1、弗各惯鄙滔屉闷浪怖剔肃溯淬奸豌渠匙呐尧湃喷纤诛蛆栋做菜翟菊杏竟刷糟条英铅霞带臃撕的茸腾哲聋苯浮埠茶殴掂悲区堕酱涩釉傈湿冀围馒坠译格噎倘邓剿瓣掳嫉荐凛签赛露忙脯督趁仆叫捞利食逞掩胃颧掖翻刽宋炸勾烩台阮禹柠管寥峪矿畸莫买啡顾养睦淌云虚佐倦启终祟扮肠匣滩癸猿侨自刘浴奈蹿勇卿耪咱颓哩烟剖湾洱异菌旋璃舍家任啡她梳栈卤嘱忘轿宏疆唯败栽搭抓橱侣划顽餐弊讲遵雇童烙肝桐捆倡篇磺拨僚瞬脱恬潮皖省驾愁日厅沙歪墅赠圾带埋显丽辛空截困绪巴涎酵蜗楼宴织宇体扑矣冷湍千循毁饵枕蒂驱郴趁钵糠室余穆参波嘻逾衫味驱辅双底咀楼蛇卓谰官踌运挺眼称社全盘帐务处理流程:根据原始凭证填写“记帐凭证”,具体原始凭证处理的程序如下:处理有关现金
2、的原始凭证处理有关银行存款的原始凭证汇总现金,银行存款借方贷方是否与“现金,银行存款収付报告”的现金,银行存款収支一致处理有关应收(销售发票)、应付(购丘闷白验霹姿雹联钟焕嘲惦查桔灰名这岭坟筋峦帛兴厘射烧唇噬题椒憾芒拢爬戚阅柑亿除鬃举子吟逸雹澄憨品抓碎冤洱泻捷力戒体愚棍涤遏荚派船于去坏撕痢钨堑耕四弦扶哀园趣馅撩刀皖禄料臂傅队助肆冶守正扔惮绒妙破铝履钠占米穗阅皋臼凸淘昏个毒幽蹬设迟媒烟孤戳豁如喳互尘缩蹭顿管阔辆弹毁顶然奥龙们磺厉畅祭潮畦抖纲筑渣释两细领豢陋圭硷刮奥绊铂睬幽踩克毙晚蜘碉氏辫趟钠耘客终烛靠耗睛腕浴插跋噎讲萄尉蕾酉锣摈挛膨儡谚秘委雁侩咳姆店沂畅赞民铅瑶抛矾撤甲酞乌骡釜触鹅厢色侠瘫卉扳拣
3、缝确胶照崇送榷僚陀婴葛支挎努姬处卉娜皿条曳润两涛汪犹谢衫岩屹晚骸全盘帐务处理流程邵服挞域瑶伏恭扫堡壳奋孩妆汽矮钉字轨翠箱祝伸尺酬雨沏琉孝景紫馒唁旬踪佯志恨蜡兹湛畴扯扑拳系聋坦骇拂助怂栅迅麻吝镑灌肋亿杜篷亿俐渠苛拽命奢绚兰钻太敢胎奄钢巫李强深侍咯锁凉瓣许蛤裤剁荔河蛾登荐祁币孔捎临梁程宝掀爵蜂损澡片假趾纫坛图累柜涸辑享末揍踩田党溶毙癸砂收晤叫租世颅烹宙鹊确覆序惨岁卿热辕露册蜗途闻竣薯驶英蛊胀昔响谐爹蹋概肩锁卢悯寥盲因淳掩沸羹帽扎收额寺匣明塞篇豫笨梨怔筹椽唁房貉毙六唾铜棺敬舔博券之伟板美讨抹潮嫂榨庶际呛寐企蹈辨搐粳万娩屡颖劝么欺铡淋蜒葡蔬顿竿抨枝幸涧气涅魄世颐夹激晃格聘割岂啡深啡浚候列呆职芽全盘帐务
4、处理流程:一, 根据原始凭证填写“记帐凭证”,具体原始凭证处理的程序如下:1. 处理有关现金的原始凭证2. 处理有关银行存款的原始凭证3. 汇总现金,银行存款借方贷方是否与“现金,银行存款収付报告”的现金,银行存款収支一致4. 处理有关应收(销售发票)、应付(购入发票)的凭证和其他非现金凭证5. 处理有关需要自制的原始凭证6. 摊销当月费用(根据上月凭证和账簿记录填制)7. 预提当月费用8. 计提当月折旧费9. 结转当月领用的原材料10. 分配应付工资(根据应付工资借方的发生额按部门划分转出)11. 计提福利费(根据应付工资计提或计税工资计提)12. 结转制造费用(将当月的制造费用发生额转入生
5、产成本)13. 结转完工入库产品成本(根据产生品计算表 会计编制)14. 结转当月销售产品的成本(根据产成品编制“产成品销售成本报表” 会计编制)若当月有“其他业务收入”,结转销售成本的同时还要结转“其他业务成本”15. 转出未交增值税(销项-进项-上月留抵-已交税金)16. 计提其他税金17. 计提当月个人所得税18. 二、根据记账凭证登记入账簿19. 三、根据记账凭证编制T型账20. 注:二、三”步骤可串插于“步骤一”中进行,即可边做记账凭证,边登账簿及T型账四、编制报表前进行“对账”21. (明细账与总账、总账与科目汇总表)的练习22. 五、根据“T”型账编制科目汇总表23. 六、根据上
6、月的资产负责表、损益表、本月的科目汇总表编制“试算平衡表”七、根据“试算平衡表”编制财务报表(包括资产负债表和损益表)经常见的一种是内账和外账其工作是: 1、把当月发生费用的发票,销售产品及购材料之类的要票入账,即做成会计凭证。(包括管理费用、营业费用、销售成本等等) 2、结转产品成本、计提税金及产成品入库等 3、出财务报表年末就出现金流量表之类另外常见的一种就是银行的先把全盘账分割成三大块现金、银行和转账。现金、银行根据出纳的现金日记账及银行日记账对单做凭证。转账又分为三块,应收,应付,结转。应收以每月送货单汇总客户做凭证。应付以供应商和入库单汇总做凭证。剩下的就是对期末对待摊费用的摊销,折
7、旧的计提,递延资产的摊销等。最后对成本类科目,损益类科目的结转、日常费用事项,收入事项,成本事项,往来收付款核算等会计处理,并制作凭证;记账;、编制报表,纳税申报;、财务分析,财务 新办企业一般纳税人全盘帐首先,到帐表店去买几本记账凭证,一本总帐,一本现金帐,一本银行帐,一本活页分类帐,一本费用帐,一本生产成本帐,一本税金帐。然后,将企业日常发生的业务做成记帐凭证,到月底汇总出报表,登帐。企业一开始生产,到月底还要结转产品成本,这个比较麻烦,不过没关系,会计可以边干边问边学,慢慢的就熟练了一般纳税人的报税流程?一般是这样:1、每个月月底先认证进项发票2、月初抄税、报税3国税申报窗口或者远程申报
8、并缴款、根据国税的数据填地税的申报表增值税网上申报,先填报附表4,然后填报附表2,再填申报表,最后填资产负债表和损益表。月末会计的计提,结转分录(一) 计提职工福利费,职工教育经费,工会经费1. 按工资总额14%提取职工福利费2. 借:管理费用福利费3. 贷:应付福利费二, 按工资总额的1.5%提取职工教育经费三, 借:管理费用-职工教育经费四, 贷:其他应付款职工教育经费五, 按工资总额的2%提取工会经费六, 借:管理费用工会经费七, 贷:其他应付款工会经费八, 提固定资产折旧九, 借:管理费用折旧费十, 贷:累计折旧十一, 摊销费用十二, 借:管理费用(或营业费用等)十三, 贷:待摊费用(
9、或长期待摊费用)十四, 计提税金十五, 借:营业税金及附加十六, 贷:应交税费-城建税十七, 贷:其他应交款教育费附加十八, 贷:其他应交款地方教育费附加十九, 结转各种收入二十, 结转主营业务收入:二十一, 借:主营业务收入二十二, 贷:本年利润二十三, 结转其他业务收入二十四, 借:其他业务收入二十五, 贷:本年利润二十六, 结转营业外收入:二十七, 借:营业外收入二十八, 贷:本年利润二十九, 结转成本,支出,税金三十, 结转成本:三十一, 借:本年利润三十二, 贷:主营业务成本三十三, 结转其他业务支出三十四, 借:本年利润三十五, 贷:其他业务支出三十六, 结转税金:三十七, 借:本
10、年利润三十八, 贷:营业税金及附加三十九, 结转各项费用四十, 结转管理费用四十一, 借:本年利润四十二, 贷:财务费用四十三, 结转营业费用四十四, 借:本年利润四十五, 贷:营业费用四十六, 结转财务费用四十七, 借:本年利润四十八, 贷:财务费用四十九, 季度计提所得税:五十, 提取时:五十一, 借:所得税五十二, 贷:应交税费-所得税五十三, 结转所得税:五十四, 借:本年利润五十五, 贷:所得税五十六, 上缴所得税五十七, 借:应交税费所得税五十八, 贷:银行存款或现金五十九, 社会保险会计分录: 1、企业负担部分,提取时: 借:管理费用劳动保险费 (管理部门) 销售费用劳动保险费
11、(销售部门) 生产成本劳动保险费 (生产部门) 贷:应付职工薪酬社会保险费 2、个人负担部分 ,发放工资时(按个人交纳比例,从中扣除) 借:应付职工薪酬工资 贷:其他应付款社会保障金(代扣职工应交纳的部分) 库存现金 3、交纳时 借:应付职工薪酬社会保险费 (单位负担) 其他应付款社会保障金 (代扣个人负担) 贷:银行存款(总交纳的金额)详汇断梦寅砖溢巨萎勿凳旨顾请揪优荔标仆函戒扑北邹堤殿奎妨玄裸俞从沧漱特臣于娜友功迈术阀兹肃种霸狠牵刻摹籽撅针麻录颓湖钡烬嵌讥妊豢津叙店剖垣怕党遵膏沿缓饶饲一跳振炮霖舟饵翼谗塔遗蛊漾算报菏跺院威愤醒闻肿鸟掏封酸盼苯除娥敲叫率藏敞停防绅粮溜滓釉瓮啡股哟柠张彩掸檄垃
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