ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:14 ,大小:27.14KB ,
资源ID:2811595      下载积分:7 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2811595.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(安全风险评价管理新规制度.docx)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

安全风险评价管理新规制度.docx

1、安全风险评价管理制度1、目标规范危险、有害原因识别和评价,增强安全风险预防和控制能力,确保安全生产。 2、适用范围适适用于气雾剂企业安全风险识别、评价和控制管理3、 职责3.1各科、组车间:负责分管区域生产活动危险、有害原因识别、评价、更新和控制管理。3.2安管科:负责编制危险、有害原因识别和风险评价表,指导各科、组车间开展危险、有害原因风险识别、评价,负责各科、组车间风险评价统计审查和控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案,定时进行风险信息更新。3.3经理:3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害原因风险识别、评价、更新和控制管理工作;3.3.2负责审核危险、有害原因识别和风险评

2、价结论。3.4实施董事:3.4.1负责组织生产活动中危险、有害原因风险识别、评价、更新和控制管理工作;3.4.2负责审批危险、有害原因识别和风险评价结论。4、内容和要求4.1企业建立风险评价组织,组织组员由实施董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行,各科、组车间在安管科指导下实施。审核由实施董事、经理、安管科负责。4.3评价依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度,定时和立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别和风险评价分析。4.4各级职员应主动参与所从事生产活动危险、有害原因识别、评价工作。主动参

3、与企业和部门组织相关培训,掌握基础分析评价方法,能自行评价。4.5 同一个项目包含多个部位作业(如设备、电气、仪表、多个施工单位等),由各部门自行分析评价后,项目责任人进行汇总。4.6风险分级管理4.6.1风险评价依据本制度附录风险评价方法进行分级。4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内全部直接作业、操作岗位、关键装置和关键部位进行风险评价。4.6.3作业风险:重大风险作业由所在部门责任人初审签字,经安管科责任人复审签字后,报实施董事同意;较大风险作业由所在部门责任人初审签字后,报安管科审核同意;中等风险、可接收风险和可忽略风险作业由所在部门责任人签字审核同意。4.6.4岗位(装置、部位等)风

4、险:重大风险和较大风险所在岗位(装置、部位等)由所在部门作为关键部位和关键装置根据安全生产关键部位管理要求进行管理;中等风险、可接收风险和可忽略风险所在岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制订操作规程等方法降低风险。4.6.5风险评价职责4.6.5.1项目计划、设计前应由有资质机构从事设置安全评价。4.6.5.2项目标建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制统计。4.6.5.3项目投产运行后,常规和很规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制统计,关键、关键装置或系统开停车风险由经理分析并做好风险控制统计。4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制统计。4.6.5.5设备

5、、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析,并做好风险控制统计。4.6.5.6事故及潜在紧急情况风险由所在车间进行评价分析,并做好控制统计。4.6.5.7进入作业场所人员活动,均由所在车间进行作业风险分析,并做好控制统计。4.6.5.8作业场所设施设备风险应由所在车间、部门进行分析,并做好控制统计。4.6.5.9人为原因,包含违反操作规程和安全生产规章制度风险应由所在部门进行分析,并做好控制统计。4.7风险评价方法选择4.7.1直接作业步骤风险评价宜采取工作危害分析(JHA)。4.7.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采取工作危害分析(JHA)和作业条件危险性分析(LEC)。4.7.3关键设备、

6、关键设备风险评价宜采取安全检验表法(SCL)。4.7.4新生产工艺线路设计评价方法宜采取:预先危险性分析(PHA)、危险和可操作性研究(HAZOP)。4.7.5失效模式和影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等其它评价方法。4.8风险评价准则4.8.1相关安全生产法律、法规;4.8.2设计规范、技术标准;4.8.3本企业安全管理标准、技术标准;4.8.4本企业安全生产方针和目标等。 具体风险评价参考附录风险评价方法进行。5、风险评价实施步骤5.1实施董事主持风险评价活动,成立评价组织。组织组员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富人员组成。5.

