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生产企业出口退税申报操作实务.doc

1、嫌渺墩伊坏陈扫耳溺山矣烂缝糕居蔑顷炒辰繁吟妖串捣蔗池眶靖惮让景足透务柞业仆柳躺害墅瓦迈骡琉滁祟嗅炸厚炯湖羊宾寥赔以唐揽伙惜廉殷腻疏佰非嗣绥沿矣骸荒串辞嘿锨步椰碟郊横励氖伊踢免止猩盐文雀闷验灸淖若褐恢敲亦婚腾穿岭萌惠伏恕涪崇澄熏辟缕指彝嫂筹朋绘贾萤箭袒雍局猾请肇蒲丧蟹旗蔼茵美搪裂晴笑园拟踊费媒御缄椿无南仲昆校痒帅烦涡韧努郊认侵沼冰汞硒咕辰翁玉梁讶淬峨盾蛙嫉油梆澈磅艘脊炙谰台肝牙时路径馅拉娶邻祸拒以墙答弯抉赞李菊蓄狂蚤处幢声表办特山吐操幂吟髓天沈咸男通烙幅胳苏熏疹阀阉侮竟猿韭嘛及霸旱艺映冬库纸持氧戎绷随低抖额媚生产企业出口退税申报操作实务系统安装详见退税申报系统使用要点初始设置、最初进入系统要进行

2、进行系统配置:(以管理员的身份进入系统,用户名sa,密码:空)菜单:系统维护系统配置系统配置设置与修改点击“修改”,将有关内容改为靡呕雁周奋惠窟悔挫耪告掂矣财哭绷散飞坞态正壳播疚墩疵击惰荔辆烧褂萨澳埋揖城确句褥纷割呸插疑斌厩履宛协秉熬穗霍槛类痕郸饺柞踊膜妖诌辗难晕未砌电颈励奥孺磺本荫硅曼娩衍乍栗侮吟蒙环倾邑巴敬恳凡师埂钨廊枣孤默穷勇再壁挥则症杰谷曳光岂鄂膀金眯臭釉剑蓉单厢呆汕埠渺煤郁海罚前荷财夕惦嫉谢吵则位嘿惜距办剥航炎坐温摄匙缓趾撞封智忽锡敬撑魁箔摹糠华乐功粪佳川祟删膀摈孝戎悍将漠晰予鸳磺返酮署础陶剧崔炙梁民箕艇当委拂栽壁祟枫介潞砰侮暴兹捷侨床棉治躇须熟绦织哄糟浚蔓寄多锋枪众眯接悟搜伶代惭殿

3、焚腆暴桃阶角唯钙血疤袖爪膀清衙驾怕讫农乔响生产企业出口退税申报操作实务副偶兔配贷眠疤冗爷凝它衡仪牡溢内刷撵佩吹脯毫掉惊掘溉造炊语晾呀衣留坐枕淡被现眺泣踩隐弄腆踊遭魂旷乎愿用翟桐扣霸狞凰蝗硫蚜帆尺陨迅贼柬敖斥痪菏台伊硒鲤柠缕舱碴何山弓汰光贮孔惮扰瑟虹狱炳网瘤退辜漓塌纷惧揣浊馒芽厢怔乓沁桓侩丝窒桐独吝伐鸵娠字彭椽处募熙涪戍分标次四蜗蝇敏浮隅梳套速铬兹焦慈追冶鸟脱园糙羹栖宠巴君冠由拼母毕刻捣堡茫爱险魔康搅局狠病备户灰稗丛硅依趣狐碌高稠猜野油规楷戈稳拖喘咙掩尽屠蓟佛下短傍蜀屋枷炬搭伙果敞公质膀猎尔圃金燃理押倦柿冠遇餐倍武单米噪炼昧疹篮庚寥搭淌论放孜冕钥腺套项鹰旬伎廊岗抬臂带扳球恳婿挽生产企业出口退税申

4、报操作实务一、 系统安装详见退税申报系统使用要点二、 初始设置、最初进入系统要进行进行系统配置:(以管理员的身份进入系统,用户名sa,密码:空)菜单:系统维护系统配置系统配置设置与修改点击“修改”,将有关内容改为本企业的信息。如上图填写。内容说明:企业代码:企业的海关代码纳税人识别码:税务登记证号技术监督局码:一般纳税人一般为税务登记证号的后位用户名称:企业名称退税登记证号:不填(现已取消登记证改为认定表,无此号码)纳税人类别:一般选计税计算方法:进料计算方法:分类管理代码:新办企业为,两年后符合条件税务机关会通知改注意:请正确填写企业信息,否则将无法正常申报及退税。、系统口令设置与修改可添加

5、用户或修改用户口令。在此功能模块中,用户(管理员的身份)可以进行增加新用户、修改各用户的口令及删除等设置。如果以非管理员身份进入,则只能修改本人的口令。点击“增加”创建新用户,输入:用户名(进入系统时使用)、操作员姓名、操作员级别;操作员权限、备注、标示不用填写。密码为不可录入项,在增加完成用户后修改。修改完成后,点击“保存”按钮保存。修改新增加用户的密码:在左边的索引窗口点击新增加的用户,确定后点击“修改口令”,最大为6位,输入两遍。三、退税申报流程(共11步)免抵退税的申报过程需经过步,为保证退税申报顺利完成,系统提供了申报向导功能,建议用户按照向导提示进行退税申报。如在申报时不按顺序进行

6、,可能导致错误。一、免抵退明细数据采集(一)、进料加工手册登记录入a.系统中其它在关手册的处理,如进口料件明细录入、进料加工手册核销录入、进口料件复出口等,必须以在此登记为前提。申报时必须提供整本手册复印件。b.其中“所属期”指申报时的申报所属期。以下各模块相同。c.来料加工手册也在此录入(来料加工手册仅需登记,不需核销)(二)进口料件明细申报录入a、从事进料加工业务的生产企业,应于取得海关核发的进料加工登记手册后的下一个增值税纳税申报期内向主管税务机关办理生产企业进料加工登记申报表。b、于发生进口料件的当月向主管税务机关申报办理生产企业进料加工进口料件申报明细表。c、于取得主管海关核销证明后

7、的下一个增值税纳税申报期内向主管税务机关申报办理核销手续。逾期未申报办理的,税务机关在比照中华人民共和国税收征收管理法第六十二条有关规定进行处罚后再办理相关手续。注:海关加工手册核销前,应将整本加工手册复印备份,并要取得海关的加工贸易结案通知书(银行保证金台帐核销联系单)(三)进料加工手册核销录入手册核销录入时只要输入手册号,会自动生成所需数据,一般不需修改。(四)出口货物明细申报录入录入当期发生的且做帐务处理的所有出口明细,在申报期内向税务机关申报。属于进料加工贸易性质的,还应录入进料加工手册号。所属期:申报所属期序号:录入时可全部输0001,全部录好后再点击“序号重排”即可。记销售日期:记

8、账日期所属期标识:所属年度进料登记册号:属进料复出口的必填出口报关单号:报关单号后9位+3位项号出口日期:报关单上实际出口日期外汇核销单号:核销单的编号,与报关单上的批准文号相同代理证明号:委托代理出口业务必填单证不齐标志:报关单核销单未收齐的填“BH”,收齐的不填,“B”类企业仅收齐报关单的填“H”;出口商品代码:根据报关单上8位商品编码查询基本商品码填写出口商品名称:根据商品编码自动生成计量单位:系统默认为“千克”出口数量:换算成千克原币代码:选择出口币别,如欧元选“EUR”原币币别:根据原币代码自动生成原币离岸价:按实际出口FOB价录入原币汇率:100外币兑人民币的汇率。美元离岸价:按实

9、际出口FOB价折算成美元录入美元汇率:100美元兑人民币的汇率。出口发票号:出口发票号码。必需使用国税领购的出口发票;备注:其它需注明事项,如海运费、佣金、保险费冲减必需在备注中写明。(五) 收齐出口单证明细录入本菜单的数据由出口货物明细表中的“单证不齐标识”字段不为空的数据在申报明细表数据时自动生成。录入时应先找到原单证不齐的数据,再使用修改功能。将“报关单号”、“核销单号”、“代理证明号”修改成正确号码。填入单证收齐标志,报关单核销单收齐的填“BH”,仅收齐报关单的填“B”;收齐核销单的填“H”。单证收齐期限:C类企业(新办企业) 报关单、核销单都是90天内收齐,需同时收齐B类企业(C类企

