ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:10 ,大小:103.50KB ,
资源ID:2060976      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2060976.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(原材料进厂流程及管理制度.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

原材料进厂流程及管理制度.doc

1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 红河州紫燕水泥有限责任公司 原材料、水泥进(出)厂流程及管理制度 第一章 总则 为加强公司进厂原材料

2、水泥等进(出)厂的管理,保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失,规范原材料、水泥等物资进(出)厂流程,经公司研究,特制订本制度。涉及部门必须遵照严格执行。 第二章 原料进厂管理 1.过磅单的开具:根据生产需求,按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位,确认此车已经在地磅有效秤重范围内,毛重取数,保存数据。待驾驶员过皮重时,确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单,并请驾驶员签字确认。 2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收,指挥车辆到指定地点卸货。并负责好卸车管理工作,监督下货,杜绝驾驶员在次期间做

3、放水和修车现象,发现情况及时制止并通报采供部进行处理,现场验收人员待驾驶员卸完货后,方可开具货物验收确认单,每日统计车数后报原料作业区。 3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后,负责取样、制样、检测,确保样品具有代表性,数据真实准确,力争做到公平,公正。质量管理部根据堆场情况,指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放,确保不出现混堆现象,并按生产和质量要求下达配料通知单,同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。检测数据以电子版发采供部,每月27日前根据合同提供质量数据给采供部(商砼站质量数据由商砼站提供)。 4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后,于次日上午9点前报生产技术部,

4、月报统计后于每月26日生产技术部,月报必须有部门负责人签字。 5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计,并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析,形成日报表报分管营销副总(电子版),如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释,并与绩效考核挂钩。 6.过磅单的分发:①白色--动力作业区 ②红色--原料作业区 ③黄色--质量管理部(商砼站) ④蓝色、绿色--驾驶员(供货商) 7.进厂原料过磅时间:每天8:00 时----19:00时。 第三章 水泥出厂管理 1.散装水泥的发货 1.1营销部根据质量管理部开具的(出厂通知单),由开单员根据信贷统计通知

5、的客户信息和发货通知单在销售系统内正确录入出厂编号、车牌号、客户名称、品种、规格等信息并开据提货凭证。 1.2承运人依据提货凭证过空车磅,过磅员核对车号与提货凭证无误后,输入运输牌号,根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称,保存皮重。 1.3由承运人核对《装车凭证》后,到装车处将《装车凭证》交给发货员,发货员签单登记后给予装车,装车完毕后过磅,过磅员打印出提货数量,驾驶员签字,经过磅员核对无误方可放行出厂。 1.4过磅单的分发:①白色--动力作业区 ②红色--营销部 ③黄色、绿色--客户、驾驶员 ④蓝色--出厂凭证(交门卫查验放行收存,次日交水泥作业区发货员统计核对)。

6、 2.包装水泥的发货: 2.1营销部根据质量管理部开具的(出厂通知单),由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正确录入出厂编号、客户名称、数量、品种、规格等信息并开据提货凭证。 2.2承运人持提货凭证过空车磅,过磅员核对车号与提货凭证无误后,输入运输牌号,根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称,保存皮重。 2.3由承运人核对《装车凭证》后,到装车处将《装车凭证》交给发货员,发货员签单登记后给予装车。发货员根据《产品发货单》通知包装工输入需要装的数量后开始装车,装车完毕后到过磅房过磅,待过磅确认磅差在1%以内打印过磅单。 2.4过磅单的分发:①白色、

7、红色--动力作业区 ②黄色--营销部 ③绿色--生产技术部 ④蓝色--出厂凭证(交门卫查验放行收存,次日交水泥作业区发货员统计核对)。 3.熟料的发货: 3.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》,由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统中正确录入客户名称并开据提货凭证。 3.2承运人持提货凭证过空车磅,过磅员核对车号与提货凭证无误后,输入运输牌号,根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称,保存皮重。 3.3由承运人核对《装车凭证》后,到装车处将《装车凭证》交给发货员,发货员签单登记后给予装车,装车完毕后过磅员打印出提货数量,驾驶员签字,经过磅员核对

8、无误方可放行出厂。 3.4过磅单的分发:①白色--动力作业区 ②红色--营销部 ③黄色、绿色--客户、驾驶员 ④蓝色--出厂凭证(交门卫查验放行收存,次日交水泥作业区发货员统计核对)。 《产品发货单》的用途明细见下表: 序号 颜色 名称 用途 第一联 白色 存根联 营销部统计员存档 第二联 蓝色 结算联 营销部统计进行日统计与结账 第三联 绿色 用户联 承运人交客户验货 第四联 红色 运输联 承运人结算运费 第五联 白色 搬运联 发货员存档结算装车费 4. 免烧砖的发货: 4.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》,开单员根据信贷