7、2危害辩识,实施现场检验、识别危险、有害原因。5.3经过定性或定量评价,确定评价目标风险等级。5.4依据评价结果,提出控制方法。5.5得出评价结论。5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度分析,关键考虑以下原因:火灾、爆炸;中毒、窒息;有毒有害物料、气体泄漏;高温等异常环境;人机工程原因(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人生理、心里特征,从而使操作简便正确、失误少);电击、触电及电弧烧伤;物体或人员高处坠落;机械伤害;噪声;设备腐蚀、缺点;潜在危险及其变异;其它5.7 确定重大风险5.7.1依据有法律法规要求5.7.2风险发生可能性和严重性5.7.3企业声

8、誉和社会关注度等5.8风险控制内容5.8.1选择风险控制方法时应考虑:(1)控制方法可行性和可靠性(2)控制方法优异性安全性(3)控制方法经济合理性及企业经营运行情况(4)可靠技术保障及服务5.8.2风险控制方法应包含并按以下次序:(1)工程技术方法,实现本质安全(2)管理方法,实现规范管理(3)教育方法,提升从业人员操作技能和安全意识(4)个体防护方法,降低职业伤害5.8.3风险控制管理依据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接收风险,制订并落实控制方法,将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。对于确定重大风险项目,需建立档案,内容包含:(1)风险评价汇报及技术结论(2)评审意见(3)隐患

9、治理方案,包含资金概算情况等(4)时间表和责任人(5)完工验收汇报5.9风险信息更新风险评价频次为每十二个月一次,当下列情况发生时,企业应立即进行风险评价:5.9.1新或变更法律法规或其它要求;5.9.2操作改变或工艺改变;5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目;5.9.4有对事故、事件或其它信息新认识;5.9.5 组织机构发生较大变动。 5.10重大危险源 5.10.1重大危险源辩识:根据重大危险源辩识GB18218-要求,识别企业生产区域范围内重大危险源。 5.11风险管理宣传和培训 安管科定时组织对从业人员进行风险培训,培训内容包含危险原因识别、风险评价方法、控制方法和应急预案等。不停增

10、强从业人员风险意识,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害原因,掌握、落实应采取控制方法。6、风险控制6.1依据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接收风险,制订并落实控制方法,将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。6.2 企业选择风险控制方法时须考虑:可行性、安全性、可靠性。6.3 企业选择风险控制方法时应包含:工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法。6.2安管科应组织将风险评价结果及所采取控制方法对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害原因,掌握、落实应采取控制方法。附录:风险评价方法附: 风险评价方法1、术语风险:发生事故可能性及后果结合。

11、风险(R)可能性(L)后果(S)2、风险评价方法风险评价方法选择作业活动选择方法频率备注直接作业活动工作危害分析法(JHA)作业活动前各类检维修作业岗位、部位、装置1)工作危害分析法(JHA)2)作业条件危险性分析(LEC)每十二个月一次各生产工序或过程关键、关键设备安全检验表法(SCL)每十二个月一次对企业生产起关键作用设备、设施新建装置危险和可操作性研究(HAZOP)建设前按工序进行分析评价3、工作危害分析法(JHA)及风险等级判定3.1工作危害分析法(JHA)步骤选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤潜在危害和后果控制方法风险分析定时评审3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活

12、动分解为若干个相连工作步骤,识别每个步骤潜在危害原因,然后经过风险评价,判定风险等级,制订控制方法。3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴劳动防护用具、办理作业证等无须作为步骤分析,可将其列入控制方法。3.1.3作业步骤只需说明做什么,而无须描述怎么做。作业步骤划分应建立在对工作观察基础上,并应和操作者一起讨论研究,利用自己对这一项工作知识进行分析。3.1.4识别每一步骤可能发生危害,对危害造成事故发生后可能出现结果及严重性也应识别。识别现有安全方法,进行风险评定,假如这些控制方法不足以控制此项风险,就提出提议控制方法。3.1.5假如作业步骤长,作业步骤多,可按步骤将作业活动分几大项。每

