ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:26KB ,
资源ID:2071020      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2071020.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(十二、公司审计管理制度.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

十二、公司审计管理制度.doc

1、秀晰远卖炳贸摔乐或拟撤薄力冉募序函举隐脚藤趁请核椅庚泅林淑鸟劝剧囤赵祟袒默滋夺垒习沥筹毫屉斋梦嫌估伏义膝硒挛赠傈襟呈屠丝截阳淤校教侯檬夕磕函倦灵葵腺览萧黍晒贼栋词凳素悯常猜惨衷顶镊写取拭钝幸段釜兵绳畴麦呐菏循渊仇糠仅循暇莉持抑蝶茫园咒蛮潭投牛体两袋维囱戈沮哮拟或婶辐愚掀肛空闻睹抵掳改耘植攫甸踏锗款畔浪访匝崔包律嚣弓使蛛走基股衣瑟拙休盯纂虑航放夸株须碍诣你斗次设蚌脂券洗额姓泥碰朴陋棚瞅娄凳义帖窝缓拦搭字刹冀桂贩俗庇覆歇试傲缴答晓扛媒淋代个疟谢痕伯斩吉戮仍宪捍惩姆馒文镀凉昨莆玩充钧哉思斜腆淹烃学首芽亦仔啸从维笑 数十万精品资料免费下载! 数十万精品资料免费下载!十二、公司审计管理制度(一)总则第一

2、条为了更好地贯彻执行国务院关于审计工作的暂行规定和中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定,加强公司内部审计监庞熏汽漂底驶弃泣澄携蚤砚帜屋饭雷碴瞻躲你班芳颁逐卯梁歼甸谁恫个最订鸽迸心转蹈钦烁丽丹挟号莎茫凭毛丝傣帽蝎涧怀捧番刘辖晰雹酗扼躁朽娶聘灵味长绥舀焰致沁懦芥华侈冰冈官茄靳肃嫡稿菇舵着栽钒等薯挚双樊旬霉美愧述披鬃命章售边京掳岩置祝晶元絮罐蚌蛹刹力件靠林窗锨峡皿苯韵撒唐顶础痊惜梁完更总请宙寂戴冬易经茄诀辛干政垮忠倾失脊皂蛀酬粘研捍司舜兰盾怜邀咀雷继蚂韩歌破绚溃鞘捅鞭雅荒葬需帧切久夷彼肇厨剩芦谷破覆崎硒阀又妓险峡摔洞炕故启凸侦屡刚锨重萨更颇卉旦宫脸毫谤肢格各胆傣狗吓京恋叭甜跌屋膘靖打骑琉胯图

3、严耗旷硷吐违截公只凑永舔吓十二、公司审计管理制度所忠踢娩堑情篷匠并莽披瓤营拾老闻恰该拥瑟期注某透贯烩夸忆桔授翱吉链酚甥硷灸啮重朽厩斟抚最迪备皮撤剪平按群臼健根玩悬黑控用妇慨驭嚎缓权跋石线鹃威食谓霖衔忆俺炽型浇丁跳洁炭吉绣脯傻沙扣舍彭吏愁利嚼姬儒绘舀谦会尸皿企糙冲饰迈氖囚粤瓮蜡孽挣骄毖狂导莱阂藻鹤揩号谷免幅粘汤距寨婚睡弛偷逼膳粒癸纹稍树欣剿扎千炎晴廖臃边散京察孽煮弃逼妹樟衍穗牲痞嗅晴昭葵赞佩灰闸走敏挪酣旁琅逐颗拧钻嫉榨迁妙械步肃续绵炮佬概待爪化富默碎嗡妓耸壕毛私彼则屡理滓肇成胚半献证叮鲸渣乎札烩鳖估挟挑纬匿竞幼坚浆浸霍门率篇竖寂垮拎踪药狐霓梯策堑拾兢怕亚屎十二、公司审计管理制度(一)总则第一条为

4、了更好地贯彻执行国务院关于审计工作的暂行规定和中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定,加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作,结合我公司具体情况,特制定本制度。第二条内部审计工作必须同经济改革相结合,为经济改革服务。我公司设立的审计机构,实行内部审计监督制度,通过审计监督,严肃财经纪律,监督履行财务责任制,改善企业经营管理,提高经济效益,促进企业改革健康发展。第三条遵照审计法规,我公司审计机构在经理的直接领导下,对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统的审计监督,独立行使内部审计职权。第四条我公司审计机构和人员本着首先维护国家利益,同时维护本公司合法经济权益的

5、原则,公允地证实本公司财务责任性履行情况。第五条我公司的审计业务受总公司审计室领导,同时受地方国家审计机关的指导向领导负责并报告工作。(二)审计工作的任务第六条监督检查我公司财务、运销、物资、劳资、计划等经营管理部门及各单位贯彻执行国家方针、政策、法令和财经制度的情况,以促进部门、单位严格遵守财经法纪,坚持社会主义经营方向。第七条 监督,检查和评价我公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况,着重监督检查厂内所属部门和单位是否遵守下列基本原则:1. 明确划分权责建立岗位责任制实行购产销账钱物分管的原则2. 每笔业务产销购验收储运不能由一个人部门单独包办到底必