9、统计通知的客户信息和发货通知单开据提货凭证。 4.2承运人核对装车凭证无误后到指定地点装车。 4.3发货员签发装车凭证并装车。 4.4装车完毕后经发货员确认装车数量无误后方可出厂。 4.5出厂凭证经门卫查验无误后收存放行,次日交发货员核实。 4.6营销部将当天开单数、发货数量于次日9点前核对统计上报生产技术部。 《产品发货单》的用途明细见下表: 序号 颜色 名称 用途 第一联 红色 存根联 营销部统计员存档 第二联 蓝色 结算联 营销部统计进行日统计与结账 第三联 绿色 用户联 承运人交客户验货 第四联 红色 运输联 承运人结算运费 第五联

10、 白色 搬运联 发货员存档结算装车费 第六联 黄色 出厂凭证 重车出门时门卫放行的依据 5.水泥、熟料、免烧砖报表统计管理:营销部于每日9点前报水泥作业区、生产技术部、分管营销副总(电子版),月报统计后于每月26日分别报财务部、水泥作业区、生产技术部、分管营销副总(电子版)月报必须有部门负责人签字。(注:月报结算时间:本月26日--次月25日,12月结算时间待公司财务通知)。 6.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计,并与营销部统计数量进行核实分析,如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释,并与绩效考核挂钩。 第四章 水泥包装袋管理 1

11、包装袋收货入库 1.1供应商送货到厂的水泥包装袋,由库管员、质量部及相关部门人员,应及时组织验货入库。质量部负责对入库包装袋的质量进行抽检。 1.2库管员根据采购员提供的订单与供应商提供的送货单进行品种、数量核对,并按送货品种等级分别抽3~8捆的比例对每捆水泥包装袋进行数量抽查,以各品种抽查平均数量×各品种捆数作为水泥包装袋的入库数量,并由执行抽查的库管员及供应商代表或驾驶员在抽检记录上签字确认。 1.3库管员根据数量抽查结果,开据水泥包装袋入库验收单。该单一式三联,一联交供货单位,一联由库管员保存,一联交采购员。 1.4库管员应对每次送货抽检情况做好台账记录,内容包括:供应商、送货

12、品种、送货时间、供方送货单数量、抽检捆数、每捆平均值、分品种总捆数、抽检入库数量、抽检人、供方送货人等。 2.包装袋出库领用 2.1使用部门人员领用水泥包装袋时,须出具经部门或工段负责人签字的领料单,无部门负责人签字的领料单,库管员可拒绝发货。 2.2水泥包装袋出库前,领用部门人员和库管员须共同对出库水泥包装袋的品种、数量进行确认。 2.3若发生非包装水泥需要使用包装袋,应由使用部门开具领料单到仓库领用并计入部门成本,严禁到站台直接拿用。 2.4使用部门建立包装袋领用数量、实际使用数量、未包完包装袋数量、包装机日产量、包装袋破损数量日台帐。 3.破损包装袋的收集、堆放 3.1水泥

13、包装袋使用部门,应做好包装袋的使用情况统计工作,每班次须对包装袋领用数量、使用数量、破损数量及结存数量和上一班次进行交接,每班次的破损袋情况,需按供应商、分品种进行统计,同时把破损袋分供应商进行保管。 3.2破损的包装袋在处理前须报公司领导确认签字后才能处理。破损的包装袋在处理前由采供部将破损数量反馈给供应商且对方无异议的条件下,才能处理。如供应商有异议的,按合同由采供部、生产部、供应商三方对破袋进行现场确认后才能处理,严禁未经与供应商确认就处理。 3.3使用部门领出的包装袋,在结账时间(注:月报结算时间:本月26日--次月25日,12月结算时间待公司财务通知)还有剩余袋子,经库管员和使用

14、部门共同清点确认后,使用部门须开红料单冲减上月账,同时开下月蓝料单领料。 3.4月末库管员和水泥作业区人员,共同对包装袋库存物资情况进行盘库,清点出各规格品种的水泥包装袋数量,并于每月26日填报水泥包装袋库存月报表至生产技术部。 水泥包装袋库存月报表 2012年 月 日 — 2012年 月 日 供应商 品种 上月库存 本月入库 本月发出 现有库存 其他领用 库管员: 部门领导审核: 4.生产技术部根据每月包装水泥出厂情况以及包装袋使用情况计算理论用袋

15、差异数量、破损情况等报水泥作业区、采供部、分管营销副总(电子版)。 第五章 考核管理 为进一步严肃进厂原材料、水泥等进(出)厂的管理,确保报表数据的准确性和及时性,对迟报、错报或拒绝的执行部门和个人,公司将对责任部门和个人分别每次考核500元和100元(由生产技术部提供考核依据,每月考核会上执行)。 二〇一二年五月三十一日 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 577

16、1001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 1015811

17、52501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服