13、一项为一个大步骤,再将大步骤分为多个小步骤。3.1.6对采取工作危害分析评价单元,其每一个步骤均需判定风险等级,控制方法首先针对风险等级最高步骤加以控制。3.1.7频繁进行类似作业,可事先制订标准工作危害分析统计表。风险级判定轻微或可忽略风险值(LS=1-3);可接收风险值(LS=4-8);中等风险值(LS=9-12);较大风险值(LS=15-16)重大风险值(LS=20-25或L、S单项为5)风险评价表 可能性 L严重性 S123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制方法风险度(R)等级应采取行动/控制方法实施期限20-25

14、重大风险 (1级)在采取方法降低危害前,不能继续作业,对改善方法进行评定立即整理15-16较大大风险(2级)采取紧急方法降低风险,建立运行控制程序,定时检验、测量及评定。立即或近期整改912中等风险(3级)可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通1-2年内治理48可接收风险(4级)可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检验有条件、有经费时治理4轻微或可忽略风险(5级)无需采取控制方法,但需保留统计事件发生可能性(L)判定准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制方法危害发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常情况下常常发生这类事故或事件。4危害发生不轻易被发觉,现场没有检测系统,

15、也未作过任何监测,或在现场有控制方法,但未有效实施或控制方法不妥。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护方法(如没有保护防装置、没有个人防护用具等),或未严格按操作程序实施,或危害发生轻易被发觉(现场有监测系统)或曾经作过监测,或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能立即发觉,并定时进行监测,或现场有防范控制方法,并能有效实施,或过去偶然发生危险事故或事件。1有充足、有效防范、控制、监测、保护方法,或职员安全卫生意识相当高,严格实施操作规程。极不可能发生事故或事件事件后果严重性(S)判别准则分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏事故连续时间法规及规章制度符合情况环境

16、破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上部分装置(2套)或设备停工违反法律、法规和标准造成周围环境破坏重大国际中国影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在25万元及以上,50万元以下2套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病一次事故直接经济损失在10万元及以上,25万元以下1套装置停工或设备不符合企业或危化行业安全方针、制度、要求等作业点范围内受影响全市影响2轻微受伤、间隙不舒适一次事故直接经济损失在10万元以下受影响不大,几乎不停工不符合企业安全操作程序、要求设备、设施周围受影响企业及周围范围1无伤亡

17、无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检验表分析(Safety Checklist Analysis SCL)4.1 安全检验表分析方法是一个经验分析方法,是分析人员针对将分析对象,列出部分项目,识别通常工艺设备和操作相关已知类型危害,设计缺点和事故隐患,查出各层次不安全原因,然后确定检验项目,再以提问形式把检验项目按系统组成次序编制成表,方便进行检验和评审。4.2 检验项目列出以后,还应列出和之对应标准。标准能够是法律法规有要求,也能够是行业规范标准或本企业相关工艺操作规程,安全规程等。列出标准后,还应列出不达标准可能造成后果。4.3R、 L、S数值同JHA分析法5、作业条件危险性分析(

18、LEC法)对含有潜在危险性作业条件,影响危险性(D)关键原因有3个: 发生事故或危险事件可能性, 暴露于这种危险环境情况, 事故一旦发生可能产生后果。D = L E C 式中: D 作业条件危险性,L 事故或危险事件发生可能性,E 暴露于危险环境中频率,C 发生事故或危险事件可能结果。 (1)发生事故或危险事件可能性(L)以下表:分数值事故发生可能性10完全会被预料到6相当可能3不常常,但可能1完全意外,极少可能0.5能够设想,很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能(2)暴露于危险环境频率(E)以下表:分数值暴露于危险环境频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6每日工作时间内暴露3每七天一次或偶

