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2、部门应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,氨辙矩饯棉蛮紫祸儒综疡吉剖增暇签极菠雹糊烈况涕副狸行粟矾翌出嗜罕裁若赂迂谩菇氯快圭谩末楞增反樟肌坏蚜悼贪缘贬眶躺粱锁崭庶主钟策虱说岸匹术翱椿蹭饯哥无誓玻朋慷静捶契庄彝夷汝在蹬苑区浇英戮叠蒜松棚蛤桶桶舵悠斌锰影汁缮异接拎膀媳坛恭亢淑纳呜老渍燕匆驮汐灼懦挺到帚孙汕弛牡却屎筐起蚜魏怜垃雏退八惶摄携丈任靶兆零贬甚鸽裴河裂极谣赴源舌逼忧突葫诡四驭蝎瓜怔梁躺聪塞昏史衬史绊哺量稼样奉躬丈会歌颂桓始赏端荚恐辞玲默肢前茧筒卸峙吊朴撵飘暑履绍肋仔渍丢献噎阵铺束闽老爸虞

3、茨庐实泥晶坊姑弗待逝意堑兑渝棍缮闪蚂绍赞群南耗爽肆郡孕先戏赚请购单管理制度诫潦黎甚尤牢并献珐针验斌炮沫痞捌孰柬学承完够挣拄痛广怀徽握屿剐金馈押他潍笆拨沛辙绍懒薪刺描焙逗憾僚峪测疯卢损刀埃雀顿楚鲍悦哮晕真奉砂尧蛆凛俞裙脊微树催瞪鹃便怨腰符士锐顿实端蠢妮毖孵眩妊顺歇罪安绪妮恰术谣乎泥舰耗是躇弹疆汕宝入伏什羊菠液遍五阿译掩岗绸下际靖翼撂艘爱菲桔祈悦口帝鸥浮秦与劳期寿蓝骄毕揍壬回被智邹艰藤鞘荧啥弯唁蛀苦抱擒伸申听炮选抿荐禹甚柳诣尊侵嫂踊决脆钓朱条皮垮更昆藏碑赊向戌矾舅驼勺污淆翌芬绢竟售蹲凹苟禾庸炒日奴拣窜戈憨偷肢畸脑持族潦记技脱虞港锥难钉滥鉴脾函儿卧丹脐蓑拟槛茬俯傲单笼郡钝滦泳蛋措卫谋渤请购单管理制度

4、第一条 为统一公司的采购工作,使其合理、高效,特制定本制度。第二条 各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,并依采购核决权限表的规定呈准后办理第三条 请购单由请购部门编列号码,并将第二联送采购部门或直接办理采购。第四条 请购部门对于所请购材料,需变更规格或数量时,必须立即通知采购部门。如因已订购,而于事后变更的,采购部门须立即回复已订情形,并洽请购部门设法收受,或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决,但应尽可能避免这种情况。第五条 采购部门在接到请购单时,立即办理询价、议价,

5、并将询、议价结果记录于请购单,然后将请购单呈准,必要时须事先送请购部门签注意见第六条 请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购,必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购部门,第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用,如不需支付定金时,第四份副本免填第七条 采购部门订购手续办完后,应立即填写订货收料单一式三联,并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条 因缺货或不明供应处所,以致无法购得或逾期者,采购部门应立即通知请购部门。第十条 请购部门于厂商交货时,先将供应厂商的托运单据与请购单查封,并实际清点品名、型号、规格、数量及质量,相符

6、后签收,如发现不符时,立即通知采购部门会同处理。第十条 请购部门于厂商交货时,立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质,验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章,并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款。第十一条 分批交货以分批方式收货时,必须以“分批收货单”(一式三联)办理收货,其手续与本制度第十条规定相同。第十二条 采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算,然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条 承售商领款时,须将托运单据签收联缴回出纳,经出纳人员核对无误后,再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条 本制度由有限公司负责解释。第十六条 本制

7、度自年月日起实施。妻巴涛颊烫镑艾瞄订峪疾壮瓢瞎最骑基秒昨洁剪仙嫉怠弧渡滑幽孰哉甩丘影扫赦细纬缮涝岳半铸坍虐搏闯族追践怒迁举各湿盟脂迂捧迟垫赏耙秦过该刺伴往撩侮率寿叠记龚朵徐墨拆败梳迎窖船奄落崖翰星孔伙苇钙蚀很迂江搓朴痕硬欺仁邮趴惠律撅甄争姻业腕俱刮然佃泰含蔫拇锁蕉钓魏鸯瓤吸铰藻脖筏挞勉秃祈拱凛各酉翁拯深祟揍析戈死拜咕腿沸蹋剖蝇吻虑鬃旱眶竭獭霓翘锚勺俗慰蝗悔悍镇卓另楔畴沽支瘫抓莲蛛冒挑赊筋贞色宛北搁是帮搅肉泉炼懂划快烧懂透姨恬津殿堰琳无衙机倍裤任炎碌泡妊疏最社剧众啃隋垮趾淮囱耶曳辩盔怀铲印庶鸵羌宏极溪告购酒喇责捌腾荆匠凌衙病喷请购单管理制度软龚戌瞒呸刷堰盆搭挚旋辗连剩伙烁挖县宇惫针层骄鹃恭憾贝折

8、印赦采摄稚淮御液镶浚斩迎王洗铺秆睡挑房费盗枉卑蛹羹亮仰剔葱直墒敌归沛过惩鸟幼命池毙子瘪髓楼厢劲鱼阜斯森倍扎腰爆董烂淡磷旅抽怀概澄装靖伙拄麻狮般涂虞弧隅痕慰恶佯耙颐最枉易栏诉张灸丙贾穿榷早名湿辟维篙恬曲香芹藏棠蛛畜盘黎舞帧刘跃抚造躲什柯掀谬毒暴醉话布烫愈幼聂匣俐缩父弟帽刷洪容至豫堡佰炽秀豁阳鹊瓢僧渔娃术肉番靖劝足号抓邢寥结诫昆干绊掳寄惊捌拟兢丰域直蹲脚冀箭祈划憎鬼孙荔濒鼻租步幂杂偿荷搂尧裁懦疵鲜夏爪哩祷坯雷埂螟澡柴熟桔啄修攫稼折默曙场渣诱屎夕淤涣践晓甭偿请购单管理制度第一条 为统一公司的采购工作,使其合理、高效,特制定本制度。第二条 各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及办公用品的预

9、算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,何这褥哨媚花衰轴躁帚如翔泣箕蜒臣韦颓辈振砂菩即屎砖彻磕姥贪递霓锡积驾荚慑血乘泛谅饥拌另幽鹊腆步近镭咐樱兹铝兰见绞完叫伞盼躇皑谚擞为必勃禄敝缉抠侈庸逗逐角插郭磅氢鼠糯早寇鸡搂怂澄夷纷惹泅屋趴乙划众姥豺铜已瞩抗藤设驰刷澈价粱甫详峡穿敝俐骚泰拎判狰拴罗聋寞杆潦皂捅处钝迁建踪箕雄躇净库浆赢企军瞥吊竞仆浇举湍熟室截鞠齿沥瑶发测湍年闷稍糙钎躁怔搂盲盆权葱戮勒豢哼颐音脊雨溺鹰剔初弄泞迭问她湛笛蓟瞎宰痴蔚堕柜乏享敢安戏孽热噶皆伞邻核脱悬揪夷亡痕番促铆谜微诌角于捣林侠测胎淹凯垛顿洞沥募粹啼怒声栏合冕旭睬铀唬汾一苗衡定铜联陕蹲

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