ImageVerifierCode 换一换
格式:PPTX , 页数:28 ,大小:7.63MB ,
资源ID:2081198      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2081198.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(预算工作总结及改进措施.pptx)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

预算工作总结及改进措施.pptx

1、预算工作总结及改进措施引言预算工作总体情况预算工作成绩与亮点预算工作存在问题与不足预算工作改进措施与建议未来预算工作展望与计划目录01引言0102目的和背景适应公司发展的需要,提高预算管理的水平和效率,促进公司财务稳健发展。总结过去一年的预算工作,分析存在的问题和不足,提出改进措施,为下一年的预算工作提供参考和借鉴。汇报范围本次汇报涵盖公司过去一年的预算执行情况、预算管理中存在的问题、改进措施及下一年的预算计划等方面。具体包括预算编制、预算执行、预算调整、预算考核等各个环节的工作情况和问题。02预算工作总体情况充分调研市场情况和业务需求,确保预算计划与实际业务情况相符合。预算计划经过多次讨论和

2、修改,得到公司高层的认可和支持。制定全面、详细的预算计划,涵盖公司各个部门及业务领域的支出和收入。预算制定情况严格按照预算计划执行,确保各项支出和收入符合预期。定期监控和分析预算执行情况,及时发现和解决问题。对于超出预算的支出,进行严格的审批和控制,确保公司整体财务状况稳定。预算执行情况根据市场变化和业务需求,及时调整预算计划,确保预算与实际业务情况相符合。对于需要增加预算的项目,进行充分的调研和论证,确保投入产出比合理。调整后的预算计划经过公司高层的审批和认可,确保预算调整的合理性和有效性。通过以上内容的扩展,我们可以看到该公司在预算制定、执行和调整方面都表现出色,能够确保公司整体财务状况的

3、稳定和业务的顺利开展。同时,该公司也注重市场变化和业务需求的变化,及时调整预算计划,确保预算与实际业务情况相符合。预算调整情况03预算工作成绩与亮点通过精细化预算编制,加强对各部门预算需求的审核和分析,提高了预算的准确性。引入先进的预算管理系统,实现了预算数据的实时更新和动态监控,减少了预算调整的频率和幅度。加强与业务部门的沟通协作,及时了解业务变化和需求调整,确保预算与实际业务需求的匹配。预算准确性提高严格执行预算管理制度,强化成本意识,全员参与成本控制,实现了成本的有效降低。通过采购策略的优化和市场调研,降低了原材料和设备的采购成本。推行节能减排措施,降低能源消耗和废弃物处理成本,提高了资

4、源利用效率。成本控制效果显著 资金利用效率提升加强资金计划和调度管理,优化资金结构,降低了资金成本和财务风险。推行内部银行制度,实现了资金的集中管理和统一调度,提高了资金的使用效率。通过投资项目的评估和优选,实现了资金的合理配置和高效利用,提升了企业的盈利能力。04预算工作存在问题与不足预算编制过程中缺乏充分的市场调研和数据分析,导致预算与实际需求存在较大偏差。预算编制方法过于简单,未充分考虑不同业务部门的实际情况和需求,导致预算分配不合理。缺乏有效的预算编制工具和模板,使得预算编制效率低下且容易出错。预算编制方法不够科学预算执行过程中缺乏有效的监控机制,导致实际支出与预算存在较大差异。缺乏有

5、效的预算执行考核和奖惩机制,使得各部门对预算执行不够重视。预算执行数据反馈不及时,无法及时发现和纠正预算执行过程中的问题。预算执行监控不够严格缺乏有效的预算调整评估和反馈机制,无法确保调整后的预算符合实际需求。预算调整过程中缺乏充分的市场分析和业务调研,导致调整方案不合理。预算调整审批流程不规范,存在较大的主观性和随意性。预算调整依据不够充分针对以上问题,可以采取以下改进措施1.加强预算编制的科学性和合理性,充分进行市场调研和数据分析,制定更加符合实际需求的预算方案。2.建立完善的预算执行监控机制,及时发现和纠正预算执行过程中的问题,确保实际支出与预算保持一致。预算调整依据不够充分3.规范预算

6、调整审批流程,加强市场分析和业务调研,确保调整方案合理且符合实际需求。4.建立有效的预算考核和奖惩机制,提高各部门对预算执行的重视程度和积极性。预算调整依据不够充分05预算工作改进措施与建议以零为基础编制预算,对每个项目重新评估其必要性和合理性,避免历史数据对项目预算的影响。采用零基预算法强化项目论证引入预算编制软件在预算编制前,对项目进行充分的市场调研和可行性分析,确保项目预算与实际需求相符。利用先进的预算编制软件,提高预算编制的效率和准确性,减少人为因素造成的误差。030201完善预算编制方法,提高预算准确性03加强预算执行情况反馈将预算执行情况及时反馈给相关部门和人员,以便及时调整预算计

7、划,确保预算目标的顺利实现。01建立预算执行监控机制制定预算执行监控流程,明确监控责任主体和监控内容,确保预算执行过程中的问题得到及时发现和处理。02强化预算执行情况分析定期对预算执行情况进行深入分析,找出执行偏差的原因,提出改进措施。加强预算执行监控,确保预算严格执行制定明确的预算调整条件,规定在何种情况下可以进行预算调整,避免随意调整预算。明确预算调整条件建立规范的预算调整流程,包括申请、审批、执行等环节,确保预算调整的合理性和规范性。规范预算调整流程对预算调整申请进行严格审批,确保调整符合公司战略和实际需求,防止不必要的浪费。加强预算调整审批规范预算调整程序,保证调整合理性06未来预算工

8、作展望与计划123建立健全的预算管理制度,明确预算编制、审批、执行、调整等各环节的责任和流程,确保预算工作的规范化和制度化。完善预算管理制度通过设定科学合理的预算指标和限额,严格控制各部门的支出,确保预算的有效执行。强化预算约束建立预算执行的监督机制,对预算执行情况进行定期考核和评价,及时发现问题并采取措施加以改进。加强预算监督与考核加强预算管理体系建设引入先进的预算管理软件采用专业的预算管理软件,实现预算编制、审批、执行等全过程的电子化管理,提高工作效率和准确性。加强数据分析和应用通过对预算执行数据的深入分析,发现预算管理的规律和趋势,为决策提供更加科学、准确的依据。推进预算管理与其他系统的集成实现预算管理系统与财务、采购、项目管理等系统的集成,实现数据共享和协同工作,提高管理效率。提高预算管理信息化水平推行精细化预算管理在预算编制和执行过程中,注重细节和精细化管理,确保预算的准确性和可执行性。加强预算与战略规划的衔接将预算管理与企业的战略规划相结合,确保预算目标与企业战略目标的一致性和协同性。树立全员参与意识通过宣传和培训,提高全员对全面预算管理的认识和重视程度,形成全员参与预算管理的良好氛围。推动全面预算管理实施感谢观看THANKS

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服