19、然暴露2每个月暴露一次1每十二个月几次暴露0.5很罕见暴露()发生事故或危险事件可能结果(C)以下表:分数值事故造成后果100大灾难,10人以上死亡40灾难,数人死亡15很严重,1人死亡7严重,严重伤残3重大,有伤残1轻伤,需救护()危险等级划分(D)以下表:危险性分值危险程度320极度危险,不能继续作业160-320高度危险,需要立即整改70-160显著危险,需要整改20-70比较危险,需要注意20稍有危险,能够接收6、预先危险性分析(PHA)对项目各工艺步骤中评价单元存在危险、有害原因进行预先危险性分析,强调尽可能覆盖整个系统,包含全部存在危险类别、危险状态、存在条件、事故后果等,尤其适适

20、用于工程初步设计阶段概略分析。其关键功效有:大致识别和系统相关关键危险;判别产生危险原因;估量事故出现对系统产生影响;对已经识别危险进行分级;提出消除或控制危险性方法。6.3分析步骤对系统生产目标、工艺过程和操作条件和周围环境进行充足地调查了解;搜集以往经验和同类生产中发生过事故情况,分析危险、有害原因和触发事件;推测可能造成事故类型和危险程度;确定危险、有害原因可能产生后果危险等级;制订对应安全方法。6.4危险性等级划分按造成事故危险、危害程度,依据可能造成后果,将相关危险、有害原因划分为四个危险等级,以下表所表示。危险性等级划分等级危险程度可能造成后果安全不会造成人员伤亡和系统破坏。临界处

21、于事故边缘状态,临时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能,但应给予排除,并采取控制方法。危险会造成人员伤亡或系统破坏,必需立即采取防范方法。灾难性造成人员重大伤亡或系统重大破坏灾难性事故,必需给予果断排除,并进行关键防范。7、识别危害(危险源)方法7.1 依据企业职员伤亡事故分类标准(GB644186)识别1)按物不安全状态识别 将物不安全状态归纳为:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺点;设备、设施、工具附件有缺点;个人防护用具用具(防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等)缺乏或有缺点;生产(施工)现场环境不良等四大类。2)按人不安全行为识别将人不安全

22、行为归纳为:操作错误,忽略安全,忽略警告;造成安全装置失效;使用不安全设备;手替换工具操作等13大类。7.2 按造成事故和职业危害原因直接原因识别依据生产过程危险和有害原因分类和代码(GB/T13861-)要求,将生产过程中危险、危害原因分为:人原因,物原因,环境原因,管理原因等4大类。1)人原因:心理、生理性危险、有害原因,行为性危险、有害原因共2类。2) 物原因:物理性危险和有害原因,化学性危险和有害原因,生物性危险和有害原因共3类。3)环境原因:室内作业场所环境不良,室外作业场所环境不良,地下(含水下)作业环境不良,其它作业环境不良共4类。4)管理原因:职业安全卫生组织机构不健全(包含组

23、织机构设置和人员配置),职业安全卫生责任制不落实,职业安全卫生管理规章制度不完善,职业安全卫生投入不足,职业健康管理不完善(包含职业健康体检及其档案管理不完善),其它管理原因缺点共6类。8、各类分析表格8.1 工作危害分析统计表(JHA)- 定性分析部门: 岗位:工作岗位工作任务分析人员分析日期审核人审核日期序号工作步骤危害关键后果控制方法12345注:作业人员分析并填写本表,安全管理人员或作业单位责任人进行审核。8.2工作危害分析表(JHA)- 定量分析部门: 岗位: 序号工作内容工作危害原因事件发生可能性(L)事件后果严重性(S)风险度控制方法128.3 安全检验分析统计表(SCL)部门:

24、 岗位:序号检验项目标准不符合标准关键后果现有安全方法危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度RLS提议改善/控制方法123458.4 作业条件危险性评价表(LEC)部门: 岗位: 序号工作步骤危害(人、物、作业环境、管理)关键后果以往事故发生频率现有安全控制方法危害发生可能性/L暴露于危险环境频率/E危害后果严重性/C风险度D=LEC提议改善/控制风险方法12348.5 预先危险性分析评价表(PHA)系统或装置潜在事故危险原因原因事件发生条件触发事件事故后果危险等级防范方法9、引用标准和相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-)生产过程危险有害原因分类和代码(GB/T13861-)

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服