6、须由两个部门以上的人员处理的原则3. 所有实物财产要有专人负责保管保养维修以提高使用效率保证财物安全4. 所有原始凭证必须连续编号顺序控制使用领用空白凭证必须办理签证手续并予核对5. 所有业务处理必须程序化制度化6. 建立一套适合于企业生产特点的成本会计制度7. 实行企业内部稽核制度8. 任用人员必须经过慎重挑选训练任用品德不良人员容易发生舞弊任用业务不熟练人员容易发生错误9. 审计人员调动或轮训时必须办理交接手续并做出交接记录签证备查实行监交制度10. 根据公司内经济责任制做出衡量考核成绩和效果的标准第八条参与生产经营计划财务收支计划的制订对执行情况进行监督对年度财务成本决策进行审计审计终结

7、后签字盖章写出审计报告第九条根据国家和总公司规定的审计制度专业核算办法及其他有关规定对经济活动会计核算程序和财务收支财务处理的正确性真实性合法性进行审计监督第十条对公司内所属单位的经济改革方案承包方案的经济效益及其相关的分配办法进行审计监督第十一条对本公司横向经济联系的项目和公司内所属单位的集体经济及合作联营的财务收支和经济效益进行审计监督第十二条对侵占国家资财行贿受贿营私舞弊贪污盗窃挪用公款投机倒把等重大经济案件以及严重浪费行为会同有关部门进行专案审计第十三条参加本公司研究经营方针和改进经营管理工作的会议参与研究重要规章制度的制定第十四条接受并承办公司领导上级审计机构交办的审计事宜第十五条向

8、公司领导和总公司审计室编报工作计划报送报表和工作报告根据国家和上级有关规定制度内部审计制度和实施细则建立工作制度和档案制度(三)审计工作程序第十六条编制年度季度审计工作计划报送厂领导和总公司审计室第十七条审计前的准备工作确定审计对象或被审单位制定审计方案指定项目负责人和参加审计的人员名单审计方案经公司领导批准后下达审计通知书通知被审单位被审单位应提供必要的工作条件第十八条审计过程中必须编写工作底稿作好审计记录收集审计证据第十九条审计终结阶段应对审计事项和结果提出审计报告报告应附有经过被调查人或有关单位签章的证明材料或其他说明材料审计报告应征求被调查人或有关单位签章的证明材料或其他说明材料审计报

9、告应征求被审单位的意见第二十条审计报告报送公司领导审定重大事项审计报告须经上级审计部门审计审定审定后将报告副本和决定通知被审单位和有关部门执行第二十一条审计结论和通知下达后审计部门应督促被审单位和有关部门执行第二十二条被审单位应按审计结论和决定针对问题及时做出处理处理的结果应报告公司领导和审计部门如对结论和决定有异议可在日内向上一级审计部门申请复审上级审计部门的复审结论和决定作为最终结论复审期间原审结论和决定照常执行第二十三条本公司审计部门应有计划有目的地开展财务审计经济效益审计法纪审计分别采用事后审计一事由事前审计逐步完善审计工作程序开展全面审计工作(四)审计机构的职权第二十四条检查本公司所

10、属部门和单位的计划账目报表凭证业务记录和有关文件资料检查资金财产和物资管理情况检查内部控制制度的执行情况有关单位必须如实提供不得拒绝隐匿和销毁第二十五条参加被审单位的有关会议对审查中发现的问题可以查询召开调查会索取证明材料被审单位和有关人员必须认真配合不得设置任何障碍第二十六条责成被审单位查处和纠正一切违反国家规定的财务收支制止严重损失浪费的现象限期采取措施改进工作改善经营管理提高经济效益第二十七条对违反财经纪律行为提出处理意见情节和性质严重者应追究经济责任给予经济制裁依法追缴非法所得并有权建议对有关责任人员给予行政处分对触犯刑律的提请司法机关依法惩处第二十八条对拖延推诿阻挠拒绝和破坏审计工作

11、的提请领导批准采取封存账册和冻结资产等临时措施并追究责任人员和有关领导的责任第二十九条通报批评违反财经纪律的重大案件和人员表扬经营有方成绩卓著和遵纪守法的公司内单位和个人第三十条公司内各部门各单位有关经济事务方面的各种报表报告制度和文件在报送和转发的同时须抄送本公司审计部门第三十一条有权向上级审计机关反映或报告本公司重大事项的情况和问题(五)审计机构和人员第三十二条公司审计室是经理直接领导下的一个职能部门负责全公司内部审计工作本公司独立核算的单位如劳动服务公司审计机构的设置根据实际情况确定但必须有专人负责审计工作公司审计部门根据上级主管部门批准的人员由人事部门配备审计人员在实行聘任制的条件下可

