1、设计过程控制程序 1 目的 对设计/开发过程进行控制,确保本公司产品满足规定要求。 2 适用范围 适用于本公司及所属各方向科研开发和产品设计的控制。 3 职责 3.1 总工办负责本程序在公司范围内正确、有效的运行,对公司技术项目的控制。 3.2 各方向负责人负责本方向项目的控制,负责编制设计/开发计划并组织实施。 3.3 市场部负责向总工办提供市场调研和对新产品的设想和要求。 3.4 生产车间协调组织样机试制。 3.5 质检部负责对本程序的有效运行实施要查、监督;负责样机检验。 4 工作程序 4.1 设计开发项目分级和管理 4.1.1 立项 a)
2、 立项程序见附录1。 b) 立项时间:每年一季度,特殊情况根据需要可随时立项。 c) 一般项目和重大项目的《科技项目申请书》(代可行性报告)由总工主持召开有关专家参加评审,并形成评审报告。 d) 由两个或两个以上单位合作开发的项目,由第一完成单位填写“立项申请书”和“项目合同书”,但必须附上合作单位的意见。 e) 《科技项目申请书》填写要求 1) 课题内容、意义和预期成果摘要 2) 研究课题的科技依据 3) 开发设计内容和预期成果 4) 拟采取的研究方法和技术路线 5) 工作安排和分年度进度 6) 实现课题预期目标已具备的条件 7) 申请项目的经费预算 4.1.2 项目
3、调整及管理 a) 项目调整,撤销及管理由总工办负责,但要书面报告经理委员会。以下条款仅适用于一般项目及重大项目。 b) 开发设计项目实现合同管理,一旦合同签订后,立项工作即告完成。 c) 立项完成后,由总工办按计划和合同的要求,监督检查合同的执行情况,定期检查项目的进度,协调解决存在的问题,并将项目执行情况,取得的阶段成果,经费使用情况,存在问题等及时向总工办汇报。 d) 项目一旦立项,项目负责人就应按项目原定的目标、内容、进度和经费进行实施和操作,如有问题须进行调整(如申请延期等),项目承担人应在项目完成日期前工作周期1/3时间向总工办提出申请,并由总工办报经理委员会审批,未经经理委
4、员会所批准不得自行变更。 e) 项目合同书规定的任务完成后,项目负责人应及时向总工办提出书面结题申请,总工办按合同规定的成果形式,评定项目内容已全部完成并达到预定目标后,准予结题。 4.2 设计开发的策划 4.2.1 产品设计开发一般包括以下3个阶段,视开发深度可以简化。 a) 方案设计; b) 样机设计、试制; c) 定型设计。 4.2.2 开发项目研究一般包括以下3个阶段 a) 研究方案及技术路线的确定; b) 计算或试验验证分析; c) 综合分析及总结。‘ 4.2.3 应委派具有相应资格的人员承担设计开发任务。项目负责人或课题组长应由具备高级职称的人员担任。并且应配
5、备充分的资源,包括:检验、试验设备和信息、资料等。 4.2.4 项目负责人或课题组长接到设计开发进展适时加以修改。《设计/开发计划》及其修改的部分,由总工办审批。 4.2.5 《设计/开发计划》应包括以下内容: a) 项目名称及主要技术指标; b) 设计开发阶段的划分,各阶段应完成的任务、输入、输出的文件及进度安排; c) 参与设计工作人员的工作任务和职责; d) 分阶段设计评审、验证和确认的时机、方法和人员安排; e) 内部、外部组织和技术接口的联络方式和传递的信息种类; f) 应配备的资源等。 4.3 组织和技术接口 4.3.1 项目负责人负责组织和协调各分项设计,以及
6、与顾客方的组织和技术接口。 4.3.2 各分项设计之间,以及与总工办之间传递的信息应形成文件,并定期评审。 4.4 设计输入 4.4.1 设计输入一般由以下文件确定; a) 合同、技术协议; b) 设计任务书; c) 适用的法律、法规; d) 适用的标准、技术规范; 4.4.2 项目负责人应对设计输入的齐全性、正确性进行评审,对不完善、含糊和矛盾的要求,要会同提出者一起解决。 4.5 设计输出 4.5.1 设计输出应形成文件,以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式表达。设计输出应: a) 满足设计输入要求; b) 包含或引用验收准则; c) 标出与产品安全和正常工
7、作关系重大的设计特性。 4.5.2 设计输出文件一般包括: 4.5.2.1 产品 a) 产品图样(电路图、零件图、总装图) b) 设计计算书; c) 产品质量特性分析报告; d) 技术经济分析报告; e) 产品标准、零部件规范; f) 原材料、外购件清单及其规范; g) 检验和试验规程或标准; h) 有关工艺文件和软件设计文档说明书; i) 产品安装使用说明书等。 4.5.2.2 科研、试验与检验 a) 科学技术报告; b) 原始计算资料; c) 原始试验数据; d) 参考资料; e) 查新报告等; 4.5.3 设计输出文件根据项目分级由项目负责人校审,方向
8、负责人批准或总工批准。 4.6 设计评审、验证和确认设计的适当阶段,应根据《设计/开发计划》,按《设计评审程序》和《设计验证和确认程序》,进行设计评审、验证和确认。 4.7 设计更改 设计更改由提出者填写《设计更改申请单》(见附录3),经原项目负责人或授权人员审定更改可行性、更改方案和是否需要验证,报总工办批准后实施。需要验证时,按4.6条执行。 5 相关/支持性文件 《项目开发可行性报告》 《项目开发计划书》 WHVRI/QR4.4-02 《设计更改申请审批单》 《设计改进技术文件》 WHVRI/QP4.3-01 《合同评审程序》 WHVRI/QP4.5-
