 供应商的评定 采购部依据公司的

11、发展目标、结合《供应商质量管理体系/过程审核表》和《供应商考核表》等相关要求,组织研发、质管部门有关人员对新开发的供应商进行考核、评定; 5.7.6 评定结果形成《供应商考核表》,经参与评定人员签字确认。 5.7.7 经评定属合格的供应商,由采购部保存评定资料,列入“合格供应商名录”,采购部建立供应商档案,实施跟踪监督,同时,将名录抄报质管部备案。 5.7.8 审核或认可供方的质量管理体系按《供应商质量管理体系/过程审核表》进行,可采用现场审核或问卷调查方式。 5.9.7 对顾客指定的供方,如其供货质量不能满足要求时,应由供应商向顾客提出书面报告,由顾客确定该供方的处理意见。 5.9

12、8采购部与合格供应商应建立良好的联系渠道,保持密切联系,以沟通信息,成为互利的合作伙伴。 5.10合格供方变更 5.10.1 合格供方的变更应履行审批手续,一般由参与评定人员签字,副总经理批准。有下列情况之一应变更: a) 年度评定为不合格的; b) 供应商因其它原因停产、转产、无法保证提供正常服务的。 c) 供货周期、质量多次不能满足要求并连续3个批次没有能够改善的。 5.10.2变更时新的供方按本程序5.1条评定和选择。 5.10.3采购部保存对供应商评定时产生的记录,按《质量记录控制程序》进行。 6 相关记录按《记录控制程序》执行管理。 7 相关文件记录表 《质

13、量记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《采购申请单》 《产品器材清单》 《订货单》 《协作加工单》 《供应商基本资料调查表》 《供应商质量管理体系/过程审核表》

14、 《合格供应商一览表》 《样品确认(申请)表》 《供应商考核表》 乌龟图 主导:采购室 辅助:各相关部门 电脑、伟、传真机、印章、文件柜 输入: 产品的技术要求 产品的价格、交付日期 法律法规的要、采购计划 采购控制 输出 1. 合格供应商 2. 物料供应及时 3. 合格的物料 4. 供应商月度绩效评估表 1. 关键材料供应及时率95% 2 采购成本降低率≥ 采购控制程序

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