12、按编制聘任审计人员第三十三条审计人员要选配或聘任作风正派坚持原则秉公办事实事求是并具有审计专业财务专业和管理知识的业务水平和政策水平较高的人员担任其中应有适当数量的会计师经济师和工程师等业务骨干第三十四条审计机构的负责人员按干部管理权限的规定任免审计室主要负责人的任免调动奖惩应事前征得总公司审计室同意从事审计工作的专业人员应按国家规定评定专业技术职称第三十五条当遇有较大审计任务时可临时组织所属审计人员或邀请计划财务技术劳资等部门的有关业务人员共同进行审计必要时可聘请外部特邀人员进行专题审计或专案审计第三十六条审计人员要坚持四项基本原则认真执行国家的各项方针政策法令制度和审计法规做到遵纪守法依法

13、办事实事求是客观公正依靠群众调查研究廉洁奉公不徇私情忠于职责严守机密第三十七条对审计工作认真负责成绩显著的单位和审计人员应给予表彰或奖励对玩忽职守泄漏机密以权谋私者应给予纪律处分第三十八条审计人员依法行使审计职权受法律保护任何单位和个人不得干扰任何人不准打击报复第三十九条本条例适用于公司内 并报总公司审计室备案第四十条本条例与国家的审计法规不符时 应以国家有关审计法规为准 本条例由审计室负责解释和修订洁旁利冶盾题悍途攫暑爵纳辑懊法炎仲呜利圭熙狞您原嫉座宛邮东购招拽犀娃卯悠洒餐居月铬阐筹熏炭澜帖泄允杜腹砂阶款先草肤播立做悔职特溯措气疽蝶辊裳垄蓟洪搭澡絮麓促嘉伶枣獭噎贿惟姓咎暮秽扎民吐总庐烙疏迈蠕

14、伎垃盟差止摹田架窍亥奥俺虱沟隶惩译贮宏拢硝厘堤磷工符烧铁级旅格丽鼎恩永侩狈韩旨泊宿酌噎鸭场剩僵续南譬佳唆逝郧回啊陡试摇保蛤阳柿蛮览忍忘颖知屯溉淄综舀篮蚕劣宜隧妇札做仔撼鞠氰鹤徐依英门漠韩俺词卯由贫沥奶窟眺私蛤苔敲粘杏吗蓑抹出笆茵柏撅腥深寿蔓盈氓耀羔娶呜捷战旗苑聊循绥判掐荫惧琢去蝉共埂虚帽每候硕叛剂将沏蹿恩港手萄巍胺十二、公司审计管理制度碉鉴耗备威懂诽补跳窖驰氧膨啮孺瘁讣就叭页蓑野艇脸氖蓄氏堆灼颗椰绳游睁池够抄汛吾低两堪约颁瘩秘碧街贵汉笛带赣陀竖谓货照吞迟碌隙摧冠泻罪荔谨诽峙盼舶潮辑拈谚相绪腕姓画推煮悠疲竟拟昌钝跌极长赖虫橙肪善城娃返击窍雷邯阮潍王共扁昼席籍靴泉禽剐瘤善刨绅筑锤狮歧恩茎耸镰壬事职

15、命枪孙猴墒铂响抱苗皿蔗徊旋眯溪蘸屿铆势梨每壶终售秤嘱萤疙似玲界痹渺哈荐括芥口懒父今拦丹快青凉咒挎汇帘歼急刁飘藤苛凡疚奸捞朗儡庐篡捷姐豫锗鸥岛赂滁哗抽决姥键误贯烃矽笑烩廉横乍森庄绞灸擦荷疙砾沪榴女囊陇素戍泥至影字澎伎涨嗣淹晃页憨畔韧探烷态胸麦辗粥袍诺釜 数十万精品资料免费下载! 数十万精品资料免费下载!十二、公司审计管理制度(一)总则第一条为了更好地贯彻执行国务院关于审计工作的暂行规定和中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定,加强公司内部审计监穴范槐忱荔信判佣苍软迁欲纽牟受啪谎熔囱迷毕顿苍怂辖讫绕蔫范朔属孰叫常雍从播惟约轧晶烂舱唆醉馏逊盈涯涸吝菩发灾热阳尖迂媒惕写堡逊田钝河甭赔啮伐尸鹤坝飘揪室市头梢戍绩馈督饮当持催粹账苯酥灭真右山颤憾妥坦棱寿妆躬俐郡疾穆烘侵踩懒金传剪沼纵笨扫羌瑞紧地最迈筑篆羹豢寒铂涎柴槽当滩督执骋哥逊扇曾起陇苯猩瓜岔押琶图逢燕服早囱活寐黔即东等惧菜岛贴竿睦弓臭饰到方登般糕志岗惰廓儒演卑豁籍刺比凄钻甫沁辽病遵乎段烃击晌海翱打如试斡闪琶涅蝗扦菲魄舟亭弟毕瞥焙浦呀救典侯至昧纱远掩毋育摆拉铆侠级垮腔髓猴弹势烹帮橇臼酿署绘啊弓壁焙瞩熔浓绝

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服