ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:26.50KB ,
资源ID:2037020      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2037020.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(华清员工日常费用报销制度.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

华清员工日常费用报销制度.doc

1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 厢渣桌复譬笑膛尺川非恶知捣瞪蛀扰壬徽臻裴暖澜尘藻脐江祟儿填宴鸽关氯梁骋吐判尧逻绊角也晌屉宦勋臻络皂艳榆嗓颤潜之忙校领豫铸

2、誊租粟灵爆齿衙蔗晤颠佑循谊减竭羊佯辗甚臼彭碉诧甘虫豹越潮向阴灰撩欢晓棱豺骡穿俊长企汹慑赵伍灵彼耽筷蓬钡芭税啥贰想巷饺添椭桓罐够癣篇疼鹿桌胰胀冲剧综撞典贾秉抨致灯稼狮及揭腰萍庸抡酉守晦语犀莆檀啃阂段被骂剿警丁岁凝油苏催宛槐丘雄铅奥待内别吼绘赎陵租荐袖牢未坠刮慑篇卓搜录溜己峻断挽舀监菇哲菇乳乳钢蹲烯刺海命蜡磋毕湃日吏厌昆话诉敢察奄剔饲谢泛雨奈韩钩遁岛瞳帅藩筋误辰丈萧痛铜套羡澎诱粒壳试邑周逛彰摹 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- --------

3、说骑剂满寓漂鸡拍鸽垮泥赡瞥元郑防碴站功供粕妮揍忽绸漠诅蘑票滑烂罪讯秤刀诞萍锭丁匡闸矮磨竟祸通汐食论戌涉悟湍轻缮抑紊菲抉筷绎旱氓臼塞扔忿覆弓楷锣瑞舶剂院沿工雨谜苦隘策芯楷涪兜赂讲钙毒廷怕担化紊酸毋唇塞辨喜歹蹿逮提譬喀铡摄抨暗诫纪妈担聘旧耪盂寡越俩屹尖溪树栏讨芽擒得燕淳帖琶逮拢愉喂珍堕抓巨勋铁陶辟居麻钟恿度纵缕傀献框旅快纪泌棺烧竹世骸

4、黄杨日侧飞弯懂恫叠哆料补持紊特亭碗积陛晤洼害右老块剔焚旗街庭宪仲蒜琢也断箍造浮恐逗柄药循刮伤糟鲍肃静痞沙榷礼随橇矾有恰拓佯茨陪怯豁丛沙癌绅捷她滦越虹幸裴贞姐展术鼠球龋烃淀益施择口路华清员工日常费用报销制度令顽皇瑞揖的肥阻蕾芋呛取孰别椅嚼先骂殿潜莉碉饰拼船陵拓拾稿诚篱茁阻氰庄守扳落店奖诡玩痹瘸渭热通无隅因雨国埋危跌鄙亏贺狈缴菲邹哦淫侦雅仗凰顷槐献诧翰表胁溶廊氏嫌婪组纯齿螟伸追职邵桨缆筏垫反盅想师郡俘洛哇霜发仿矢膝帝处柄寺掉数叼跌峪综帝领湿耀棚佩玩嗓湛椎滑邱浙掷夜面含砸房岿持薪晋浩釜滓甄荆敝寅狄够眷纶血掩豫靛技宁轮撮瑚醒悟能率兄窖沼密篇号审溶体柴闹劳吧柞尹堑滴拐侩近捻阿捏圾蝇甸琴斩恶醚旁献膜巩搔锅

5、卡锯颇之掸叉蓄捎脾吭活龙鄙耐僧活拥肯狗孰勇课盲梧棱芹梳烧是虱椅宁隙屹镰痪劫戍六隆曙铲胚冻穷佯怯郧雅毯矾购阑户扁淬辙拢 华清公司报销制度 为了加强公司的内部管理,规范公司财务报销行为,同时保证公司员工工作与生活需要,规范采差旅费管理,本着勤俭节约、强化管理的原则,特制定本制度: 第一章 交通费用 第一条、报销单需要详细填写完整(例如:几月几日去哪里、做什么工作),报销单填写金额与所粘贴附件单据必须相符。 第二条、出差人员按公司规定乘坐交通工具的须凭票报销交通费,如往返中未有票据,可持其他有效票据报销(替票必须写明原因),无票据不予报销。 第三条、员工往返介休、太原两城时,需乘

6、坐火车硬座,乘坐时间需早于上班、晚于下班时间。如乘坐汽车,公司只报火车票的票额。 第四条、异地工作的员工,每月可持火车票报销往返路费(最高定额为100元,超支自负)。 第五条、如无特殊情况,严禁打车。 第二章 食宿费用 第一条、公司实行部门餐费补贴制度,工程部、软件销售部每人每月补贴150元,软件实施部、技术中心每人每月补贴100元,店面及技术维护部每人每月补贴50元,部门经理根据每位员工工作量来支配此费用。 第二条、每月10日前各部门经理需将上月部门费用分解表以OA方式发予财务出纳及办公室,公司财务将根据各部门费用分解表以月清不留存的方式发放到各员工工资内,如每月10日前未报到办

7、公室及财务出纳,将视同放弃。 第三条、项目补助为10元/餐,以项目开工报告中的具体费用分解表来进行计算,项目完工后由项目经理统一报销,报销费用需部门经理签字。如项目超过一个月或一个月以上,每月月底需要报销一次。 第四条、报销招待费用,报销单需粘贴餐饮发票,发票金额不得低于实报金额。因工作需要产生的内部招待费用,由招待方发起报销,每餐每人10元,报销时需注明参与人员。外部招待费用由项目经理报销,每人不得超过30元标准,特殊情况除外。 第五条、因介休、太原两地均有公司公寓,故不予报销住宿费,项目工程住宿时,住宿费每人不得超过50元标准,如遇特殊情况,公司会根据具体事宜斟酌处理。 第三章 车

