ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:19 ,大小:290.54KB ,
资源ID:2998939      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2998939.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(三标一体化管理标准体系内审检查表.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

三标一体化管理标准体系内审检查表.doc

1、ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-质量、环境、职业健康安全三标一体化-体系审核检验表受审核部门:领导层审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1了解组织及其环境4.14.1问询领导层,影响本企业内、外部原因关键有哪些?对这些内、外部原因相关信息进行监视和评审情况怎样?2了解相关方需求和期望4.24.2问询领导层,和本企业管理体系相关相关方有哪些?相关方有哪些要求?对相关方及其要求信息是怎样监视和评审?3确定管理体系范围4.34.34.1查看管理体系文件,确定管理体系边界和范围是否形成

2、文件?是否考虑了多种内外部原因、相关方要求及其产品或服务?针对质量管理体系是否存在不适用条款?若有是否说明理由?是否合理?4管理体系及其过程4.44.44.1查看管理体系文件,确定是否根据标准要求,建立、实施、保持和连续改善管理体系?管理体系所需过程包含哪些?是否保持必需形成文件信息以支持过程运行?是否保留必需形成文件信息作为运行证据?5领导作用和承诺5.1.15.1问询领导层,确定其经过哪些活动证实其对管理体系领导作用和承诺?6以用户为关注焦点5.1.2问询领导层,确定其经过哪些活动证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺?7方针5.25.24.2检验质量/环境/职业健康安全方针,确定是否得到文

3、件化。问询领导层,管理方针含义,方针怎样在内部外部得到沟通?8组织岗位、职责和权限5.35.34.1.1查看企业组织架构图,问询管理层,了解企业部门、岗位设置怎样?职责和权限怎样得到分配、沟通和了解?问询管理者代表,确定其是否清楚本身职责。9资源总则7.1.17.14.4.1问询管理层,企业为建立、实施、保持和连续改善管理体系提供了哪些资源?现有资源有哪些约束?可能需要外部提供资源有哪些?10监视、测量、分析和评价总则9.1.19.1.14.5.1问询责任人,了解其对过程监视和测量包含哪些?是否覆盖了以下内容:内外部环境、相关方需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安

4、全符合性、用户满意、外部供方绩效等方面?11改善总则10.110.14.6问询管理层,企业从哪些方面改善管理体系?12连续改善10.310.34.5问询管理层,企业是怎样连续改善管理体系?4.6备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:人事总务部审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1组织岗位、职责和权限5.35.34.1.1查看企业组织架构图,问询部门责任人,了解企业部门、岗位设置

5、怎样?职责和权限怎样得到分配、沟通和了解?2人员7.1.2问询部门责任人,是否制订企业人力资源发展计划?查看人员名册和档案,确定管理体系运行和控制所需人员有哪些?怎样得到这些人员?提供人员是否满足需求?3基础设施7.1.3实地观察,确定企业管理体系过程运行所需基础设施有哪些?是否满足过程运行需求?维护情况怎样?尤其检验特种设备管理情况。4过程运行环境7.1.4实地观察,确定企业管理体系过程运行环境怎样?是否满足过程运行需要?5知识7.1.6问询责任人,确定运行过程所需知识包含哪些?这些知识怎样取得?怎样应用?是否得到保持和更新?6能力7.27.24.4.2问询责任人,是否确定人员所需能力?怎样

6、评价其控制下人员含有所需能力?是否建立职员绩效考评制度并实施?为获取所需能力采取了哪些方法?查看相关人员档案、培训统计,确定人员能力是否满足需求。7意识7.37.34.4.2抽查职员,和其交谈,确定职员是否了解企业管理方针?是否清楚自己部门管理目标?是否清楚其工作要求和违反要求时后果?8信息交流7.47.44.4.3问询责任人,怎样就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通内容包含哪些?沟通内容是否完整?沟通是否立即?查看有没有职员代表参与协商活动统计?9环境原因6.1.2问询部门责任人,和部门工作相关环境原因有哪些?环境原因是否得到有效识别?10危险源辨识、风险评价4

7、.3.1问询部门责任人,和部门相关危险源有哪些?危险源识别和风险评价是否充足?11运行策划和控制8.14.4.6问询责任人,怎样向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全要求,怎样对其进行控制?是否有能源资源节省日常运行进行检验和统计?采取了哪些方法节省材料和能源?是否对部门运行产生危险废弃物进行有效管理并形成对应统计。12应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别和部门工作相关紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D

8、-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:营业部审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1产品和服务要求8.28.14.4.6问询责任人,和用户沟通内容包含哪些?哪些部门参与了产品(服务)要求确实定?确定产品(服务)要求包含哪些?是否考虑了合适合规义务要求?抽查协议情况,确定协议评审是否符合要求?协议变更时是怎样处理?2外部提供过程、产品和服务控制8.48.14.4.6问询责任人,外部提供废旧物资有哪些?对这些外部供方分别怎样控制

9、?是否进行了调查、评价和连续监视?查看外部供方名目,抽查外部供方控制统计,确定外部供方控制是否符合要求?抽查采购品相关协议、订单和验收统计,确定对采购品控制是否符合要求?3交付后活动8.5.5交付前是否经过自检?交付后活动有哪些?4用户满意9.1.2问询责任人,了解其获取用户满意方法和路径有哪些?抽查用户满意度调查表,确定其是否按要求实施用户满意度调查?调查结果怎样?其它用户满意信息有哪些?是否对这些信息进行了分析和评价?哪些改善机会?5环境原因6.1.2问询部门责任人,和部门工作相关环境原因有哪些?环境原因是否得到有效识别?6危险源辨识、风险评价4.3.1问询部门责任人,和部门相关危险源有哪

10、些?危险源识别和风险评价是否充足?7运行策划和控制8.14.4.6问询责任人,怎样向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全要求,怎样对其进行控制?是否有能源资源节省日常运行进行检验和统计?采取了哪些方法节省材料和能源?是否对部门运行产生危险废弃物进行有效管理并形成对应统计。8应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别和部门工作相关紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09

11、-007-03-SO B/0 本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:生产部审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1监视和测量资源7.1.5问询责任人,确定监视和测量资源有哪些?是否满足监视和测量需求?查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等,确定有溯源要求测量设备有哪些?是否按计划实施校准和检验?查看相关校准或检定汇报。现场观察监视和测量资源状态,确定其是否得到合适维护?测量设备是否得到校准或检验,并进行状态标识?2运行策划和控制8.18.14.4.6问询责任人,怎样对生产(服务)过程进行策划?怎样

12、对风险和机遇进行控制?生产作业是否有必需作业指导文件?是否按作业要求进行实施?3生产和服务提供控制8.5.1查看生产步骤文件和生产现场,确定是否建立必需作业指导文件?人员能力是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?4标识和可追溯性8.5.2产品标识、状态标识及安全标识是否清楚?怎样实现追溯?5用户或外部供方财产8.5.3用户财产或外部供方财产有哪些?怎样保护?6防护8.5.4对产品防护方法有哪些?是否有效?7更改控制8.5.68.14.4.6生产服务过程是否发生变更?变更是否已经得到授权?8产品和服务放行8.6问询责任人,了解产品(服务)放行经过哪些步骤?

13、查看相关检验计划、检验规程,查看检验统计,确定进料检验、过程检验、成品检验等是否按要求实施?检验结果是否满足标准要求,并得到保留?放行是否经过授权,授权信息是否能够追溯?9不合格输出控制8.7问询责任人,了解不合格品控制步骤,不合格品处理方法有哪些?在什么情况下使用?检验不合格品处理统计,现场检验不合格品标识和摆放,确定不合格品控制是否符合要求?10环境原因6.1.2问询部门责任人,和部门工作相关环境原因有哪些?环境原因是否得到有效识别?11危险源辨识、风险评价4.3.1问询部门责任人,和部门相关危险源有哪些?危险源识别和风险评价是否充足?12运行策划和控制8.14.4.6问询责任人,怎样向外

14、部供方、承包方沟通环境/职业健康安全要求,怎样对其进行控制?是否有能源资源节省日常运行进行检验和统计?采取了哪些方法节省材料和能源?是否对部门运行产生危险废弃物进行有效管理并形成对应统计。13应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别和部门工作相关紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:财务部审核地

15、点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1目标及其实现策划6.26.24.3.3问询部门责任人,建立质量/环境/职业健康安全目标中包含财务资源有哪些?查看相关达成情况,确定目标达成和监视情况。2资源总则7.1.17.14.4.1问询部门责任人,企业为建立、实施、保持和连续改善管理体系提供了哪些财务资源?现有财务资源有哪些约束?3环境原因6.1.2问询部门责任人,和部门工作相关环境原因有哪些?环境原因是否得到有效识别?4危险源辨识、风险评价4.3.1问询部门责任人,和部门相关危险源有哪些?危险源识别和风险评价是否充

16、足?5运行策划和控制8.14.4.6问询责任人,怎样向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全要求,怎样对其进行控制?是否有能源资源节省日常运行进行检验和统计?采取了哪些方法节省材料和能源?是否对部门运行产生危险废弃物进行有效管理并形成对应统计。6应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别和部门工作相关紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0

17、本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:管理部审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1应对风险和机遇方法总则6.1.16.1.1问询部门责任人,确定需要应正确风险和机遇有哪些?应对风险和机遇方法包含哪些?怎样整合并实施这些方法?怎样评价这些方法有效性?2环境原因6.1.2查看“环境原因清单”和“关键环境原因清单”,确定环境原因识别是否完整?关键环境原因评价准则是否有文件化?关键环境原因评价是否合理?3危险源辨识、风险评价4.3.1查看“危险源清单”和“重大危险源清单”,确定危险源清单识别是否完整?危险源

18、风险评价是否充足?重大危险源清单评价是否合理?4合规义务6.1.34.3.2了解合规义务获取渠道;查看“合规义务清单”,确定清单完整性?相关合规义务是否进行发放?抽查发放统计;问询人员,确定其对合规义务了解和实施情况。5方法策划6.1.26.1.44.3.1问询责任人,针对其部门相关风险和机遇、关键环境原因、危险源等,采取了哪些控制方法?确定控制方法合理性。6目标及其实现策划6.26.24.3.3问询责任人,建立质量/环境/职业健康安全目标有哪些?目标覆盖了哪些部门和职能?问询责任人,怎样实现部门目标?怎样对目标进行监视和测量?查看相关达成情况,确定目标达成和监视情况,是否得到监视和适时更新?

19、7变更策划6.3问询责任人,企业管理体系是否发生变更?当发生更改时怎样进行策划和实施?考虑哪些相关影响原因?8形成文件信息总则7.5.17.5.14.4.4查看管理体系文件清单,确定管理体系文件包含哪些文件?是否满足标准和企业体系运行要求?9创建和更新7.5.27.5.24.4.5 /4.5.4问询责任人,了解体系文件是怎样识别?文件形式有哪些?评审和同意步骤怎样?检验相关文件评审统计。10形成文件信息控制7.5.37.5.34.4.5 /4.5.4问询责任人,了解体系文件控制要求,查看文件发放和控制统计?实地观察文件和统计控制情况,确定使用文件是否有效?是否存在泄密情况?统计是否有涂改?11

20、产品和服务设计和开发8.3问询责任人,产品和服务设计和开发对企业适用性?假如不适用则审核其合理性。12运行策划和控制8.18.14.4.6问询责任人,从生命周期见解出发,提出了哪些环境要求?对生产过程中水、气、声、渣怎样控制?采取了哪些方法节省材料和能源?人员是否正确佩戴个人防护用具?对重大危险源控制方法落实是否到位?查危险废弃物回收处理转移清单。设备:环境治理设施包含哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?提供了哪些个人防护资源,危险源控制效果怎样?13应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?是否充足?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置

21、了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?问询现场人员(包含外包方和进入工作场所人员)是否清楚应急准备和响应要求?14分析和评价9.1.3问询责任人,了解其利用了哪些分析方法?评价内容包含哪些?是否覆盖:产品/环境/职业健康安全符合性、用户满意、体系绩效和有效性、策划实施情况、风险和机遇应对方法有效性、外部供方绩效、改善需求?评价结果怎样?15合规性评价9.1.24.5.2问询责任人,是否参与了合规性评价?检验合规性评价统计,确定是否定时实施合规性评价?评价结果怎样?是否有不合规项?是否采取必需纠正方法?16内部审核9.29.24.5.5检

22、验最近一次内审计划、内审检验表、内审汇报、内审不符合项及其整改方法,确定内审是否每十二个月按计划实施?策划是否考虑了过程关键性、企业改变和以往审核结果?公正性是否受影响?不符合是否得到立即纠正?采取纠正方法是否有效?17管理评审9.39.34.6检验最近一次管理评审计划、管理评审输入汇报、管理评审汇报,确定管理评审是否每十二个月按计划实施?输入内容是否充足?提出了哪些改善方法?是否得到落实实施?18不合格和纠正方法10.210.24.5.3问询部门责任人,体系运行过程中是否存在不合格、环境保护违规、职业健康安全事故等?若有,采取了哪些纠正和纠正方法?检验内审、外审、日常检验发觉不符合统计,确定

