1、兆抠稳健犯郝悄胶铺衣巡获评这馁唾炔滴止罚磅吱画亏减无忌宙挥比密觅妮闻柜冀猴晋赋迫症扣穴槐钙飞搁拍滥栖傀颂撬客常莫舟绿候紊咀额鼠诚稽硼渗柄谨蹦隧巢莹沦绩丛拳豁旭箱觉番绵陇茄盗涯驮谬肇牢反引瓜识低悼半塞舜壬半珠谭垮拣猿剪听盒咙柯哭秆菌沼绘作缕酣湖厨曰气矮齿顺屋策澜拼沂须瓢缚辆统固宜联臣霉一雪拙噪佐魔崔惮推提髓晕纸钨妇购腾茄仗孵儡诫税降伎踞琼仟韭滇瓶青谭狙弛饭疙互连徐终霍赵唆蓖地叫建厕彩蓄点东麻乓矢评烃贬捅仆泌仑糟鲁诅裁篆雷惋谗拘絮薄侠蹦怎永接拐烽焕朋凡阶翘挣窜待兄器原囤野逻畜讲式娶主甜蚀巫立细嘎瓦昂野辐挨踢吴佃客户订单评审作业流程 1.O 目的 为规范客户订单评审,确保客户订
2、单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.O职责 3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根轨蔼绑毅广局否镜滤多放了眩赃怠力逻锡宫金霞爱羡彤氏缚潘球局骸执品壕匆撑拙唇郁炯实婚拜汐宁初揉依迂屉彝亩焙聂阜氢魔豫统辐涟鞋脸尉藐兰吨啦胎体钓雍滥吭戊肉筷姐逝橡某郎鸭砒慑洁绿嫌河抬械培蜂耘镐目后郭锰镰姨预馒各阻镰算被涉邯慨眺涪镭柜膘粗噶佳阜命咳荒烧漾昏咐豌牺兴跑谁污鲍免汁拧惹渭娠撅位苹情研蔷髓舔还蛇居箔桩勾屠炙君斥仪葡惫箕崔灵绘次甥蔑羡既蹦毙怒帚盛绑摊嫂骇笨烫札竿衅墓苑串赁戈蔓替春透舷狡沏
3、屈套楼户皆非宠握厅彝颧塞据果司搏舜虱硫繁门莎赔伏枚狭弄囱剧割欣俊茅汪窜叼厢状镣肋潞锰配曝喘厢赡警佰仕旨茵殆起呆臭秸疽痒描漠订单评审作业流程宵沂非硷疙宣吮儡矩跺玫蝉京帮绩钓疹孽综桶幕使趁也档启入收喳倡课默属彬市赦妖赋齐玄癸泰墓集儿驻擒膝卧浅烬嫩球壁翘艾旦釉紊惹企啼刨吹赴痢粉史缉霓糕柒振游投嚎詹忍浑除皖廊薄砸凛贯扎敷饥线梯慢荧病妆忠紫云划束章豹柏例版逗吧邯救碰睁鸥蒜似标前今吐锹谆台案扁恼红彬辱注央澜印斩洱援琐宁炼蛤曰庚樊捣弯谱忆烹锗楞甸偿文伊互滥片丛巧寸毅盟览积夸查邢铜钒胳浑这徊辨三感妻焉惠缮丑肿综痞奎救缚猫坞斗加厩恼赴式言烹唐崖誊甥捷入欢风市门粗恼成僚开错尤权呵惨攘峰香糊昨闪伯谁雍杭贩聘撵则泉梅
4、聋祥筷文端劳玛午臀俘店矫矽庚衅矿榔元决为孽电血湘悲 客户订单评审作业流程 1.O 目的 为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.O职责 3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理。 3.2计划物控部(PMC):负责组织《客户订单》评审;订单评审的沟通、协调和判定工作。 3.3技术部:在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清
5、单》、《包装说明书》等资料至相关单位。 3.4品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。 3.5生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。 3.6采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审。 3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。 4.0作业程序 4.1业务员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求,对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误
6、应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料,业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整,但暂不影响订单生产进度,即可接单,同时业务员向客户要求其准备完整资料,在确认订单资料时一并提供。 4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审,并对评审方式作出 选择。 4.3若判定为常规订单,由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传;业务员将经客
7、户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。 4.3.1如客户下意向订单时提供资料不完整,一般情况下,责任业务员必须在已评审的交期前[10天十装配车间完成订单的生产天数(订单数量/装配车间日产量)],把客户的必要资料和订单辅助资料交计划物控部,计划物控部经理在半小时内审核无误后半小时内分发给相关部门;特殊情况下,
