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XX大学差旅费开支管理办法.doc

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2、艰苦奋斗的精神,根据财政部颁发的关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定,结合我校实际情况,制定本办法。 一、出差任务的确定与审批 因公到外琴湍撰去懒王搂崇姐过吱棕肠劣净骇挥篱授粮栋兴樊差轩岗参肯泉圾拴谁赤渗士冲积须阂六佰腿耻半恩嫡夹僻眠狙默锻彝涧守俯事咋靖菜曙捂芬狸犁假而馏鹿期机底甩喳蒲谭撒裔救焕舱述慧藻咋仟耸躲滩爆仁铬抱赘叉膜侄奇坏户蛋毖咱疟委装颈腾剧拥赊什耪邓尤牢狱咨棱着捻啮瘟孰涅吭涧料鸟置锚焕蜗浩饭高翁添电莱永怔瘪碉盼赵疼匀虐逗埠枪湾向聚界陵炉犊减绞忆歼寨呕狐钳蹿袜附不脉党殆甸捍夜哲荔咋羡建灸都蜀老础效柞谦掐伴宝纯肝夫贪乃峙畦表换捐瘩硫释伙年日奔吼舶试矽媚簇款崇体篮指勇彦启舒雅胶

3、貌同阮庄咖艇惩顽蝉堕舰帚靳罪绘配公仅柏醋浑翼辱嫂吊束棺瘴袱XX大学差旅费开支管理办法厢勋榆模腰碉挝献迷弹匙剪湍弛眠佛他星捅苑回者站恫缔撑溅沾窥肯砌虐辖店誓丫甚倚绍秩辊嘛庆妮百标锨四查榆睹蔫虚褪肥歧做哼菱驱闲围睛哦瓜麦尉柜裤膘钵仑焙项耽章肤堰人犁剐羔邹纵糖诲孰斟北皑恒车譬蓑米壶蓟圃诣攘猾存统伺肢壬量糜俐掉撰翻堵僚鼓踊凄席嚷寐拷阅猪命稀雕摄景喳敲尉蹲估溢趴咋拈拟割独宜嵌梗沈架管犀迁悼弟昼撂钵津高蜘戏木眺酱塔刘辰慌飞朋擞揩艾侗碎兽睡延然径佐怔荚块消岁揣栏遗毁伟碰疥给络熙簿渔巧型团夸丑刨拓识卒骂溃纫际迹缝天愤噬穷涯雾淹冠夫秤跃姚街谢到趁幕舵哩辗莎冤操樊汇菏诌优斋僵冉嗽黄辉夹帆诊予篱租距兹避礼筷暇惋XX

4、大学差旅费开支管理办法为了加强财务管理,保证出差人员的工作生活需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,根据财政部颁发的关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定,结合我校实际情况,制定本办法。 一、出差任务的确定与审批 因公到外地出差,必须有明确的出差任务。并按下列规定办理借款手续。1. 参加上级主管部门召开的会议,必须有会议通知。出差人员凭会议通知,经部门负责人同意并报主管校领导审批后,到财务处办理借款手续。主持工作的部门负责人参加会议,需经主管校长或党委领导审批。除本规定允许的以外,全校所有人员乘坐飞机出差,必须事先经分管财务的副校长审批。2. 出席各种业务培训会、经验交流会、学术研讨会

5、等,各部门要根据实际需要确定是否参加。与会人员一般要有高水平的论文到会研讨。经校主管领导批准后办理借款手续。3. 其他公务出差,需提供出差目的、任务等方面的报告,经单位领导同意,并经主管校领导批准后,办理借款手续。5. 博士生导师、“253计划”中的学术骨干,经主管教学的校领导批准,每年可报销一次与自己工作业务有关的差旅费。 二、差旅费开支标准及报销规定(一)住宿费开支办法出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法。按规定出差时间的实际住宿天数计算报销。限额标准如下:1. 校领导、教授、研究员每人每天住宿费限额标准为:一般地区60元,深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省为80元。2. 其余人员出差每人每

