1、 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-TTMSHHJ8】 安全监理台账精选文档 安 全 台 账 项目名称: 时 间: 一、施工安全监理要求 (一)、工程开工前,监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准,审查合格后方可同意工程开工。审查重点是: 1、安全管理和
2、安全保证体系的组织机构,包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格持证上岗情况。 2、是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。 3、施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。 4、是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和防火措施。 5、施工现场布置是否符合有关安全要求。 6、生产安全事故应急救援预案的制订情况,针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。 7、施工人员安全教育计划、安全交底安排。 8、安全技术措施费用的使用计划。 (二) 、施工过程中,审查重点是: 1、审
3、查分包单位资质、安全生产许可证,管理人员及特种作业人员资格证书等。 1、监理工程师在巡视检查过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工,若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工,违规作业时,应予制止。对危险性较大的工程作业等要重点巡视检查,如发现安全事故隐患,应立即书面指令施工单位整改;情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理工程师应及时向有关主管部门报告。 2、督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施,参加施工现场的安全生产检查。 3、建立安全监理台帐。安全监理台帐由分管安全
4、的监理工程师负责填写。监理人员应将每次巡视、检查,发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台帐。总监理工程师应定期审查签字。 4、对于具有时效性的文件(安全生产许可证、管理人员资格证书、特种作业人员上岗证、施工起重机械设备准用证等)应实施动态管理登记。 危险源识别台账 序号 作业区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 评价等级 1 脚手架施工 使用不合格的钢管扣件 坍塌/高处坠落 严重 2 脚手架基础未平整夯实,无排水措施 坍塌 严重 3 脚手架底部垫木和扫地杆不符合要求 坍塌 严重 4 架体与建筑物未按规
5、定拉结或拉结点不符合规范要求 倒塌、高处坠落 严重 5 未按规定设置剪刀撑搭设不符合设计要求 倒塌、高处坠落 严重 6 未按规定设置安全平网或安全网搭设不符合要求 高处坠落、物体打击 一般 7 立杆、横杆间距超过规定要求 坍塌、高处坠落 严重 8 各杆件之间搭接不符合规定 坍塌、高处坠落 严重 9 操作面未铺满脚手板,下层未兜设水平安全网,漏洞大,有探头版,飞跳板 高处坠落 一般 10 操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网 高处坠落 一般 11 架体搭设未超过施工作业面,或高出部分未设防护栏杆和立挂安全网 高处坠落 一般 12
6、 拆除脚手架时,没设警戒线,无专人看管 物体打击 一般 13 不按规定拆除脚手架 高处坠落 严重 填表人: 总监/总监代表: 序号 作业区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 评价等级 1 高处作业 25*25以上洞口不按规范要求防护 高处坠落 一般 2 电梯井未按规定安装防护门,井道内未按标准设水平安全网 高处坠落 一般 3 管道竖井未按规定安装防护门或护栏,或安装后高度低于 高处坠落 一般 4 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 高处坠落 严重 5 未按规定设置安全标志 高处坠落 一般
7、 6 支模、粉刷、砌墙等工种进行立体交叉作业时,在同一垂直方向操作 高处坠落 一般 7 周边防护高处低于作业面,高处作业无临边防护,且不戴安全带 高处坠落 一般 8 吊运零散物件未使用吊笼 物体打击 一般 9 外挑平台堆料超高、超重 物体打击 一般 10 施工用电 未采用TN-S接零保护系统,做到三级配电,两级保护 触电 严重 11 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 触电 一般 12 配电线路的电线老化,破皮未包扎 触电 一般 非电工操作 触电 一般 13 电缆过路无保护措施、电缆架设或埋地不符合要求 触
8、电 一般 填表人: 总监/总监代表: 序号 作业区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 评价等级 1 起重吊装作业、起重机械安装 无资质单位、人员进行安装、拆除、维护作业 起重伤害 严重 2 大塔吊高度超过规定不安装附墙装置、附墙装置不符合设计要求 起重伤害、物体打击 严重 3 塔吊基础泡在水中,无排水措施 起重伤害 一般 4 使用不合格吊索具 起重伤害 一般 5 地面指挥不到位 起重伤害、物体打击 一般 6 7 8 9 10
9、 11 12 13 填表人: 总监/总监代表: 施工现场安全生产管理体系报审台账 序号 单位名称 报审/审核时间 备注 填表人: 分包单位资质报审台账 序号 单位名称 分包项目 报审/批准时间 备注
10、 填表人: 施工企业安全生产许可证台账 序号 单位名称 证件类型 有效期 备注 填表人:
11、 施工企业“三类人员”资格证书台账 序号 单位名称 姓 名 证件类型 有效期 备 注 填表人:
12、 特殊工种岗位资格证书台账 序号 单位名称 姓名 工种类型 复核时间 备注 填表人: 施工起重机械设备进场/使用/拆
13、卸台账 序号 设备名称 进场时间 准用期 年月日~年月日 拆卸时间 备注 填表人: 施工组织设计、危险源较大及
14、以上分部、分项工程的施工方案报审台账 序号 编制单位 施工组织设计(方案)名称 施工单位内审情况 建设(监理)审批情况 备注 填表人: 总监/总监代表: 危险性较大以上分部、分项工程的监理实施细则编制台账 序号 监理实施细则名称 编制人 总监批准时间 备注
15、 填表人: 总监/总监代表: (安全类)监理联系单、监理通知单(回复)、监理备忘录、工程暂停令、复工令台账 (一)监理联系单 序号 事 由 接收单位 时间 备注
16、 填表人: (二) 监理通知单及回复 序号 事 由 接收单位 时间 回复时间
17、 填表人: (三) 监理备忘录、工程暂停令、复工令 序号 文件类型及事由 接收单位 时间 备注 填表人: 一、 行政主管部门
18、现场安全检查记录表 序号 检查时间 形象进度 主要检查内容 检查意见 备注 填表人: 二、 安全类专题会议记录表 序号 会议时间 主持人 会议主要内容 备注 填表人: 安全事故处理记录资料 序号
19、事故时间 故事类型 事故处理意见 备注 填表人: 三、 行政主管部门、业主、监理公司等安全类来文登记表 序号 文件名称 发文单位 文件主要内容 备注 填表人: 日常安全检查、重点检查记录表 检查日期 工程形象进度 检
20、查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度
21、 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进
22、度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期
23、工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查
24、日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表:
25、 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表
26、 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监
27、/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人:
28、 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人:
29、 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表: 检查日期 工程形象进度 检查内容 检查类型 发现问题 处理意见 整改措施及结果 参加检查人员: 记录人: 总监/总监代表:






