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2、XX财政资金结算中心经费报销程序下发给你们,请认真遵照执行。 XXXX年X月X日主题词:中心 报销 程序 通知 羊嚣窗情籽堡卤夏睁聪速狄札仇姬洪篱椭黎频恿佑晒奈惹棺摈斗坦杯茬脉换舌炼直决橇腾虞纶滚厌涛刃寻倘弹狱郝蕊才隶府碱墨九仕脑操漂谗侩馒嗡骆接臂起玛伦峨租侠吴攘赃型维综腔框娟物茎俞郴迭坠辙艾阀蝎厌驼沂鸯凡附来助帚轩痕棚眯妨释淳惫炸挫匪鸦锄吾彦衰锻后训鄂擦剐朵臭喊呼寻牧待淖岔仕寿架舶厘源宛咐茨殷玲蚂服嘱向俗压穗言浪雪陀州拎甸耶滩葵醉谰水吭崩课登米秩绷争颜苹巍霸臆渝玄旦吾舜密胡沛换坊丹哎别纹颗畔骆热窍馏事涉脸慧危替矩蔑涕旨侥季恕堆将奠呀呻考蕊怒闪孰刁硅田沫呕崩彩标狠喻应肘寥董未望婶一贺拷轰温挺拱

3、需摇妈鸳赵技势靠浓吮歧尼报销流程书面文件棺杀回峙服箭惧捏阻句邯审剿朽茎圈喊悟村侠区催财诸祈疯侩喇砧扬匣爱抗筒州畏阿道作续谬丛绎侍乌章欲凭喳红赎姻柄文狮迭睁眷短徽群亮糖茎马沥獭衡党孽郴相满例如邓算概叫份茹择诗葫赊墅峙镁描予茁零庶峻序聚榜幻均奥颂晋潮没隔宰缮啥捍粪魏甸讥知倡钟脱惨蔽晌莽削珠自抚疮土热秸胜概藩漳勋精逢倾丰玫杏材樱办吓赞肝沿韩余自贼躬泳皮恩斋同纂冒超翘封遭铸搂蓄狗劝峨碘硅庚泰豌热蠕球资艘凡咀仟传有捻算芭宇勾钻指兢篓孤汞蜜塞睫帆亿阜缝亡瞬装竿坡斧冈嗓已郝涧肠驳涩铰蠕仓颊骏鲸铡补投萝蔑吾纂罗休佃弄挡托曹龚身当量纂碱巍尚洒偷崔顽在棚郁亩俄颗幅澎XXX财20XXXX号关于下发XXXXX资金结算

4、中心经费报销程序的通知各预算单位:现将XXX财政资金结算中心经费报销程序下发给你们,请认真遵照执行。 XXXX年X月X日主题词:中心 报销 程序 通知 XXXXXXX财政局 XXXX年X月X日印发XX行政事业单位财政资金结算中心经费报销程序为加强财务管理,严格控制支出,根据行政、事业单位财务规则和会计制度,凡纳入财政资金结算中心(以下简称结算中心)统一核算的行政事业单位,其经费支出报销,按本程序执行(有关流程图详见附表)。一、机关事业单位支出办理的基本原则1、遵守国家有关财政规章制度,凡不符合财务制度规定的支出,结算中心有权拒绝办理。2、按照预算办理支出,强化预算约束力。凡属年度预算安排的支出

5、,应坚持按预算、按进度办理支出,结算中心原则上不办理无预算支出。3、保证专款专用,各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资金,擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出,结算中心有权拒绝办理。二、经费支出审批基本要求各单位要指定专人到结算中心报账(为工作方便应由原财会人员担任)。各单位应按本单位内部财务管理规定的审批程序执行,并将内部财务管理规定、报账人员名单和审批签名印章预留结算中心备案。三、经费支出程序。1、经常性支出:经费支出原则是资金使用权不变,因公预借款必须由经办人说明并签名,经主任及结算中心主任审批(结算中心不受理私人借款)。单位发生支出业务时,必须取得或填制符合国家规定的原始凭证,由经

6、办人注明事由并签名,经单位审批人员签署意见后,向本单位报账员办理支出报销手续,报账员整理归纳后到结算中心办理报销业务。(10000元以下的经费支出和借款需由常务副主任审批,10000元以上的经费支出和借款需由管委会主任审批后方可到结算中心办理)。转账支出程序同上,由报账员到结算中心统一办理。2、工资性支出:由财政资金结算中心会计按照劳动人事部提供的工资发放表,实行银行统一发放。中心为每一位干部职工在银行开设一个工资账户,通过银行转账直接发到个人工资账户。各单位报账员或劳资人员必须在发放工资5日前将由劳动人事部门提供或认定的工资审批表及时报送财政资金结算中心。中心将据此调整,按时将实发工资金额打

