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集团库房管理制度模版.docx

1、xx集团库房管理制度第一章 总则 第一条 目的为了加强公司的库房安全管理工作,确保库存物品和人员安全,特制定本制度。 第二条 适用范围本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理,单位下属其他机构的库房部门,应参照本制度执行。第二章 职责 第三条 单位行政负责人的职责 单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督,负第一责任。 第四条 库房的监督与管理 单位办公室对库房安全管理工作进行监督,负主要责任。 第五条 库房部门职责 库房部门负责库房安全的自检和执行。第三章 库房设备安全管理 第六条 设备管理 一、设备应有专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,要做到正确使用,经常维护,定期检修

2、。对于不符合安全要求的陈旧设备,库房部门应及时向单位领导反映,进行有计划地改造和更新。 二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压,电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时,对国内不能配套的安全附件,必需同时引进,引进的安全附件应符合我国的安全要求。第四章库房消防安全管理第七条 库房负责人为主要防火责任人,全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。 第八条 库房管理部门

3、应协助库房做好定期消防演练,提高库房员工消防意识。 第九条 易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一库房或同室存放。 第十条 原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。 第十一条 库房应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 第十二条 库房内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。 第十三条 人员离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。 第十四条 库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。 第十五条 库区的

4、消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 第十六条 一旦发生火灾时,要及时报告公司管理部门,同时组织人员扑救,并打火警电话119报警。第五章 人员管理 第十七条 对新入职员工、实习人员,库房管理部门必须先对其进行安全教育培训,培训合格才能准其进入操作岗位。 第十八条 对改变工种的员工,必需重新进行转岗安全教育才能上岗。第六章检查制度 第十九条 坚持定期和不定期的库房检查制度。单位办公室负责组织检查,每季度不得少于一次,填报库房检查表(附表1);库房部门每月检查不得少于一次,填报库房检查表;库管员每周检查不得少于一次,填报库房检查表。同时还应实行班前班后检查制度。 第二十条 库房应保持清洁卫生,库房管

5、理人员应定期检查打扫卫生。 第二十一条 库管员应做好物资的登记和保管工作,定期清查盘点库存物资,做到台账和实物相符,数量准确,质量完好。 第二十二条下班前要关闭门窗及电源,做好安全检查,确保物资安全。 第二十三条 做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。 第二十四条 对于长期积压物资应当进行清理,库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理,合理利用闲置物品,做好积压物资的处理工作。第七章 出入库管理 第二十五条 物品入库时,库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库,应退回供货单

6、位,并及时向单位领导反映情况。 第二十六条 物品出库时必须办理出库手续,凭单(出库单)出库,任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序,严禁先出物资后补手续,严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发放;库管员应准确填写出入库登记簿。第八章 记账与盘点第二十七条 库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账,记账要求字迹清晰,账、物及出入库单据产品名称型号一致。第二十八条 库房物资若有损失、贬值、报废等情况发生,库房部门应及时向所在单位领导汇报。分析原因、查明责任,按相关规定对责任人进行处理。未经批准的一律不准擅自处理。 第二十九条 库房工作

7、纪律: 一、严禁在库房内堆放杂物。 二、严禁私自涂改账目、抽换账纸。 三、严禁在库房内会客、长时间逗留。 四、严禁闲杂无关人等进入库房。 第九章 附则 第三十条 本制度自下发之日起执行。 第三十一条 本制度由集团行政管理中心负责解释。附表1:单位库房检查表附表2:单位库房管理工作日报表 集团行政管理中心 2014年6月附表1(档):单位库房检查表单位名称: NO. 检查性质:1、周查;2、月查;3、季查(请打)检查内容:1、库存与物品登记簿是否相符: (是或否)2、库存所有物品是否完好: (是或否)如有物品缺失或损坏请逐一列出:检查人签名:库房部意见:库房部负责人签名:单位办公室意见:办公室负责人签名:单位行政意见:单位行政副总签名:附表2(档):单位库房管理工作日报表填报单位: NO. 序号物品名称 当日入库数当日出库数当日库存数库存数区间设定合计制表人: 办公室负责人: 单位行政负责人: 填报日期:注:各单位办公室每日下班后统计当日数据,上报集团行政管理中心行政管理部。

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