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前厅部财务管理制度备忘录.doc

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5、酒店前厅部 日期 Date: 2013年10月06日 事宜 Subject:关于前厅部财务管理制度的备忘录 一、 前台日常工作: 1、工作期间,严禁总台人员携带大量现金(不允许超过20元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。 2、收银点使用的发票必须联号且必须妥善保存发票存根,作废发票必须两联齐全,完整存放,并注明作废标记。 3、收银台发票管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。 4、前台收银配备收银专用抽屉,现金、有价凭证、POS单必须

6、放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管,收银人员离开时,应将收银抽屉上锁。 5、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许,不得接触现金。 7、收银员当班结束后,必须及时打印结账收入汇总表(3004报表),点清备用金现金及当日营业应缴款后封包,当班收银现金、票据不得停留挪用。备用金如有短款,必须向前厅经理报告,记录在交接班本上。100元面额以下的缺少必须当日补上,100元以上的缺少应报总经理决定。 8、出纳前往前台取款,应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内,不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。 9、出纳拆开封包发现应缴款项短款,应马上

7、报告总经理。 二、会员卡的管理: 1、严格会员卡的领用,前台会员卡存量50张,财务部门编制领用表,做到张张在册。 2、前台售会员卡时必须联号,不得跳号,并做好登记工作,收取会员卡费用。漏入或错入的,操作员全额赔偿。 3、前厅部经理根据前台售卡登记表,第二天持表到财务领取前一天的已售出会员卡的张数。 三、迟付账的管理: 1、每到月底,前厅部经理负责结算本月的迟付账。结算账单和款项跟随迟付账应缴款报表上交财务。 2、前厅部经理编制当月的迟付账明细表,标注每个迟付账的详细信息。明细表和迟付账账单前台留存一份。 3、客人到点结算迟付账时,严格核对客人信息,并请客人在账单上签字留电话,操

8、作服务员签字确认。 4、结算完的迟付账单,跟随应缴款上交财务。 此制度自下发之日起生效 请总经理审批! 谢谢! 前 厅 部 财 务 部 总 经 理 痕蔫你绅搀缺层炉氯客吏息经胜芽楚

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