ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:8 ,大小:82.50KB ,
资源ID:2979296      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2979296.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(业务差旅费管理制度.doc)为本站上传会员【w****g】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

业务差旅费管理制度.doc

1、公司差旅费用核批报销制度1、目的 为了加强公司差旅费用的管理与控制,本着节约开支,提高办事效率为原则,公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平 。2、范围 本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件,公司所辖部门遵照本制度执行。3、职责本制度由公司财务部负责制定并修改,报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作,公司及所辖部门严格按照本制度执行,如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。4、差旅费用概念 差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则:事前书面申请、事后书面汇报,费用

2、据实限额报销。6、出差申请流程6.1、出差流程:出差人部门经理常务副总经理总经理。6.2、各部门人员在开展业务需出差时,须提前1天以上向公司提出申请,经部门批准办理出差申请单(详见附表一)后方可外出。6.3、出差人员在出差申请单中须写明出差事由,出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后,在人事部备案,如需借款凭批准出差申请单到财务办理借支手续。6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准,否则对超过天数的费用不予报销。7、出差人员的住宿费:如出差地区可提供住宿条件的,出差人员应在提供住宿的地方住宿,无住宿条件的按下列住宿标准执行。7.1、住宿按

3、以下标准检附正式发票限额内实报实销: 单位:元/日标准一级城市二级城市三级城市总经理实报实销实报实销实报实销副总经理/业务部总经理600500400业务部总经理以下, 400300200一级城市:北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。二级城市:特区城市(除深圳)、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。三级城市:除以上地区城市以外的城市。7.2、住宿标准:副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间,超出标准部分自理,副总经理以下,同性两人同行必须住一间,就高不就低,无特殊原因不允许同性两人同

4、行分别住宿。7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票,不得再报支。8、交通费的差旅规定:8.1、乘坐车、船、飞机等级的标准:8.1.1、总经理:飞机(可为经济舱);火车(软席);轮船(一等舱);高铁(一等座);动车(一等座);8.1.2、副总经理/业务部总经理:火车(软席);轮船(二等舱);动车(二等座);高铁(二等座);飞机(经济舱);8.1.3、其他人员:火车(硬卧);轮船(三等舱);长途汽车(大巴、普通);动车(二等座)。8.2、长途出差需带车的由总经理同意后执行,并填写司机出车情况一览表。8.3、乘坐火车的改签费用、补票费用、退票费用予以

5、报销。8.4、因工作安排缘故须自驾车辆,经其部门负责人同意由行政部(原则上)按照高速公路距离标准核定行程里数,按照一定标准核报油费。标准一级城市二级城市三级城市交通生活交通生活交通生活总经理实报实报实报实报实报实报全员实报60实报50实报509、差旅误餐补助标准 : 单位:元/日9.1、在出差地如提供食、宿、行,不予发放任何补助。若无提供餐食,从出发至返回之餐费及交通费用按以下列标准报支: 9.2、出差人员报销时行政部主管需核对人员出差天数,在差旅报销单后附有出差审批单,否则不予报销误餐补助。9.3、出差地市内交通费乘坐以出租车为标准,据实报销。9.4、以定额方式报支生活补助,不须凭证后附发票

6、单据,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报销当餐的生活补助,特殊情况需报销超支部分,经总经理审批后方可报销。9.5、核实报支之费用,如与出差同行人共餐,应予帐单上加注共餐人姓名。10、差旅费报销审核程序:10.1、出差人员持总经理签批的出差报告,先在行政部核销出差申请单,再填写差旅费报销单(详见附表二)。报销单的具体内容包括:车票、住宿发票、过路费发票其他发票的金额、补助标准,差旅费报销单及粘贴单各要素填写齐全粘贴完备;10.2、由所在部门经理审核差旅费报销单所填的起止时间、地点是否属实,发生的实际开支是否合理等;10.3、由草舞步门审核票据真实性及报销标准。10.4、然后按公司规定费用报批程

