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餐饮行业财务部职责及岗位说明书.doc

1、三、 财务部职责  1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度;  2、根据公司发展战略,制定公司财务战略及实施计划。  3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系;  4、按公司的经营特点和管理要求,根据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工,编制财务报告和进行财务经营分析;  5、按管理和保密要求,提供各种内部管理信息;  6、组织编制财务预算,并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整,确保各项计划和预算得到有效实施;  7、审核公司的各种合同并监督其实施;  8、负责营业款项的收取监管工作。  9、负责仓库物资的盘点工作;  10、

2、制订资金计划和资金预算,根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配,确保公司资金的平衡;  11、加强公司的税务筹划工作,使公司在按章纳税的同时,能合理避税,整体上降低税负;  12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系,为公司营造一个良好的外部环境;  13、掌握最新财经信息,用好用足有关国家行业优惠政策。  14、跟进公司外账报表处理及监督。 财务部/财务经理  岗位名称:财务经理  直接上级:总经理  直接下级:主管、会计、出纳 岗位标准:   1、  大专以上文化程度,中级以上会计职称,30岁以上,五年以上相关职位经验。  2、  精通

3、餐饮业原材料采购结算流程;  3、 熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用;  4、 熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程;  5、 熟悉餐饮业相关税收政策,熟悉国家经济相关法律法规。  岗位职责:  1、 负责各项财务制度、流程的执行,审核费用支出、货款支付,保障银行款项不透支,保障公司资金流的正常流转。 2、 根据公司预算方案,合理安排资金的收付,确保重点项目的资金及时足量到位; 3、 负责安排本部门各岗位相关工作,对下属人员进行考核、评比、奖惩,监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。  4、 负责对各部门采购单、报销单进行核算审批,对大型采购合同、经济合作项目

4、协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。 5、 协调与政府财税职能部门及金融机构的外部关系。 6、 汇总公司月度、季度、年度财务经营分析报表,主持财务经营分析会议; 7、 管理、使用及保管公司营业执行、税务登记证、各项合同文件、公章、银行账户财务专用章;  8、 协助总经理及各部门经理进行成本核算、利润预算,提供财务方面的支持建议以供决策参考。  9、 参与公司制度拟定、修订及各重大事项的决策会议,提供财务方面的专业建议以供决策参考。 10、 完成总经理及董事会交付的各项临时性工作任务。 岗位权限: 1、 有审核各项费用支出权限;  2、 有评估新项目投资财务预算合理性权限;

5、  3、 有代表公司财务部与财政机关进行友好沟通权限;  4、 有就财务报表组织召开财务分析会议,对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限;  5、 有督促应收账款相关责任人及时追讨应收账款权限;  6、 有督促市场部、管理部及时反馈新项目相关信息权限,督促新开发项目合同/协议核签权限; 财务部/主管会计  岗位名称:主管会计 直接上级:财务经理  直接下级:无  岗位标准:  1、 高中以上文化程度,初级以上会计职称,25岁以上,2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验;  2、 精通办公软件及财会专用软件的操作;  3、 熟悉餐饮行业各业务流程;  4、 熟

6、悉餐饮税收政策;   岗位职责:  1、 审核出纳现金及银行日报表;  2、 根据各种单据编制会计凭证;  3、对收入数据的真实性进行核对,根据财务日报要求及时开出发票交领导催收款项回收,并跟进进度;  4、 每月定期对各承包饭堂物资进行盘点核对,每年进行一次全公司固定资产、周转材料盘点核查;  5、 负责公司的各项财务报表单据的整理归档,装订保管。 6、 跟进外账报表的及时催要及统计监督。 岗位权限:  1、 有对不符合财务要求的单据报表拒收,要求退回重填重报权限;  2、有对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限;  3、有对出纳汇总单据、票据进行复核权限,存在

7、问题及时提出并督促跟进处理;  4、有对各出纳员汇总单据、票据进行抽检、盘查权限;  5、有对各部门不合理支出提出意见及建议权限; 财务部/出纳 岗位名称:出纳 直接上级:财务经理  直接下级:无  岗位标准:  1、 高中以上文化程度,相关工作岗位二年以上经验,25岁以上;  2、 有当地户口或者有独立民事行为能力的当地户籍人士担保;  3、 了解银行工作流程;  4、 熟悉及掌握电脑办公软件。  岗位职责:  1、 保管银行账户私人专用印章;  2、 购买保管现金支票、转账支票等银行结算空白单据;  3、 根据手续齐全的各种应付款单据支付款项,并在付讫后加

8、盖“银行付讫”或“现金付讫”章;  4、 收取有关应收款项,并加盖“现金收讫”或“银行收讫”印章。  5、 每天将昨天的有关票据归类后移交给会计进行账务处理,及时编制现金及银行存款日支出报告,上交财务经理。  6、 按日期及业务逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,月末与库存现金及总账核对,确保账目余额相符; 7、 按日期及业务时序逐笔登记银行存款日记账,结出当日余额,月未与银行对账单及总账余额核对,编制余额调节表,确保账实相符。  8、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 9、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及

9、银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等,对于现金和各种有价证券,要确保其安全、真实和完整无缺,如有虚假、短缺,要负赔偿责任。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,未经权限人员批准,不得转交他人保管或使用。 11、督促采购人员按公司规定及时报账(采购完毕2天内报账)。 12、根据每月考勤汇总报表,准确及时地编制和发放员工工资。 13、严格执行账务管理规定,提高安全防范意识,强化安全预防措施。 基本工作流程: 1、货币资金核算

10、 1.1、办理现金收付,严格按规定收付款项。 1.2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 1.3、登记日记账,保证日清月结。 1.4、保管库存现金,保管有价证券。 1.5、保管有关印章,登记注销支票。 2、 现金收付: : 2.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2.2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 2.3、把每日收到的公司现金款汇入公司银行账户,不得存放办公室过夜或未经允许擅自带离公司。 岗位权限:  1、  对不符合公司报销规定的报销部门

11、及人员,有拒绝结款权限;  2、  对不符合货款支付流程的供货商有拒绝支付货款权限;  3、 有追讨应收账款的责任及权限; 财务部/会计 岗位名称:会计 直接上级:财务经理  直接下级:无  岗位标准:  1、 高中以上文化程度,相关工作岗位二年以上经验,25岁以上,2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验;  2、 精通办公软件及财会专用软件的操作;  3、 熟悉餐饮行业各业务流程,熟悉餐饮税收政策;  4、 了解银行工作流程;  岗位职责: 1、负责登记财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其

12、他方面有关报表(月财务报表必须在次月22号前完成)。 3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。 4、月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。 5、定期清理往来款项,对长期挂账的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。 6、对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。 7、保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不得私自向外界提供和泄露公司会计信息。 8、认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核

13、算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。 9、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失,应查明原因,分清责任,专项报告。 10、加强财会、税务知识的学习及培训,为公司合理避税提供可操作性方案。 岗位权限:  1、 对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有拒绝支付权限,属于明显违反财经纪律的行为的,必须坚决抵制。 2、 有向本单位有关部门、人员宣传国家财经纪律和财务会计制度的权限。 3、 对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为,有向上级或本单位领导报告权限。 4、 有参与本单位制定工作计划,根据本年度工作任务编制经费预算(财务收支计划),签订经济合同,参加有关的生产、经营管理会议权限。 有监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量检验的权限。

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