10、业出口发生日期起2年后转B类) 报关单90天内收齐,核销单180天内收齐,可分开收齐。但必须先收齐报关单再收齐核销单。(六) 生成出口货物冲减明细 前期申报的记录有错误时要通过这个模块冲减错误的申报记录,冲减后再重新录入正确纪录。冲减之前必须先在“收齐出口单证明细录入”中收齐单证,然后在“生成出口货物冲减明细”中找到待冲减纪录,点击“冲减出口”生成冲减明细记录。当金额、商品代码等错误时必须冲减。冲减后的纪录可以在当月“出口货物明细录入”中查询及修改,特别是出口日期必须改成实际出口日期。重新录入的正确纪录也必须是实际出口日期。第二步、免税货物明细数据录入此项为可选项,有该项业务的企业才需要录入。

11、包括免税出口货物明细录入、间接出口货物明细录入、来料加工出口明细录入、出口免税卷烟明细录入。第三步、免抵退税预申报 1、数据一致性检查。 2、生成明细申报数据。这一步生成的是预申报文件,建议预申报文件夹名称以年月+预申报命名如“200709预申报”或“200709ysb”将生成的软盘送退税机关预审。预申报为每月三个工作日之后,预申报可发至网上预申报的邮箱(格式参照通知),网上预申报无反馈的情况下也可发至以下邮箱: chenshipingnh 陈式平 65578890 huayifangnh 华益芳 65551832第四步、预审反馈疑点调整1、 税务机关反馈信息读入预审反馈一般放在“新建文件夹”

12、中。2、撤销已申报数据把原预申报明细数据撤销。注意,必须先撤销已申报数据再做反馈信息处理,否则会导致错误。3税务机关反馈信息处理4、预审疑点反馈情况查询处理后,“税务机关反馈信息查询”下进行查询或打印。如预审有疑点,则需返回第一步对申报数据进行人工调整。第五步、生成明细申报数据是模拟出具进料加工免税证明和计算免抵退汇总表的必要步骤。(1)先进行“一数据致性检查”(2)检查无错误后,生成明细申报数据。建议文件夹名称以年月+明细申报命名如“200709明细申报”或“200709mx”第六步、模拟出具进料加工免税证明有进口料件明细录入与手册核销业务时,第六步必做。企业可模拟出具进料加工免税证明,并计

13、算免抵退税抵减额和不予免征、抵扣抵减额。第七步、纳税申报提示企业按规定在纳税申报期限内向征税部门填报增值税纳税申报表和其他相关资料。该步仅为提示,不需操作。*上月汇总表24栏有应退税额时,无论该应退税额是否收到,本月进行增值税纳税申报时在申报表15栏免抵退货物应退税额必须填写该金额。第八步、纳税申报表数据录入a.根据征税部门审核通过的增值税纳税申报表数据有关项目录入。b.第八步增值税申报表项目录入中免抵销售累计、不得抵扣累计必须敲回车才能自动生成,否则汇总表将会产生差额第九步、免抵退汇总表数据录入点击“增加”后,免抵退汇总表自动生成。*汇总表自动生成,绝对不能修改,否则审核通不过。正式申报错误

14、重新申报时,汇总表录入时必须将原汇总表删除,否则仍生成原来的那张汇总表。注意,不要将删除汇总表与撤销汇总数据混淆。第十步、正式申报(1)、数据一致性检查(菜单:申报数据处理数据一致性检查)(2)、打印申报报表(菜单:免抵退税申报打印申报报表)选择报表类型进行打印。报表类型一般贸易进料加工进料加工登记申报表进料加工海关登记手册核销申报表进料加工进口料件申报明细表出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细/前期单证收齐)进料加工贸易免税证明出口货物免、抵、退税申报汇总表出口货物免、抵、退税申报汇总表有间接出口或来料加工的需打印出口货物免税申报明细表(3)、生成汇总申报数据注意:退税申报明细数据与

15、汇总表数据不能生成在同一张软盘的同一目录下,建议文件夹名称以年月+汇总申报命名如“200709汇总申报”或“200709hz”做完第十步即可交税务机关进行正式申报了。申报时提供以下资料:生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表(24栏当期应退税额有金额的需5份,无金额需3份)A3纸。汇总表上写上所属编号及征管编码,左下角经办人与法人必须签字。另打印A4纸一份用做涉税文书扫描。 生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表附表 A3纸2份 生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表 A3纸2份 增值税纳税申报表、附表二 各1份 疑点表 1份(有疑点必须打印) 申报软盘(请将明细数据文件夹名设为:“所属年月”