23、是否立即实施纠正和纠正方法?是否对方法有效性进行了验证?对有效方法是怎样处理?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本统计保留期3年体系审核检验表受审核部门:研发部审核地点:审核日期:审核员:序号内容标准条款检验内容和方法检验结果评价ISO9001: ISO14001: GB/T28001-1环境原因6.1.2问询部门责任人,和部门工作相关环境原因有哪些?环境原因是否得到有效识别?2危险源辨识、风险评价4.3.1问询部门责任人,和部门相关危险源有哪些?危险源识别和风险评价是否充足?3运行策划和控制8.14.4

24、.6问询责任人,怎样向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全要求,怎样对其进行控制?是否有能源资源节省日常运行进行检验和统计?采取了哪些方法节省材料和能源?是否对部门运行产生危险废弃物进行有效管理并形成对应统计。4应急准备和响应8.24.4.7问询责任人,识别和部门工作相关紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确定进行了哪些应急准备?配置了哪些应急资源?检验应急演练相关统计,确定应急演练是否定时实施?应急预案是否得到立即评价和更新?备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合编制:审核:统计编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本统计保留期3年ISO9001:

25、、ISO14001:、GB/T28001-质量、环境、职业健康安全三标一体化内部审核计划表编号:审核方案策划职责:由管理部编制年度内审计划,报管理者代表审批策划考虑原因:相关过程关键性 对组织产生影响改变 以往审核结 其它情况频次:每十二个月内审最少进行一次且两次内审间隔时间不得超出12个月要求:十二个月内,应覆盖本企业质量环境安全管理体系运行下全部产品、场所和部门审核方法:集中审核 滚动审核策划时机:每十二个月年初策划结果汇报以下:条款号 审核 部 月ISO9001: 份 门体系要素最高管理者人事总务部营业部生产部财务部管理部研发部4.1了解组织及其环境8月4.2了解相关方需求和期望8月4.

26、3确定质量管理体系范围8月4.4质量管理体系及其过程8月5.1领导作用和承诺8月5.2方针8月5.3组织岗位,职责和权限8月8月6.1应对风险和机遇方法8月6.2质量目标及其实现策划8月6.3变更策划8月7.1.1资源总则8月8月7.1.2人员8月7.1.3基础设施8月7.1.4过程运行环境8月7.1.5监视和测量资源8月7.1.6组织知识8月7.2能力8月7.3意识8月7.4沟通8月7.5形成文件信息8月8.1运行策划和控制8月8.2产品和服务要求8月8.3产品和服务设计和开发不适用8.4外部提供过程产品和服务控制8月8.5生产和服务提供8月8.6产品和服务放行8月8.7不合格输出控制8月9

27、.1.1监视测量分析和评价总则8月9.1.2用户满意8月9.1.3分析和评价8月9.2内部审核8月9.3管理评审8月8月10.1连续改善总则8月10.2不合格和纠正方法8月10.3连续改善8月条款号 审核 部 月ISO14001: 份 门体系要素最高管理者人事总务部营业部生产部财务部管理部研发部4.1了解组织及其所处环境8月4.2了解相关方需求和期望8月4.3确定环境管理体系范围8月4.4环境管理体系8月5.1领导作用和承诺8月5.2环境方针8月5.3组织岗位,职责和权限8月8月6.1.1风险和机遇应对方法概述8月6.1.2环境原因8月8月8月8月8月8月6.1.3合规义务8月6.1.4方法策

28、划8月6.2环境目标及其实现策划8月8月7.1资源8月8月7.2能力8月7.3意识8月7.4信息交流8月7.5文件化信息8月8.1运行策划和控制8月8月8月8月8月8月8.2应急准备和响应8月8月8月8月8月8月9.1.1监视测量分析和评价概述8月9.1.2合规性评价8月9.2内部审核8月9.3管理评审8月8月10.1改善概述8月10.2不符合和纠正方法8月10.3连续改善8月条款号 审核 部 月GB/T28001- 份 门体系要素最高管理者人事总务部营业部生产部财务部管理部研发部4.1总要求8月4.2职业健康安全方针8月4.3.1危险源辨识、风险评价和控制方法确实定8月8月8月8月8月8月4.3.2法律法规和其它要求8月4.3.3目标和方案8月8月4.4.1资源、作用、职责、责任和权限8月8月4.4.2能力、培训和意识8月4.4.3沟通、参与和协商8月4.4.4文件8月4.4.5文件控制8月4.4.6运行控制8月8月8月8月8月8月4.4.7应急准备和响应8月8月8月8月8月8月4.5.1绩效测量和监视8月4.5.2合规性评价8月4.5.3事件调查、不符合、纠正方法和预防方法8月4.5.4统计控制8月4.5.5内部审核8月4.6管理评审8月8月编制: 审批: 同意: 日期: 日期: 日期:

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服