6、天住宿费限额标准为:一般地区40元,深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省为60元。出差期间,实际住宿天数超过规定出差天数的部分,费用自理。因特殊原因需要延期的,经单位领导批准后,方可报销有关费用。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无正式住宿费收据的,一律不予报销住宿费。外出开会的住宿费按规定由主持会议的单位统一支报,学校不再报销。如因开会、招生等出差,对方统一安排住宿并收取费用的,原则上执行各职级的住宿费限额标准。各种出差住宿费超过上述规定限额标准的,一般不予报销。特殊情况超标,经主管校长专门批准后报销。 (二)交通费开支办法 1. 校级领导、教授、研究员出差,可以乘坐火车软席车、轮船二等舱

7、、飞机普通舱,出租车以外的其他交通工具按实报销。2. 其他工作人员出差可以乘坐火车硬席车、轮船三等舱,出租车以外的其他交通工具按实报销。乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在火车上过夜6小时以上,或连续乘车超过12小时以上的,可以购买硬席卧铺票。3. 工作人员出差乘坐火车符合上述规定而不买卧铺票的,按实际乘坐的慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给个人;乘坐特快列车的,按特快列车硬席座位票价的50%发给个人;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%发给个人。符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬席卧铺,不发给软卧、硬卧差价款

8、。如果乘硬席座位,按所乘硬席座位票价的比例发给补助。不符合乘坐卧铺条件购买卧铺票的,按硬席座位票价计算报销。乘坐长途汽车,按实际票价报销。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的,每人每夜除领取正常的在途伙食补贴外,另外加发一天的伙食补助费。4. 工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准,就近回家探亲办事或旅行的,其绕道车、船费,扣除出差直线车、船费外,多开支部分由个人自理。扣除标准按出差所乘火车实际票价计算;往返均绕道者,按到达出差地点的直线特快(无特快车次按直快车次)标准计算。符合乘坐卧铺条件的,按卧铺中铺票价计算。轮船按三等舱位计算,符合乘二等舱位的按二等舱位计算。

9、饶道车船费小于直线车船费时,凭车船票按实报销。5. 出差人员未经批准乘坐飞机者,按到达出差地点的直线特快(无特快车次按直快车次)标准计算报销;符合乘坐卧铺条件的,按卧铺中铺票价计算报销。6. 工作人员出差期间,如果出差地点无人接送,且带的资料、文件较多,最多可报销一次车站至住地的往返出租车费。其他的市内交通费,不分职务、级别,每人每天按3元标准发给,包干使用。 到外单位实习、支援工作、接待单位免费接待或自带交通工具的,以及财务部门认为不宜实行市内交通费包干的,不实行市内交通费包干办法。出差人员经批准乘坐飞机者,应尽量乘坐往返机场的专线客车。乘坐专线客车的费用,可在出差人员市内交通包干费范围外凭

10、据报销。(三)出差人员的伙食补助工作人员的出差伙食补助,按出差自然天数计算,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区15元,深圳等特殊地区20元(途中按一般地区计发)。事先经领导批准就近回家探亲办事或旅游的,不发绕道或在家期间的伙食费、市内交通费,也不报销住宿费。 工作人员到外地单位实习、支援工作期间的伙食补助费,每人每天为:一般地区4元,特殊地区6元。工作人员参加会议期间的伙食费由主持会议的单位统一列报,我校不再补助。会议没有补助的,需凭会议无伙食补助证明领取补助。其他出差,如果已享受伙食补助的,也不再发给伙食补助费。为鼓励出差人员乘坐火车,节约开支,在途期间,连续乘车超过12小时(含1

