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知名公司市场部业务工作流程图样本.doc

1、 某著名企业市场部业务工作步骤图 (共9个很实用) 一、 订货步骤 二、 变价步骤 三、 广告制作步骤 四、 主推商品步骤 五、 分成步骤 六、 退换货步骤 七、 付款步骤 八、 引进新品步骤 九、 末位淘汰步骤 一、订货步骤: 了解掌握上周本部门商品在各店销售情况 了解现有库存,并核实库存商品实际存放地及数量 制订订货计划 (经销商品需经预付款手续) 针对以上数据,对部分商品进行内部调剂。 通知厂家,由厂家将商品在指定时间内送到指定地点 由库房或门店库管员办理收货手续 本部

2、门业务经理确定并签字 收到供给商加盖公章变价单 结算员电脑变价 报企业财务经理确定 复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。 各店确定实施。 把变价单传真至各店。 二、变价步骤: 三、广告制作步骤: 确定本周主推品牌及型号内容。 和相关厂家沟通本周促销活动。 分析上期广告效果,并和其它同行进行对比。 搜集市场信息,了解市场动向。 统计本部门主推品牌型号销售情况,分析广告效果。 依据报纸版面大小,和企划部策划本周活动。 作分析汇报,交计划部及本部门留存。 四、主推商品步骤: 依据市场情况,确定主推商品。 经过媒介,扩大宣传。 制

3、订分成文件及下派销售任务。 各店严格实施。 核实主推商品效果。 总结存档。 五、分成步骤: 各业务经理核实《分成明细》,经贸部经理签字。 由分店财物店长核实,店长签字,报企业经管部。 各店部门经理依据分成文件,于月底汇总《分成明细》。 依据本部门主推商品及销售计划,制订本月分成文件。 每个月15日,财务部下发提款指示,各店店长在款台提取现金。 汇总报财务部,由财务部经理签字后生效。 依据分成明细个人所得,由店长分发个人。 六、退换货步骤

4、 由厂家出示盖公章退库清单,由业务部门确定。 和厂家取得一致意见。 (如意见不一,按企业协议要求办理) 将以上情况定时通知并传真至厂家。 了解掌握本部门商品在各店滞销及残机情况。 厂家凭签字退库单在库房或门店办理退货手续。 厂家将退库单送至结算中心,由结算员签字。 库房或门店填写非集单,送至结算中心。 七、付款步骤: 财务部经理依据财务情况,对打款计划给予修正。 经贸部经理依据上周销售情况、下周销售估计及各部门库存情况,给予修正。 由计划部汇总后,报经贸部经理核准。 各部门依据销售

5、协议,及销售情况,制订付款计划。 厂商和结算员对帐,由综合业务部查对返利情况。 总经理审核后,即可安排付款计划。 由企业经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。 厂商即可凭签字后申单,在财务出纳处,领取货款。 八、引进新品步骤: 每七天三举行听证会,由部门责任人陈说引进原因,及预期效果。 综合业务部查对《引进单》内容。 依据企业供给商进场须知,厂商准备进场材料。 依据市场情况,供需双方对新品全部有合作意向。 结算中心办理新品入机手续。 听证会经过后,由部门经理和厂家签署协议。 厂商多种资料编号存档。 九、末位淘汰步骤: 和厂商办理退场手续。 假如连续3月仍排在末位,通知厂商撤离卖场。 和末位品牌厂商联络,按协议约定,采取赔偿方法。 每个月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占百分比。 依据协议约定,在合适时间退还押金。 依据协议约定,把最终30天货款作为服务确保金。

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