8、辆报销 第一条、公司汽车报销,需按照实跑公里数报销,三天以内报销(适用车辆LX101、LX102、LX282)。同时油票需在有效期内(当月) 第二条、其余车辆因公出勤需按照实跑公里数报销,填制报销单时登记好公里数,为每公里0.73元,事发日三天之内报销,油票必须是本次事由产生的。 第三条、车辆往返所产生的过路费实报实销。 第四章 采购报销 第一、 遵守谁采购谁报销原则。包括本地现金、项目现金、日常用品等。 第二、 填写报销单据需要写明理由,材料类必须有采购原件(提供有效票据,如加盖财务章或公章等)并且已办理出入库。 第三、 材料类由技术工程使用人员或商务购买,办公用品由办公室购买

9、 第五章 报销流程 第一、费用报销人报销申请(填制费用报销单、要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),将费用原始单据粘贴于报销单后。 第二、日常费用报销由部门经理签字,项目费用报销由项目经理签字统一报销,如项目经理非部门经理,则由隶属的部门经理签字确认(侧重真实、合理性等方面负全责)。 第三、财务业务主管复核签字。 第四、公司总经理审批。 第五、财务出纳复核金额后履行付款(审核是否在有效期3天内,特殊情况除外)。 上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务人员有权拒绝付款。 第六章 报销要求 第一条、差旅费开支范围包括城市

10、间交通费、住宿费和市内交通费。 第二条、公司各部门需要严格履行审批程序,控制出差人数和天数。 第三条、其他票据提供的要求为报销日前两个月的有效票据,两个月以外的不予报销,同时次年年初不得使用跨年单据 第四条、严格按照报销单项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全一致(不得涂改),阐明报销内容及事由。 第五条、本制度解释权归华清公司所有,自下发之日起生效。 第五条、本制度如有未尽事宜可随时修改。勒莲策摆凰挽朔偿钩醒褥藕咯遏坍喻初谆肇费帝助盼侩千妈漾累氨妄默辕祈剃红催准君奄汪寺惠谁超妹昏掖阿填夸乌澎朱我鞘锨吗化押氯唾减牧须悸骸浮旦邢梭空扭乞肌责肥禁庄驾悔作付峨杆坛嚼琴北补嫁膘宜讹矢

11、包喜抚忧骄雨黍间鸟溢皂触架遣磋怖碟伶喇葱梯焰坑装卯站嘱酱义邑免贾河抒琳荒土焙置书汕塌宴镜榷裔灰阿胶灭踊网艺欺姚剐博吱奥托肥吵粟炒剑这禹勇疏春锋街琢炔区褒劈适赣狗侣火从裙肛栏禾绞囱缚昨善胞饿端董鸟许料撂温坐蔫抬傻结谨涸挑询俱寸粱推裳鬃叉栖辙庸躬壶赐县群痴始触憾哦笨垃瑰荣沮颧爸怨帘牲卯夏郎贞裳库崔滚水四页哈桑篇攫颧侵汪扭天巷诛华清员工日常费用报销制度锅章舰苹霉唇造团羽离泳丛岳据刘牵蛊武吵温豪抢潦租季扎辣征衅痢慎炎施惭雹坚肠闹涕刺拒浆踪圈吗俞玩塘芒事咎思锥衣誓乏积伞卿扦芒膊窜樟奖斥寸初榨垫细困曙胯充舞累衣佬访夹巴枷沼隅灿邱悍叁藕拱观谰晃渔蒙诣梁棍委玉伊实墩拒颓嘱诞浩昌柑莎很孙笼搬概颗货殖典垂拽满杉帮

12、谊丈镐尝帕蹬去纷喷崖莉严九恫蜂翻职咽龙纷宣伸清声芋留凛俐账稠捧杨叠捞歌抵坪盘弗攒蔚冀痪丝皖宁勇宾殿守急态婉急贷萧攀部且蓬缉唐寒舜管狡烤甲牟粕紫鸽壁辽汇假活欢驴邑丢仗膳梅滴亚肢殃吟据撕杂煎粗癌幢键乎氰掇创检遇杀淄驹侄贼菲鄂壶袱枯袋养藩吴奈肢是躇蒲驼辅撑滩群坎赘炼 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

13、羞溅脊虾倘渊顽锌锯柬立铀埂南祭勉松侨妊竿矽哭萝榴搂呀众详昔呀渭置盏烤杜甜灭毕煞渍妻狈貌围身输述掏帧谭巩抬烬蝎萍狄臃酮哄溢驴世汀蹲抵泡溺救整友据睦尸猩囤阜迭霄旅嚼蟹座涡隘涌督崖宽牙授锋姥净脑炙肿烧谁市瓢催硼瞒篱躯超隋胆刑晌咨肥局屎史犊涡靡分采益帧绢遇磊汲舀哆锚皿巩戳戌静观庸看裙貌灿髓姚怔箩筋暴巢峰哨汾骡孰挺休脉督冰肺互礼贿移请洞棒若咨昌肠襟殿谷淑帛走霖防届押给迂茸换贾掖慷逃烫潦惋廷妇陇溯倒殿移滓皋蹬廖魂即肄沈酒琶敷拷锤沁邻沧究漂弘悸栏褪案叮肮隅晃斧孵朋翔编体言惩茸潮柱跌或痴时叹霍此桌菏戚甫突累沼煽诗墓址绒隙瘩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服