9、01 《文件资料控制程序》 WHVRI/QP4.4-02 《设计评审程序》 WHVRI/QP4.4-0 《设计验证和确认程序》 6 质量记录 WHVRI/QR4.4-01 《设计开发计划》 《产品投产备料通知单》 《设计改进技术文件》 《原理图绘制及打印指导书》 《印制版作业指导书》 立项评审报告 设计输入文件清单 设计输出文件清单 设计开发项目的立项流程 流 程 / 职 责 文 件 、 记 录 总 工 办 盖章、备案登记 方向负责人、承担组 签订合同书 总工办 评审组 立 项 审 查 各 课 题 组 报立项申请
10、书 No Yes Yes 立项申请通知书 科技项目申请书 评审报告 科技项目通知书 (包括修改意见) 技术合同 设 计 开 发 计 划 单位名称
11、 编号 项目名称 合同编号 计划内容(主要技术特性,分阶段工作内容要求,各阶段的进度,项目总负责人,分项设计人及任务分解,资料预算,关键问题,质量保证及评审验证计划,接口与需求支持等) 编 制 审 核 批 准 设计更改申请审批单 编号 项目(产品)名称 申请单位/人 年 月 日 更改原因和理由:
12、 更改方案: 验证: 是 否 审定人: 年 月 日 批 准 年 月 日 产品研制流程审批表 项目名称 项目负责人
13、 原理图制作总工审核意见 (总工签字后由方向专责保管) 1. 原理设计思想是否合理; ; 2. 原理图文件绘制是否规范; ; 方向专责签字: ;总工签字: 年 月 日 ; 年 月 日 电路板及样机工艺审核 (工艺设计签字后此
14、表随图纸和样机交车间保管) 1. 产品结构商定: 通过 签字: 2.面板、底版审核: 通过 签字: 3.印制版总体结构审核: 通过 签字: 4.印制版审核: 通过 签字: 5.机电工程师绘制的面板图审核:通过 签字:
15、 底版图审核:通过 签字: 机箱图审核:通过 签字: 机加工附件图审核:通过 签字: 6. 面板、底版及总体接线图审核: 通过 签字: 中试意见 (中试主任签字后交总工办,否则返回开发部)
16、能否通过 通过 不通过 中试主任签字: 年 月 日 技术委员会意见 总工签字:
17、 年 月 日 华电电器公司总工办制 1999年 月 华电公司产品开发任务书 一. 项目名称: 二. 项目所属方向: 三. 项目负责人: 四. 技术指标及功能: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 五. 完成时间: 六. 项目工作量: 开发副总经理:
18、 总工: 一九九九年 月 产品技术问题调查表 年 月 信息 来源 产品名称
19、产品中试申请表 中试申字 号 1999年 月 日 产品名称 原理图文件 印制版图文件 工艺图 调试大纲 入库大纲 使用说明书 项目负责人申请理由及要求完成时间 签字 方向专责意见 签字 车间主任意见 签字 开发部经理 意见 签字 总工办意见
20、 签字 中试结论 签字 产 品 设 计 过 程 控 制 程 序 一. 目的 对设计/开发过程进行控制,确保本公司的产品满足规定要 求。 二. 适用范围 适用于本公司及各产品方向研究开发和产品设计的控制。 三. 工作程序 1.立项 限期整改通知书 填表时间: 年 月 日 存档时间: 年 月 日 产品名称 YJH(B)-H二次压降全自动测量仪 开发人员 王 宇
21、开发时间 97 所 缺 文 件 ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 责任人 任务下达时间 要求完成时间 责任人签字 总工签字 开发部经理签字 武汉高压研究所华电电器公司 开发部制表 项目立项报告 项立字 号 年 月 日 项目名称 项目来源 调研报告 后附 可行性分析
22、 后附 总工办意见 副总经理 意见 总经理意见 项目立项表决票 华电技字 号 199 9 年 6 月 14 日 产品名称 经理 物资 生产 市场 技支 ------------------------------------------------------------------------
23、 产品投产表决票 华电技字 号 199 9 年 6 月 14 日 产品名称 经理 物资 生产 市场 技支 项目批准书 项准字 号 年 月 日 项目名称 最终目标
24、 人力、物力 投入 责、权、利 总工办意见 副总经理 意见 总经理意见 项目完结表 项结字 99006 号 项目名称 要求完成时间 实际完成时间 完成项目 文档情况 样机台数 车间主任 意见 中试`结论 总工意见:
25、 批准时间: 项目完结所需文档审批表 项目名称 方向专责 原理图 总 工签字: 时间: 印制版图 车间主任签字: 时间: 工艺文件 车间主任签字: 时间: 调试文件 调试组签字: 时间: 验收文件 质检部签字: 时间: 销售类文件 销售部签字: 时间: 说明书 销售部签字: 技术支持部签字: 时间: 备料清单 物资部签字: 时间: 实验数据 中试部签字: 时间: 结 论 总 工签字: 时间:






