1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-酒店采购供应制度一、 总则酒店批量物资(厨房每日采购的非储备食品材料除外)和酒店零星物品的采购计划(含分店)必须执行分管副总会签制度。相关人员在采购、收货过程中,须遵从商业道德、努力提高业务水平,讲究文明礼貌;以酒店利益为重,相互监督,相互配合,共同把好进货关,维护酒店的社会形象。中心仓库负责物资的保管和收发,各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人:1总经理:(黄世贤、朱玉贵)2.水疗部:(李林)3人力资源部:(胡诗琴)4财务部:(方娟
2、)5保安部:(韩正亚)6工程部:(徐建武)7营销部:(周晨)8前台部:(李国贤)9客房部:(罗旭东、杨攀)10采购部:(王松来)11餐饮部前厅:(杨昌球)12餐饮部中餐厨房:(杨昌球)13餐饮部西餐厨房:(杨昌球)三、采购项目的申请审批凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单,经总经理确认后,交采购部执行。各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请单”,经厨师长签字确认,于16:00前提交采购部,特殊情况下可推迟至17:30分前,填写清楚后提交采购部。各部门所需非仓储之外的物品,由各部门填写“采购申请单”一式三联、附以申购说明,
3、写明用途,并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划;需异地购买的物品,至少需提前七天将采购计划提交采购部。所有采购项目经审批成为有效订单后,方能实施购买。附:采购项目申请审批程序:申请部门填写采购申请单部门负责人签字确认分管副总签字总经理批准中心仓库确认无库存提交采购部四、采购项目的购买1、采购部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购,其他部门有参与监督,支持配合的权利和义务,但一般不准自行采购。2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买,所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、
4、价格、时限及其他要求进行,并在货到后交总库房及相关部门。3、对于长期使用餐饮、工程物品,一次需5000元以上;对虽长期使用数量小,金额大于2000元以上的产品,需先期询价后,方可实施采购。4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有,严禁私拿回扣,一经发现,按双倍罚款,并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目,需方要作详细的图解说明或提供实样,采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准与使用情况;经常做好市场调查,掌握市场信息;主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品,
5、积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合,对掌握供方及购物意向须主动通报采购部,由其进行考核、评定、择优录用。7、确属疑难采购项目,采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策,无力解决的须及时请求酒店领导,不得耽误。五、采购项目的结算需预付货款的采购项目,在交易前无论金额大小都必须签订供销合同,付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”,经总经理批准确认,向财务部申请付款。实时付款的供应项目,采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批,向财务部申请付款。以现金支付,金额较低的采购项目,先由采
6、购员以核发的备用金支付,货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。延时付款的供应项目,其付款单据统一由采购部管理,定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库,验收单据的货款结算,财务部有权拒绝付款。六、采购数据文件采购文件必须说明所订购产品的资料,包含下列内容:1采购计划,包括酒店零星食品/物品材料订购单、采购申请表。2酒店食品、物品直拨验收单、酒店食品、物品入库验收单3采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。七、物品的领用手续1厨房所需之非储备食品材料库房验收后,开具直拨单,通知各厨房领用并办理签字手续。2维修材料由工程部负责验收并建帐保管,每月凭维修工作单的部门联出库,财务
7、联办理部门费用转移手续。3、部门零星专用物品,由采购部采购后入中心库,部门根据需要领用。4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品,提供本部门贵重原材料清单,建帐登记使用,财务部每周根据实际销售数量进行核对。6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐,使用内部调拨单办理各餐厅、楼层的物品领用手续,周末将内部调拨单转财务部进行成本和费用的分配和考核。7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续,视同购入商品进行消耗核算。8、中心库须建立办公用品保管帐,各部门凭领料单办理领用手续。9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前,向财务部报送各部材料的消耗表,财务部以办理费用结转手续。10、非经总经理、副总经理特批,严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。-精品 文档-