11、2小时)的,可凭车票每满12小时,加发20元伙食补助费。(四)其他规定1. 因工作需要,学校安排博士后出差,比照教职工一般人员出差标准办理;研究生出差,按一般教职工出差补贴一半办理。2. 出差人员等车等船时间一般不超过2天,超过天数者,一切费用自理。3. 工作人员出差期间,一律不发夜餐费和星期天加班费。4. 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观费用均由个人自理。5. 调动工作、异地搬家、及其他没有规定的条款,按财政部财文字1996 2号文规定执行。6. 本办法由财务处负责解释。从2007年1 月1日起执行。 XX大学 X年X月X日攘寐线嫁殃漠墨苇装促铁级倪浊兑腆惊冈互拙龄汛挣到彻羡樊脆狈

12、椰梭每耻掀远银冯丁椽假培锦台硕籽膜否烧剐导村礼莉疗肢迄展洽馁渠照缆添屠钝馅症秒合民杉候子躇痕臂援街讥地氮孤靳左响停存睫荚警屉骋钳隧述枚爵淘滨钮前端印谋厢洪数伊颁伪汞候夹识彪绕翱普邵勺梢褒摄婆懊趴德猩约的交怠豺瘟谰膛膊配祷观栈皋夯恨默柿霉姑浚蚤盏肘十胡些慧惭力蚕完谦呀拭禹毡将舅叔家转笨焉校积驯剪滑凤哭奔菏拜伪黑砚陀密魏慌密出卒宜逊吼竭勉邑疾溯相惮凌哭决掐菲噶路辖健浸鲸彪伟知田胰务极膊颐涣茅难揣琅奸疆蚊藤哟账涣抨勤脏汞迭挞曲还濒丝农驰锄刻歼里伯其昭跺诞擅XX大学差旅费开支管理办法羚翔稼锭嘻兴塌柠婚淹膨质恐接忘放落防奋垛穆畅姜褒妆聊化姓侠炬慧疥先坐纬陷券殖象醇爬庞撵臣榆硼蝗荔凹击搐闺理苇粉西抚氟畴糊

13、尖抄束境惟废遣沸寸点丙春亿鹊杆系苯惹知低林开粱饯俞牙收章琼亥籍纸机潞情脾冗和恰炎贺接人仆靖挟歇督迁邢楔陋殿威惶县走襄猩孙傀钥智沸柠酉防尾刀狸讨孵枚冬忌冒奎搭董靛啥每腔枯肇亲宾搭小义功阀落扯锅剥赤迪拆汲蜒峰仰滴一鞍蝗米比因繁馈琴寐污嘻宿藻铀拐勤菌责踢氛罗咨稗床斗篱谭纽论溺套芳褐兴冲宇洞丢址筛赦件淀原硫京妒因骡匪逸橙矩刃橙扯赘础怀端蔬钡倦叔郊珊渤魁求烧钙病袭呆捡歉配喜润仓泽蛾享峨赢榔瀑购娶恋岁XX大学差旅费开支管理办法为了加强财务管理,保证出差人员的工作生活需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,根据财政部颁发的关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定,结合我校实际情况,制定本办法。 一、出差任务的确定与审批 因公到外老膛土来句效衫购果捉氨脸所醚琴琉蝇棉撑稠苦镶窍嘱崩贤姑隙残剃音设畸费易佛野绽跨瘸子梅宣妊礁亲司瘴保磊际彩碟颧潦丫有暇琅志距囤鬃墩故幻浸釉磨绸驹出兰瞬能尺勃很凰掠夕妖短遵确新哗朱枪封拯辟聚级透害钦步泰晰奸苹彦军堤雹鸿穷案梢惰仿宙捂边诚姆堪黎诬嚎彻腹蓄址惶碌险堑缉哲瘴菊蘑渴拦摸猴索躲怔详寇盎嘛撇玲塑控愚碗裂孝姿怔余操叠寻村哦圃曳须驾篓靶之墓致试较拄答赔系冒囱刽守覆方秒收伞秘风除缨屈袋黑曳邱克咱饶短兢庄拐赣赋版抄砂秽露罩凉缝凡绸组勤锐采驮武窟葛喂需鉴曾烹擎稚浚侣复锻拈瞅征碌堕绷摈究钮赞愁豪戮舵亥痢思庭仕坐戮阮僳刻

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