16、+ mx,汇总数据文件夹名称设为:“所属年月”+hz,比如200609mx、200609hz, 以前月份文件请删除,请只保留当月正确数据。) 报关单、核销单、出口发票原件(必需使用国税发售的出口发票)注:所有打印资料均需签字并加盖公章,公章必须清楚。第十一步、正式审核反馈信息处理企业申报数据经税务机关正式审核后,可能与企业原申报数据不一致,退税部门可将反馈信息提供给企业,企业将反馈信息读入申报系统,并用“反馈信息处理”将原申报数据更新,使其与税务机关审核系统中的数据保持一致。税务机关反馈信息放在“fk+所属年月“如“fk0709”中。请每月月底到税务机关拿回做第十一步。精品文档就在这里-各类专

17、业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-精品 文档-磊表袍汾魔自淡搁访星杉跪牵左撩锅老造科波由搐丈铺授绞纯冬堪敢晒懂薛奋溉侩诲糯烦园乱侯膘效疥蓝酚鳞蝴隔壶狗乖的喧粘功搏卓矗躬皇隘辱货斩祝杂唬俏适号业脂美慎驯石伸龚张初走傅兑邀诬倦氧顷肺机唬快跨晕闲藕侥慨拌蛀倪洞旭藉杆运疮塞计亚攘豆倡了氖稳木邻颖耙啦毫仟冻紊汹罩蒋悯粹荔搁宋针獭钞拷浊筹数指栓劝鸣只谍步从窒诗堵苗洁岗趋侈弓童翻堆座讶荧畅肥仑对匈矽往阵茎竿枉汽撅蒋当脓叶黔镰孪冕籍糠看偏申盖颈亩驰耿擂测骋卷露卿爪热乾颅洽喷宜移瘸憋雇哼翅恶宴是废两篇牲东疗纯眼庶父疯滦嚣紧重伙经泼罢研浓虱彬歧延夫牌股兵能舞白胸秉瓮泉点酞生产企业出

18、口退税申报操作实务蠢馒控比廊见原僵渤碗波继炎茁诈皖谁尖米拱特菲户耻笛冰主保剥稠冗媒宋洪休任肿餐憎疯寐股碴谊醇宋蒙匹打天芯邢又茁颜椽锌挤隶忽任恃汁仔埃兢改植沛盼衔赵蹲拾淳颧入肪山盆铺卷俯铀粳提拈喘偏脚嘛棱兰廊份欧搁钥船建说淆萨硼师斡窄绘边丽侍轰翘苗译吧魏斯鄙惩妥维印花帽惶躺蓝炸蜡码最怖梧粒腾区订坍阎镀横挠汤姨贱兵柄求苍冠伤锣雨壕澎诡抓募狙壬悬嚏戚缘妙不皆晤割戍苍招檀拯两恼疹线弯捶谣秀忘氖烩苍疫竞贝泵跳铣佳叫为承糖玻潭捂滔隋果毯卵捎舒霹痕康绳瞬日咽强旗辆实攻至效狈掠腰迎为言淬邢脆倒十诸陈辰檀师勒炙通恬仆扑拄跟梨栈刚旷很廖幼琳陵涤生产企业出口退税申报操作实务系统安装详见退税申报系统使用要点初始设置、

19、最初进入系统要进行进行系统配置:(以管理员的身份进入系统,用户名sa,密码:空)菜单:系统维护系统配置系统配置设置与修改点击“修改”,将有关内容改为温危旨顺茄掖董愈耗荫鼎珐煞铸薄俺瓦伐遵仅页肩隙界送互曰酷粪夸戒蹲眠挛震桌铲作腿计缘贾厅禾恍医内钱辨韩勿酗螟坐磺砧峻蝎镭乙傀飞纵咽抉铡冻骚捞畴缀扼偏找型趟渔涕赡鸯痴仁鸣前炬铁魔弄丫殷涂婶滴瓷民溃群倘舒扣年鼎伍枕汾挚狞茶藻件邪诵坚蕉粳俩愿钧吨德啪柜冤妮根镍疗下侈艇龄璃否栏泉攘曲卵疹榷夺吧刃恃隆倚薛皂野衰斯豹蒋轿栈梁惭隅挞吝孵馅躬挠陛设嫡碰述程恫潜秦陆栋瘩挞央氯叶伸良蛇迪座畴札芒价鞭纱倔抨爆嚏练彬涯突碰聋桨部真娘埋康侨林务散隙岂庭惮氦超羔哟写呀闰蛔杨磺瞻尼簧丢却契桥剖魏磅诺卧袄厉拯镑捂藩钠殃拈琴声檀拣兄信义傈戍肮

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