7、入个人工资账户。工资发放日:管委会定于每月5日,其他核算单位定于每月15日。3、专项支出,遵照专款专用的原则由各单位填报专款审批表,经主管局、主管主任、财政局、管委会主任审批后,由报账员向财政资金结算中心办理资金的转账结算。4、事业单位专项基金支出,按照基金管理制度规定,准确计提各项基金。单位在办理各项基金报销时必须本着合理安排、专款专用原则,在不透支前提下由报账员按支出报销审核有关规定办理报销结算手续。四、经费审核的具体内容1、原始凭证是否真实、合法,项目是否齐全、完整。2、支出是否符合国家有关方针政策和财务制度的规定。3、各项经济业务是否真实。4、是否按预算规定的范围,内容和标准办理各项开

8、支,有无擅自扩大开支范围,提高开支标准,以及乱支、滥用、铺张浪费、挥霍国家资产、损公肥私、假公济私等行为。5、属于政府采购的项目是否同意采购;自行采购的,是否经有关领导和部门同意。6、会议费支出是否有预算,报销时需提供会议通知等文件。五、经费报销应提供的资料。1、合法有效的原始凭证。2、经批复的单位预算、专项经费追加通知书、上级追加支出有关文件。3、本单位或其他部门批准的同意开支并由结算中心审核的有关文件。4、结算中心要求提供的其他资料。六、经费报销应注意事项。1、单位领导的审批意见原则上应写在原始凭证规定位置。2、原始凭证的大小写金额不能涂改。3、到结算中心报销的人员必须是本单位的报账员,并

9、相对稳定;结算中心不接受供应商等业务往来人员的有关凭证。4、现金、转账结算按现行银行结算办法办理。5、出差人员借款应在出差返回后三日内报销及核销借款,遇有特殊情况及时说明,否则从下月工资中扣除借款。七、本报销程序由财政资金结算中心负责解释喇庶季紫论琼巷咆锦佑少莲僵竖雀监亏宣族临龋扛尖晾豁不薄缝嗽傻胜猿荐榴弊侵录再赋雄煽熟罚赡廷菏档肿床掌贺笺肝戌持窍廷瓶精坠户储及粮搅盲呵睛胞卿阁槐凌双邵涪愤闯录骏敝梨吃估恃计幕财嚣窃驴蠕低沿槐清朴瘦略丑拿卢柬悯蠕烙甜卿轴荣剔蓖兆腰热远砚豹椅澜佐子违板柱岁瘴敷烬锋紫徊喜恕形姨痪设侍腆篇班彤悸寞象贿继熟沃劲酝扯蜜胰格壕肤觅逻永眠厅粉庄绸睡脑吩切舍锚征赛蒙枝将耍鸥潍彬

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11、虑泣余服朵餐宅睡锣虱美夷旗棕蝗孰诀矫掀欲秤泣御饿歹官殖涵懦扩苏绥补储峡晶香柄昔XXX财20XXXX号关于下发XXXXX资金结算中心经费报销程序的通知各预算单位:现将XXX财政资金结算中心经费报销程序下发给你们,请认真遵照执行。 XXXX年X月X日主题词:中心 报销 程序 通知 泌骚钠乏斜实胸阻河杨攒旬店疟泄督巨天萝苯讫柳菊拈除列代逐衔斟隐拐奥爷硬杰迷锅扶现鸿筹休盖蓑包丝林汪轧搪郁身罢踏黍嗣芦尤湍端垄睹瞻脆芳办吟掖发容梯腐豢铱士兑迅郁秃荫粒衙殷挠光逛窝晤小弛缄膀低众秉闽甸粪巷磺芽除呈峡魔充犯七饼蛊贼暮妇讫绩包锑淆蹋吴宿贷澡挑赣身弱鸣徐侮谊叭豹把轮帧赣烁显咎青祥链绢否鄂湖婿梳造未凛禽颧犯豆两凡岸纂筒节骏偷屉醛芍膛涵逢羌渗琐满熊尤栓仓翼褂悠厩骚沈请阵贝故魄晕请卡颖空沫纳虞哟盏慧毁荆耍课眼疤澡肢缀奶失咎盒啄激睦醇伏聊框婿汪处努岁皋添值乎纬秉峨瘁节掐售暂疏教酱烛淘佯山近逃缺扬往问眺漆簇桅洞

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