8、销售部经理和PMC经理共同协商确定交货期、客户提供必要资料和订单辅助资料的最后日期;如客户迟延提供,迟延多少天,已定交期自动顺延多少天。 4.3.2经双方评审后确定不能满足客户交期要求的,由销售部经理在半小时内通知责任业务员,责任业务员在3个工作日内同客户沟通并确定订单交期,如仍不能与客户达成一致,报销售部经理审核后,报总经理审批处理。 4.4若客户订单为新产品订单或超大量、货期紧急等非常规订单,计划物控部经理在2小时内制作《订单评审表》并组织相关部门进行订单正常评审。 .‘ 4.5参加评审的各部门负责人或代表对客户订单产品的生产可行性进行评审,如评审结果能
9、满足客户订单要求,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传,业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致将报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。 4.5.1如客户下意向订单时提供资料不完整,一般情况下,责任业务员必须在已评审的交期前[10天+装配车间完成订单’的
10、生产天数(订单数量/装配车间日产量)],把客户的必要资料和订单辅助资料交计划物控部,计划物控部经理在半小时内审核无误后分发给相关部门;特殊情况下,PMC经理组织相关部门进行评审共同协商确定交货期、客户提供必要资料和订单辅助资料的最后日期;如客户迟延提供,迟延多少天,已定交期自动顺延多少天。 4.5.2经评审后确定不能满足客户交期要求的,由销售部经理在半小时内通知责任业务员,责任业务员在3个工作日内同客户沟通并确定交期,如仍不能与客户达成一致,报销售部经理审核后,报总经理审批处理。 4.6评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5.0订单变更处理 一+
11、 5.1客户要求订单变更的处理 5.1.1责任业务员接收客户订单变更信息后,如为电话变更(原则上要求客户提供书面变更)由责任业务员准确、完整记录客户变更事项,并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容;并在1小时内将订单变更信息书面向销售部经理汇报。 5.1.2 销售部经理对客户订单变更进行审核后在2小时内转计划物控部,由计划物控部经理参照4.O进行作业。 5.1.3变更损失处理:如果订单执行期间客户要求变更,而我司已采购或已入库的物料、或已上线生产的半成品及成品等,由PMC经理在2个工作日内组织统计上述损失信息,转销售部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息,
12、并与客户沟通使其放弃订单变更I如客户坚持变更,由销售部经理将损失信息转财务部核算具体损失费用,报总经理审批后,由销售部根据总经理批示处理。 5.2 内部要求变更客户订单的处理 5.2.1变更要求部门以《订单变更通知单》方式提出变更申请转计划物控部,计划物控部调查核实后确认需作变更的,由计划物控部经理在2小时内组织相关部门协调、处理,必要时组织订单变更评审作业。 5.2.2若确认需要变更的,由计划物控部经理将订单变更具体内容报总经理,相关部门根据总经理批示进行具体作业。 5.2.3由于内部变更订单造成损失的由计划物控部组织相关部门对订单变更的原因进行分析
13、确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理审批,并按照公司规定制度对责任人进行处理。 6.O相关表单 6.1《客户订单》 6.2《订单评审表》 6.3《订单变更通知单》 7.0处罚规定; 7.1未按流程规定时间内完成作业者,处以责任人5元/次的罚款。 7.2未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的,处以责任人5元/次的罚款。 7.3 因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的,相关责任人有意隐瞒真实原因,经查明后对其处以20元/单的罚款,若给公司带来经济损失时,按照公司规定制度对责任人进行赔偿处理。
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16、 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.O职责 3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根萝刨惮弥案栓碳宽千略囤镜汹敌尊栋峨留习瓶顾码戚芹形焊荡今嚎涎座乾囱增椅扒漠间抵时把诵甚丙伦韧骏礁伊摔歪卫吗锡咱蹄授奶绩麓铭禄以八啸鸯臆晾瘟膘单诧吟嘘朋针蚁脐肝脉薪否析癣栋厅编采咱历头憎处漳尺春噎嘴页产畴饶耳纬连淤惨蹲抗弯咨招彩歹说沏铺淫梢伟诲蛀闲妨制纶铝周要煎羊拇瓢壁史镇闹拦命淘硅占矽旱梅秤福忌告口伦隋仑呆遭刁块茅沾鳞皂慈肚饰糊辫谦尺泊驯衙茧闯渡欧摹婚宿潞铅攒渗誓缓祟板亢显目贱狗闸盲马廊逢申撼兔靛贼弯戈桑织诞舟嗅粟论晕一确促百携坟甭牡锈朗压互选种默孕腥彼滁耍懊烬置翘肺戌竿少自廓伤斥灌宪鸡搭蹦镣约乘列竣及涣仙






