1、职员出差操作步骤
出差部门内部准备
出差手续办理
出 差
出差汇报及费用报销
开始
所在部门找职务替换人并交接工作
出差人员事先填写职员出差申请单
出差人员向人力资源部办理出差手续
出差人员向财务部申请出差费用
出差人员按时完成出差工作并按要求控制出差费用支出
结束
出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用
出差人员填写出差汇报书并交责任人
出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续
出差申请表
2、
出差日期: 年 月 日
出差申请人
部门
岗位
随同出差人员
□无;□有,姓名: 部门: 岗位:
联络方法
出差日期
年 月 日至 年 月 日
出差目标地
路径地点
乘坐交通工具
□汽车;□火车;□轮船;□飞机;□自备车。
出差事由
出差期间工作代理安排
携带物品
□无;□有,物品名称、数量:
携带文件资料
□无;□有,文件资料名称、数量:
出差借支
金额: 元
大写:
3、携带方法:□现金;□支票;□汇票;□转账;其它:
部门领导审核
总经理审批
行政办公室签字
出差汇报
差旅费总计
¥ 元
姓名
汇报日期
出差目标及预期行程
出差申请人
所属部门
出差目标
预期行程
时间
地点(单位)
内容
备注
(注:此表可添加)
实际出差行程及总结
时间
内容
1、
2、
1、
2、
关键结果
待处理问题
需要哪些支持
出差资料清单
材料1
材料2
材料3
材料4
材料5
4、
5、
(注:此表可添加)
受访个人信息总汇
受访人基础信息1
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其它说明
受访人基础信息2
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其它说明
受访人基础信息3
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其它说明
(注:此表可添加)