7、序,按照规定的审批权限经有关领导签字批准后,10.4.1、报销人持报销单据至财务部, 由主管会计对差旅费报销单所填写的金额与粘贴单上的车票、住宿发票、其他发票的金额进行核对,对不符金额予以退回,重新办理。在审核时,对审核扣除的不合规票据,需全额扣除的必须在票面上注明作废,需部分扣除的必须标明实报金额,审核补助标准是否超标,对于有个人借款的,相关领导必须标明“冲个人借款元,余款予以报销”字样。10.4.2、按照规定的审批权限经有关领导签字批准后,对于借款的报销单,出纳必须给经办人员开具收据(收据上必须盖有财务专用章,注明:冲个人欠款),出纳按照相关领导所签的金额予以报销,对于付现金额单据在已报销

8、的差旅费用报销单加盖“现金付讫”章。11、差旅费单据报销流程:出差人员持出差报告+差旅费报销单部门负责人签字分管会计审核签字财务经理总经理签字出纳审核报销。12、差旅费单据审核标准12.1、票据本身不合规定的不予报账:12.1.1、发票抬头公司名称不符的;12.1.2、发票填开项目不全(包括无金额、超出发票规定的限额等)、填开项目错误、二次添加涂改、复写式发票非正常复写开具、电脑版发票手工填开等;12.1.3、裁剪式发票裁剪错误;12.1.4、加盖多种不同名称的印章或虚假印章的;12.1.5、发票票面印有“盖章有效,单位盖章、发票专用章”等字样,而未按规定加盖相关有效印章的;12.1.6、白条

9、收据、假发票、过期作废发票、票据类型与经营项目不符的;12.1.7、超过公司规定的报销时间的;12.1.8、未办理出差审批手续的差旅费。13、单据粘贴及填写要求:13.1、原始票据要粘贴牢固,不能有自动脱落现象,发生缺少票据时视同多报予以扣除。13.2、票据要严格按行程时间先后顺序粘贴(即按抵达车票在前,住宿发票在中,离开车票及到达下一地点车票在后,以此类推),不准按后先顺序、住宿发票和车票分别粘贴或不按顺序随意粘贴。13.3、票据粘贴要统一由右向左、票面向上、均匀整齐地排列粘贴在粘贴单上,上、下、右不能超出粘贴单,左不能超出粘贴线。票据较大时应予以适当折叠。票据较多时,可按顺序粘贴在多张粘贴

10、单上,差旅费报销单要统一面朝上纵向粘贴在最后。13.4、差旅费报销单、粘贴单必须使用公司统一的格式和要求,各要素填写齐全。差旅费报销单所填的行程路线上的起止时间、地点前后必须连贯,无车票的、自带车和乘坐客户车也必须填写出差起止时间和起止地点,然后在备注栏予以备注。13.5、报销单、粘贴单之间必须上下对齐,用胶水粘贴,不能用订书钉、大头针或回形针装订。13.6、所有票据粘贴时,不能覆盖票据金额、乘车时间、发票号码等票据信息,特别是手工车票及火车票,实报金额和票面金额不符的,一定要注明“实报元”字样。13.7、所有票据必须由经办人签名,差旅费报销单由部门主管领导、主管会计审核签字,所有人员签字不得

11、覆盖票据金额、乘车时间、发票号码等票据信息。14、带车出差相关费用的处理:凭司机出车情况一览表由使用人报销差旅费补助时一并报销过路费及停车费发票。15、各部门人员,应在回程核销出差手续后7天之内到计划财务中心门报账。同次出差人员全部费用及补助由一人一次办理报销手续,不得分开分次报销。16、财务人员、部门负责人在审核报销票据、出差时间及归车时间时不得徇私舞弊,不按规章制度报销的一经发现审核票据的财务人员、部门负责人除退回已报金额外,再处以双倍罚款。 财务部 2014年12月25日附表一 公务差旅申请单申请部门申请时间出差人员出差人员职务出差事由出差人数出差时间、天数 年 月 日起至 年 月 日共计 天出差目的地交通工具安排经办人部门经理营业总经理/总监总部主管副总总部总经理备注附表二

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服